Support for running costs and animation – II edition (Q99846): Difference between revisions

From EU Knowledge Graph
Jump to navigation Jump to search
(‎Changed label, description and/or aliases in da, el, hr, ro, sk, mt, pt, fi, sl, cs, lt, lv, bg, hu, ga, sv, et, nl, fr, de, it, es, and other parts: Adding translations: da, el, hr, ro, sk, mt, pt, fi, sl, cs, lt, lv, bg, hu, ga, sv, et,)
(‎Changed label, description and/or aliases in pt)
 
(8 intermediate revisions by 2 users not shown)
label / eslabel / es
Soporte para gastos de funcionamiento y animación — 2.a edición
Soporte para costes de funcionamiento y animación — edición
label / dalabel / da
Støtte til driftsomkostninger og animation âEUR II udgave
Støtte til driftsomkostninger og animation — 2. udgave
label / ellabel / el
Υποστήριξη για το κόστος λειτουργίας και κινούμενα σχέδια â EUR II έκδοση
Υποστήριξη για δαπάνες λειτουργίας και κινούμενα σχέδια — 2η έκδοση
label / hrlabel / hr
Potpora za tekuće troškove i animaciju â EUR II izdanje
Podrška za tekuće troškove i animaciju – 2. izdanje
label / rolabel / ro
Suport pentru costurile de funcționare și animație ediția a II-a
Suport pentru costurile de funcționare și animație ediția a II-a
label / sklabel / sk
Podpora prevádzkových nákladov a animácie â EUR II vydanie
Podpora prevádzkových nákladov a animácie – 2. vydanie
label / mtlabel / mt
Appoġġ għall-ispejjeż operattivi u animazzjoni â EUR II edizzjoni
Appoġġ għall-ispejjeż operattivi u l-animazzjoni — it-tieni edizzjoni
label / ptlabel / pt
Suporte para custos de funcionamento e animação â EUR II edição
Apoio aos custos de funcionamento e animação – edição II
label / filabel / fi
Tuki juokseville kustannuksille ja animaatiolle â EUR II painos
Tuki juokseville kuluille ja animaatioille – 2. painos
label / sllabel / sl
Podpora za tekoče stroške in animacija II izdaja
Podpora za tekoče stroške in animacijo – 2. izdaja
label / cslabel / cs
Podpora provozních nákladů a animace › II vydání
Podpora provozních nákladů a animace – 2. vydání
label / ltlabel / lt
Parama einamosioms išlaidoms ir animacijai â EUR II leidimas
Parama einamosioms išlaidoms ir animacijai – 2-asis leidimas
label / lvlabel / lv
Atbalsts darbības izmaksām un animācijas â II izdevums
Atbalsts darbības izmaksām un aktivizēšanai — 2. izdevums
label / bglabel / bg
Подкрепа за текущи разходи и анимация â EUR II издание
Подкрепа за текущи разходи и анимация — 2-ро издание
label / hulabel / hu
A működési költségek és az animáció II. kiadásának támogatása
Működési költségek és animáció támogatása – 2. kiadás
label / galabel / ga
Tacaíocht do chostais reatha agus beochan â EUR II eagrán
Tacaíocht do chostais reatha agus beochan — an dara heagrán
label / svlabel / sv
Stöd för löpande kostnader och animation â EUR II edition
Stöd för löpande kostnader och animering – 2:a utgåvan
label / etlabel / et
Toetus jooksvate kulude ja animatsiooni â EUR II väljaanne
Jooksvate kulude ja animatsiooni toetamine – 2. väljaanne
Property / EU contributionProperty / EU contribution
598,800.5 zloty
Amount598,800.5 zloty
Unitzloty
643,194.12 zloty
Amount643,194.12 zloty
Unitzloty
Property / EU contributionProperty / EU contribution
143,712.12 Euro
Amount143,712.12 Euro
UnitEuro
142,982.05 Euro
Amount142,982.05 Euro
UnitEuro
Property / budgetProperty / budget
630,316.32 zloty
Amount630,316.32 zloty
Unitzloty
677,046.45 zloty
Amount677,046.45 zloty
Unitzloty
Property / budgetProperty / budget
151,275.92 Euro
Amount151,275.92 Euro
UnitEuro
150,507.43 Euro
Amount150,507.43 Euro
UnitEuro
Property / co-financing rate
95.0 percent
Amount95.0 percent
Unitpercent
 
Property / co-financing rate: 95.0 percent / rank
Normal rank
 
Property / summary: The project concerns running costs and animation. The aim of the project is to implement the LSR efficiently, including the implementation of the Communication Plan. Running costs are related to the management of the implementation of the CRL Strategy and include the costs of: staff, training, office maintenance, etc. Animation is related to the implementation of the CLL Strategy in order to promote the strategy and support potential beneficiaries to develop operations and prepare proposals. As part of the animation, the following are planned: study visits, information and consultation meetings, animating events of the local community, etc. The target group shall be the LAG and all entities, including individuals, acting or declaring an action in the area covered by the LSR. The main products of the project carried out in task 1 of the project are:1. Number of months of operation of the LAG office – 36 months (project office open Monday to Friday);2. Number of months of operation of the LAG website – 36 months;3. Number of organised training courses for LAG staff/members of LAG bodies – 6 editions;4. The number of advice or consultations provided in the LAG office – 50 advice or consultations.The main project products of the 2 project are:1. Number of LSR promotion events organised by the LAG – 1 event;2. Number of organised information and consultation meetings for potential applicants – 8 meetings;3. Number of events organised by other actors in which the LAG participates with local animation – 8 events;4. Number of organised study trips – 1 trip.The project includes: Product indicator (specific to the programme): Number of LAGs supported for the operation of ESF measures – 1Result ratio (specific to the project): Number of LSRs implemented by LAGs – 1The project value will be PLN 630,316.32, of which the co-financing will amount to PLN 598.800,50. Period of implementation of the project: from 01.04.2019 to 31.03.2022 (English) / qualifier
 
