Support for running costs and animation (Q99842)
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Project Q99842 in Poland
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Support for running costs and animation |
Project Q99842 in Poland |
Statements
1,890,879.38 zloty
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1,990,399.48 zloty
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95.0 percent
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1 April 2019
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30 June 2023
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„STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GMIN DOBRZYŃSKICH REGION PÓŁNOC”
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Projekt dotyczy kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja planu komunikacji. Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i obejmują następujące koszty: koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń pracowników i organów LGD, koszty związane z utrzymaniem biura, zakup sprzętu (w postaci 2 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, kasy pancernej i lodówki), podróży służbowych, obsługi Rady, obsługi księgowej i prawnej, itp. Animowanie związane jest z realizacją strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić informacje i propagować strategię oraz wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. W ramach animacji zostaną sfinansowane koszty personelu, wizyty studyjne, imprezy własne LGD, materiały i wydarzenia informacyjne, promocyjne i edukacyjne, gadżety,itp. Grupę docelową stanowi LGD oraz wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne, działające lub deklarujące działanie na obszarze objętym LSR. Główne wskaźniki produktu obejmują: Liczbę miesięcy funkcjonowania biura LGD -51; Liczbę miesięcy funkcjonowania strony internetowej LGD - 51; Liczbę szkoleń dla pracowników Biura/członków organów LGD - 24; Liczbę zorganizowanych spotkań dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów - 61; Liczbę zorganizowanych wyjazdów studyjnych - 4; Liczbę zorganizowanych imprez promujących LSR - 10. Produkt rezultatu natomiast to: Liczba LSR zrealizowanych przez LGD - 1. Wartość projektu wyniesie 1 732 580,20 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 1 645 951,19 zł. Okres realizacji projektu: od 1.04.2019 r. do 30.06.2023 r. (Polish)
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The project concerns running costs and animation. The aim of the project is to implement the LSR efficiently, including the implementation of the communication plan. The running costs are related to the management of the implementation of the community-led local development strategy and shall include the following costs: operating costs, staff costs, training costs for LAG staff and bodies, costs related to office maintenance, purchase of equipment (in the form of 2 computers with software, armored cash register and refrigerator), business trips, Board services, accounting and legal services, etc. Animation is linked to the implementation of a community-led strategy to facilitate exchanges between stakeholders to provide information and promote the strategy and support potential beneficiaries to develop operations and prepare proposals. The animation will finance staff costs, study visits, LAG’s own events, information materials and events, promotional and educational events, gadgets, etc. The target group shall be the LAG and all entities, including individuals, acting or declaring an action in the area covered by the LSR. The main output indicators include: Number of months of operation of the LAG office -51; Number of months of operation of the LAG website; Number of training courses for staff of the Office/Members of LAG bodies – 24; Number of organised meetings for potential applicants and beneficiaries; Number of study trips organised – 4; Number of organised events promoting LSR – 10. The result product is: Number of LSRs implemented by LAGs – 1. The value of the project will amount to PLN 1 732 580.20, of which the co-financing will amount to PLN 1 645 951.19. Period of implementation of the project: from 1.04.2019 to 30.06.2023 (English)
17 October 2020
