Support for running and animation — second generation (Q99846): Difference between revisions

From EU Knowledge Graph
Jump to navigation Jump to search
(‎Changed an Item)
(‎Changed an Item)
Property / contained in NUTS
 
Property / contained in NUTS: Inowrocławski / rank
 
Normal rank

Revision as of 03:02, 16 July 2020

Project in Poland financed by DG Regio
Language Label Description Also known as
English
Support for running and animation — second generation
Project in Poland financed by DG Regio

    Statements

    0 references
    598,800.5 zloty
    0 references
    143,712.12 Euro
    13 January 2020
    0 references
    630,316.32 zloty
    0 references
    151,275.91679999998 Euro
    13 January 2020
    0 references
    95.0 percent
    0 references
    1 April 2019
    0 references
    31 March 2022
    0 references
    STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA INOWROCŁAW
    0 references
    0 references
    0 references

    52°46'53.4"N, 18°14'46.7"E
    0 references
    Projekt dotyczy kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania Strategii RLKS i obejmują koszty: personelu, szkoleń, utrzymania biura itp. Animowanie związane jest z realizacją Strategii RLKS w celu propagowania strategii oraz wspierania potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. W ramach animacji przewidziano: wizyty studyjne, spotkanie informacyjno-konsultacyjne, wydarzenia animujące lokalną społeczność itp. Grupę docelową stanowi LGD oraz wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne, działające lub deklarujące działanie na obszarze objętym LSR. Główne produkty projektu zrealizowane w zadaniu 1 projektu to:1. Liczba miesięcy funkcjonowania biura LGD - 36 m-cy (biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku);2. Liczba miesięcy funkcjonowania strony internetowej LGD - 36 m-cy;3. Liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników biura / członków organów LGD- 6 edycji;4. Liczba porad lub konsultacji udzielonych w biurze LGD - 50 porad lub konsultacji.Główne produkty projektu zrealizowane w zadaniu 2 projektu to:1. Liczba wydarzeń promujących LSR zorganizowanych przez LGD - 1 impreza;2. Liczba zorganizowanych spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców - 8 spotkań;3. Liczba imprez organizowanych przez inne podmioty, w których uczestniczy LGD, prowadząc animację lokalną - 8 imprez;4. Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych - 1 wyjazd.W projekcie występują: Wskaźnik produktu (specyficzne dla programu): Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na funkcjonowanie środków EFS – 1Wskaźnik rezultatu (specyficzne dla projektu): Liczba LSR zrealizowanych przez LGD - 1Wartość projektu wyniesie 630.316,32 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 598.800,50 zł. Okres realizacji projektu: od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. (Polish)
    0 references
    The project concerns the running costs and animation. The project aims at a smooth implementation of LDSs, including the implementation of the Communication Plan. Running costs are linked to the management of the implementation of the CLLD strategy and include costs: staff, training, office maintenance, etc. Animation is linked to the implementation of the CLLD Strategy to promote the strategy and support potential beneficiaries to develop operations and prepare proposals. As foreseen in the animation: study visits, information and consultation events, community animation, etc. The target group shall be an LGD and all entities, including natural persons, operating or declaring an action in the area covered by the LSR. The project’s main project outputs under Task 1 are 1. The LAG office’s number of months of operation — 36 months (open Monday to Friday); 2. Number of months of operation of the LAG website — 36 months; 3. Number of organised training courses for the employees of the office/members of the LGD-6 authorities; 4. The number of advice or consultations provided at the LAG’s office — 50 advice or consultation. the main project outputs of the project 2 are: 1. Number of events to promote LDSs organised by the LAG — 1 event; 2. Number of organised information and consultation meetings for potential applicants — 8 meetings, 3. Number of events organised by other LAG participants leading to local animation of 8 events, 4. Number of organised study visits — 1 outgoing. Output indicator (programme-specific): Number of LAGs that have received support for the functioning of ESF measures — 1 Result indicator (project specific): The number of LDSs carried out by the LAG — 1 project value will be PLN 630.316,32, of which PLN 598.800,50 will be paid. Duration of the project: from 01.04.2019 to 31.03.2022 (English)
    0 references

    Identifiers

    RPKP.11.01.00-04-0005/19
    0 references