readability score: 0.1067487325758202
Amount0.1067487325758202
Unit1
Property / summaryProperty / summary
Le projet concerne les coûts de fonctionnement et les animations. L’objectif du projet est la mise en œuvre efficace de la DSL, y compris la mise en œuvre du plan de communication. Les frais de fonctionnement sont liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux et comprennent les coûts suivants: personnel, formation, entretien de bureau, etc. L’animation est liée à la mise en œuvre de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux afin de promouvoir la stratégie et d’aider les bénéficiaires potentiels à développer des opérations et à préparer des propositions. L’animation prévoit: visites d’étude, réunions d’information et de consultation, animations communautaires, etc. Le groupe cible est le GAL et toutes les entités, y compris les personnes physiques, exerçant ou déclarant une activité dans la zone de la RSL. Les principaux résultats du projet réalisé dans le cadre de la tâche 1 du projet sont: 1. Nombre de mois d’exploitation du bureau du GAL — 36 mois (bureau de projet ouvert du lundi au vendredi);2. Nombre de mois d’exploitation du site web du GAL — 36 mois;3. Nombre de formations organisées pour le personnel de bureau/les membres des organes des GAL — 6 éditions;4. Le nombre de conseils ou de consultations fournis au bureau du GAL — 50 conseils ou consultations.Les principaux résultats du projet réalisés dans le cadre de la tâche 2 du projet sont:1. Nombre d’événements de promotion de la RSS organisés par le GAL — 1 événement;2. Nombre de réunions d’information et de consultation organisées pour les candidats potentiels — 8 réunions;3. Nombre d’événements organisés par d’autres GAL participant à l’animation locale — 8 événements4 Nombre de voyages d’études organisés — 1 voyage.Le projet comprend: Indicateur de réalisation (spécifique au programme): Nombre de GAL soutenus pour les mesures du FSE — 1Indicateur de résultats (spécifique au projet): Le nombre de DSL mis en œuvre par les GAL — 1La valeur du projet sera de 630 316,32 PLN, dont le cofinancement s’élèvera à 598 800,50 PLN. Durée du projet: du 01/04/2019 au 31/03/2022 (French)
Le projet concerne les coûts de fonctionnement et l’animation. L’objectif du projet est de mettre en œuvre efficacement la LSR, y compris la mise en œuvre du plan de communication. Les coûts de fonctionnement sont liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie DALC et comprennent les coûts suivants: personnel, formation, entretien de bureau, etc. L’animation est liée à la mise en œuvre de la stratégie DLAL afin de promouvoir la stratégie et d’aider les bénéficiaires potentiels à développer des opérations et à préparer des applications. L’animation prévoyait: visites d’étude, réunions d’information et de consultation, animations communautaires, etc. Le groupe cible est le GAL et toutes les entités, y compris les personnes physiques, opérant ou déclarant des actions dans le domaine de la RDT. Les principaux produits du projet réalisé dans la tâche 1 du projet sont: 1. Nombre de mois de fonctionnement du bureau du GAL — 36 mois (bureau de projet ouvert du lundi au vendredi);2. Nombre de mois d’exploitation du site web du GAL — 36 m-cy;3. Nombre de formations organisées pour le personnel de bureau/les membres des organes du GAL — 6 éditions;4. Nombre de conseils ou de consultations donnés au bureau du GAL — 50 conseils ou consultations.Les principaux produits du projet réalisés dans la tâche 2 du projet sont: 1. Nombre d’événements de promotion de la LSR organisés par le GAL — 1 événement;2. Nombre de réunions d’information et de consultation organisées pour les candidats potentiels — 8 réunions;3. Nombre d’événements organisés par d’autres GAL participant à l’animation locale — 8 manifestations;4. Nombre de voyages d’études organisés — 1 voyage.Le projet comprend: Indicateur de réalisation (spécifique au programme): Nombre de GAL bénéficiant d’un soutien pour le fonctionnement des fonds du FSE — 1Indicateur de résultat (spécifique au projet): Le nombre de LSR réalisés par le GAL — 1La valeur du projet sera de 630.316,32 PLN, dont le cofinancement s’élèvera à 598 800,50 PLN. Période de mise en œuvre du projet: du 1.4.2019 au 31.3.2022 (French)
Property / summaryProperty / summary
Das Projekt betrifft laufende Kosten und Animationen. Ziel des Projekts ist die effiziente Umsetzung der LSR, einschließlich der Umsetzung des Kommunikationsplans. Die laufenden Kosten hängen mit der Verwaltung der Umsetzung der CLLD-Strategie zusammen und beinhalten die Kosten für: Personal, Schulung, Büroinstandhaltung usw. Die Animation ist mit der Umsetzung der CLLD-Strategie verknüpft, um die Strategie zu fördern und potenzielle Begünstigte bei der Entwicklung von Maßnahmen und der Ausarbeitung von Vorschlägen zu unterstützen. Die Animation sieht Folgendes vor: Studienbesuche, Informations- und Beratungstreffen, Community-Animationsveranstaltungen usw. Zielgruppe sind die LAG und alle Einrichtungen, einschließlich natürlicher Personen, die eine Tätigkeit im LSR-Gebiet betreiben oder melden. Die wichtigsten Ergebnisse des Projekts, das in Aufgabe 1 des Projekts durchgeführt wird, sind:1. Anzahl der Monate des Betriebs des LAG-Büros – 36 Monate (Projektbüro von Montag bis Freitag geöffnet);2. Anzahl der Monate des Betriebs der LAG-Website – 36 Monate;3. Zahl der Schulungen für Büropersonal/Mitglieder der LAG-Einrichtungen – 6 Ausgaben;4. Die Anzahl der Beratung oder Beratung im LAG-Büro – 50 Beratung oder Beratung.Die wichtigsten Projektergebnisse in Aufgabe 2 des Projekts durchgeführt werden:1. Anzahl der von der LAG organisierten LSR-Förderveranstaltungen – 1 Veranstaltung;2. Zahl der Informations- und Konsultationssitzungen für potenzielle Antragsteller – 8 Sitzungen;3. Zahl der von anderen LAG organisierten Veranstaltungen, die an lokalen Animationen teilnehmen – 8 Veranstaltungen;4 Anzahl der organisierten Studienreisen – 1 Reise.Das Projekt umfasst: Outputindikator (programmspezifisch): Anzahl der für ESF-Maßnahmen unterstützten LAG – 1Ergebnisindikator (projektspezifisch): Die Zahl der von den LAG umgesetzten LSR – 1Der Wert des Projekts beträgt 6303136,32 PLN, wovon die Kofinanzierung 598 800,50 PLN beträgt. Laufzeit des Projekts: vom 01.04.2019 bis zum 31.3./2022 (German)
Das Projekt betrifft Betriebskosten und Animationen. Ziel des Projekts ist die effiziente Umsetzung der LSR, einschließlich der Umsetzung des Kommunikationsplans. Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Verwaltung der Umsetzung der CLLD-Strategie und umfassen die Kosten für: Personal, Schulung, Büroinstandhaltung usw. Animation steht im Zusammenhang mit der Umsetzung der CLLD-Strategie, um die Strategie zu fördern und potenzielle Begünstigte bei der Entwicklung von Vorhaben und der Vorbereitung von Anträgen zu unterstützen. Die Animation sah vor für: Studienbesuche, Informations- und Konsultationstreffen, Animationsveranstaltungen usw. Zielgruppe sind die LAG und alle Einrichtungen, einschließlich natürlicher Personen, die im LSR-Gebiet tätig oder deklarieren. Die Hauptprodukte des in Aufgabe 1 des Projekts realisierten Projekts sind:1. Anzahl der Betriebsmonate des LAG-Büros – 36 Monate (Projektbüro von Montag bis Freitag geöffnet);2. Anzahl der Betriebsmonate der LAG-Website – 36 m-cy;3. Anzahl der organisierten Schulungen für Büropersonal/LAG-Mitglieder – 6 Ausgaben;4. Anzahl der Beratungen oder Beratungen in der LAG-Niederlassung – 50 Tipps oder Beratungen.Die wichtigsten Produkte des in Aufgabe 2 des Projekts realisierten Projekts sind:1. Anzahl der von der LAG organisierten LSR-Förderungsveranstaltungen – 1 Veranstaltung;2. Zahl der für potenzielle Antragsteller organisierten Informations- und Konsultationssitzungen – 8 Sitzungen;3. Anzahl der von anderen LAG organisierten Veranstaltungen, die an lokalen Animationen teilnehmen – 8 Veranstaltungen;4. Anzahl der organisierten Studienreisen – 1 Reise.Das Projekt umfasst: Output-Indikator (programmspezifisch): Anzahl der LAG, die für das Funktionieren der ESF-Fonds unterstützt werden – 1Ergebnisindikator (projektspezifisch): Die Zahl der von der LAG realisierten LSR – 1Der Projektwert beläuft sich auf 630.316,32 PLN, wovon sich die Kofinanzierung auf 598 800,50 PLN beläuft. Projektdurchführungszeitraum: vom 1.4.2019 bis 31.3.2022 (German)
Property / summaryProperty / summary
Het project heeft betrekking op lopende kosten en animaties. Het doel van het project is de efficiënte uitvoering van de LSR, met inbegrip van de uitvoering van het communicatieplan. De exploitatiekosten houden verband met het beheer van de uitvoering van de CLLD-strategie en omvatten de kosten van: personeel, opleiding, kantooronderhoud, enz. Animatie houdt verband met de uitvoering van de CLLD-strategie om de strategie te bevorderen en potentiële begunstigden te ondersteunen bij het ontwikkelen van concrete acties en het opstellen van voorstellen. De animatie voorziet: studiebezoeken, informatie- en overlegbijeenkomsten, animatie-evenementen, enz. De doelgroep is de LAG en alle entiteiten, met inbegrip van natuurlijke personen, die een activiteit in het LSR-gebied exploiteren of aangeven. De belangrijkste outputs van het in taak 1 van het project uitgevoerde project zijn:1. Aantal maanden van exploitatie van het LAG-kantoor — 36 maanden (projectbureau open van maandag tot en met vrijdag);2. Aantal maanden van exploitatie van de website van de LAG — 36 maanden;3. Aantal opleidingen georganiseerd voor kantoorpersoneel/leden van LAG-organen — 6 edities;4. Het aantal adviezen of raadplegingen in het LAG-bureau — 50 adviezen of raadplegingen. De belangrijkste projectresultaten in taak 2 van het project zijn:1. Aantal door de LAG georganiseerde promotie-evenementen voor LSR — 1 evenement;2. Aantal voor potentiële aanvragers georganiseerde informatie- en overlegvergaderingen — 8 vergaderingen;3. Aantal evenementen georganiseerd door andere LAG’s die deelnemen aan lokale animatie — 8 evenementen; Aantal georganiseerde studiereizen — 1 reis.Het project omvat: Outputindicator (specifiek programma): Aantal LAG’s dat voor ESF-maatregelen wordt ondersteund — 1Resultindicator (projectspecifiek): Het aantal door de LAG’s uitgevoerde LSR’s — 1De waarde van het project bedraagt 630.316,32 PLN, waarvan de medefinanciering 598 800,50 PLN bedraagt. Duur van het project: van 1.4/2019 tot en met 31/03/2022 (Dutch)
Het project betreft exploitatiekosten en animatie. Het doel van het project is om LSR efficiënt uit te voeren, met inbegrip van de uitvoering van het communicatieplan. De lopende kosten houden verband met het beheer van de CLLD-strategie en omvatten de kosten van: personeel, opleiding, kantooronderhoud, enz. Animatie houdt verband met de uitvoering van de CLLD-strategie om de strategie te bevorderen en potentiële begunstigden te ondersteunen om concrete acties te ontwikkelen en aanvragen voor te bereiden. De animatie voorzag in: studiebezoeken, voorlichtings- en overlegbijeenkomsten, animatie-evenementen, enz. De doelgroep is de LAG en alle entiteiten, met inbegrip van natuurlijke personen, die actief zijn of actie verklaren in het LSR-gebied. De belangrijkste producten van het project gerealiseerd in taak 1 van het project zijn:1. Aantal maanden van exploitatie van het LAG-kantoor — 36 maanden (projectkantoor geopend van maandag tot en met vrijdag);2. Aantal maanden van exploitatie van de LAG-website — 36 m-cy;3. Aantal georganiseerde opleidingen voor kantoorpersoneel/LAG-organen — 6 edities;4. Aantal adviezen of raadplegingen gegeven in het LAG kantoor — 50 tips of consulten.De belangrijkste producten van het project gerealiseerd in taak 2 van het project zijn:1. Aantal LSR-promotie-evenementen georganiseerd door LAG — 1 evenement;2. Aantal voorlichtings- en raadplegingsbijeenkomsten voor potentiële aanvragers — 8 vergaderingen;3. Aantal evenementen georganiseerd door andere LAG’s die deelnemen aan lokale animatie — 8 evenementen;4. Aantal georganiseerde studiereizen — 1 reis.Het project omvat: Outputindicator (programmaspecifiek): Aantal LAG’s die worden ondersteund voor de werking van ESF-fondsen — 1Resultaatindicator (projectspecifiek): Het aantal LSR’s dat door de LAG wordt gerealiseerd — 1De waarde van het project zal 630,316,32 PLN bedragen, waarvan de medefinanciering 598 800,50 PLN zal bedragen. Uitvoeringsperiode van het project: van 1.4.2019 tot en met 31.3.2022 (Dutch)
Property / summaryProperty / summary
Il progetto riguarda i costi di gestione e le animazioni. L'obiettivo del progetto è l'attuazione efficiente dell'LSR, compresa l'attuazione del piano di comunicazione. I costi di gestione sono connessi alla gestione dell'attuazione della strategia CLLD e comprendono i costi di: personale, formazione, manutenzione d'ufficio, ecc. L'animazione è legata all'attuazione della strategia CLLD per promuovere la strategia e sostenere i potenziali beneficiari nello sviluppo di operazioni e nell'elaborazione di proposte. L'animazione prevede: visite di studio, riunioni di informazione e consultazione, eventi di animazione della comunità, ecc. Il gruppo destinatario è il GAL e tutte le entità, comprese le persone fisiche, che gestiscono o dichiarano un'attività nella zona LSR. I principali risultati del progetto svolto nell'ambito del compito 1 del progetto sono:1. Numero di mesi di funzionamento dell'ufficio del GAL — 36 mesi (ufficio di progetto aperto dal lunedì al venerdì);2. Numero di mesi di funzionamento del sito web del GAL — 36 mesi;3. Numero di formazioni organizzate per il personale d'ufficio/membri degli organi del GAL — 6 edizioni;4. Il numero di consulenze o consultazioni fornite nell'ufficio del GAL — 50 consigli o consultazioni. I principali risultati del progetto realizzati nell'ambito del compito 2 del progetto sono:1. Numero di eventi di promozione della RPL organizzati dal GAL — 1 evento;2. Numero di riunioni di informazione e consultazione organizzate per potenziali candidati — 8 riunioni;3. Numero di eventi organizzati da altri GAL che partecipano all'animazione locale — 8 eventi;4 Numero di viaggi di studio organizzati — 1 viaggio.Il progetto comprende: Indicatore di output (specifico del programma): Numero di GAL sostenuti per le misure del FSE — 1 Indicatore di risultato (specifico del progetto): Il numero di regioni svantaggiate attuate dai GAL — 1Il valore del progetto sarà di 630.316,32 PLN, di cui il cofinanziamento ammonterà a 598 800,50 PLN. Durata del progetto: dal 01/04/2019 al 31/03/2022 (Italian)
Il progetto riguarda i costi di gestione e l'animazione. L'obiettivo del progetto è quello di attuare efficacemente la LSR, compresa l'attuazione del piano di comunicazione. I costi di funzionamento sono connessi alla gestione dell'attuazione della strategia CLLD e comprendono i costi di: personale, formazione, manutenzione dell'ufficio, ecc. L'animazione è legata all'attuazione della strategia CLLD al fine di promuovere la strategia e sostenere i potenziali beneficiari per sviluppare operazioni e preparare le applicazioni. L'animazione prevedeva: visite di studio, riunioni di informazione e consultazione, eventi di animazione comunitaria, ecc. Il gruppo bersaglio è il GAL e tutte le entità, comprese le persone fisiche, che operano o dichiarano azioni nell'area della RSI. I principali prodotti del progetto realizzato nel compito 1 del progetto sono:1. Numero di mesi di funzionamento dell'ufficio GAL — 36 mesi (ufficio progetto aperto dal lunedì al venerdì);2. Numero di mesi di funzionamento del sito web del GAL — 36 m-cy;3. Numero di formazioni organizzate per il personale d'ufficio/membri dell'organo LAG — 6 edizioni;4. Numero di consulenze o consulenze fornite nell'ufficio GAL — 50 consigli o consultazioni.I principali prodotti del progetto realizzati nel compito 2 del progetto sono:1. Numero di eventi di promozione della LSR organizzati dal GAL — 1 evento;2. Numero di riunioni di informazione e consultazione organizzate per i potenziali candidati — 8 riunioni;3. Numero di eventi organizzati da altri GAL che partecipano all'animazione locale — 8 eventi;4. Numero di viaggi di studio organizzati — 1 viaggio.Il progetto comprende: Indicatore di output (specifico programma): Numero di GAL sostenuti per il funzionamento dei fondi FSE — 1indicatore del risultato (specifico del progetto): Il numero di LSR realizzate dal GAL — 1Il valore del progetto sarà di 630.316,32 PLN, di cui il cofinanziamento ammonterà a 598 800,50 PLN. Periodo di attuazione del progetto: dall'1.4.2019 al 31.3.2022 (Italian)
Property / summaryProperty / summary
El proyecto se refiere a los costes de funcionamiento y las animaciones. El objetivo del proyecto es la aplicación eficiente de la LSR, incluida la aplicación del plan de comunicación. Los costes de funcionamiento están relacionados con la gestión de la aplicación de la Estrategia DLP e incluyen los costes de: personal, formación, mantenimiento de oficinas, etc. La animación está vinculada a la aplicación de la Estrategia DLP para promover la estrategia y ayudar a los beneficiarios potenciales a desarrollar operaciones y preparar propuestas. La animación prevé: visitas de estudio, reuniones de información y consulta, eventos de animación comunitaria, etc. El grupo destinatario será el GAL y todas las entidades, incluidas las personas físicas, que operen o declaren una actividad en la zona LSR. Los principales resultados del proyecto llevados a cabo en la tarea 1 del proyecto son: 1. Número de meses de funcionamiento de la oficina del GAL — 36 meses (oficina del proyecto abierta de lunes a viernes);2. Número de meses de funcionamiento del sitio web del GAL: 36 meses;3. Número de formaciones organizadas para el personal de oficina/miembros de los órganos de GAL — 6 ediciones;4. El número de asesoramiento o consultas prestados en la oficina del GAL — 50 asesoramiento o consulta. Los principales resultados del proyecto realizados en la tarea 2 del proyecto son:1. Número de actos de promoción de la RAL organizados por el GAL — 1 acto;2. Número de reuniones de información y consulta organizadas para posibles solicitantes: 8 reuniones;3. Número de actos organizados por otros GAL que participan en la animación local: 8 actos4; Número de viajes de estudio organizados — 1 viaje.El proyecto incluye: Indicador de realización (específico del programa): Número de GAL subvencionados para las medidas del FSE — 1Indicador de resultados (específico del proyecto): El número de REL ejecutados por los GAL — 1El valor del proyecto será de 630.316,32 PLN, de los cuales la cofinanciación ascenderá a 598 800,50 PLN. Duración del proyecto: del 1.4.2019 al 31/03/2022 (Spanish)
El proyecto se refiere a los costes de funcionamiento y la animación. El objetivo del proyecto es aplicar de manera eficiente la RPE, incluida la aplicación del Plan de Comunicación. Los costes de funcionamiento están relacionados con la gestión de la aplicación de la estrategia de DLP e incluyen los costes de: personal, formación, mantenimiento de oficinas, etc. La animación está relacionada con la aplicación de la estrategia de DLP con el fin de promover la estrategia y apoyar a los beneficiarios potenciales para desarrollar operaciones y preparar aplicaciones. La animación prevista para: visitas de estudio, reuniones de información y consulta, eventos de animación comunitaria, etc. El grupo destinatario es el GAL y todas las entidades, incluidas las personas físicas, que operan o declaran acciones en la zona de LSR. Los principales productos del proyecto realizados en la tarea 1 del proyecto son: 1. Número de meses de funcionamiento de la oficina del GAL: 36 meses (oficina del proyecto abierta de lunes a viernes);2. Número de meses de funcionamiento del sitio web del GAL: 36 m-cy;3. Número de capacitaciones organizadas para el personal de oficina/miembros de los órganos de GAL: 6 ediciones;4. Número de consejos o consultas dados en la oficina del GAL: 50 consejos o consultas.Los principales productos del proyecto realizados en la tarea 2 del proyecto son: 1. Número de eventos de promoción de LSR organizados por LAG — 1 evento; 2. Número de reuniones de información y consulta organizadas para posibles solicitantes: 8 reuniones;3. Número de actos organizados por otros GAL que participan en la animación local: 8 actos;4. Número de viajes de estudio organizados — 1 viaje.El proyecto incluye: Indicador de realización (específico del programa): Número de GAL apoyados para el funcionamiento de los fondos del FSE — 1Indicador de resultados (específico del proyecto): El número de LSR realizados por el GAL — 1El valor del proyecto será de 630.316,32 PLN, de los cuales la cofinanciación ascenderá a 598.800,50 PLN. Período de ejecución del proyecto: del 1.4.2019 al 31.3.2022 (Spanish)
Property / summaryProperty / summary
Projektet vedrører driftsomkostninger og animation. Formålet med projektet er at gennemføre LSR effektivt, herunder gennemførelsen af kommunikationsplanen. Driftsomkostningerne vedrører forvaltningen af gennemførelsen af EF-referencelaboratoriets strategi og omfatter omkostningerne ved: personale, uddannelse, kontorvedligeholdelse osv. Animation er relateret til gennemførelsen af CLL-strategien for at fremme strategien og støtte potentielle støttemodtagere i at udvikle operationer og udarbejde forslag. Som en del af animationen er følgende planlagt: studiebesøg, informations- og høringsmøder, animering af arrangementer i lokalsamfundet osv. Målgruppen er LAG'en og alle enheder, herunder enkeltpersoner, der handler eller erklærer en aktion på det område, der er omfattet af LSR. De vigtigste produkter af projektet udført i projektopgave 1 er:1. Antal måneder i LAG-kontorets drift â EUR 36 måneder (projektkontor åbent mandag til fredag);2. Antal måneders drift af LAG-webstedet â EUR 36 måneder;3. Antal organiserede uddannelseskurser for LAG-medarbejdere/medlemmer af LAG-organer â EUR 6 udgaver;4. Antallet af rådgivning eller høringer i LAG-kontoret â EUR 50 rådgivning eller høringer.De vigtigste projektprodukter af det 2 projekt er:1. Antal LSR-fremstødsarrangementer organiseret af LAG'en â EUR 1 arrangement;2. Antal organiserede informations- og høringsmøder for potentielle ansøgere â EUR 8 møder;3. Antal arrangementer arrangeret af andre aktører, som LAG'en deltager i med lokal animation â EUR 8 arrangementer4. Antal organiserede studierejser â EUR 1 rejse.Projektet omfatter: Produktindikator (specifik for programmet): Antal LAG'er, der har modtaget støtte til gennemførelsen af ESF-foranstaltninger â EUR 1Resultatforhold (specifikt for projektet): Antal LSR'er gennemført af LAG'er â EUR 1Projektværdien vil være 630.316,32 PLN, hvoraf medfinansieringen vil beløbe sig til 598 800,50 PLN. Projektets gennemførelsesperiode: fra 1.4.2019 til 31.3.2022 (Danish)