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Le projet concerne les coûts de fonctionnement et les animations. L’objectif du projet est la bonne mise en œuvre de la DSL, y compris la mise en œuvre du plan de communication. Les frais de fonctionnement sont liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de développement local menée par les acteurs locaux et comprennent les coûts suivants: les frais de fonctionnement, les frais de personnel, les frais de formation du personnel et des organes des GAL, les frais d’entretien des bureaux, l’achat d’équipements (sous la forme de 2 ordinateurs de bureau avec logiciel, caisse enregistreuse blindée et réfrigérateur), les missions, le service du Conseil, les services comptables et juridiques, etc. L’animation est liée à la mise en œuvre d’une stratégie menée par les acteurs locaux afin de faciliter les échanges entre les parties prenantes, de fournir des informations et de promouvoir la stratégie et d’aider les bénéficiaires potentiels à développer des opérations et à préparer des propositions. L’animation couvrira les frais de personnel, les visites d’étude, les événements propres au GAL, le matériel d’information et les événements, les événements promotionnels et éducatifs, les gadgets, etc. Le groupe cible est le GAL et toutes les entités, y compris les personnes physiques, exerçant ou déclarant une activité dans la zone de la RSL. Les principaux indicateurs de réalisation sont les suivants: Nombre de mois d’exploitation du bureau du GAL -51; Nombre de mois d’exploitation du site web du GAL — 51; Nombre de formations pour le personnel de l’Office/les membres des organes des GAL — 24; Nombre de réunions organisées pour les candidats potentiels et les bénéficiaires — 61; Nombre de voyages d’études organisés — 4; Nombre d’événements de promotion de la RSS organisés — 10. La sortie du résultat est: Nombre de DSL mises en œuvre par le GAL — 1. La valeur du projet s’élèvera à 1 732 580,20 PLN, dont le cofinancement s’élèvera à 1 645 951,19 PLN. Durée du projet: du 01/04/2019 au 30.6.2023 (French)
1 December 2021
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Das Projekt betrifft laufende Kosten und Animationen. Ziel des Projekts ist die reibungslose Umsetzung der LSR, einschließlich der Umsetzung des Kommunikationsplans. Die laufenden Kosten hängen mit der Verwaltung der Umsetzung der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklungsstrategie zusammen und beinhalten folgende Kosten: Betriebskosten, Personalkosten, Schulungskosten der LAG-Personal und -Einrichtungen, Büroinstandhaltungskosten, Anschaffung von Ausrüstung (in Form von 2 Desktop-Computern mit Software, Panzerkassen und Kühlschrank), Dienstreisen, Ratsdienst, Buchhaltungs- und Rechtsdienstleistungen usw. Die Animation wird mit der Umsetzung einer von der Gemeinschaft betriebenen Strategie verknüpft, um den Austausch zwischen den Interessenträgern zu erleichtern, Informationen bereitzustellen und die Strategie zu fördern und potenzielle Begünstigte bei der Entwicklung von Maßnahmen und der Ausarbeitung von Vorschlägen zu unterstützen. Die Animation deckt Personalkosten, Studienbesuche, eigene Veranstaltungen der LAG, Informationsmaterialien und Veranstaltungen, Werbe- und Bildungsveranstaltungen, Gadgets usw. ab. Zielgruppe sind die LAG und alle Einrichtungen, einschließlich natürlicher Personen, die eine Tätigkeit im LSR-Gebiet betreiben oder melden. Zu den wichtigsten Outputindikatoren zählen: Anzahl der Monate des Betriebs des LAG-Büros -51; Anzahl der Monate des Betriebs der Website der LAG – 51; Zahl der Schulungen für das Personal des Amtes/der Mitglieder der LAG-Einrichtungen – 24; Zahl der Sitzungen für potenzielle Antragsteller und Begünstigte – 61; Anzahl der organisierten Studienreisen – 4; Anzahl der organisierten LSR-Förderveranstaltungen – 10. Die Ausgabe des Ergebnisses ist: Anzahl der von der LAG umgesetzten LSR – 1. Der Wert des Projekts beläuft sich auf 1 732 580,20 PLN, von denen sich die Kofinanzierung auf 1645 951,19 PLN beläuft. Laufzeit des Projekts: vom 01.04.2019 bis zum 30.6.2023 (German)
7 December 2021
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Het project heeft betrekking op lopende kosten en animaties. Het doel van het project is de vlotte uitvoering van de LSR, met inbegrip van de uitvoering van het communicatieplan. De exploitatiekosten houden verband met het beheer van de uitvoering van de vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkelingsstrategie en omvatten de volgende kosten: exploitatiekosten, personeelskosten, opleidingskosten van personeel en organen van LAG’s, kosten voor kantooronderhoud, aankoop van apparatuur (in de vorm van 2 desktopcomputers met software, gepantserde kassa en koelkast), dienstreizen, dienstreizen van de Raad, boekhoudkundige en juridische diensten, enz. Dynamisering wordt gekoppeld aan de uitvoering van een door de gemeenschap geleide strategie om de uitwisseling tussen belanghebbenden te vergemakkelijken, informatie te verstrekken en de strategie te bevorderen en potentiële begunstigden te ondersteunen bij het ontwikkelen van concrete acties en het opstellen van voorstellen. De animatie omvat personeelskosten, studiebezoeken, eigen evenementen van de LAG, voorlichtingsmateriaal en -evenementen, promotie- en educatieve evenementen, gadgets, enz. De doelgroep is de LAG en alle entiteiten, met inbegrip van natuurlijke personen, die een activiteit in het LSR-gebied exploiteren of aangeven. De belangrijkste outputindicatoren omvatten: Aantal maanden van exploitatie van het LAG-kantoor -51; Aantal maanden van exploitatie van de website van de LAG — 51; Aantal opleidingen voor personeel van het Bureau/leden van de LAG-organen — 24; Aantal voor potentiële aanvragers en begunstigden georganiseerde vergaderingen — 61; Aantal georganiseerde studiereizen — 4; Aantal georganiseerde LSR-promotie-evenementen — 10. De output van het resultaat is: Aantal LSR’s uitgevoerd door de LAG — 1. De waarde van het project bedraagt 1 732 580,20 PLN, waarvan de medefinanciering 1 645 951,19 PLN zal bedragen. Duur van het project: van 1.4/2019 tot en met 30.6.2023 (Dutch)
