Support for running costs and animation – II edition (Q99846)

From EU Knowledge Graph
Revision as of 08:21, 1 December 2021 by DG Regio (talk | contribs) (‎Created claim: summary (P836): Le projet concerne les coûts de fonctionnement et les animations. L’objectif du projet est la mise en œuvre efficace de la DSL, y compris la mise en œuvre du plan de communication. Les frais de fonctionnement sont liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux et comprennent les coûts suivants: personnel, formation, entretien de bureau, etc. L’animation est liée à la mise en œuvre de la s...)
Jump to navigation Jump to search
Project Q99846 in Poland
Language Label Description Also known as
English
Support for running costs and animation – II edition
Project Q99846 in Poland

    Statements

    0 references
    598,800.5 zloty
    0 references
    143,712.12 Euro
    13 January 2020
    0 references
    630,316.32 zloty
    0 references
    151,275.92 Euro
    13 January 2020
    0 references
    95.0 percent
    0 references
    1 April 2019
    0 references
    31 March 2022
    0 references
    STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA INOWROCŁAW
    0 references
    0 references
    0 references

    52°46'53.4"N, 18°14'46.7"E
    0 references
    Projekt dotyczy kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania Strategii RLKS i obejmują koszty: personelu, szkoleń, utrzymania biura itp. Animowanie związane jest z realizacją Strategii RLKS w celu propagowania strategii oraz wspierania potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. W ramach animacji przewidziano: wizyty studyjne, spotkanie informacyjno-konsultacyjne, wydarzenia animujące lokalną społeczność itp. Grupę docelową stanowi LGD oraz wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne, działające lub deklarujące działanie na obszarze objętym LSR. Główne produkty projektu zrealizowane w zadaniu 1 projektu to:1. Liczba miesięcy funkcjonowania biura LGD - 36 m-cy (biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku);2. Liczba miesięcy funkcjonowania strony internetowej LGD - 36 m-cy;3. Liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników biura / członków organów LGD- 6 edycji;4. Liczba porad lub konsultacji udzielonych w biurze LGD - 50 porad lub konsultacji.Główne produkty projektu zrealizowane w zadaniu 2 projektu to:1. Liczba wydarzeń promujących LSR zorganizowanych przez LGD - 1 impreza;2. Liczba zorganizowanych spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców - 8 spotkań;3. Liczba imprez organizowanych przez inne podmioty, w których uczestniczy LGD, prowadząc animację lokalną - 8 imprez;4. Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych - 1 wyjazd.W projekcie występują: Wskaźnik produktu (specyficzne dla programu): Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na funkcjonowanie środków EFS – 1Wskaźnik rezultatu (specyficzne dla projektu): Liczba LSR zrealizowanych przez LGD - 1Wartość projektu wyniesie 630.316,32 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 598.800,50 zł. Okres realizacji projektu: od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. (Polish)
    0 references
    The project concerns running costs and animation. The aim of the project is to implement the LSR efficiently, including the implementation of the Communication Plan. Running costs are related to the management of the implementation of the CRL Strategy and include the costs of: staff, training, office maintenance, etc. Animation is related to the implementation of the CLL Strategy in order to promote the strategy and support potential beneficiaries to develop operations and prepare proposals. As part of the animation, the following are planned: study visits, information and consultation meetings, animating events of the local community, etc. The target group shall be the LAG and all entities, including individuals, acting or declaring an action in the area covered by the LSR. The main products of the project carried out in task 1 of the project are:1. Number of months of operation of the LAG office – 36 months (project office open Monday to Friday);2. Number of months of operation of the LAG website – 36 months;3. Number of organised training courses for LAG staff/members of LAG bodies – 6 editions;4. The number of advice or consultations provided in the LAG office – 50 advice or consultations.The main project products of the 2 project are:1. Number of LSR promotion events organised by the LAG – 1 event;2. Number of organised information and consultation meetings for potential applicants – 8 meetings;3. Number of events organised by other actors in which the LAG participates with local animation – 8 events;4. Number of organised study trips – 1 trip.The project includes: Product indicator (specific to the programme): Number of LAGs supported for the operation of ESF measures – 1Result ratio (specific to the project): Number of LSRs implemented by LAGs – 1The project value will be PLN 630,316.32, of which the co-financing will amount to PLN 598.800,50. Period of implementation of the project: from 01.04.2019 to 31.03.2022 (English)
    17 October 2020
    0 references
    Le projet concerne les coûts de fonctionnement et les animations. L’objectif du projet est la mise en œuvre efficace de la DSL, y compris la mise en œuvre du plan de communication. Les frais de fonctionnement sont liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux et comprennent les coûts suivants: personnel, formation, entretien de bureau, etc. L’animation est liée à la mise en œuvre de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux afin de promouvoir la stratégie et d’aider les bénéficiaires potentiels à développer des opérations et à préparer des propositions. L’animation prévoit: visites d’étude, réunions d’information et de consultation, animations communautaires, etc. Le groupe cible est le GAL et toutes les entités, y compris les personnes physiques, exerçant ou déclarant une activité dans la zone de la RSL. Les principaux résultats du projet réalisé dans le cadre de la tâche 1 du projet sont: 1. Nombre de mois d’exploitation du bureau du GAL — 36 mois (bureau de projet ouvert du lundi au vendredi);2. Nombre de mois d’exploitation du site web du GAL — 36 mois;3. Nombre de formations organisées pour le personnel de bureau/les membres des organes des GAL — 6 éditions;4. Le nombre de conseils ou de consultations fournis au bureau du GAL — 50 conseils ou consultations.Les principaux résultats du projet réalisés dans le cadre de la tâche 2 du projet sont:1. Nombre d’événements de promotion de la RSS organisés par le GAL — 1 événement;2. Nombre de réunions d’information et de consultation organisées pour les candidats potentiels — 8 réunions;3. Nombre d’événements organisés par d’autres GAL participant à l’animation locale — 8 événements4 Nombre de voyages d’études organisés — 1 voyage.Le projet comprend: Indicateur de réalisation (spécifique au programme): Nombre de GAL soutenus pour les mesures du FSE — 1Indicateur de résultats (spécifique au projet): Le nombre de DSL mis en œuvre par les GAL — 1La valeur du projet sera de 630 316,32 PLN, dont le cofinancement s’élèvera à 598 800,50 PLN. Durée du projet: du 01/04/2019 au 31/03/2022 (French)
    1 December 2021
    0 references

    Identifiers

    RPKP.11.01.00-04-0005/19
    0 references