Projektet vedrører driftsomkostninger og animation. Formålet med projektet er effektivt at gennemføre LSR, herunder gennemførelsen af kommunikationsplanen. Driftsomkostningerne vedrører forvaltningen af gennemførelsen af CLLD-strategien og omfatter omkostningerne ved: personale, uddannelse, kontorvedligeholdelse osv. Animation er relateret til gennemførelsen af CLLD-strategien med henblik på at fremme strategien og støtte potentielle støttemodtagere i at udvikle operationer og forberede ansøgninger. Animationen omfattede: studiebesøg, informations- og høringsmøder, animationsarrangementer osv. Målgruppen er LAG'en og alle enheder, herunder fysiske personer, der driver eller anmelder tiltag i LSR-området. De vigtigste produkter af projektet realiseret i opgave 1 af projektet er:1. Antal måneders drift af LAG-kontoret — 36 måneder (projektkontoret er åbent fra mandag til fredag)2. Antal måneders drift af LAG'ens websted — 36 m-cy;3. Antal organiserede kurser for kontorpersonale/LAG-organmedlemmer — 6 udgaver4. Antallet af rådgivning eller høringer givet i LAG-kontoret — 50 tips eller høringer.De vigtigste produkter af projektet gennemført i opgave 2 i projektet er:1. Antal LSR-fremstødsarrangementer arrangeret af LAG — 1 arrangement.2. Antal informations- og høringsmøder for potentielle ansøgere — 8 møder3. Antal arrangementer arrangeret af andre LAG'er, der deltager i lokal animation — 8 arrangementer4. Antal organiserede studierejser — 1 tur.Projektet omfatter: Outputindikator (programspecifik): Antal LAG'er, der modtager støtte til ESF-midlernes funktion — 1 Resultatindikator (projektspecifik): LAG'ens antal LSR'er — 1 Projektets værdi vil være 630 316,32 PLN, hvoraf medfinansieringen beløber sig til 598 800,50 PLN. Projektgennemførelsesperiode: fra 1.4.2019 til 31.3.2022 (Danish)
Property / summaryProperty / summary
Το έργο αφορά τις δαπάνες λειτουργίας και την εμψύχωση. Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική εφαρμογή του LSR, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του σχεδίου επικοινωνίας. Οι δαπάνες λειτουργίας συνδέονται με τη διαχείριση της εφαρμογής της στρατηγικής ΚΕΑ και περιλαμβάνουν το κόστος: το προσωπικό, η κατάρτιση, η συντήρηση γραφείων κ.λπ. Η κατάρτιση συνδέεται με την εφαρμογή της στρατηγικής CLL, προκειμένου να προωθηθεί η στρατηγική και να υποστηριχθούν οι δυνητικοί δικαιούχοι για την ανάπτυξη πράξεων και την προετοιμασία προτάσεων. Στο πλαίσιο του animation, προγραμματίζονται τα εξής: επισκέψεις μελέτης, ενημερωτικές και συμβουλευτικές συναντήσεις, εκδηλώσεις κινουμένων σχεδίων της τοπικής κοινότητας κ.λπ. Η ομάδα-στόχος είναι η ΟΤΔ και όλες οι οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων, που ενεργούν ή δηλώνουν δράση στην περιοχή που καλύπτεται από την LSR. Τα κύρια προϊόντα του έργου που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου 1 του έργου είναι:1. Αριθμός μηνών λειτουργίας του γραφείου ΟΤΔ 36 μήνες (γραφείο έργου ανοιχτό Δευτέρα έως Παρασκευή);2. Αριθμός μηνών λειτουργίας της ιστοσελίδας ΟΤΔ 36 μήνες;3. Αριθμός οργανωμένων μαθημάτων κατάρτισης για το προσωπικό των ΟΤΔ/μέλη των φορέων της ΟΤΔ 6 εκδόσεις;4. Ο αριθμός των συμβουλών ή των διαβουλεύσεων που παρέχονται στο γραφείο ΟΤΔ â EUR 50 συμβουλές ή διαβουλεύσεις.Τα κύρια προϊόντα του έργου 2 είναι:1. Αριθμός εκδηλώσεων προώθησης LSR που διοργανώνονται από την ΟΤΔ â EUR 1 εκδήλωση;2. Αριθμός οργανωμένων συναντήσεων ενημέρωσης και διαβούλευσης για πιθανούς αιτούντες 8 συνεδριάσεις;3. Αριθμός εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από άλλους φορείς στις οποίες συμμετέχει η ΟΤΔ με τοπικές εκδηλώσεις animation 8·4. Αριθμός οργανωμένων ταξιδιών μελέτης â EUR 1 ταξίδι.Το έργο περιλαμβάνει: Δείκτης προϊόντος (ειδικός για το πρόγραμμα): Αριθμός των ΟΤΔ που έλαβαν στήριξη για τη λειτουργία των μέτρων του ΕΚΤ -1Αποτελέσματα (ειδικά για το έργο): Η αξία του έργου θα είναι 630.316,32 PLN, εκ των οποίων η συγχρηματοδότηση θα ανέλθει σε 598.800,50 PLN. Περίοδος υλοποίησης του έργου: από 01.04.2019 έως 31.3.2022 (Greek)
Το έργο αφορά το κόστος λειτουργίας και την εμψύχωση. Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική εφαρμογή του LSR, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του σχεδίου επικοινωνίας. Οι δαπάνες λειτουργίας σχετίζονται με τη διαχείριση της εφαρμογής της στρατηγικής ΤΑΠΤΚ και περιλαμβάνουν το κόστος: προσωπικό, κατάρτιση, συντήρηση γραφείων, κ.λπ. Η εμψύχωση σχετίζεται με την εφαρμογή της στρατηγικής ΤΑΠΤΚ προκειμένου να προωθηθεί η στρατηγική και να υποστηριχθούν οι δυνητικοί δικαιούχοι για την ανάπτυξη πράξεων και την προετοιμασία των αιτήσεων. Η κινούμενη εικόνα που προβλέπεται για: επισκέψεις μελέτης, συναντήσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης, εκδηλώσεις κινουμένων σχεδίων της κοινότητας κ.λπ. Η ομάδα-στόχος είναι η ΟΤΔ και όλες οι οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων, που δραστηριοποιούνται ή δηλώνουν δράση στην περιοχή LSR. Τα κύρια προϊόντα του έργου που υλοποιείται στην εργασία 1 του έργου είναι:1. Αριθμός μηνών λειτουργίας του γραφείου ΟΤΔ — 36 μήνες (το γραφείο έργου λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή)·2. Αριθμός μηνών λειτουργίας του δικτυακού τόπου της ΟΤΔ — 36 m-cy;3. Αριθμός οργανωμένων προγραμμάτων κατάρτισης για το προσωπικό γραφείου/τα μέλη του οργάνου τοπικής αυτοδιοίκησης — 6 εκδόσεις·4. Αριθμός συμβουλών ή διαβουλεύσεων που παρέχονται στο γραφείο ΟΤΔ — 50 συμβουλές ή διαβουλεύσεις.Τα κύρια προϊόντα του έργου που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της εργασίας 2 του έργου είναι: 1. Αριθμός εκδηλώσεων προώθησης LSR που διοργανώνονται από την ΟΤΔ — 1 εκδήλωση·2. Αριθμός συνεδριάσεων ενημέρωσης και διαβούλευσης που διοργανώνονται για δυνητικούς αιτούντες — 8 συνεδριάσεις·3. Αριθμός εκδηλώσεων που διοργανώνονται από άλλες ΟΤΔ που συμμετέχουν σε τοπικές εμψυχώσεις — 8 εκδηλώσεις·4. Αριθμός οργανωμένων ταξιδιών μελέτης — 1 ταξίδι.Το έργο περιλαμβάνει: Δείκτης εκροών (ειδικά για το πρόγραμμα): Αριθμός ΟΤΔ που έλαβαν στήριξη για τη λειτουργία των ταμείων του ΕΚΤ — 1Δείκτης αποτελεσμάτων (συγκεκριμένα για το έργο): Ο αριθμός των LSR που θα υλοποιηθούν από την ΟΤΔ — 1Η αξία του έργου θα είναι 630.316,32 PLN, εκ των οποίων η συγχρηματοδότηση θα ανέλθει σε 598.800,50 PLN. Περίοδος υλοποίησης του έργου: από 1.4.2019 έως 31.3.2022 (Greek)
Property / summaryProperty / summary
Projekt se odnosi na tekuće troškove i animaciju. Cilj je projekta učinkovita provedba LSR-a, uključujući provedbu Komunikacijskog plana. Tekući troškovi povezani su s upravljanjem provedbom strategije CRL-a i uključuju troškove: osoblje, osposobljavanje, održavanje ureda itd. Animacija je povezana s provedbom strategije CLL-a kako bi se promicala strategija i pružila potpora potencijalnim korisnicima u razvoju operacija i pripremi prijedloga. U sklopu animacije planirano je sljedeće: studijski posjeti, informativni i savjetodavni sastanci, animirajuća događanja lokalne zajednice itd. Ciljna skupina su LAG i svi subjekti, uključujući pojedince, koji djeluju ili prijavljuju djelovanje u području koje obuhvaća LSR. Glavni proizvodi projekta provedenog u okviru zadatka 1 projekta su:1. Broj mjeseci rada LAG-a 36 mjeseci (projektni ured otvoren od ponedjeljka do petka); 2. Broj mjeseci rada web-mjesta LAG-a 36 mjeseci;3. Broj organiziranih tečajeva osposobljavanja za osoblje LAG-a/članove tijela LAG-a â EUR 6 izdanja;4. Broj savjeta ili savjetovanja pruženih u uredu LAG-a â EUR 50 savjeta ili savjetovanja.Glavni projektni proizvodi 2 projekta su:1. Broj promotivnih događanja LSR-a u organizaciji LAG-a âEUR 1;2. Broj organiziranih informativnih i savjetodavnih sastanaka za potencijalne podnositelje zahtjeva 8 sastanaka;3. Broj događanja koje organiziraju drugi akteri u kojima LAG sudjeluje u lokalnoj animaciji 8 događanja;4. Broj organiziranih studijskih putovanja 1 putovanje.Projekt uključuje: Pokazatelj proizvoda (posebno za program): Broj LAG-ova kojima je dodijeljena potpora za provedbu mjera ESF-a â EUR 1Resultat (specifičan za projekt): Broj LAG-ova koje provode LAG-ovi 1Vrijednost projekta bit će 630.316,32 PLN, od čega će sufinanciranje iznositi 598.800,50 PLN. Razdoblje provedbe projekta: od 1.4.2019. do 31.03.2022. (Croatian)
Projekt se odnosi na tekuće troškove i animaciju. Cilj projekta je učinkovita provedba LSR-a, uključujući provedbu komunikacijskog plana. Tekući troškovi povezani su s upravljanjem provedbom strategije CLLD-a i uključuju troškove: osoblje, osposobljavanje, održavanje ureda itd. Animacija je povezana s provedbom strategije CLLD-a kako bi se promicala strategija i poduprli potencijalni korisnici u razvoju operacija i pripremi aplikacija. Animacija je predviđena za: studijski posjeti, informativni i savjetodavni sastanci, događanja za animaciju u zajednici itd. Ciljna skupina je LAG i svi subjekti, uključujući fizičke osobe, koji djeluju ili prijavljuju djelovanje u području LSR-a. Glavni proizvodi projekta realiziranog u zadatku 1 projekta su:1. Broj mjeseci rada ureda LAG-a – 36 mjeseci (projektni ured otvoren od ponedjeljka do petka);2. Broj mjeseci rada internetske stranice LAG-a – 36 m-cy;3. Broj organiziranih osposobljavanja za uredsko osoblje/članove tijela LAG-a – 6 izdanja;4. Broj savjeta ili konzultacija danih u uredu LAG-a – 50 savjeta ili konzultacija.Glavni proizvodi projekta realizirani u 2. zadatku projekta su:1. Broj promotivnih događanja LSR-a u organizaciji LAG-a – 1 događanje;2. Broj organiziranih informativnih i savjetodavnih sastanaka za potencijalne podnositelje zahtjeva – 8 sastanaka;3. Broj događanja koja organiziraju drugi LAG-ovi koji sudjeluju u lokalnoj animaciji – 8 događanja;4. Broj organiziranih studijskih putovanja – 1 putovanje.Projekt uključuje: Pokazatelj ostvarenja (poseban program): Broj LAG-ova koji primaju potporu za funkcioniranje fondova ESF-a – 1Pokazatelj rezultata (poseban projekt): Broj LSR-ova ostvarenih od strane LAG-a – 1Vrijednost projekta bit će 630.316,32 PLN, od čega će sufinanciranje iznositi 598 800,50 PLN. Razdoblje provedbe projekta: od 1.4.2019. do 31.3.2022. (Croatian)
Property / summaryProperty / summary
Proiectul se referă la costurile de funcționare și la animație. Scopul proiectului este de a pune în aplicare în mod eficient RL, inclusiv punerea în aplicare a planului de comunicare. Costurile de funcționare sunt legate de gestionarea punerii în aplicare a strategiei LCR și includ costurile: personal, formare, mentenanță de birou etc. Animația este legată de punerea în aplicare a Strategiei privind LLC pentru a promova strategia și a sprijini potențialii beneficiari să dezvolte operațiuni și să pregătească propuneri. Ca parte a animației, sunt planificate următoarele: vizite de studiu, reuniuni de informare și consultare, animarea evenimentelor comunității locale etc. Grupul țintă este GAL-ul și toate entitățile, inclusiv persoanele fizice, care acționează sau declară o acțiune în domeniul reglementat de RTL. Principalele produse ale proiectului realizate în cadrul sarcinii 1 a proiectului sunt: 1. Numărul de luni de funcționare a biroului GAL-ului â EUR 36 luni (biroul de proiect deschis de luni până vineri);2. Numărul de luni de funcționare a site-ului GAL-ului â EUR 36 luni;3. Numărul de cursuri de formare organizate pentru personalul GAL-ului/membrii organismelor GAL-urilor â EUR 6 ediții;4. Numărul de recomandări sau consultări furnizate în biroul GAL-ului â EUR 50 de consiliere sau consultări.Principalele produse de proiect ale proiectului 2 sunt: 1. Numărul de evenimente de promovare a RLR organizate de GAL-ul 1 eveniment;2. Numărul de reuniuni de informare și consultare organizate pentru potențialii solicitanți â EUR 8 reuniuni;3. Numărul de evenimente organizate de alți actori la care GAL-ul participă cu animație locală 8 evenimente;4. Numărul de excursii de studiu organizate â EUR 1 excursie.Proiectul include: Indicator de produs (specific programului): Numărul de GAL-uri care au beneficiat de sprijin pentru funcționarea măsurilor FSE â EUR 1Rult ratio (specific proiectului): Numărul de RL implementate de GAL-uri â EUR Valoarea proiectului va fi de 630.316,32 PLN, din care cofinanțarea se va ridica la 598800,50 PLN. Perioada de implementare a proiectului: de la 1.4.2019 până la 31.3.2022 (Romanian)
Proiectul vizează costurile de funcționare și animația. Scopul proiectului este de a pune în aplicare în mod eficient LSR, inclusiv punerea în aplicare a planului de comunicare. Costurile de funcționare sunt legate de gestionarea punerii în aplicare a strategiei DLRC și includ costurile legate de: personal, instruire, întreținere de birou etc. Animația este legată de punerea în aplicare a strategiei DLRC pentru a promova strategia și a sprijini potențialii beneficiari să dezvolte operațiuni și să pregătească aplicații. Animația a prevăzut: vizite de studiu, întâlniri de informare și consultare, evenimente de animație comunitară etc. Grupul-țintă este GAL-ul și toate entitățile, inclusiv persoanele fizice, care operează sau declară acțiuni în zona LSR. Principalele produse ale proiectului realizat în sarcina 1 a proiectului sunt:1. Numărul de luni de funcționare a biroului GAL – 36 de luni (biroul de proiect deschis de luni până vineri);2. Numărul de luni de funcționare a site-ului GAL – 36 mc;3. Numărul de cursuri de formare organizate pentru personalul de birou/membrii organului GAL – 6 ediții;4. Numărul de sfaturi sau consultări oferite în biroul GAL-ului – 50 de sfaturi sau consultări.Principalele produse ale proiectului realizate în cadrul sarcinii 2 a proiectului sunt:1. Numărul de evenimente de promovare LSR organizate de GAL – 1 eveniment;2. Numărul de reuniuni de informare și consultare organizate pentru potențialii solicitanți – 8 reuniuni;3. Numărul de evenimente organizate de alte GAL-uri care participă la animația locală – 8 evenimente;4. Numărul de călătorii de studiu organizate – 1 călătorie.Proiectul include: Indicator de realizare (specific programului): Numărul de GAL-uri sprijinite pentru funcționarea fondurilor FSE – 1Indicator de rezultat (specific proiectului): Numărul de LSR realizate de GAL – 1Valoarea proiectului va fi de 630 316,32 PLN, din care cofinanțarea se va ridica la 598 800,50 PLN. Perioada de implementare a proiectului: de la 1.4.2019 la 31.3.2022 (Romanian)
Property / summaryProperty / summary
Projekt sa týka prevádzkových nákladov a animácie. Cieľom projektu je efektívne vykonávanie reformy trhu práce vrátane vykonávania komunikačného plánu. Prevádzkové náklady súvisia s riadením vykonávania stratégie RLS a zahŕňajú náklady na: animácia súvisí s vykonávaním stratégie CLL s cieľom propagovať stratégiu a podporiť potenciálnych príjemcov pri rozvíjaní operácií a príprave návrhov. Ako súčasť animácie sa plánujú: študijné návštevy, informačné a konzultačné stretnutia, animácia podujatí miestnej komunity atď. Cieľovou skupinou sú MAS a všetky subjekty vrátane jednotlivcov, ktoré konajú alebo deklarujú akciu v oblasti, na ktorú sa vzťahuje MSR. Hlavné produkty projektu realizovaného v rámci úlohy 1 projektu sú:1. Počet mesiacov prevádzky kancelárie MAS 36 mesiacov (projektová kancelária otvorená od pondelka do piatku); 2. Počet mesiacov prevádzky webovej stránky MAS 36 mesiacov;3. Počet organizovaných kurzov odbornej prípravy pre zamestnancov MAS/členov orgánov MAS 6 vydaní;4. Počet rád alebo konzultácií poskytnutých v kancelárii MAS â EUR 50 poradenstvo alebo konzultácie.Hlavné produkty projektu 2 sú:1. Počet propagačných podujatí MSR organizovaných MAS 1 podujatie;2. Počet organizovaných informačných a konzultačných stretnutí pre potenciálnych žiadateľov â EUR 8 stretnutí;3. Počet podujatí organizovaných inými aktérmi, na ktorých sa MAS zúčastňuje prostredníctvom miestnej animácie, 8 podujatí;4. Počet organizovaných študijných výletov â EUR 1 trip.The projekt zahŕňa: Ukazovateľ výrobku (špecifický pre program): Počet MAS podporovaných na vykonávanie opatrení ESF 1Pomer výsledkov (špecifický pre projekt): Počet MAS implementovaných MAS 1Hodnota projektu bude 630 316,32 PLN, z čoho bude spolufinancovanie predstavovať 598 800,50 PLN. Obdobie realizácie projektu: od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022 (Slovak)
Projekt sa týka prevádzkových nákladov a animácie. Cieľom projektu je efektívne implementovať LSR vrátane realizácie komunikačného plánu. Prevádzkové náklady súvisia s riadením vykonávania stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a zahŕňajú náklady na: personál, odborná príprava, údržba kancelárií atď. Animácia súvisí s vykonávaním stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou s cieľom propagovať stratégiu a podporovať potenciálnych príjemcov pri vypracúvaní operácií a príprave žiadostí. Animácia bola určená pre: študijné návštevy, informačné a konzultačné stretnutia, komunitné animačné podujatia atď. Cieľovou skupinou je MAS a všetky subjekty vrátane fyzických osôb, ktoré pôsobia alebo deklarujú činnosť v oblasti LSR. Hlavné produkty projektu realizovaného v rámci úlohy č. 1 projektu sú:1. Počet mesiacov prevádzky kancelárie MAS – 36 mesiacov (projektová kancelária otvorená od pondelka do piatku);2. Počet mesiacov prevádzky webovej stránky MAS – 36 m-cy;3. Počet organizovaných školení pre zamestnancov kancelárií/členov orgánov LAK – 6 vydaní;4. Počet rád alebo konzultácií poskytnutých v kancelárii MAS – 50 tipov alebo konzultácií.Hlavné produkty projektu realizované v rámci úlohy č. 2 projektu sú:1. Počet propagačných podujatí LSR organizovaných MAS – 1 podujatie;2. Počet informačných a konzultačných stretnutí organizovaných pre potenciálnych žiadateľov – 8 stretnutí;3. Počet podujatí organizovaných inými MAS zúčastňujúcimi sa na miestnej animácii – 8 podujatí;4. Počet organizovaných študijných ciest – 1 výlet.Projekt zahŕňa: Ukazovateľ výstupu (špecifický program): Počet MAS podporovaných na fungovanie fondov ESF – 1Ukazovateľ výsledkov (špecifický projekt): Počet LSR realizovaných MAS – 1Hodnota projektu bude 630.316,32 PLN, z čoho spolufinancovanie bude predstavovať 598 800,50 PLN. Obdobie realizácie projektu: od 1.4.2019 do 31.3.2022 (Slovak)
Property / summaryProperty / summary
Il-proġett jikkonċerna l-ispejjeż operattivi u l-animazzjoni. L-għan tal-proġett huwa li jimplimenta l-LSR b’mod effiċjenti, inkluża l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Komunikazzjoni. L-ispejjeż operattivi huma relatati mal-ġestjoni tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija CRL u jinkludu l-ispejjeż ta’: persunal, taħriġ, manutenzjoni tal-uffiċċju, eċċ. L-animazzjoni hija relatata mal-implimentazzjoni tal-Istrateġija CLL sabiex tippromwovi l-istrateġija u tappoġġa benefiċjarji potenzjali biex jiżviluppaw operazzjonijiet u jħejju proposti. Bħala parti mill-animazzjoni, huma ppjanati dawn li ġejjin: żjarat ta’ studju, laqgħat ta’ informazzjoni u konsultazzjoni, avvenimenti ta’ animazzjoni tal-komunità lokali, eċċ. Il-grupp fil-mira għandu jkun il-GAL u l-entitajiet kollha, inklużi individwi, li jaġixxu jew jiddikjaraw azzjoni fiż-żona koperta mil-LSR. Il-prodotti ewlenin tal-proġett imwettaq fil-kompitu 1 tal-proġett huma:1. L-għadd ta’ xhur ta’ operazzjoni tal-uffiċċju tal-GAL ta’ EUR 36 xahar (l-uffiċċju tal-proġett miftuħ mit-Tnejn sal-Ġimgħa);2. L-għadd ta’ xhur ta’ operat tas-sit web tal-GAL ta’ EUR 36 xahar;3. Numru ta’ korsijiet ta’ taħriġ organizzati għall-persunal talGAL/membri ta’ korpi talGAL ta’ EUR 6 edizzjonijiet;4. L-għadd ta’ pariri jew konsultazzjonijiet ipprovduti fl-uffiċċju talGAL ta’ EUR 50 parir jew konsultazzjonijiet.Il-prodotti ewlenin talproġett talproġett 2 huma:1. L-għadd ta’ avvenimenti ta’ promozzjoni tal-LSR organizzati mill-avveniment tal-LAG ta’ EUR 1;2. Numru ta ‘laqgħat ta’ informazzjoni u konsultazzjoni organizzati għall-applikanti potenzjali â EUR 8 laqgħat;3. L-għadd ta’ avvenimenti organizzati minn atturi oħra li fihom jipparteċipa l-GAL b’animazzjoni lokali ta’ 8 avvenimenti;4. Numru ta ‘vjaġġi ta’ studju organizzati EUR 1 vjaġġ.Il-proġett jinkludi: Indikatur tal-prodott (speċifiku għall-programm): Numru ta’ LAGs appoġġati għall-operazzjoni ta’ miżuri tal-FSE â EUR 1Proporzjon tar-riżultat (speċifiku għall-proġett): Numru ta’ LSRs implimentati mill-LAGs EUR 1Il-valur tal-proġett se jkun PLN 630,316.32, li minnhom il-kofinanzjament se jammonta għal PLN 598.800,50. Perjodu ta’ implimentazzjoni tal-proġett: mill-01.04.2019 sal-31.03.2022 (Maltese)
Il-proġett jikkonċerna l-ispejjeż operattivi u l-animazzjoni. L-għan tal-proġett huwa li jimplimenta b’mod effiċjenti l-LSR, inkluża l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Komunikazzjoni. L-ispejjeż operattivi huma relatati mal-ġestjoni tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tas-CLLD u jinkludu l-ispejjeż ta’: persunal, taħriġ, manutenzjoni tal-uffiċċju, eċċ. L-animazzjoni hija relatata mal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tas-CLLD sabiex tippromwovi l-istrateġija u tappoġġa lill-benefiċjarji potenzjali biex jiżviluppaw operazzjonijiet u jħejju l-applikazzjonijiet. L-animazzjoni prevista għal: żjarat ta’ studju, laqgħat ta’ informazzjoni u konsultazzjoni, avvenimenti ta’ animazzjoni komunitarja, eċċ. Il-grupp fil-mira huwa l-GAL u l-entitajiet kollha, inklużi l-persuni fiżiċi, li joperaw jew jiddikjaraw azzjoni fiż-żona tal-LSR. Il-prodotti ewlenin tal-proġett imwettqa fil-kompitu 1 tal-proġett huma:1. L-għadd ta’ xhur ta’ operazzjoni tal-uffiċċju tal-GAL — 36 xahar (uffiċċju tal-proġett miftuħ mit-Tnejn sal-Ġimgħa);2. L-għadd ta’ xhur ta’ operazzjoni tas-sit web tal-LAG — 36 m-cy;3. L-għadd ta’ taħriġ organizzat għall-persunal tal-uffiċċju/membri tal-korp tal-LAG — 6 edizzjonijiet;4. L-għadd ta’ pariri jew konsultazzjonijiet mogħtija fl-uffiċċju talGAL — 50 tip jew konsultazzjoni.Il-prodotti ewlenin talproġett imwettqa fil-kompitu 2 talproġett huma:1. L-għadd ta’ avvenimenti ta’ promozzjoni tal-LSR organizzati mil-LAG — avveniment wieħed;2. L-għadd ta’ laqgħat ta’ informazzjoni u konsultazzjoni organizzati għal applikanti potenzjali — 8 laqgħat;3. L-għadd ta’ avvenimenti organizzati minn GALs oħra li jipparteċipaw f’animazzjoni lokali — 8 avvenimenti;4. L-għadd ta’ vjaġġi ta’ studju organizzati — vjaġġ wieħed.Il-proġett jinkludi: Indikatur tal-produzzjoni (speċifiku għall-programm): Għadd ta’ GALs appoġġati għall-funzjonament tal-fondi tal-FSE — 1Indikatur tar-riżultati (speċifiċi għall-proġett): L-għadd ta’ LSRs realizzati mil-LAG — 1Il-valur tal-proġett se jkun PLN 630.316.32, li minnhom il-kofinanzjament se jammonta għal PLN 598,800.50. Perjodu ta’ implimentazzjoni tal-proġett: mill-1.4.2019 sal-31.3.2022 (Maltese)