17 December 2021
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Il progetto riguarda i costi di gestione e le animazioni. L'obiettivo del progetto è la corretta attuazione dell'LSR, compresa l'attuazione del piano di comunicazione. I costi di gestione sono connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e comprendono i seguenti costi: spese di funzionamento, spese per il personale, spese di formazione del personale e degli organi del GAL, spese di manutenzione degli uffici, acquisto di attrezzature (sotto forma di 2 computer desktop con software, registratore di cassa blindato e frigorifero), missioni, servizio del Consiglio, servizi contabili e legali, ecc. L'animazione è collegata all'attuazione di una strategia di tipo partecipativo al fine di facilitare gli scambi tra le parti interessate, fornire informazioni e promuovere la strategia e sostenere i potenziali beneficiari nello sviluppo delle operazioni e nell'elaborazione di proposte. L'animazione coprirà i costi del personale, le visite di studio, gli eventi propri del GAL, materiale informativo ed eventi, eventi promozionali ed educativi, gadget, ecc. Il gruppo destinatario è il GAL e tutte le entità, comprese le persone fisiche, che gestiscono o dichiarano un'attività nella zona LSR. I principali indicatori di realizzazione comprendono: Numero di mesi di funzionamento dell'ufficio GAL -51; Numero di mesi di funzionamento del sito web del GAL — 51; Numero di formazioni per il personale dell'Ufficio/membri degli organi del GAL — 24; Numero di riunioni organizzate per potenziali richiedenti e beneficiari — 61; Numero di viaggi di studio organizzati — 4; Numero di eventi promozionali LSR organizzati — 10. L'output del risultato è: Numero di raccomandazioni regionali attuate dal GAL — 1. Il valore del progetto sarà pari a 1 732 580,20 PLN, di cui il cofinanziamento ammonterà a 1 645 951,19 PLN. Durata del progetto: dall'1.4.2019 al 30.6.2023 (Italian)
16 January 2022
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El proyecto se refiere a los costes de funcionamiento y las animaciones. El objetivo del proyecto es la correcta aplicación de la LSR, incluida la ejecución del plan de comunicación. Los gastos de funcionamiento están relacionados con la gestión de la aplicación de la estrategia de desarrollo local participativo e incluyen los siguientes costes: gastos de funcionamiento, gastos de personal, gastos de formación del personal y los órganos de los GAL, gastos de mantenimiento de oficinas, adquisición de equipo (en forma de 2 computadoras de escritorio con programas informáticos, caja registradora blindada y nevera), misiones, servicios del Consejo, servicios contables y jurídicos, etc. La animación estará vinculada a la aplicación de una estrategia dirigida por la comunidad a fin de facilitar los intercambios entre las partes interesadas, facilitar información y promover la estrategia y ayudar a los beneficiarios potenciales a desarrollar operaciones y preparar propuestas. La animación cubrirá los gastos de personal, visitas de estudio, eventos propios del GAL, material informativo y eventos, eventos promocionales y educativos, gadgets, etc. El grupo destinatario será el GAL y todas las entidades, incluidas las personas físicas, que operen o declaren una actividad en la zona LSR. Los principales indicadores de realización son los siguientes: Número de meses de funcionamiento de la oficina del GAL -51; Número de meses de funcionamiento del sitio web del GAL — 51; Número de formaciones para el personal de la Oficina/miembros de los órganos de los GAL — 24; Número de reuniones organizadas para posibles solicitantes y beneficiarios: 61; Número de viajes de estudio organizados — 4; Número de actos de promoción de LSR organizados — 10. La salida del resultado es: Número de REL aplicadas por el GAL — 1. El valor del proyecto ascenderá a 1.732.580,20 PLN, de los cuales la cofinanciación ascenderá a 1.645.951,19 PLN. Duración del proyecto: del 1.4.2019 al 30.6.2023 (Spanish)
20 January 2022
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WOJ.: KUJAWSKO-POMORSKIE, POW.: rypiński
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Identifiers
RPKP.11.01.00-04-0004/19
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