Property / summaryProperty / summary
O projeto diz respeito aos custos de funcionamento e à animação. O objetivo do projeto é implementar de forma eficiente a RLL, incluindo a execução do plano de comunicação. Os custos de funcionamento estão relacionados com a gestão da execução da estratégia do LCR e incluem os custos de: pessoal, formação, manutenção de escritórios, etc. A animação está relacionada com a implementação da Estratégia CLL, a fim de promover a estratégia e apoiar os potenciais beneficiários no desenvolvimento de operações e na elaboração de propostas. Como parte da animação, estão planejados os seguintes: visitas de estudo, reuniões de informação e consulta, animação de eventos da comunidade local, etc. O grupo-alvo é o GAL e todas as entidades, incluindo indivíduos, que atuam ou declaram uma ação no domínio abrangido pelo RLL. Os principais produtos do projeto realizado na tarefa 1 do projeto são:1. Número de meses de funcionamento do GAL 36 meses (serviço de projeto aberto de segunda a sexta-feira);2. Número de meses de funcionamento do sítio Web do GAL: 36 meses;3. Número de cursos de formação organizados para o pessoal do GAL/membros de organismos do GAL 6 edições de EUR 4;4. O número de pareceres ou consultas prestados no gabinete do GAL 50 EUR ou aconselhamento.Os principais produtos do projeto do 2 projeto são:1. Número de eventos de promoção da RSL organizados pelo GAL 1 EUR;2. Número de reuniões organizadas de informação e consulta para potenciais candidatos 8 EUR;3. Número de eventos organizados por outros intervenientes em que o GAL participa com animação local 8 EUR;4. Número de viagens de estudo organizadas â EUR 1 viagem.O projeto inclui: Indicador do produto (específico do programa): Número de GAL apoiados para o funcionamento das medidas do FSE 1 rácio de resultados (específico do projeto): Número de LSR executados pelos GAL 1 EUR O valor do projeto será de 630 316,32 PLN, dos quais o cofinanciamento ascenderá a 598.800,50 PLN. Período de execução do projeto: de 1.4.2019 a 31.03.2022 (Portuguese)
O projeto diz respeito aos custos de funcionamento e à animação. O objetivo do projeto é implementar o LSR de forma eficiente, incluindo a implementação do Plano de Comunicação. Os custos de funcionamento estão relacionados com a gestão da execução da estratégia LCR e incluem os custos de: pessoal, formação, manutenção de escritórios, etc. A animação está relacionada com a execução da estratégia de aprendizagem ao longo da vida, a fim de promover a estratégia e apoiar os potenciais beneficiários no desenvolvimento de operações e na elaboração de propostas. Como parte da animação, está previsto o seguinte: visitas de estudo, reuniões de informação e consulta, animação de eventos da comunidade local, etc. O grupo-alvo será o GAL e todas as entidades, incluindo indivíduos, que actuem ou declarem uma acção no domínio abrangido pelo LSR. Os principais produtos do projecto realizado na tarefa 1 do projecto são: 1. Número de meses de funcionamento do gabinete do GAL – 36 meses (gabinete do projecto aberto de segunda a sexta-feira);2. Número de meses de funcionamento do sítio Web do GAL – 36 meses;3. Número de cursos de formação organizados para o pessoal dos GAL/membros dos órgãos dos GAL – 6 edições; 4. Número de conselhos ou consultas prestados no gabinete do GAL – 50 conselhos ou consultas. Os principais produtos do projeto 2 são:1. Número de eventos de promoção do LSR organizados pelo GAL – 1 evento;2. Número de reuniões de informação e consulta organizadas para potenciais candidatos – 8 reuniões;3. Número de eventos organizados por outros intervenientes em que o GAL participa com animação local – 8 eventos; 4. Número de viagens de estudo organizadas – 1 viagem. O projeto inclui: Indicador de produto (específico do programa): Número de GAL apoiados para o funcionamento das medidas do FSE – 1Rácio de resultados (específico do projeto): Número de LSR executados pelos GAL – 1O valor do projeto será de 630 316,32 PLN, dos quais o cofinanciamento ascenderá a 598 800,50 PLN. Período de execução do projecto: de 1.4.2019 a 31.3.2022 (Portuguese)
Property / summaryProperty / summary
Hanke koskee juoksevia kustannuksia ja animaatioita. Hankkeen tavoitteena on panna LSR tehokkaasti täytäntöön, mukaan lukien viestintäsuunnitelman täytäntöönpano. Toimintakustannukset liittyvät yhteisön vertailulaboratoriostrategian täytäntöönpanon hallinnointiin, ja niihin sisältyvät seuraavat kustannukset: henkilöstö, koulutus, toimistojen ylläpito jne. Animaatio liittyy CLL-strategian täytäntöönpanoon strategian edistämiseksi ja mahdollisten edunsaajien tukemiseksi toimien kehittämisessä ja ehdotusten laatimisessa. Osana animaatiota suunnitellaan seuraavaa: opintokäynnit, tiedotus- ja kuulemiskokoukset, paikallisyhteisön animaatiotapahtumat jne. Kohderyhmänä ovat paikallinen toimintaryhmä ja kaikki yhteisöt, myös yksityishenkilöt, jotka toimivat tai ilmoittavat toimesta paikallisen yhteiskuntavastuun kattamalla alalla. Hankkeen tehtävässä 1 toteutetun hankkeen tärkeimmät tuotteet ovat:1. Paikallisen toimintaryhmän toimiston toimintakuukausien lukumäärä 36 kuukautta (hanketoimisto avoinna maanantaista perjantaihin);2. Paikallisen toimintaryhmän verkkosivuston toimintakuukausien lukumäärä 36 kuukautta;3. Paikallisten toimintaryhmien henkilöstölle/paikallisten toimintaryhmien elinten jäsenille järjestettyjen koulutuskurssien lukumäärä 6 painoksessa;4. Paikallisen toimintaryhmän toimistossa tarjottujen neuvojen tai kuulemisten määrä on 50 euroa.Hankkeen tärkeimmät hanketulokset ovat:1. Paikallisen toimintaryhmän järjestämien LSR-edistämistilaisuuksien lukumäärä 1 tapahtuma;2. Mahdollisten hakijoiden järjestämien tiedotus- ja kuulemiskokousten määrä 8 kokousta;3. Niiden muiden toimijoiden järjestämien tapahtumien lukumäärä, joihin paikallinen toimintaryhmä osallistuu paikallisanimaatioon, 8 tapahtumaa;4 Järjestettyjen opintomatkojen määrä 1 matka. Hanke sisältää: Tuoteindikaattori (ohjelmakohtainen): ESR:n toimenpiteiden yhteydessä tuettujen paikallisten toimintaryhmien lukumäärä 1 EUR Tulossuhde (hankekohtainen): Paikallisten toimintaryhmien toteuttamien paikallisten suositusten lukumäärä 1 Hankkeen arvo on 630 316,32 zlotya, josta osarahoitus on 598,800,50 zlotya. Hankkeen toteutusaika: tullattaessa 1.4.2019–31.3.2022 (Finnish)
Hanke koskee juoksevia kustannuksia ja animaatioita. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tehokkaasti LSR, mukaan lukien viestintäsuunnitelman täytäntöönpano. Juoksevat kustannukset liittyvät CLLD-strategian täytäntöönpanoon, ja niihin sisältyvät kustannukset, jotka aiheutuvat seuraavista: henkilöstö, koulutus, toimiston ylläpito jne. Toiminnan edistäminen liittyy CLLD-strategian täytäntöönpanoon strategian edistämiseksi ja mahdollisten edunsaajien tukemiseksi toimien kehittämisessä ja hakemusten valmistelussa. Animaatiossa säädettiin seuraavaa: tutustumisvierailut, tiedotus- ja konsultointikokoukset, yhteisön animaatiotapahtumat jne. Kohderyhmänä ovat paikallinen toimintaryhmä ja kaikki yhteisöt, luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, jotka toimivat tai ilmoittavat toimista paikallisen alueen alueella. Projektin ensimmäisessä tehtävässä toteutuneet päätuotteet ovat:1. Paikallisen toimintaryhmän toimiston toimintakuukausien lukumäärä – 36 kuukautta (hanketoimisto avoinna maanantaista perjantaihin)2. Paikallisten toimintaryhmien verkkosivuston toimintakuukausien lukumäärä – 36 m-cy;3. Toimistohenkilöstölle/LAG-elimen jäsenille järjestettyjen koulutusten lukumäärä – 6 painosta;4. Paikallisen toimintaryhmän toimistossa annettujen neuvojen tai kuulemisten lukumäärä – 50 vinkkiä tai kuulemista. Hankkeen tehtävässä 2 toteutuneet päätuotteet ovat:1. Paikallisen toimintaryhmän järjestämien LSR-edistämistapahtumien lukumäärä – 1 tapahtuma;2. Mahdollisille hakijoille järjestettyjen tiedotus- ja kuulemiskokousten lukumäärä – 8 kokousta;3. Muiden paikalliseen animaatioon osallistuvien paikallisten toimintaryhmien järjestämien tapahtumien lukumäärä – 8 tapahtumaa;4. Järjestettyjen opintomatkojen lukumäärä – 1 matka. Hankkeeseen sisältyy: Tuotosindikaattori (ohjelmakohtainen): ESR-rahastojen toimintaan tuettujen paikallisten toimintaryhmien lukumäärä – 1 Tulosindikaattori (hankekohtainen): Paikallisen toimintaryhmän toteuttamien paikallisten toimintakertomusten määrä – 1Hankkeen arvo on 630.316,32 zlotya, josta yhteisrahoitus on 598 800,50 zlotya. Hankkeen toteutusaika: 1.4.2019–31.3.2022 (Finnish)
Property / summaryProperty / summary
Projekt se nanaša na tekoče stroške in animacijo. Cilj projekta je učinkovito izvajanje LSR, vključno z izvajanjem komunikacijskega načrta. Tekoči stroški so povezani z upravljanjem izvajanja strategije referenčnega laboratorija Skupnosti in vključujejo stroške: osebje, usposabljanje, vzdrževanje pisarn itd. Animacija je povezana z izvajanjem strategije lokalnega upravljanja, da bi spodbudila strategijo in podprla morebitne upravičence pri razvoju dejavnosti in pripravi predlogov. Kot del animacije so načrtovani naslednji: študijski obiski, informativni in posvetovalni sestanki, animirani dogodki lokalne skupnosti itd. Ciljna skupina so lokalna akcijska skupina in vsi subjekti, vključno s posamezniki, ki ukrepajo ali prijavijo ukrep na področju, ki ga zajema LSR. Glavni produkti projekta, ki se izvaja v nalogi 1 projekta, so:1. Število mesecev delovanja pisarne lokalne akcijske skupine 36 mesecev (projektna pisarna odprta od ponedeljka do petka);2. Število mesecev delovanja spletne strani LAS 36 mesecev;3. Število organiziranih tečajev usposabljanja za osebje lokalne akcijske skupine/člane organov lokalne akcijske skupine 6 izdaj;4. Število nasvetov ali posvetovanj v pisarni LAS 50 EUR nasvetov ali posvetovanj.Glavni projektni produkti projekta 2 so:1. Število promocijskih dogodkov LSR, ki jih organizira LAS 1 EUR;2. Število organiziranih informativnih in posvetovalnih sestankov za potencialne kandidate 8 sestankov;3. Število dogodkov, ki jih organizirajo drugi akterji, na katerih LAS sodeluje z lokalnimi animacijami 8 dogodkov;4. Število organiziranih študijskih potovanj â EUR 1 trip.The projekt vključuje: Kazalnik proizvoda (poseben za program): Število LAS, ki so prejele podporo za izvajanje ukrepov ESS â EUR 1Result ratio (posebno za projekt): Število LSR, ki jih izvajajo lokalne akcijske skupine â EUR 1Vrednost projekta bo 630.316,32 PLN, od tega bo sofinanciranje znašalo 598.800,50 PLN. Obdobje izvajanja projekta: od 01.04.2019 do 31.3.2022 (Slovenian)
Projekt se nanaša na tekoče stroške in animacijo. Cilj projekta je učinkovito izvajanje LSR, vključno z izvajanjem komunikacijskega načrta. Tekoči stroški so povezani z upravljanjem izvajanja strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in vključujejo stroške: osebje, usposabljanje, vzdrževanje pisarn itd. Animacija je povezana z izvajanjem strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, da bi spodbudili strategijo in podprli morebitne upravičence pri razvoju operacij in pripravi vlog. Animacija je predvidena za: študijski obiski, informativni in posvetovalni sestanki, dogodki za animacijo skupnosti itd. Ciljna skupina so LAS in vsi subjekti, vključno s fizičnimi osebami, ki izvajajo ali prijavljajo ukrepe na območju LSR. Glavni produkti projekta, realiziranega v nalogi 1 projekta, so:1. Število mesecev delovanja urada LAS – 36 mesecev (projektna pisarna odprta od ponedeljka do petka);2. Število mesecev delovanja spletne strani LAS – 36 m-cy;3. Število organiziranih usposabljanj za pisarniško osebje/člane organa LAS – 6 izdaj;4. Število nasvetov ali posvetovanj v pisarni LAS – 50 nasvetov ali posvetovanj.Glavni produkti projekta, realiziranega v nalogi 2 projekta, so:1. Število promocijskih dogodkov LAS, ki jih organizira lokalna akcijska skupina – 1 dogodek;2. Število informativnih in posvetovalnih sestankov, organiziranih za potencialne prosilce – 8 sestankov;3. Število dogodkov, ki jih organizirajo druge LAS, ki sodelujejo v lokalni animaciji – 8 dogodkov;4 Število organiziranih študijskih izletov – 1 trip.Projekt vključuje: Kazalnik učinka (posebni za program): Število LAS, podprtih za delovanje skladov ESS – 1 Kazalec rezultatov (posebno za projekt): Število LAS realiziranih LAS – 1Vrednost projekta bo 630.316,32 PLN, od tega bo sofinanciranje znašalo 598 800,50 PLN. Obdobje izvajanja projekta: od 1.4.2019 do 31.3.2022 (Slovenian)
Property / summaryProperty / summary
Projekt se týká provozních nákladů a animace. Cílem projektu je účinné provádění LSR, včetně provádění komunikačního plánu. Provozní náklady souvisejí s řízením provádění strategie referenční laboratoře Společenství a zahrnují náklady na: zaměstnanci, školení, údržba kanceláří atd. Animace souvisí s prováděním strategie komunitně vedeného místního učení s cílem propagovat strategii a podpořit potenciální příjemce při přípravě operací a přípravy návrhů. V rámci animace jsou plánovány následující: studijní návštěvy, informační a konzultační schůzky, animační akce místního společenství atd. Cílovou skupinou jsou MAS a všechny subjekty, včetně jednotlivců, které jednají nebo vyhlašují akci v oblasti, na kterou se vztahuje LSR. Hlavní produkty projektu prováděného v rámci úkolu 1 projektu jsou:1. Počet měsíců provozu kanceláře MAS 36 měsíců (projektová kancelář otevřená od pondělí do pátku);2. Počet měsíců provozu internetových stránek MAS: 36 měsíců;3. Počet organizovaných školení pro zaměstnance MAS/členy orgánů MAS: 6 vydání;4. Počet rad nebo konzultací poskytnutých v kanceláři MAS: 50 rad nebo konzultací.Hlavní projektové produkty 2 projektu jsou:1. Počet akcí na podporu LSR pořádaných MAS: 1 akce;2. Počet organizovaných informačních a konzultačních schůzek pro potenciální žadatele › 8 schůzek;3. Počet akcí pořádaných jinými aktéry, jichž se MAS účastní prostřednictvím místní animace: 8 akcí;4. Počet organizovaných studijních cest › 1 výlet.Projekt zahrnuje: Ukazatel produktu (specifický pro program): Počet místních akčních skupin podporovaných na provádění opatření ESF: 1Poměr výsledků (specifický pro projekt): Počet opatření týkajících se likvidity realizovaných MAS: 1 Hodnota projektu bude 630 316,32 PLN, z čehož bude spolufinancování činit 598 800,50 PLN. Doba realizace projektu: od 1. dubna 2019 do 31.3.2022 (Czech)
Projekt se týká provozních nákladů a animace. Cílem projektu je efektivní provádění LSR, včetně provádění komunikačního plánu. Provozní náklady souvisejí s řízením provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje a zahrnují náklady na: zaměstnanci, školení, údržba kanceláří atd. Animace souvisí s prováděním strategie komunitně vedeného místního rozvoje s cílem prosazovat strategii a podporovat potenciální příjemce při rozvoji operací a přípravě žádostí. Animace stanovila: studijní návštěvy, informační a konzultační setkání, akce komunitní animace atd. Cílovou skupinou jsou MAS a všechny subjekty, včetně fyzických osob, působící nebo deklarující činnost v oblasti LSR. Hlavní produkty projektu realizované v úkolu 1 projektu jsou:1. Počet měsíců provozu kanceláře MAS – 36 měsíců (projektová kancelář otevřená od pondělí do pátku);2. Počet měsíců provozu internetových stránek MAS – 36 m-cy;3. Počet organizovaných školení pro kancelářské zaměstnance/členy orgánu LAG – 6 vydání;4. Počet rad nebo konzultací poskytnutých v kanceláři MAS – 50 tipů nebo konzultací.Hlavní produkty projektu realizovaného v úkolu 2 projektu jsou:1. Počet propagačních akcí LSR pořádaných MAS – 1 akce;2. Počet informačních a konzultačních schůzek organizovaných pro potenciální žadatele – 8 schůzek;3. Počet akcí pořádaných jinými MAS, které se účastní místní animace – 8 akcí;4. Počet organizovaných studijních cest – 1 výlet.Projekt zahrnuje: Ukazatel výstupu (specifický program): Počet místních akčních skupin podporovaných pro fungování fondů ESF – 1Ukazatel výsledků (specifický projekt): Počet LSR realizovaných MAS – 1 Hodnota projektu bude 630,316,32 PLN, z čehož spolufinancování bude činit 598 800,50 PLN. Období realizace projektu: od 1.4.2019 do 31.3.2022 (Czech)
Property / summaryProperty / summary
Projektas susijęs su einamosiomis išlaidomis ir aktyvumo skatinimu. Projekto tikslas – veiksmingai įgyvendinti TSR, įskaitant komunikacijos plano įgyvendinimą. Einamosios išlaidos yra susijusios su BEL strategijos įgyvendinimo valdymu ir apima išlaidas, susijusias su: darbuotojai, mokymas, biurų priežiūra ir t. t. Animacija yra susijusi su BIV strategijos įgyvendinimu, siekiant skatinti strategiją ir padėti potencialiems paramos gavėjams plėtoti veiklą ir rengti pasiūlymus. Kaip dalis animacijos, planuojama: pažintiniai vizitai, informaciniai ir konsultaciniai susitikimai, vietos bendruomenės renginiai ir t. t. Tikslinė grupė yra VVG ir visi subjektai, įskaitant asmenis, kurie veikia arba deklaruoja veiksmus TJR taikymo srityje. Pagrindiniai projekto produktai, vykdomi projekto 1 užduotyje, yra: 1. VVG biuro veiklos mėnesių skaičius ā EUR 36 mėnesiai (projekto biuras dirba pirmadieniais-penktadieniais);2. VVG interneto svetainės veikimo mėnesių skaičiusâ 36 mėnesiai;3. Surengtų mokymo kursų VVG darbuotojams/VVG įstaigų nariams skaičius â 6 leidimai;4. VVG biure teikiamų patarimų ar konsultacijų skaičius ā EUR 50 patarimų ar konsultacijų.Pagrindiniai projekto produktai 2 projekto yra: 1. VVG organizuojamų LSR skatinimo renginių skaičius ā EUR 1;2. Organizuotų informacinių ir konsultacinių susitikimų potencialiems pareiškėjams skaičius ā EUR 8 susitikimai;3. Kitų subjektų organizuojamų renginių, kuriuose VVG dalyvauja vietos animacijos renginiuose, skaičius ā EUR 8;4. Organizuotų pažintinių kelionių skaičius â EUR 1 kelionė. Projektas apima: Produkto rodiklis (specifinis programai): VVG, remiamų ESF priemonių įgyvendinimui, skaičius ā EUR 1Rezultatų santykis (konkretus projektui): VVG įgyvendintų VJR skaičius ā EUR 1Projekto vertė bus 630 316,32 PLN, iš kurių bendras finansavimas sudarys 598800,50 PLN. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 04 01 iki 2022 03 31 (Lithuanian)
Projektas susijęs su einamosiomis išlaidomis ir animacija. Projekto tikslas – efektyviai įgyvendinti LJR, įskaitant Komunikacijos plano įgyvendinimą. Einamosios išlaidos yra susijusios su BIVP strategijos įgyvendinimo valdymu ir apima išlaidas, susijusias su: personalas, mokymas, biuro priežiūra ir t. t. Animacija yra susijusi su BIVP strategijos įgyvendinimu, siekiant skatinti strategiją ir remti potencialius paramos gavėjus rengiant veiksmus ir rengiant paraiškas. Animacija buvo numatyta: pažintiniai vizitai, informaciniai ir konsultaciniai susitikimai, bendruomenės animacijos renginiai ir kt. Tikslinė grupė – VVG ir visi subjektai, įskaitant fizinius asmenis, vykdantys arba deklaruojantys veiklą LSR teritorijoje. Pagrindiniai projekto produktai, realizuoti projekto 1 uždavinyje, yra:1. VVG biuro veiklos mėnesių skaičius – 36 mėnesiai (projekto biuras dirba nuo pirmadienio iki penktadienio);2. VVG interneto svetainės veikimo mėnesių skaičius – 36 m;3. Organizuotų mokymų biuro darbuotojams ir (arba) VVG organų nariams skaičius – 6 leidimai;4. VVG biure suteiktų patarimų ar konsultacijų skaičius – 50 patarimų arba konsultacijų.Pagrindiniai projekto produktai, realizuoti vykdant projekto 2 užduotį, yra:1. VVG organizuotų LSR skatinimo renginių skaičius – 1 renginys;2. Potencialiems pareiškėjams surengtų informavimo ir konsultacijų posėdžių skaičius – 8 susitikimai;3. Kitų vietos animacijoje dalyvaujančių VVG organizuotų renginių skaičius – 8 renginiai;4. Organizuotų pažintinių kelionių skaičius – 1 kelionė.Projektą sudaro: Produkto rodiklis (speciali programa): VVG, remiamų ESF fondų veikimui, skaičius – 1Rezultato rodiklis (konkretus projektas): VVG įgyvendintų LSR skaičius – 1Projekto vertė bus 630 316,32 PLN, iš kurių bendras finansavimas sudarys 598 800,50 PLN. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 04 01 iki 022 03 31 (Lithuanian)
Property / summaryProperty / summary
Projekts attiecas uz darbības izmaksām un aktivizēšanu. Projekta mērķis ir efektīvi īstenot LSR, ieskaitot Komunikācijas plāna īstenošanu. Darbības izmaksas ir saistītas ar KRL stratēģijas īstenošanas pārvaldību, un tajās ietilpst šādas izmaksas: personāls, apmācība, biroju uzturēšana utt. Animācija ir saistīta ar CLL stratēģijas īstenošanu, lai veicinātu stratēģiju un palīdzētu potenciālajiem saņēmējiem izstrādāt darbības un sagatavot priekšlikumus. Animācijas ietvaros ir plānots: mācību vizītes, informatīvās un konsultatīvās sanāksmes, vietējās kopienas animācijas pasākumi utt. Mērķgrupa ir VRG un visas struktūras, tostarp privātpersonas, kas darbojas vai deklarē darbību VSR aptvertajā jomā. Projekta 1. uzdevuma ietvaros realizētā projekta galvenie produkti ir:1. VRG biroja darbības mēnešu skaits 36 mēnešus (projekta birojs atvērts no pirmdienas līdz piektdienai);2. Vietējās rīcības grupas tīmekļa vietnes darbības mēnešu skaits — 36 mēneši;3. Organizēto mācību kursu skaits vietējās rīcības grupas darbiniekiem/vietējās rīcības grupas struktūru locekļiem â 6 izdevumi;4. Konsultāciju vai konsultāciju skaits vietējās rīcības grupas birojā â EUR 50 konsultācijas vai konsultācijas. Galvenie projekta produkti 2 projektā ir:1. VRS veicināšanas pasākumu skaits, ko organizē VRG â EUR 1 pasākums;2. Potenciālo pieteikuma iesniedzēju rīkoto informatīvo un konsultatīvo sanāksmju skaits EUR 8 sanāksmēs; 3. Citu dalībnieku rīkoto pasākumu skaits, kuros vietējā rīcības grupa piedalās ar vietējo animāciju (EUR 8 pasākumi);4. Organizēto mācību braucienu skaits EUR 1 ceļojums.Projektā ietilpst: Produkta rādītājs (konkrēts programmai): Atbalstīto VRG skaits ESF pasākumu darbībai â EUR 1Rezultātu attiecība (konkrēti projektam): VRG īstenoto VRS skaits 1 EUR Projekta vērtība būs PLN 630 316,32, no kuriem līdzfinansējums būs PLN 598 800,50. Projekta īstenošanas periods: no 01.04.2019. līdz 31.03.2022 (Latvian)
Projekts attiecas uz darbības izmaksām un aktivizēšanu. Projekta mērķis ir efektīvi īstenot LSR, tai skaitā īstenot komunikācijas plānu. Kārtējās izmaksas ir saistītas ar SVVA stratēģijas īstenošanas pārvaldību un ietver izmaksas par: personāls, apmācība, biroja uzturēšana u. c. Aktivizēšana ir saistīta ar SVVA stratēģijas īstenošanu, lai veicinātu stratēģiju un atbalstītu potenciālos atbalsta saņēmējus darbību izstrādē un pieteikumu sagatavošanā. Animācija bija paredzēta: izpētes vizītes, informatīvas un konsultatīvas sanāksmes, kopienas pasākumi u. c. Mērķa grupa ir VRG un visas struktūras, tostarp fiziskas personas, kas darbojas vai deklarē darbību LSR apgabalā. Projekta 1.uzdevumā realizētie projekta galvenie produkti ir:1. VRG biroja darbības mēnešu skaits — 36 mēneši (projekta birojs atvērts no pirmdienas līdz piektdienai);2. VRG tīmekļa vietnes darbības mēnešu skaits — 36 m-cy;3. Biroja personāla/VRG struktūras locekļu organizēto apmācību skaits — 6 izdevumi;4. VRG birojā sniegto konsultāciju vai konsultāciju skaits — 50 padomi vai konsultācijas. Vietējās rīcības grupas rīkoto LSR veicināšanas pasākumu skaits — 1 pasākums;2. Potenciālo pieteikumu iesniedzējiem rīkoto informatīvo un konsultāciju sanāksmju skaits — 8 sanāksmes;3. Citu vietējo rīcības grupu rīkoto pasākumu skaits, kas piedalās vietējā animācijā — 8 pasākumi;4. Organizēto mācību braucienu skaits — 1 ceļojums.Projekts ietver: Iznākuma rādītājs (specifisks programmai): ESF fondu darbībai atbalstīto vietējo rīcības grupu skaits — 1 Rezultātu rādītājs (konkrēts projektam): VRG īstenoto VSR skaits — 1Projekta vērtība būs PLN 630 316,32, no kuriem līdzfinansējums būs PLN 598 800,50. Projekta īstenošanas periods: no 1.4.2019. līdz 31.3.2022. (Latvian)
Property / summaryProperty / summary
Проектът се отнася до текущи разходи и анимация. Целта на проекта е ефикасното прилагане на LSR, включително изпълнението на плана за комуникация. Текущите разходи са свързани с управлението на изпълнението на стратегията за РЛО и включват разходите за: персонал, обучение, поддръжка на офиси и др. Анимацията е свързана с изпълнението на стратегията за ВОМР с цел популяризиране на стратегията и подпомагане на потенциалните бенефициери при разработването на операции и изготвянето на предложения. Като част от анимацията са планирани следните: проучвателни посещения, информационни и консултативни срещи, онагледяване на прояви на местната общност и т.н. Целевата група е МГД и всички субекти, включително физически лица, които действат или декларират дейност в областта, обхваната от LSR. Основните продукти на проекта, изпълняван по задача 1 на проекта, са:1. Брой месеци на работа на офиса на МГД 36 месеца (проектното бюро е отворено от понеделник до петък);2. Брой месеци на работа на уебсайта на МГД 36 месеца;3. Брой организирани курсове за обучение на персонала на МГД/членовете на органите на МГД: 6 издания;4. Броят на съветите или консултациите, предоставени в офиса на МГД, е 50 консултации или консултации. Основните проектни продукти на проекта 2 са:1. Брой прояви за популяризиране на LSR, организирани от МГД 1 проява;2. Брой организирани информационни и консултативни срещи за потенциални кандидати — 8 заседания;3. Брой прояви, организирани от други участници, в които МГД участва с местни прояви за анимация;4. Брой организирани учебни пътувания â EUR 1 пътуване.Проектът включва: Продуктов показател (специфичен за програмата): Брой на МГД, получили подкрепа за изпълнението на мерки по ЕСФ 1 Съотношение на резултатите (специфично за проекта): Брой на LSR, изпълнени от МИГ 1стойността на проекта ще бъде 630 316,32 PLN, от които съфинансирането ще възлиза на 598 800,50 PLN. Период на изпълнение на проекта: от 1.4.2019 г. до 31.3.2022 г. (Bulgarian)
Проектът се отнася до текущите разходи и анимацията. Целта на проекта е ефективно прилагане на LSR, включително изпълнението на комуникационния план. Текущите разходи са свързани с управлението на изпълнението на стратегията за водено от общностите местно развитие и включват разходите за: персонал, обучение, поддръжка на офиси и др. Анимацията е свързана с изпълнението на стратегията за воденото от общностите местно развитие с цел насърчаване на стратегията и подпомагане на потенциалните бенефициери да разработват операции и да подготвят заявления. Анимацията предвижда: проучвателни посещения, информационни и консултативни срещи, събития за популяризиране на общността и др. Целевата група е МГД и всички субекти, включително физически лица, които извършват или декларират действия в областта на LSR. Основните продукти на проекта, реализирани в задача 1 на проекта, са:1. Брой месеци на работа на офиса на МИГ — 36 месеца (проектното бюро е отворено от понеделник до петък);2. Брой месеци на работа на уебсайта на МГД — 36 m-cy;3. Брой на организираните обучения за офис персонал/членове на МГД — 6 издания;4. Брой консултации или консултации, дадени в офиса на МИГ — 50 съвета или консултации.Основните продукти на проекта, реализирани в задача 2 на проекта, са:1. Брой на проявите за популяризиране на LSR, организирани от МИГ — 1 проява;2. Брой на информационните и консултативните срещи, организирани за потенциални кандидати — 8 срещи;3. Брой прояви, организирани от други МГД, участващи в местната анимация — 8 събития;4. Брой организирани учебни пътувания — 1 пътуване.Проектът включва: Показател за крайните продукти (специфичен за програмата): Брой на МГД, получили подкрепа за функционирането на фондовете на ЕСФ — 1 Показател за резултатите (специфичен за проекта): Броят на МРВ, реализирани от МИГ — 1Стойността на проекта ще бъде 630.316,32 PLN, от които съфинансирането ще възлиза на 598 800,50 PLN. Период на изпълнение на проекта: от 1.4.2019 г. до 31.3.2022 г. (Bulgarian)
Property / summaryProperty / summary
A projekt működési költségekre és animációra vonatkozik. A projekt célja az LSR hatékony végrehajtása, beleértve a kommunikációs terv végrehajtását is. A működési költségek a KRL-stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódnak, és magukban foglalják a következők költségeit: személyzet, képzés, irodakarbantartás stb. Az animáció a CLL-stratégia végrehajtásához kapcsolódik annak érdekében, hogy előmozdítsa a stratégiát, és támogassa a potenciális kedvezményezetteket a műveletek kidolgozásában és a javaslatok előkészítésében. Az animáció részeként a következőket tervezik: tanulmányi látogatások, tájékoztató és konzultációs találkozók, a helyi közösség animációs eseményei stb. A célcsoport a helyi akciócsoport és valamennyi jogalany, beleértve az egyéneket is, akik a helyi biztonsági rendelet hatálya alá tartozó területen tevékenységet folytatnak vagy bejelentenek. A projekt 1. feladatában végrehajtott projekt fő termékei a következők:1. A HACS hivatala működésének hónapjainak száma â 36 hónap (a projekt iroda hétfőtől péntekig tart nyitva);2. A HACS weboldala működésének hónapjainak száma â 36 hónap;3. A HACS-ok személyzetének/testületeinek tagjai számára szervezett képzések száma 6 kiadás;4 A helyi akciócsoport irodájában nyújtott tanácsadás vagy konzultációk száma 50 EUR.A 2 projekt fő projekttermékei: 1. A helyi akciócsoport által szervezett LSR promóciós rendezvények száma â EUR 1;2. A potenciális pályázók számára szervezett tájékoztató és konzultációs ülések száma â EUR 8 ülés;3. Más szereplők által szervezett olyan rendezvények száma, amelyeken a helyi akciócsoport helyi animációval vesz részt;4 Szervezett tanulmányi utak száma â EUR 1 utazás.A projekt tartalmazza: Termékmutató (a programra jellemző): Az ESZA-intézkedések végrehajtásához támogatott helyi akciócsoportok száma â EUREredményarány (a projektre jellemző): A helyi akciócsoportok által végrehajtott LSR-ek száma 1A projekt értéke 630 316,32 PLN, amelyből a társfinanszírozás 598 800,50 PLN lesz. A projekt végrehajtási időszaka: 2019. április 1-jétől 2022.3.31-ig (Hungarian)
A projekt a működési költségekre és az animációra vonatkozik. A projekt célja a LSR hatékony végrehajtása, beleértve a kommunikációs terv végrehajtását is. A működési költségek a közösségvezérelt helyi fejlesztésre vonatkozó stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódnak, és magukban foglalják az alábbiak költségeit: személyzet, képzés, irodakarbantartás stb. Az animáció a közösségvezérelt helyi fejlesztésre vonatkozó stratégia végrehajtásához kapcsolódik annak érdekében, hogy előmozdítsa a stratégiát, és támogassa a potenciális kedvezményezetteket a műveletek kidolgozásában és a pályázatok előkészítésében. Az animáció a következőket tartalmazza: tanulmányi látogatások, tájékoztató és konzultációs találkozók, közösségi animációs események stb. A célcsoport a helyi akciócsoport és minden olyan szervezet, beleértve a természetes személyeket is, amelyek a LSR területén tevékenykednek vagy tesznek bejelentést. A projekt 1. feladatában megvalósult projekt fő termékei a következők: 1. A HACS iroda működésének hónapjai – 36 hónap (hétfőtől péntekig nyitva tartó projektiroda);2. A HACS honlap működésének hónapjai – 36 m-cy;3. Az irodai személyzet/LAG-testület tagjai számára szervezett képzések száma – 6 kiadás;4. A HACS irodájában adott tanácsok vagy konzultációk száma – 50 tipp vagy konzultáció.A projekt 2. feladatában megvalósult főbb termékek: 1. A helyi akciócsoportok által szervezett LSR promóciós rendezvények száma – 1 esemény;2. A potenciális pályázók számára szervezett tájékoztató és konzultációs találkozók száma – 8 ülés;3. A helyi animációban részt vevő egyéb helyi akciócsoportok által szervezett rendezvények száma – 8 esemény;4. Szervezett tanulmányi utak száma – 1 utazás.A projekt a következőket foglalja magában: Kimeneti mutató (programspecifikus): Az ESZA-alapok működéséhez támogatott helyi akciócsoportok száma – 1Eredménymutató (projektspecifikus): A helyi akciócsoport által megvalósított LSR-ek száma – 1A projekt értéke 630.316,32 PLN lesz, amelyből a társfinanszírozás 598 800,50 PLN lesz. A projekt végrehajtási időszaka: 2019.4.1-től 2022.3.31-ig (Hungarian)
Property / summaryProperty / summary
Baineann an tionscadal le costais reatha agus beochan. Is é is aidhm don tionscadal an LSR a chur chun feidhme go héifeachtúil, lena n-áirítear cur chun feidhme an Phlean Cumarsáide. Baineann costais reatha le cur chun feidhme Straitéis CRL a bhainistiú agus áirítear leis na costais a bhaineann leis an méid seo a leanas: baill foirne, oiliúint, cothabháil oifige, etc. Baineann beochan le cur chun feidhme na Straitéise CLL chun an straitéis a chur chun cinn agus chun tacú le tairbhithe féideartha chun oibríochtaí a fhorbairt agus tograí a ullmhú. Mar chuid den bheochan, tá an méid seo a leanas beartaithe: cuairteanna staidéir, cruinnithe faisnéise agus comhairliúcháin, imeachtaí beochana an phobail áitiúil, etc. Is é an Grúpa LAG agus na heintitis uile, lena n-áirítear daoine aonair, a ghníomhaíonn nó a dhearbhaíonn gníomhaíocht sa réimse a chumhdaítear le LSR a bheidh sa spriocghrúpa. Is iad seo a leanas príomhtháirgí an tionscadail a rinneadh i dtasc 1 den tionscadal: 1. Líon na míonna oibríochta na hoifige LAG â EUR 36 mhí (oifig an tionscadail ar oscailt Luan go hAoine);2. Líon na míonna oibríochta láithreán gréasáin LAG âEUR 36 mhí;3. Líon na gcúrsaí oiliúna eagraithe do bhaill foirne LAG/baill de chomhlachtaí LAG â EUR 6 eagrán;4. Líon na comhairle nó comhairliúcháin ar fáil san oifig LAG â EUR 50 comhairle nó consultation.The táirgí tionscadail is mó den tionscadal 2: 1. Líon na n-imeachtaí LSR a chur chun cinn arna n-eagrú ag an LAG â EUR 1 imeacht;2. Líon na gcruinnithe faisnéise agus comhairliúcháin eagraithe d’iarratasóirí féideartha â EUR 8 cruinnithe;3. Líon na n-imeachtaí arna n-eagrú ag gníomhaithe eile ina bhfuil an LAG rannpháirteach le beochan áitiúil â EUR 8 n-imeachtaí;4. Líon na dturas staidéir eagraithe â EUR 1 san áireamh trip.The tionscadal: Táscaire táirge (a bhaineann go sonrach leis an gclár): Líon na nGrúpaí Comhairleacha Áitiúla dá dtugtar tacaíocht le haghaidh oibriú bhearta CSE âEUR 1Cóimheas toraidh (a bhaineann go sonrach leis an tionscadal): Líon na LSRanna arna gcur chun feidhme ag LAGs â EUR 1Is é PLN 630,316.32 luach an tionscadail, agus is PLN 598.800,50 a bheidh sa chómhaoiniú. Tréimhse chur chun feidhme an tionscadail: ón 01.04.2019 go dtí an 31.03.2022 (Irish)
Baineann an tionscadal le costais reatha agus beochan. Is é is aidhm don tionscadal LSR a chur chun feidhme go héifeachtúil, lena n-áirítear cur chun feidhme an Phlean Cumarsáide. Baineann na costais reatha le cur chun feidhme na Straitéise maidir le forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail a bhainistiú agus áirítear leo na costais a bhaineann leis an méid seo a leanas: foireann, oiliúint, cothabháil oifige, etc. Baineann beochan le cur chun feidhme Straitéis CLLD chun an straitéis a chur chun cinn agus chun tacú le tairbhithe féideartha chun oibríochtaí a fhorbairt agus iarratais a ullmhú. Rinneadh foráil maidir leis an méid seo a leanas sa bheochan: cuairteanna staidéir, cruinnithe faisnéise agus comhairliúcháin, imeachtaí beochana pobail, etc. Is é an grúpa gníomhaíochta áitiúil agus gach eintiteas, lena n-áirítear daoine nádúrtha, a oibríonn nó a dhearbhaíonn gníomhaíocht i réimse LSR an spriocghrúpa. Is iad seo a leanas príomhtháirgí an tionscadail a baineadh amach i dtasc 1 den tionscadal: 1. An líon míonna oibríochta in oifig LAG — 36 mhí (oifig an tionscadail ar oscailt ó Luan go hAoine);2. Líon na míonna a d’fheidhmigh suíomh gréasáin LAG — 36 m-cy;3. Líon na n-oiliúint eagraithe do bhaill foirne oifige/chomhlacht an GGÁ — 6 eagrán;4. Líon na comhairle nó na gcomhairliúchán a tugadh san oifig LAG — 50 leideanna nó comhairliúcháin.Is iad seo a leanas príomhtháirgí an tionscadail a baineadh amach i dtasc 2 den tionscadal: 1. Líon na n-imeachtaí cur chun cinn LSR arna n-eagrú ag Grúpa LAG — 1 imeacht;2. Líon na gcruinnithe faisnéise agus comhairliúcháin a eagraíodh d’iarratasóirí féideartha — 8 gcruinniú;3. Líon na n-imeachtaí arna n-eagrú ag Grúpaí Comhairleacha Áitiúla eile a ghlacann páirt i mbeochan áitiúil — 8 n-imeacht;4. Líon na dturas staidéir eagraithe — turas amháin.Áirítear leis an tionscadal: Táscaire aschuir (sonrach don chlár): Líon na nGrúpaí Comhairleacha Áitiúla dá dtugtar tacaíocht d’fheidhmiú chistí CSE — 1Táscaire toraidh (sonrach tionscadail): Líon na LSRanna arna mbaint amach ag an LAG — 1 Is é PLN 630.316.32 luach an tionscadail, agus is PLN 598,800.50 a bheidh sa chómhaoiniú. Tréimhse cur chun feidhme an tionscadail: ón 1.4.2019 go dtí an 31.3.2022 (Irish)
Property / summaryProperty / summary
Projektet gäller löpande kostnader och ledning. Syftet med projektet är att effektivt genomföra LSR, inklusive genomförandet av kommunikationsplanen. Löpande kostnader är kopplade till förvaltningen av genomförandet av referenslaboratoriets strategi och omfattar kostnader för personal, utbildning, kontorsunderhåll osv. Animering är kopplad till genomförandet av CLL-strategin för att främja strategin och stödja potentiella stödmottagare att utveckla insatser och utarbeta förslag. Som en del av animationen planeras följande: studiebesök, informations- och samrådsmöten, animerande evenemang i lokalsamhället osv. Målgruppen ska vara LAG-gruppen och alla enheter, inklusive enskilda personer, som agerar eller förklarar en åtgärd inom det område som omfattas av förordningen om arbetsmarknadsåtgärder. De viktigaste produkterna i projektet som genomförs i uppgift 1 i projektet är:1. Antal driftsmånader för LAG-kontoret 36 månader (projektkontoret öppet måndag-fredag)2. Antal driftsmånader på LAG-webbplatsen â 36 månader3. Antal organiserade utbildningskurser för LAG-personal/medlemmar i LAG-organ â 6 upplagor4. Antalet råd eller samråd som tillhandahålls på LAG-kontoret â EUR 50 råd eller samråd.De viktigaste projektprodukterna av det 2 projektet är:1. Antal PR-evenemang för LSR som anordnats av LAG-gruppens 1-evenemang. Antal organiserade informations- och samrådsmöten för potentiella sökande â 8 möten3. Antal evenemang som organiseras av andra aktörer där LAG-gruppen deltar med lokal animation â 8 evenemang4. Antal organiserade studieresor â EUR 1 resa.I projektet ingår: Produktindikator (specifik för programmet): Antal LAG-grupper som får stöd för ESF-åtgärder â EUR 1Resultatkvot (specifikt för projektet): Antal LSR som genomförs av LAG-grupperna â EUR Projektvärdet kommer att vara 630 316,32 zloty, varav medfinansieringen kommer att uppgå till 598 800,50 zloty. Projektets genomförandeperiod: från 1.4.2019 till 31.3.2022 (Swedish)
Projektet gäller löpande kostnader och animering. Syftet med projektet är att effektivt genomföra LSR, inklusive genomförandet av kommunikationsplanen. De löpande kostnaderna är kopplade till förvaltningen av LLU-strategins genomförande och omfattar kostnaderna för personal, utbildning, kontorsunderhåll etc. Animering är kopplad till genomförandet av LLU-strategin för att främja strategin och stödja potentiella stödmottagare att utveckla insatser och förbereda ansökningar. Animeringen föreskrev följande: studiebesök, informations- och samrådsmöten, animeringsevenemang m.m. Målgruppen är LAG-gruppen och alla enheter, inklusive fysiska personer, som bedriver eller deklarerar åtgärder i LSR-området. De viktigaste produkterna av projektet som realiseras i uppgift 1 i projektet är:1. Antal driftmånader för LAG-kontoret – 36 månader (projektkontoret öppet måndag till fredag)2. Antal driftmånader för LAG-gruppens webbplats – 36 m-cy,3. Antal organiserade utbildningar för kontorspersonal/LAG-organ – 6 upplagor;4. Antal råd eller samråd som ges på LAG-kontoret – 50 tips eller samråd. Antal LSR-främjande evenemang som anordnas av LAG-gruppen – ett evenemang,2. Antal informations- och samrådsmöten som anordnas för potentiella sökande – 8 möten;3. Antal evenemang som anordnas av andra LAG-grupper som deltar i lokal animation – 8 evenemang;4. Antal organiserade studieresor – 1 resa.Projektet omfattar: Outputindikator (programspecifik): Antal LAG-grupper som får stöd för ESF-fondernas funktion – 1Resultatindikator (projektspecifik): LAG-gruppens antal LSR – 1Projektets värde kommer att vara 630 316,32 zloty, varav medfinansieringen kommer att uppgå till 598 800,50 zloty. Projektgenomförandeperiod: från 1.4.2019 till 31.3.2022 (Swedish)
Property / summaryProperty / summary
Projekt hõlmab jooksvaid kulusid ja elavdamist. Projekti eesmärk on LSRi tõhus rakendamine, sealhulgas teabevahetuskava rakendamine. Jooksvad kulud on seotud ÜTLi strateegia rakendamise juhtimisega ja hõlmavad järgmisi kulusid: töötajad, koolitus, büroode hooldus jne. Animatsioon on seotud kogukonna juhitud kohaliku õppe strateegia rakendamisega, et edendada strateegiat ja toetada võimalikke abisaajaid tegevuse arendamisel ja ettepanekute ettevalmistamisel. Osana animatsioonist on kavandatud järgmised: õppekülastused, teabe- ja konsultatsioonikohtumised, kohaliku kogukonna ürituste tutvustamine jne. Sihtrühm on kohalik tegevusrühm ja kõik üksused, sealhulgas üksikisikud, kes tegutsevad või deklareerivad meedet LSRiga hõlmatud valdkonnas. Projekti 1. ülesande raames ellu viidud projekti peamised tooted on:1. Kohaliku tegevusrühma kontori tegevuskuude arv 36 kuud (projektibüroo on avatud esmaspäevast reedeni);2. Kohaliku tegevusrühma veebisaidi tegevuskuude arv (36 kuud);3. Kohalike tegevusrühmade töötajatele/kohalike tegevusrühmade organite liikmetele korraldatud koolituskursuste arv (kuus väljaannet);4. Kohaliku tegevusrühma büroos antud nõuannete või konsultatsioonide arv on 50 eurot. Kahe projekti peamised projektitooted on:1. Kohaliku tegevusrühma korraldatud kohaliku tegevusrühma teavitusürituste arv 1;2. Võimalikele taotlejatele korraldatud teabe- ja konsultatsioonikoosolekute arv (kaheksa koosolekut);3. Teiste osalejate korraldatud ürituste arv, milles kohalik tegevusrühm osaleb kohaliku animatsiooniga (8 üritust);4. Korraldatud õppereiside arv âEUR 1 reis.Projekt sisaldab: Tootenäitaja (programmile omane): ESFi meetmete rakendamiseks toetust saanud kohalike tegevusrühmade arv 1 (projektiga seotud tulemuste suhtarv): Kohalike tegevusrühmade rakendatud kohalike tegevusrühmade arv 1 Projekti väärtus on 630 316,32 Poola zlotti, millest kaasrahastamine on 598,800,50 Poola zlotti. Projekti rakendamise periood: 1. aprill 2019–31.03.2022 (Estonian)
Projekt hõlmab jooksvaid kulusid ja animatsiooni. Projekti eesmärk on LSRi tõhus rakendamine, sealhulgas teabevahetuskava rakendamine. Jooksvad kulud on seotud kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamise juhtimisega ja hõlmavad järgmisi kulusid: personal, koolitus, kontorihooldus jne. Elavdamine on seotud kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamisega, et edendada strateegiat ja toetada võimalikke toetusesaajaid tegevuste väljatöötamisel ja taotluste ettevalmistamisel. Animatsioon nägi ette: õppekülastused, teabe- ja konsultatsioonikohtumised, kogukonna animatsiooniüritused jne. Sihtrühm on kohalik tegevusrühm ja kõik üksused, sealhulgas füüsilised isikud, kes tegutsevad või deklareerivad tegevust kohalikul tasandil. Projekti 1. ülesande raames ellu viidud projekti peamised tooted on:1. Kohaliku tegevusrühma büroo töökuude arv – 36 kuud (projektikontor on avatud esmaspäevast reedeni);2 Kohaliku tegevusrühma veebisaidi kasutuskuude arv – 36 m-cy;3. Korraldatud koolituste arv kontoritöötajatele/LAGi organite liikmetele – 6 väljaannet;4. Kohaliku tegevusrühma büroos antud nõuannete või konsultatsioonide arv – 50 nõuannet või konsultatsioonid.Projekti 2. ülesande raames ellu viidud projekti peamised tooted on:1. Kohaliku tegevusrühma korraldatud kohaliku omavalitsuse edendamisürituste arv – 1 üritus;2. Potentsiaalsetele taotlejatele korraldatud teavitamis- ja konsulteerimiskoosolekute arv – 8 koosolekut;3. Kohalikus animatsioonis osalevate muude kohalike tegevusrühmade korraldatud ürituste arv – 8 üritust;4 Korraldatud õppereiside arv – 1 reis.Projekt sisaldab: Väljundnäitaja (programmispetsiifiline): ESFi vahendite toimimiseks toetatud kohalike tegevusrühmade arv – 1 Tulemusnäitaja (projektipõhine): Kohaliku tegevusrühma realiseeritud kohalike soovituste arv – 1Projekti väärtus on 630 316,32 Poola zlotti, millest kaasrahastamine on 598 800,50 Poola zlotti. Projekti rakendamise periood: 1.4.2019–31.3.2022 (Estonian)
Property / coordinate location: 52°46'53.4"N, 18°14'46.7"E / qualifier
 
Property / contained in NUTS: Inowrocławski / qualifier
 
Property / contained in Local Administrative Unit
 
Property / contained in Local Administrative Unit: Inowrocław / rank
 
Normal rank
Property / contained in Local Administrative Unit: Inowrocław / qualifier
 
Property / location (string)
 
WOJ.: KUJAWSKO-POMORSKIE, POW.: inowrocławski
Property / location (string): WOJ.: KUJAWSKO-POMORSKIE, POW.: inowrocławski / rank
 
Normal rank
Property / priority axis
 
Property / priority axis: Q4405873 / rank
 
Normal rank
Property / co-financing rate
 
95.0 percent
Amount95.0 percent
Unitpercent
Property / co-financing rate: 95.0 percent / rank
 
Normal rank
Property / thematic objective
 
Property / thematic objective: Social inclusion / rank
 
Normal rank
Property / date of last update
 
24 May 2023
Timestamp+2023-05-24T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / date of last update: 24 May 2023 / rank
 
Normal rank

Latest revision as of 23:04, 12 October 2024

Project Q99846 in Poland
Language Label Description Also known as
English
Support for running costs and animation – II edition
Project Q99846 in Poland

    Statements

    0 references
    643,194.12 zloty
    0 references
    142,982.05 Euro
    13 January 2020
    0 references
    677,046.45 zloty
    0 references
    150,507.43 Euro
    13 January 2020
    0 references
    95.0 percent
    0 references
    1 April 2019
    0 references
    31 March 2022
    0 references
    STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA INOWROCŁAW
    0 references
    0 references
    0 references

    52°46'53.4"N, 18°14'46.7"E
    0 references
    Projekt dotyczy kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania Strategii RLKS i obejmują koszty: personelu, szkoleń, utrzymania biura itp. Animowanie związane jest z realizacją Strategii RLKS w celu propagowania strategii oraz wspierania potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. W ramach animacji przewidziano: wizyty studyjne, spotkanie informacyjno-konsultacyjne, wydarzenia animujące lokalną społeczność itp. Grupę docelową stanowi LGD oraz wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne, działające lub deklarujące działanie na obszarze objętym LSR. Główne produkty projektu zrealizowane w zadaniu 1 projektu to:1. Liczba miesięcy funkcjonowania biura LGD - 36 m-cy (biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku);2. Liczba miesięcy funkcjonowania strony internetowej LGD - 36 m-cy;3. Liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników biura / członków organów LGD- 6 edycji;4. Liczba porad lub konsultacji udzielonych w biurze LGD - 50 porad lub konsultacji.Główne produkty projektu zrealizowane w zadaniu 2 projektu to:1. Liczba wydarzeń promujących LSR zorganizowanych przez LGD - 1 impreza;2. Liczba zorganizowanych spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców - 8 spotkań;3. Liczba imprez organizowanych przez inne podmioty, w których uczestniczy LGD, prowadząc animację lokalną - 8 imprez;4. Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych - 1 wyjazd.W projekcie występują: Wskaźnik produktu (specyficzne dla programu): Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na funkcjonowanie środków EFS – 1Wskaźnik rezultatu (specyficzne dla projektu): Liczba LSR zrealizowanych przez LGD - 1Wartość projektu wyniesie 630.316,32 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 598.800,50 zł. Okres realizacji projektu: od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. (Polish)
    0 references
    The project concerns running costs and animation. The aim of the project is to implement the LSR efficiently, including the implementation of the Communication Plan. Running costs are related to the management of the implementation of the CRL Strategy and include the costs of: staff, training, office maintenance, etc. Animation is related to the implementation of the CLL Strategy in order to promote the strategy and support potential beneficiaries to develop operations and prepare proposals. As part of the animation, the following are planned: study visits, information and consultation meetings, animating events of the local community, etc. The target group shall be the LAG and all entities, including individuals, acting or declaring an action in the area covered by the LSR. The main products of the project carried out in task 1 of the project are:1. Number of months of operation of the LAG office – 36 months (project office open Monday to Friday);2. Number of months of operation of the LAG website – 36 months;3. Number of organised training courses for LAG staff/members of LAG bodies – 6 editions;4. The number of advice or consultations provided in the LAG office – 50 advice or consultations.The main project products of the 2 project are:1. Number of LSR promotion events organised by the LAG – 1 event;2. Number of organised information and consultation meetings for potential applicants – 8 meetings;3. Number of events organised by other actors in which the LAG participates with local animation – 8 events;4. Number of organised study trips – 1 trip.The project includes: Product indicator (specific to the programme): Number of LAGs supported for the operation of ESF measures – 1Result ratio (specific to the project): Number of LSRs implemented by LAGs – 1The project value will be PLN 630,316.32, of which the co-financing will amount to PLN 598.800,50. Period of implementation of the project: from 01.04.2019 to 31.03.2022 (English)
    17 October 2020
    0.1067487325758202
    0 references
    Le projet concerne les coûts de fonctionnement et l’animation. L’objectif du projet est de mettre en œuvre efficacement la LSR, y compris la mise en œuvre du plan de communication. Les coûts de fonctionnement sont liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie DALC et comprennent les coûts suivants: personnel, formation, entretien de bureau, etc. L’animation est liée à la mise en œuvre de la stratégie DLAL afin de promouvoir la stratégie et d’aider les bénéficiaires potentiels à développer des opérations et à préparer des applications. L’animation prévoyait: visites d’étude, réunions d’information et de consultation, animations communautaires, etc. Le groupe cible est le GAL et toutes les entités, y compris les personnes physiques, opérant ou déclarant des actions dans le domaine de la RDT. Les principaux produits du projet réalisé dans la tâche 1 du projet sont: 1. Nombre de mois de fonctionnement du bureau du GAL — 36 mois (bureau de projet ouvert du lundi au vendredi);2. Nombre de mois d’exploitation du site web du GAL — 36 m-cy;3. Nombre de formations organisées pour le personnel de bureau/les membres des organes du GAL — 6 éditions;4. Nombre de conseils ou de consultations donnés au bureau du GAL — 50 conseils ou consultations.Les principaux produits du projet réalisés dans la tâche 2 du projet sont: 1. Nombre d’événements de promotion de la LSR organisés par le GAL — 1 événement;2. Nombre de réunions d’information et de consultation organisées pour les candidats potentiels — 8 réunions;3. Nombre d’événements organisés par d’autres GAL participant à l’animation locale — 8 manifestations;4. Nombre de voyages d’études organisés — 1 voyage.Le projet comprend: Indicateur de réalisation (spécifique au programme): Nombre de GAL bénéficiant d’un soutien pour le fonctionnement des fonds du FSE — 1Indicateur de résultat (spécifique au projet): Le nombre de LSR réalisés par le GAL — 1La valeur du projet sera de 630.316,32 PLN, dont le cofinancement s’élèvera à 598 800,50 PLN. Période de mise en œuvre du projet: du 1.4.2019 au 31.3.2022 (French)
    1 December 2021
    0 references
    Das Projekt betrifft Betriebskosten und Animationen. Ziel des Projekts ist die effiziente Umsetzung der LSR, einschließlich der Umsetzung des Kommunikationsplans. Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Verwaltung der Umsetzung der CLLD-Strategie und umfassen die Kosten für: Personal, Schulung, Büroinstandhaltung usw. Animation steht im Zusammenhang mit der Umsetzung der CLLD-Strategie, um die Strategie zu fördern und potenzielle Begünstigte bei der Entwicklung von Vorhaben und der Vorbereitung von Anträgen zu unterstützen. Die Animation sah vor für: Studienbesuche, Informations- und Konsultationstreffen, Animationsveranstaltungen usw. Zielgruppe sind die LAG und alle Einrichtungen, einschließlich natürlicher Personen, die im LSR-Gebiet tätig oder deklarieren. Die Hauptprodukte des in Aufgabe 1 des Projekts realisierten Projekts sind:1. Anzahl der Betriebsmonate des LAG-Büros – 36 Monate (Projektbüro von Montag bis Freitag geöffnet);2. Anzahl der Betriebsmonate der LAG-Website – 36 m-cy;3. Anzahl der organisierten Schulungen für Büropersonal/LAG-Mitglieder – 6 Ausgaben;4. Anzahl der Beratungen oder Beratungen in der LAG-Niederlassung – 50 Tipps oder Beratungen.Die wichtigsten Produkte des in Aufgabe 2 des Projekts realisierten Projekts sind:1. Anzahl der von der LAG organisierten LSR-Förderungsveranstaltungen – 1 Veranstaltung;2. Zahl der für potenzielle Antragsteller organisierten Informations- und Konsultationssitzungen – 8 Sitzungen;3. Anzahl der von anderen LAG organisierten Veranstaltungen, die an lokalen Animationen teilnehmen – 8 Veranstaltungen;4. Anzahl der organisierten Studienreisen – 1 Reise.Das Projekt umfasst: Output-Indikator (programmspezifisch): Anzahl der LAG, die für das Funktionieren der ESF-Fonds unterstützt werden – 1Ergebnisindikator (projektspezifisch): Die Zahl der von der LAG realisierten LSR – 1Der Projektwert beläuft sich auf 630.316,32 PLN, wovon sich die Kofinanzierung auf 598 800,50 PLN beläuft. Projektdurchführungszeitraum: vom 1.4.2019 bis 31.3.2022 (German)
    7 December 2021
    0 references
    Het project betreft exploitatiekosten en animatie. Het doel van het project is om LSR efficiënt uit te voeren, met inbegrip van de uitvoering van het communicatieplan. De lopende kosten houden verband met het beheer van de CLLD-strategie en omvatten de kosten van: personeel, opleiding, kantooronderhoud, enz. Animatie houdt verband met de uitvoering van de CLLD-strategie om de strategie te bevorderen en potentiële begunstigden te ondersteunen om concrete acties te ontwikkelen en aanvragen voor te bereiden. De animatie voorzag in: studiebezoeken, voorlichtings- en overlegbijeenkomsten, animatie-evenementen, enz. De doelgroep is de LAG en alle entiteiten, met inbegrip van natuurlijke personen, die actief zijn of actie verklaren in het LSR-gebied. De belangrijkste producten van het project gerealiseerd in taak 1 van het project zijn:1. Aantal maanden van exploitatie van het LAG-kantoor — 36 maanden (projectkantoor geopend van maandag tot en met vrijdag);2. Aantal maanden van exploitatie van de LAG-website — 36 m-cy;3. Aantal georganiseerde opleidingen voor kantoorpersoneel/LAG-organen — 6 edities;4. Aantal adviezen of raadplegingen gegeven in het LAG kantoor — 50 tips of consulten.De belangrijkste producten van het project gerealiseerd in taak 2 van het project zijn:1. Aantal LSR-promotie-evenementen georganiseerd door LAG — 1 evenement;2. Aantal voorlichtings- en raadplegingsbijeenkomsten voor potentiële aanvragers — 8 vergaderingen;3. Aantal evenementen georganiseerd door andere LAG’s die deelnemen aan lokale animatie — 8 evenementen;4. Aantal georganiseerde studiereizen — 1 reis.Het project omvat: Outputindicator (programmaspecifiek): Aantal LAG’s die worden ondersteund voor de werking van ESF-fondsen — 1Resultaatindicator (projectspecifiek): Het aantal LSR’s dat door de LAG wordt gerealiseerd — 1De waarde van het project zal 630,316,32 PLN bedragen, waarvan de medefinanciering 598 800,50 PLN zal bedragen. Uitvoeringsperiode van het project: van 1.4.2019 tot en met 31.3.2022 (Dutch)
    17 December 2021
    0 references
    Il progetto riguarda i costi di gestione e l'animazione. L'obiettivo del progetto è quello di attuare efficacemente la LSR, compresa l'attuazione del piano di comunicazione. I costi di funzionamento sono connessi alla gestione dell'attuazione della strategia CLLD e comprendono i costi di: personale, formazione, manutenzione dell'ufficio, ecc. L'animazione è legata all'attuazione della strategia CLLD al fine di promuovere la strategia e sostenere i potenziali beneficiari per sviluppare operazioni e preparare le applicazioni. L'animazione prevedeva: visite di studio, riunioni di informazione e consultazione, eventi di animazione comunitaria, ecc. Il gruppo bersaglio è il GAL e tutte le entità, comprese le persone fisiche, che operano o dichiarano azioni nell'area della RSI. I principali prodotti del progetto realizzato nel compito 1 del progetto sono:1. Numero di mesi di funzionamento dell'ufficio GAL — 36 mesi (ufficio progetto aperto dal lunedì al venerdì);2. Numero di mesi di funzionamento del sito web del GAL — 36 m-cy;3. Numero di formazioni organizzate per il personale d'ufficio/membri dell'organo LAG — 6 edizioni;4. Numero di consulenze o consulenze fornite nell'ufficio GAL — 50 consigli o consultazioni.I principali prodotti del progetto realizzati nel compito 2 del progetto sono:1. Numero di eventi di promozione della LSR organizzati dal GAL — 1 evento;2. Numero di riunioni di informazione e consultazione organizzate per i potenziali candidati — 8 riunioni;3. Numero di eventi organizzati da altri GAL che partecipano all'animazione locale — 8 eventi;4. Numero di viaggi di studio organizzati — 1 viaggio.Il progetto comprende: Indicatore di output (specifico programma): Numero di GAL sostenuti per il funzionamento dei fondi FSE — 1indicatore del risultato (specifico del progetto): Il numero di LSR realizzate dal GAL — 1Il valore del progetto sarà di 630.316,32 PLN, di cui il cofinanziamento ammonterà a 598 800,50 PLN. Periodo di attuazione del progetto: dall'1.4.2019 al 31.3.2022 (Italian)
    16 January 2022
    0 references
    El proyecto se refiere a los costes de funcionamiento y la animación. El objetivo del proyecto es aplicar de manera eficiente la RPE, incluida la aplicación del Plan de Comunicación. Los costes de funcionamiento están relacionados con la gestión de la aplicación de la estrategia de DLP e incluyen los costes de: personal, formación, mantenimiento de oficinas, etc. La animación está relacionada con la aplicación de la estrategia de DLP con el fin de promover la estrategia y apoyar a los beneficiarios potenciales para desarrollar operaciones y preparar aplicaciones. La animación prevista para: visitas de estudio, reuniones de información y consulta, eventos de animación comunitaria, etc. El grupo destinatario es el GAL y todas las entidades, incluidas las personas físicas, que operan o declaran acciones en la zona de LSR. Los principales productos del proyecto realizados en la tarea 1 del proyecto son: 1. Número de meses de funcionamiento de la oficina del GAL: 36 meses (oficina del proyecto abierta de lunes a viernes);2. Número de meses de funcionamiento del sitio web del GAL: 36 m-cy;3. Número de capacitaciones organizadas para el personal de oficina/miembros de los órganos de GAL: 6 ediciones;4. Número de consejos o consultas dados en la oficina del GAL: 50 consejos o consultas.Los principales productos del proyecto realizados en la tarea 2 del proyecto son: 1. Número de eventos de promoción de LSR organizados por LAG — 1 evento; 2. Número de reuniones de información y consulta organizadas para posibles solicitantes: 8 reuniones;3. Número de actos organizados por otros GAL que participan en la animación local: 8 actos;4. Número de viajes de estudio organizados — 1 viaje.El proyecto incluye: Indicador de realización (específico del programa): Número de GAL apoyados para el funcionamiento de los fondos del FSE — 1Indicador de resultados (específico del proyecto): El número de LSR realizados por el GAL — 1El valor del proyecto será de 630.316,32 PLN, de los cuales la cofinanciación ascenderá a 598.800,50 PLN. Período de ejecución del proyecto: del 1.4.2019 al 31.3.2022 (Spanish)
    20 January 2022
    0 references
    Projektet vedrører driftsomkostninger og animation. Formålet med projektet er effektivt at gennemføre LSR, herunder gennemførelsen af kommunikationsplanen. Driftsomkostningerne vedrører forvaltningen af gennemførelsen af CLLD-strategien og omfatter omkostningerne ved: personale, uddannelse, kontorvedligeholdelse osv. Animation er relateret til gennemførelsen af CLLD-strategien med henblik på at fremme strategien og støtte potentielle støttemodtagere i at udvikle operationer og forberede ansøgninger. Animationen omfattede: studiebesøg, informations- og høringsmøder, animationsarrangementer osv. Målgruppen er LAG'en og alle enheder, herunder fysiske personer, der driver eller anmelder tiltag i LSR-området. De vigtigste produkter af projektet realiseret i opgave 1 af projektet er:1. Antal måneders drift af LAG-kontoret — 36 måneder (projektkontoret er åbent fra mandag til fredag)2. Antal måneders drift af LAG'ens websted — 36 m-cy;3. Antal organiserede kurser for kontorpersonale/LAG-organmedlemmer — 6 udgaver4. Antallet af rådgivning eller høringer givet i LAG-kontoret — 50 tips eller høringer.De vigtigste produkter af projektet gennemført i opgave 2 i projektet er:1. Antal LSR-fremstødsarrangementer arrangeret af LAG — 1 arrangement.2. Antal informations- og høringsmøder for potentielle ansøgere — 8 møder3. Antal arrangementer arrangeret af andre LAG'er, der deltager i lokal animation — 8 arrangementer4. Antal organiserede studierejser — 1 tur.Projektet omfatter: Outputindikator (programspecifik): Antal LAG'er, der modtager støtte til ESF-midlernes funktion — 1 Resultatindikator (projektspecifik): LAG'ens antal LSR'er — 1 Projektets værdi vil være 630 316,32 PLN, hvoraf medfinansieringen beløber sig til 598 800,50 PLN. Projektgennemførelsesperiode: fra 1.4.2019 til 31.3.2022 (Danish)
    26 July 2022
    0 references
    Το έργο αφορά το κόστος λειτουργίας και την εμψύχωση. Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική εφαρμογή του LSR, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του σχεδίου επικοινωνίας. Οι δαπάνες λειτουργίας σχετίζονται με τη διαχείριση της εφαρμογής της στρατηγικής ΤΑΠΤΚ και περιλαμβάνουν το κόστος: προσωπικό, κατάρτιση, συντήρηση γραφείων, κ.λπ. Η εμψύχωση σχετίζεται με την εφαρμογή της στρατηγικής ΤΑΠΤΚ προκειμένου να προωθηθεί η στρατηγική και να υποστηριχθούν οι δυνητικοί δικαιούχοι για την ανάπτυξη πράξεων και την προετοιμασία των αιτήσεων. Η κινούμενη εικόνα που προβλέπεται για: επισκέψεις μελέτης, συναντήσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης, εκδηλώσεις κινουμένων σχεδίων της κοινότητας κ.λπ. Η ομάδα-στόχος είναι η ΟΤΔ και όλες οι οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων, που δραστηριοποιούνται ή δηλώνουν δράση στην περιοχή LSR. Τα κύρια προϊόντα του έργου που υλοποιείται στην εργασία 1 του έργου είναι:1. Αριθμός μηνών λειτουργίας του γραφείου ΟΤΔ — 36 μήνες (το γραφείο έργου λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή)·2. Αριθμός μηνών λειτουργίας του δικτυακού τόπου της ΟΤΔ — 36 m-cy;3. Αριθμός οργανωμένων προγραμμάτων κατάρτισης για το προσωπικό γραφείου/τα μέλη του οργάνου τοπικής αυτοδιοίκησης — 6 εκδόσεις·4. Αριθμός συμβουλών ή διαβουλεύσεων που παρέχονται στο γραφείο ΟΤΔ — 50 συμβουλές ή διαβουλεύσεις.Τα κύρια προϊόντα του έργου που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της εργασίας 2 του έργου είναι: 1. Αριθμός εκδηλώσεων προώθησης LSR που διοργανώνονται από την ΟΤΔ — 1 εκδήλωση·2. Αριθμός συνεδριάσεων ενημέρωσης και διαβούλευσης που διοργανώνονται για δυνητικούς αιτούντες — 8 συνεδριάσεις·3. Αριθμός εκδηλώσεων που διοργανώνονται από άλλες ΟΤΔ που συμμετέχουν σε τοπικές εμψυχώσεις — 8 εκδηλώσεις·4. Αριθμός οργανωμένων ταξιδιών μελέτης — 1 ταξίδι.Το έργο περιλαμβάνει: Δείκτης εκροών (ειδικά για το πρόγραμμα): Αριθμός ΟΤΔ που έλαβαν στήριξη για τη λειτουργία των ταμείων του ΕΚΤ — 1Δείκτης αποτελεσμάτων (συγκεκριμένα για το έργο): Ο αριθμός των LSR που θα υλοποιηθούν από την ΟΤΔ — 1Η αξία του έργου θα είναι 630.316,32 PLN, εκ των οποίων η συγχρηματοδότηση θα ανέλθει σε 598.800,50 PLN. Περίοδος υλοποίησης του έργου: από 1.4.2019 έως 31.3.2022 (Greek)
    26 July 2022
    0 references
    Projekt se odnosi na tekuće troškove i animaciju. Cilj projekta je učinkovita provedba LSR-a, uključujući provedbu komunikacijskog plana. Tekući troškovi povezani su s upravljanjem provedbom strategije CLLD-a i uključuju troškove: osoblje, osposobljavanje, održavanje ureda itd. Animacija je povezana s provedbom strategije CLLD-a kako bi se promicala strategija i poduprli potencijalni korisnici u razvoju operacija i pripremi aplikacija. Animacija je predviđena za: studijski posjeti, informativni i savjetodavni sastanci, događanja za animaciju u zajednici itd. Ciljna skupina je LAG i svi subjekti, uključujući fizičke osobe, koji djeluju ili prijavljuju djelovanje u području LSR-a. Glavni proizvodi projekta realiziranog u zadatku 1 projekta su:1. Broj mjeseci rada ureda LAG-a – 36 mjeseci (projektni ured otvoren od ponedjeljka do petka);2. Broj mjeseci rada internetske stranice LAG-a – 36 m-cy;3. Broj organiziranih osposobljavanja za uredsko osoblje/članove tijela LAG-a – 6 izdanja;4. Broj savjeta ili konzultacija danih u uredu LAG-a – 50 savjeta ili konzultacija.Glavni proizvodi projekta realizirani u 2. zadatku projekta su:1. Broj promotivnih događanja LSR-a u organizaciji LAG-a – 1 događanje;2. Broj organiziranih informativnih i savjetodavnih sastanaka za potencijalne podnositelje zahtjeva – 8 sastanaka;3. Broj događanja koja organiziraju drugi LAG-ovi koji sudjeluju u lokalnoj animaciji – 8 događanja;4. Broj organiziranih studijskih putovanja – 1 putovanje.Projekt uključuje: Pokazatelj ostvarenja (poseban program): Broj LAG-ova koji primaju potporu za funkcioniranje fondova ESF-a – 1Pokazatelj rezultata (poseban projekt): Broj LSR-ova ostvarenih od strane LAG-a – 1Vrijednost projekta bit će 630.316,32 PLN, od čega će sufinanciranje iznositi 598 800,50 PLN. Razdoblje provedbe projekta: od 1.4.2019. do 31.3.2022. (Croatian)
    26 July 2022
    0 references
    Proiectul vizează costurile de funcționare și animația. Scopul proiectului este de a pune în aplicare în mod eficient LSR, inclusiv punerea în aplicare a planului de comunicare. Costurile de funcționare sunt legate de gestionarea punerii în aplicare a strategiei DLRC și includ costurile legate de: personal, instruire, întreținere de birou etc. Animația este legată de punerea în aplicare a strategiei DLRC pentru a promova strategia și a sprijini potențialii beneficiari să dezvolte operațiuni și să pregătească aplicații. Animația a prevăzut: vizite de studiu, întâlniri de informare și consultare, evenimente de animație comunitară etc. Grupul-țintă este GAL-ul și toate entitățile, inclusiv persoanele fizice, care operează sau declară acțiuni în zona LSR. Principalele produse ale proiectului realizat în sarcina 1 a proiectului sunt:1. Numărul de luni de funcționare a biroului GAL – 36 de luni (biroul de proiect deschis de luni până vineri);2. Numărul de luni de funcționare a site-ului GAL – 36 mc;3. Numărul de cursuri de formare organizate pentru personalul de birou/membrii organului GAL – 6 ediții;4. Numărul de sfaturi sau consultări oferite în biroul GAL-ului – 50 de sfaturi sau consultări.Principalele produse ale proiectului realizate în cadrul sarcinii 2 a proiectului sunt:1. Numărul de evenimente de promovare LSR organizate de GAL – 1 eveniment;2. Numărul de reuniuni de informare și consultare organizate pentru potențialii solicitanți – 8 reuniuni;3. Numărul de evenimente organizate de alte GAL-uri care participă la animația locală – 8 evenimente;4. Numărul de călătorii de studiu organizate – 1 călătorie.Proiectul include: Indicator de realizare (specific programului): Numărul de GAL-uri sprijinite pentru funcționarea fondurilor FSE – 1Indicator de rezultat (specific proiectului): Numărul de LSR realizate de GAL – 1Valoarea proiectului va fi de 630 316,32 PLN, din care cofinanțarea se va ridica la 598 800,50 PLN. Perioada de implementare a proiectului: de la 1.4.2019 la 31.3.2022 (Romanian)
    26 July 2022
    0 references
    Projekt sa týka prevádzkových nákladov a animácie. Cieľom projektu je efektívne implementovať LSR vrátane realizácie komunikačného plánu. Prevádzkové náklady súvisia s riadením vykonávania stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a zahŕňajú náklady na: personál, odborná príprava, údržba kancelárií atď. Animácia súvisí s vykonávaním stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou s cieľom propagovať stratégiu a podporovať potenciálnych príjemcov pri vypracúvaní operácií a príprave žiadostí. Animácia bola určená pre: študijné návštevy, informačné a konzultačné stretnutia, komunitné animačné podujatia atď. Cieľovou skupinou je MAS a všetky subjekty vrátane fyzických osôb, ktoré pôsobia alebo deklarujú činnosť v oblasti LSR. Hlavné produkty projektu realizovaného v rámci úlohy č. 1 projektu sú:1. Počet mesiacov prevádzky kancelárie MAS – 36 mesiacov (projektová kancelária otvorená od pondelka do piatku);2. Počet mesiacov prevádzky webovej stránky MAS – 36 m-cy;3. Počet organizovaných školení pre zamestnancov kancelárií/členov orgánov LAK – 6 vydaní;4. Počet rád alebo konzultácií poskytnutých v kancelárii MAS – 50 tipov alebo konzultácií.Hlavné produkty projektu realizované v rámci úlohy č. 2 projektu sú:1. Počet propagačných podujatí LSR organizovaných MAS – 1 podujatie;2. Počet informačných a konzultačných stretnutí organizovaných pre potenciálnych žiadateľov – 8 stretnutí;3. Počet podujatí organizovaných inými MAS zúčastňujúcimi sa na miestnej animácii – 8 podujatí;4. Počet organizovaných študijných ciest – 1 výlet.Projekt zahŕňa: Ukazovateľ výstupu (špecifický program): Počet MAS podporovaných na fungovanie fondov ESF – 1Ukazovateľ výsledkov (špecifický projekt): Počet LSR realizovaných MAS – 1Hodnota projektu bude 630.316,32 PLN, z čoho spolufinancovanie bude predstavovať 598 800,50 PLN. Obdobie realizácie projektu: od 1.4.2019 do 31.3.2022 (Slovak)
    26 July 2022
    0 references
    Il-proġett jikkonċerna l-ispejjeż operattivi u l-animazzjoni. L-għan tal-proġett huwa li jimplimenta b’mod effiċjenti l-LSR, inkluża l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Komunikazzjoni. L-ispejjeż operattivi huma relatati mal-ġestjoni tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tas-CLLD u jinkludu l-ispejjeż ta’: persunal, taħriġ, manutenzjoni tal-uffiċċju, eċċ. L-animazzjoni hija relatata mal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tas-CLLD sabiex tippromwovi l-istrateġija u tappoġġa lill-benefiċjarji potenzjali biex jiżviluppaw operazzjonijiet u jħejju l-applikazzjonijiet. L-animazzjoni prevista għal: żjarat ta’ studju, laqgħat ta’ informazzjoni u konsultazzjoni, avvenimenti ta’ animazzjoni komunitarja, eċċ. Il-grupp fil-mira huwa l-GAL u l-entitajiet kollha, inklużi l-persuni fiżiċi, li joperaw jew jiddikjaraw azzjoni fiż-żona tal-LSR. Il-prodotti ewlenin tal-proġett imwettqa fil-kompitu 1 tal-proġett huma:1. L-għadd ta’ xhur ta’ operazzjoni tal-uffiċċju tal-GAL — 36 xahar (uffiċċju tal-proġett miftuħ mit-Tnejn sal-Ġimgħa);2. L-għadd ta’ xhur ta’ operazzjoni tas-sit web tal-LAG — 36 m-cy;3. L-għadd ta’ taħriġ organizzat għall-persunal tal-uffiċċju/membri tal-korp tal-LAG — 6 edizzjonijiet;4. L-għadd ta’ pariri jew konsultazzjonijiet mogħtija fl-uffiċċju talGAL — 50 tip jew konsultazzjoni.Il-prodotti ewlenin talproġett imwettqa fil-kompitu 2 talproġett huma:1. L-għadd ta’ avvenimenti ta’ promozzjoni tal-LSR organizzati mil-LAG — avveniment wieħed;2. L-għadd ta’ laqgħat ta’ informazzjoni u konsultazzjoni organizzati għal applikanti potenzjali — 8 laqgħat;3. L-għadd ta’ avvenimenti organizzati minn GALs oħra li jipparteċipaw f’animazzjoni lokali — 8 avvenimenti;4. L-għadd ta’ vjaġġi ta’ studju organizzati — vjaġġ wieħed.Il-proġett jinkludi: Indikatur tal-produzzjoni (speċifiku għall-programm): Għadd ta’ GALs appoġġati għall-funzjonament tal-fondi tal-FSE — 1Indikatur tar-riżultati (speċifiċi għall-proġett): L-għadd ta’ LSRs realizzati mil-LAG — 1Il-valur tal-proġett se jkun PLN 630.316.32, li minnhom il-kofinanzjament se jammonta għal PLN 598,800.50. Perjodu ta’ implimentazzjoni tal-proġett: mill-1.4.2019 sal-31.3.2022 (Maltese)
    26 July 2022
    0 references
    O projeto diz respeito aos custos de funcionamento e à animação. O objetivo do projeto é implementar o LSR de forma eficiente, incluindo a implementação do Plano de Comunicação. Os custos de funcionamento estão relacionados com a gestão da execução da estratégia LCR e incluem os custos de: pessoal, formação, manutenção de escritórios, etc. A animação está relacionada com a execução da estratégia de aprendizagem ao longo da vida, a fim de promover a estratégia e apoiar os potenciais beneficiários no desenvolvimento de operações e na elaboração de propostas. Como parte da animação, está previsto o seguinte: visitas de estudo, reuniões de informação e consulta, animação de eventos da comunidade local, etc. O grupo-alvo será o GAL e todas as entidades, incluindo indivíduos, que actuem ou declarem uma acção no domínio abrangido pelo LSR. Os principais produtos do projecto realizado na tarefa 1 do projecto são: 1. Número de meses de funcionamento do gabinete do GAL – 36 meses (gabinete do projecto aberto de segunda a sexta-feira);2. Número de meses de funcionamento do sítio Web do GAL – 36 meses;3. Número de cursos de formação organizados para o pessoal dos GAL/membros dos órgãos dos GAL – 6 edições; 4. Número de conselhos ou consultas prestados no gabinete do GAL – 50 conselhos ou consultas. Os principais produtos do projeto 2 são:1. Número de eventos de promoção do LSR organizados pelo GAL – 1 evento;2. Número de reuniões de informação e consulta organizadas para potenciais candidatos – 8 reuniões;3. Número de eventos organizados por outros intervenientes em que o GAL participa com animação local – 8 eventos; 4. Número de viagens de estudo organizadas – 1 viagem. O projeto inclui: Indicador de produto (específico do programa): Número de GAL apoiados para o funcionamento das medidas do FSE – 1Rácio de resultados (específico do projeto): Número de LSR executados pelos GAL – 1O valor do projeto será de 630 316,32 PLN, dos quais o cofinanciamento ascenderá a 598 800,50 PLN. Período de execução do projecto: de 1.4.2019 a 31.3.2022 (Portuguese)
    26 July 2022
    0 references
    Hanke koskee juoksevia kustannuksia ja animaatioita. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tehokkaasti LSR, mukaan lukien viestintäsuunnitelman täytäntöönpano. Juoksevat kustannukset liittyvät CLLD-strategian täytäntöönpanoon, ja niihin sisältyvät kustannukset, jotka aiheutuvat seuraavista: henkilöstö, koulutus, toimiston ylläpito jne. Toiminnan edistäminen liittyy CLLD-strategian täytäntöönpanoon strategian edistämiseksi ja mahdollisten edunsaajien tukemiseksi toimien kehittämisessä ja hakemusten valmistelussa. Animaatiossa säädettiin seuraavaa: tutustumisvierailut, tiedotus- ja konsultointikokoukset, yhteisön animaatiotapahtumat jne. Kohderyhmänä ovat paikallinen toimintaryhmä ja kaikki yhteisöt, luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, jotka toimivat tai ilmoittavat toimista paikallisen alueen alueella. Projektin ensimmäisessä tehtävässä toteutuneet päätuotteet ovat:1. Paikallisen toimintaryhmän toimiston toimintakuukausien lukumäärä – 36 kuukautta (hanketoimisto avoinna maanantaista perjantaihin)2. Paikallisten toimintaryhmien verkkosivuston toimintakuukausien lukumäärä – 36 m-cy;3. Toimistohenkilöstölle/LAG-elimen jäsenille järjestettyjen koulutusten lukumäärä – 6 painosta;4. Paikallisen toimintaryhmän toimistossa annettujen neuvojen tai kuulemisten lukumäärä – 50 vinkkiä tai kuulemista. Hankkeen tehtävässä 2 toteutuneet päätuotteet ovat:1. Paikallisen toimintaryhmän järjestämien LSR-edistämistapahtumien lukumäärä – 1 tapahtuma;2. Mahdollisille hakijoille järjestettyjen tiedotus- ja kuulemiskokousten lukumäärä – 8 kokousta;3. Muiden paikalliseen animaatioon osallistuvien paikallisten toimintaryhmien järjestämien tapahtumien lukumäärä – 8 tapahtumaa;4. Järjestettyjen opintomatkojen lukumäärä – 1 matka. Hankkeeseen sisältyy: Tuotosindikaattori (ohjelmakohtainen): ESR-rahastojen toimintaan tuettujen paikallisten toimintaryhmien lukumäärä – 1 Tulosindikaattori (hankekohtainen): Paikallisen toimintaryhmän toteuttamien paikallisten toimintakertomusten määrä – 1Hankkeen arvo on 630.316,32 zlotya, josta yhteisrahoitus on 598 800,50 zlotya. Hankkeen toteutusaika: 1.4.2019–31.3.2022 (Finnish)
    26 July 2022
    0 references
    Projekt se nanaša na tekoče stroške in animacijo. Cilj projekta je učinkovito izvajanje LSR, vključno z izvajanjem komunikacijskega načrta. Tekoči stroški so povezani z upravljanjem izvajanja strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in vključujejo stroške: osebje, usposabljanje, vzdrževanje pisarn itd. Animacija je povezana z izvajanjem strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, da bi spodbudili strategijo in podprli morebitne upravičence pri razvoju operacij in pripravi vlog. Animacija je predvidena za: študijski obiski, informativni in posvetovalni sestanki, dogodki za animacijo skupnosti itd. Ciljna skupina so LAS in vsi subjekti, vključno s fizičnimi osebami, ki izvajajo ali prijavljajo ukrepe na območju LSR. Glavni produkti projekta, realiziranega v nalogi 1 projekta, so:1. Število mesecev delovanja urada LAS – 36 mesecev (projektna pisarna odprta od ponedeljka do petka);2. Število mesecev delovanja spletne strani LAS – 36 m-cy;3. Število organiziranih usposabljanj za pisarniško osebje/člane organa LAS – 6 izdaj;4. Število nasvetov ali posvetovanj v pisarni LAS – 50 nasvetov ali posvetovanj.Glavni produkti projekta, realiziranega v nalogi 2 projekta, so:1. Število promocijskih dogodkov LAS, ki jih organizira lokalna akcijska skupina – 1 dogodek;2. Število informativnih in posvetovalnih sestankov, organiziranih za potencialne prosilce – 8 sestankov;3. Število dogodkov, ki jih organizirajo druge LAS, ki sodelujejo v lokalni animaciji – 8 dogodkov;4 Število organiziranih študijskih izletov – 1 trip.Projekt vključuje: Kazalnik učinka (posebni za program): Število LAS, podprtih za delovanje skladov ESS – 1 Kazalec rezultatov (posebno za projekt): Število LAS realiziranih LAS – 1Vrednost projekta bo 630.316,32 PLN, od tega bo sofinanciranje znašalo 598 800,50 PLN. Obdobje izvajanja projekta: od 1.4.2019 do 31.3.2022 (Slovenian)
    26 July 2022
    0 references
    Projekt se týká provozních nákladů a animace. Cílem projektu je efektivní provádění LSR, včetně provádění komunikačního plánu. Provozní náklady souvisejí s řízením provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje a zahrnují náklady na: zaměstnanci, školení, údržba kanceláří atd. Animace souvisí s prováděním strategie komunitně vedeného místního rozvoje s cílem prosazovat strategii a podporovat potenciální příjemce při rozvoji operací a přípravě žádostí. Animace stanovila: studijní návštěvy, informační a konzultační setkání, akce komunitní animace atd. Cílovou skupinou jsou MAS a všechny subjekty, včetně fyzických osob, působící nebo deklarující činnost v oblasti LSR. Hlavní produkty projektu realizované v úkolu 1 projektu jsou:1. Počet měsíců provozu kanceláře MAS – 36 měsíců (projektová kancelář otevřená od pondělí do pátku);2. Počet měsíců provozu internetových stránek MAS – 36 m-cy;3. Počet organizovaných školení pro kancelářské zaměstnance/členy orgánu LAG – 6 vydání;4. Počet rad nebo konzultací poskytnutých v kanceláři MAS – 50 tipů nebo konzultací.Hlavní produkty projektu realizovaného v úkolu 2 projektu jsou:1. Počet propagačních akcí LSR pořádaných MAS – 1 akce;2. Počet informačních a konzultačních schůzek organizovaných pro potenciální žadatele – 8 schůzek;3. Počet akcí pořádaných jinými MAS, které se účastní místní animace – 8 akcí;4. Počet organizovaných studijních cest – 1 výlet.Projekt zahrnuje: Ukazatel výstupu (specifický program): Počet místních akčních skupin podporovaných pro fungování fondů ESF – 1Ukazatel výsledků (specifický projekt): Počet LSR realizovaných MAS – 1 Hodnota projektu bude 630,316,32 PLN, z čehož spolufinancování bude činit 598 800,50 PLN. Období realizace projektu: od 1.4.2019 do 31.3.2022 (Czech)
    26 July 2022
    0 references
    Projektas susijęs su einamosiomis išlaidomis ir animacija. Projekto tikslas – efektyviai įgyvendinti LJR, įskaitant Komunikacijos plano įgyvendinimą. Einamosios išlaidos yra susijusios su BIVP strategijos įgyvendinimo valdymu ir apima išlaidas, susijusias su: personalas, mokymas, biuro priežiūra ir t. t. Animacija yra susijusi su BIVP strategijos įgyvendinimu, siekiant skatinti strategiją ir remti potencialius paramos gavėjus rengiant veiksmus ir rengiant paraiškas. Animacija buvo numatyta: pažintiniai vizitai, informaciniai ir konsultaciniai susitikimai, bendruomenės animacijos renginiai ir kt. Tikslinė grupė – VVG ir visi subjektai, įskaitant fizinius asmenis, vykdantys arba deklaruojantys veiklą LSR teritorijoje. Pagrindiniai projekto produktai, realizuoti projekto 1 uždavinyje, yra:1. VVG biuro veiklos mėnesių skaičius – 36 mėnesiai (projekto biuras dirba nuo pirmadienio iki penktadienio);2. VVG interneto svetainės veikimo mėnesių skaičius – 36 m;3. Organizuotų mokymų biuro darbuotojams ir (arba) VVG organų nariams skaičius – 6 leidimai;4. VVG biure suteiktų patarimų ar konsultacijų skaičius – 50 patarimų arba konsultacijų.Pagrindiniai projekto produktai, realizuoti vykdant projekto 2 užduotį, yra:1. VVG organizuotų LSR skatinimo renginių skaičius – 1 renginys;2. Potencialiems pareiškėjams surengtų informavimo ir konsultacijų posėdžių skaičius – 8 susitikimai;3. Kitų vietos animacijoje dalyvaujančių VVG organizuotų renginių skaičius – 8 renginiai;4. Organizuotų pažintinių kelionių skaičius – 1 kelionė.Projektą sudaro: Produkto rodiklis (speciali programa): VVG, remiamų ESF fondų veikimui, skaičius – 1Rezultato rodiklis (konkretus projektas): VVG įgyvendintų LSR skaičius – 1Projekto vertė bus 630 316,32 PLN, iš kurių bendras finansavimas sudarys 598 800,50 PLN. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 04 01 iki 022 03 31 (Lithuanian)
    26 July 2022
    0 references
    Projekts attiecas uz darbības izmaksām un aktivizēšanu. Projekta mērķis ir efektīvi īstenot LSR, tai skaitā īstenot komunikācijas plānu. Kārtējās izmaksas ir saistītas ar SVVA stratēģijas īstenošanas pārvaldību un ietver izmaksas par: personāls, apmācība, biroja uzturēšana u. c. Aktivizēšana ir saistīta ar SVVA stratēģijas īstenošanu, lai veicinātu stratēģiju un atbalstītu potenciālos atbalsta saņēmējus darbību izstrādē un pieteikumu sagatavošanā. Animācija bija paredzēta: izpētes vizītes, informatīvas un konsultatīvas sanāksmes, kopienas pasākumi u. c. Mērķa grupa ir VRG un visas struktūras, tostarp fiziskas personas, kas darbojas vai deklarē darbību LSR apgabalā. Projekta 1.uzdevumā realizētie projekta galvenie produkti ir:1. VRG biroja darbības mēnešu skaits — 36 mēneši (projekta birojs atvērts no pirmdienas līdz piektdienai);2. VRG tīmekļa vietnes darbības mēnešu skaits — 36 m-cy;3. Biroja personāla/VRG struktūras locekļu organizēto apmācību skaits — 6 izdevumi;4. VRG birojā sniegto konsultāciju vai konsultāciju skaits — 50 padomi vai konsultācijas. Vietējās rīcības grupas rīkoto LSR veicināšanas pasākumu skaits — 1 pasākums;2. Potenciālo pieteikumu iesniedzējiem rīkoto informatīvo un konsultāciju sanāksmju skaits — 8 sanāksmes;3. Citu vietējo rīcības grupu rīkoto pasākumu skaits, kas piedalās vietējā animācijā — 8 pasākumi;4. Organizēto mācību braucienu skaits — 1 ceļojums.Projekts ietver: Iznākuma rādītājs (specifisks programmai): ESF fondu darbībai atbalstīto vietējo rīcības grupu skaits — 1 Rezultātu rādītājs (konkrēts projektam): VRG īstenoto VSR skaits — 1Projekta vērtība būs PLN 630 316,32, no kuriem līdzfinansējums būs PLN 598 800,50. Projekta īstenošanas periods: no 1.4.2019. līdz 31.3.2022. (Latvian)
    26 July 2022
    0 references
    Проектът се отнася до текущите разходи и анимацията. Целта на проекта е ефективно прилагане на LSR, включително изпълнението на комуникационния план. Текущите разходи са свързани с управлението на изпълнението на стратегията за водено от общностите местно развитие и включват разходите за: персонал, обучение, поддръжка на офиси и др. Анимацията е свързана с изпълнението на стратегията за воденото от общностите местно развитие с цел насърчаване на стратегията и подпомагане на потенциалните бенефициери да разработват операции и да подготвят заявления. Анимацията предвижда: проучвателни посещения, информационни и консултативни срещи, събития за популяризиране на общността и др. Целевата група е МГД и всички субекти, включително физически лица, които извършват или декларират действия в областта на LSR. Основните продукти на проекта, реализирани в задача 1 на проекта, са:1. Брой месеци на работа на офиса на МИГ — 36 месеца (проектното бюро е отворено от понеделник до петък);2. Брой месеци на работа на уебсайта на МГД — 36 m-cy;3. Брой на организираните обучения за офис персонал/членове на МГД — 6 издания;4. Брой консултации или консултации, дадени в офиса на МИГ — 50 съвета или консултации.Основните продукти на проекта, реализирани в задача 2 на проекта, са:1. Брой на проявите за популяризиране на LSR, организирани от МИГ — 1 проява;2. Брой на информационните и консултативните срещи, организирани за потенциални кандидати — 8 срещи;3. Брой прояви, организирани от други МГД, участващи в местната анимация — 8 събития;4. Брой организирани учебни пътувания — 1 пътуване.Проектът включва: Показател за крайните продукти (специфичен за програмата): Брой на МГД, получили подкрепа за функционирането на фондовете на ЕСФ — 1 Показател за резултатите (специфичен за проекта): Броят на МРВ, реализирани от МИГ — 1Стойността на проекта ще бъде 630.316,32 PLN, от които съфинансирането ще възлиза на 598 800,50 PLN. Период на изпълнение на проекта: от 1.4.2019 г. до 31.3.2022 г. (Bulgarian)
    26 July 2022
    0 references
    A projekt a működési költségekre és az animációra vonatkozik. A projekt célja a LSR hatékony végrehajtása, beleértve a kommunikációs terv végrehajtását is. A működési költségek a közösségvezérelt helyi fejlesztésre vonatkozó stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódnak, és magukban foglalják az alábbiak költségeit: személyzet, képzés, irodakarbantartás stb. Az animáció a közösségvezérelt helyi fejlesztésre vonatkozó stratégia végrehajtásához kapcsolódik annak érdekében, hogy előmozdítsa a stratégiát, és támogassa a potenciális kedvezményezetteket a műveletek kidolgozásában és a pályázatok előkészítésében. Az animáció a következőket tartalmazza: tanulmányi látogatások, tájékoztató és konzultációs találkozók, közösségi animációs események stb. A célcsoport a helyi akciócsoport és minden olyan szervezet, beleértve a természetes személyeket is, amelyek a LSR területén tevékenykednek vagy tesznek bejelentést. A projekt 1. feladatában megvalósult projekt fő termékei a következők: 1. A HACS iroda működésének hónapjai – 36 hónap (hétfőtől péntekig nyitva tartó projektiroda);2. A HACS honlap működésének hónapjai – 36 m-cy;3. Az irodai személyzet/LAG-testület tagjai számára szervezett képzések száma – 6 kiadás;4. A HACS irodájában adott tanácsok vagy konzultációk száma – 50 tipp vagy konzultáció.A projekt 2. feladatában megvalósult főbb termékek: 1. A helyi akciócsoportok által szervezett LSR promóciós rendezvények száma – 1 esemény;2. A potenciális pályázók számára szervezett tájékoztató és konzultációs találkozók száma – 8 ülés;3. A helyi animációban részt vevő egyéb helyi akciócsoportok által szervezett rendezvények száma – 8 esemény;4. Szervezett tanulmányi utak száma – 1 utazás.A projekt a következőket foglalja magában: Kimeneti mutató (programspecifikus): Az ESZA-alapok működéséhez támogatott helyi akciócsoportok száma – 1Eredménymutató (projektspecifikus): A helyi akciócsoport által megvalósított LSR-ek száma – 1A projekt értéke 630.316,32 PLN lesz, amelyből a társfinanszírozás 598 800,50 PLN lesz. A projekt végrehajtási időszaka: 2019.4.1-től 2022.3.31-ig (Hungarian)
    26 July 2022
    0 references
    Baineann an tionscadal le costais reatha agus beochan. Is é is aidhm don tionscadal LSR a chur chun feidhme go héifeachtúil, lena n-áirítear cur chun feidhme an Phlean Cumarsáide. Baineann na costais reatha le cur chun feidhme na Straitéise maidir le forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail a bhainistiú agus áirítear leo na costais a bhaineann leis an méid seo a leanas: foireann, oiliúint, cothabháil oifige, etc. Baineann beochan le cur chun feidhme Straitéis CLLD chun an straitéis a chur chun cinn agus chun tacú le tairbhithe féideartha chun oibríochtaí a fhorbairt agus iarratais a ullmhú. Rinneadh foráil maidir leis an méid seo a leanas sa bheochan: cuairteanna staidéir, cruinnithe faisnéise agus comhairliúcháin, imeachtaí beochana pobail, etc. Is é an grúpa gníomhaíochta áitiúil agus gach eintiteas, lena n-áirítear daoine nádúrtha, a oibríonn nó a dhearbhaíonn gníomhaíocht i réimse LSR an spriocghrúpa. Is iad seo a leanas príomhtháirgí an tionscadail a baineadh amach i dtasc 1 den tionscadal: 1. An líon míonna oibríochta in oifig LAG — 36 mhí (oifig an tionscadail ar oscailt ó Luan go hAoine);2. Líon na míonna a d’fheidhmigh suíomh gréasáin LAG — 36 m-cy;3. Líon na n-oiliúint eagraithe do bhaill foirne oifige/chomhlacht an GGÁ — 6 eagrán;4. Líon na comhairle nó na gcomhairliúchán a tugadh san oifig LAG — 50 leideanna nó comhairliúcháin.Is iad seo a leanas príomhtháirgí an tionscadail a baineadh amach i dtasc 2 den tionscadal: 1. Líon na n-imeachtaí cur chun cinn LSR arna n-eagrú ag Grúpa LAG — 1 imeacht;2. Líon na gcruinnithe faisnéise agus comhairliúcháin a eagraíodh d’iarratasóirí féideartha — 8 gcruinniú;3. Líon na n-imeachtaí arna n-eagrú ag Grúpaí Comhairleacha Áitiúla eile a ghlacann páirt i mbeochan áitiúil — 8 n-imeacht;4. Líon na dturas staidéir eagraithe — turas amháin.Áirítear leis an tionscadal: Táscaire aschuir (sonrach don chlár): Líon na nGrúpaí Comhairleacha Áitiúla dá dtugtar tacaíocht d’fheidhmiú chistí CSE — 1Táscaire toraidh (sonrach tionscadail): Líon na LSRanna arna mbaint amach ag an LAG — 1 Is é PLN 630.316.32 luach an tionscadail, agus is PLN 598,800.50 a bheidh sa chómhaoiniú. Tréimhse cur chun feidhme an tionscadail: ón 1.4.2019 go dtí an 31.3.2022 (Irish)
    26 July 2022
    0 references
    Projektet gäller löpande kostnader och animering. Syftet med projektet är att effektivt genomföra LSR, inklusive genomförandet av kommunikationsplanen. De löpande kostnaderna är kopplade till förvaltningen av LLU-strategins genomförande och omfattar kostnaderna för personal, utbildning, kontorsunderhåll etc. Animering är kopplad till genomförandet av LLU-strategin för att främja strategin och stödja potentiella stödmottagare att utveckla insatser och förbereda ansökningar. Animeringen föreskrev följande: studiebesök, informations- och samrådsmöten, animeringsevenemang m.m. Målgruppen är LAG-gruppen och alla enheter, inklusive fysiska personer, som bedriver eller deklarerar åtgärder i LSR-området. De viktigaste produkterna av projektet som realiseras i uppgift 1 i projektet är:1. Antal driftmånader för LAG-kontoret – 36 månader (projektkontoret öppet måndag till fredag)2. Antal driftmånader för LAG-gruppens webbplats – 36 m-cy,3. Antal organiserade utbildningar för kontorspersonal/LAG-organ – 6 upplagor;4. Antal råd eller samråd som ges på LAG-kontoret – 50 tips eller samråd. Antal LSR-främjande evenemang som anordnas av LAG-gruppen – ett evenemang,2. Antal informations- och samrådsmöten som anordnas för potentiella sökande – 8 möten;3. Antal evenemang som anordnas av andra LAG-grupper som deltar i lokal animation – 8 evenemang;4. Antal organiserade studieresor – 1 resa.Projektet omfattar: Outputindikator (programspecifik): Antal LAG-grupper som får stöd för ESF-fondernas funktion – 1Resultatindikator (projektspecifik): LAG-gruppens antal LSR – 1Projektets värde kommer att vara 630 316,32 zloty, varav medfinansieringen kommer att uppgå till 598 800,50 zloty. Projektgenomförandeperiod: från 1.4.2019 till 31.3.2022 (Swedish)
    26 July 2022
    0 references
    Projekt hõlmab jooksvaid kulusid ja animatsiooni. Projekti eesmärk on LSRi tõhus rakendamine, sealhulgas teabevahetuskava rakendamine. Jooksvad kulud on seotud kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamise juhtimisega ja hõlmavad järgmisi kulusid: personal, koolitus, kontorihooldus jne. Elavdamine on seotud kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamisega, et edendada strateegiat ja toetada võimalikke toetusesaajaid tegevuste väljatöötamisel ja taotluste ettevalmistamisel. Animatsioon nägi ette: õppekülastused, teabe- ja konsultatsioonikohtumised, kogukonna animatsiooniüritused jne. Sihtrühm on kohalik tegevusrühm ja kõik üksused, sealhulgas füüsilised isikud, kes tegutsevad või deklareerivad tegevust kohalikul tasandil. Projekti 1. ülesande raames ellu viidud projekti peamised tooted on:1. Kohaliku tegevusrühma büroo töökuude arv – 36 kuud (projektikontor on avatud esmaspäevast reedeni);2 Kohaliku tegevusrühma veebisaidi kasutuskuude arv – 36 m-cy;3. Korraldatud koolituste arv kontoritöötajatele/LAGi organite liikmetele – 6 väljaannet;4. Kohaliku tegevusrühma büroos antud nõuannete või konsultatsioonide arv – 50 nõuannet või konsultatsioonid.Projekti 2. ülesande raames ellu viidud projekti peamised tooted on:1. Kohaliku tegevusrühma korraldatud kohaliku omavalitsuse edendamisürituste arv – 1 üritus;2. Potentsiaalsetele taotlejatele korraldatud teavitamis- ja konsulteerimiskoosolekute arv – 8 koosolekut;3. Kohalikus animatsioonis osalevate muude kohalike tegevusrühmade korraldatud ürituste arv – 8 üritust;4 Korraldatud õppereiside arv – 1 reis.Projekt sisaldab: Väljundnäitaja (programmispetsiifiline): ESFi vahendite toimimiseks toetatud kohalike tegevusrühmade arv – 1 Tulemusnäitaja (projektipõhine): Kohaliku tegevusrühma realiseeritud kohalike soovituste arv – 1Projekti väärtus on 630 316,32 Poola zlotti, millest kaasrahastamine on 598 800,50 Poola zlotti. Projekti rakendamise periood: 1.4.2019–31.3.2022 (Estonian)
    26 July 2022
    0 references
    WOJ.: KUJAWSKO-POMORSKIE, POW.: inowrocławski
    0 references
    0 references
    24 May 2023
    0 references

    Identifiers

    RPKP.11.01.00-04-0005/19
    0 references