Support for running costs and animation (Q99842): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed an Item) |
(Changed label, description and/or aliases in pt) |
||||||||||||||
(30 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
label / pl | label / pl | ||||||||||||||
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i | Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji | ||||||||||||||
label / en | label / en | ||||||||||||||
Support for running costs and | Support for running costs and animation | ||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||
Prise en charge des frais de fonctionnement et de l’animation | |||||||||||||||
label / de | label / de | ||||||||||||||
Unterstützung bei laufenden Kosten und Animation | |||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||
Ondersteuning voor lopende kosten en animatie | |||||||||||||||
label / it | label / it | ||||||||||||||
Supporto per costi di gestione e animazione | |||||||||||||||
label / es | label / es | ||||||||||||||
Soporte para costes de funcionamiento y animación | |||||||||||||||
label / da | label / da | ||||||||||||||
Støtte til driftsomkostninger og animation | |||||||||||||||
label / fi | label / fi | ||||||||||||||
Juoksevien kulujen ja animaatioiden tukeminen | |||||||||||||||
label / et | label / et | ||||||||||||||
Jooksvate kulude ja animatsiooni toetamine | |||||||||||||||
label / ga | label / ga | ||||||||||||||
Tacaíocht do chostais reatha agus beochan | |||||||||||||||
label / sl | label / sl | ||||||||||||||
Podpora za tekoče stroške in animacijo | |||||||||||||||
label / el | label / el | ||||||||||||||
Στήριξη για τις δαπάνες λειτουργίας και την εμψύχωση | |||||||||||||||
label / bg | label / bg | ||||||||||||||
Подкрепа за текущи разходи и анимация | |||||||||||||||
label / ro | label / ro | ||||||||||||||
Suport pentru costurile de funcționare și animație | |||||||||||||||
label / sv | label / sv | ||||||||||||||
Stöd för löpande kostnader och animering | |||||||||||||||
label / sk | label / sk | ||||||||||||||
Podpora prevádzkových nákladov a animácie | |||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||
Működési költségek és animáció támogatása | |||||||||||||||
label / lt | label / lt | ||||||||||||||
Parama einamosioms išlaidoms ir animacijai | |||||||||||||||
label / pt | label / pt | ||||||||||||||
Apoio aos custos de funcionamento e animação | |||||||||||||||
label / mt | label / mt | ||||||||||||||
Appoġġ għall-ispejjeż operattivi u l-animazzjoni | |||||||||||||||
label / hr | label / hr | ||||||||||||||
Potpora za tekuće troškove i animaciju | |||||||||||||||
label / lv | label / lv | ||||||||||||||
Atbalsts darbības izmaksām un aktivizēšanai | |||||||||||||||
label / cs | label / cs | ||||||||||||||
Podpora provozních nákladů a animace | |||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||
Project in Poland | Project Q99842 in Poland | ||||||||||||||
description / pl | description / pl | ||||||||||||||
Projekt w Polsce | Projekt Q99842 w Polsce | ||||||||||||||
description / bg | description / bg | ||||||||||||||
Проект Q99842 в Полша | |||||||||||||||
description / hr | description / hr | ||||||||||||||
Projekt Q99842 u Poljskoj | |||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
Projekt Q99842 Lengyelországban | |||||||||||||||
description / cs | description / cs | ||||||||||||||
Projekt Q99842 v Polsku | |||||||||||||||
description / da | description / da | ||||||||||||||
Projekt Q99842 i Polen | |||||||||||||||
description / nl | description / nl | ||||||||||||||
Project Q99842 in Polen | |||||||||||||||
description / et | description / et | ||||||||||||||
Projekt Q99842 Poolas | |||||||||||||||
description / fi | description / fi | ||||||||||||||
Projekti Q99842 Puolassa | |||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
Projet Q99842 en Pologne | |||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
Projekt Q99842 in Polen | |||||||||||||||
description / el | description / el | ||||||||||||||
Έργο Q99842 στην Πολωνία | |||||||||||||||
description / ga | description / ga | ||||||||||||||
Tionscadal Q99842 sa Pholainn | |||||||||||||||
description / it | description / it | ||||||||||||||
Progetto Q99842 in Polonia | |||||||||||||||
description / lv | description / lv | ||||||||||||||
Projekts Q99842 Polijā | |||||||||||||||
description / lt | description / lt | ||||||||||||||
Projektas Q99842 Lenkijoje | |||||||||||||||
description / mt | description / mt | ||||||||||||||
Proġett Q99842 fil-Polonja | |||||||||||||||
description / pt | description / pt | ||||||||||||||
Projeto Q99842 na Polônia | |||||||||||||||
description / ro | description / ro | ||||||||||||||
Proiectul Q99842 în Polonia | |||||||||||||||
description / sk | description / sk | ||||||||||||||
Projekt Q99842 v Poľsku | |||||||||||||||
description / sl | description / sl | ||||||||||||||
Projekt Q99842 na Poljskem | |||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
Proyecto Q99842 en Polonia | |||||||||||||||
description / sv | description / sv | ||||||||||||||
Projekt Q99842 i Polen | |||||||||||||||
Property / EU contribution | Property / EU contribution | ||||||||||||||
| 1,890,879.38 zloty
| ||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 395,028.28559999994 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution: 395,028.28559999994 Euro / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 395,028.28559999994 Euro / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget | Property / budget | ||||||||||||||
| 1,990,399.48 zloty
| ||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget: 415,819.24799999996 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / budget: 415,819.24799999996 Euro / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget: 415,819.24799999996 Euro / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 95.0 percent / rank | |||||||||||||||
Property / end time | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / end time: 30 June 2023 / rank | |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Property / summary: The project concerns the running costs and animation. The project aims at a smooth implementation of LDSs, including the implementation of the communication plan. The running costs shall relate to the management of the implementation of the community-led local development strategy and shall cover the following costs: operating costs, staff costs, training costs for staff members and bodies of the LAG, costs related to office maintenance, purchase of equipment (in the form of 2 computers fixed with software, desk officers and fridges), business travel, service of the Council, accounting and legal services, etc. Animation is linked to the implementation of the community-led strategy in order to facilitate exchanges between stakeholders in order to provide information and to promote a strategy and support potential beneficiaries to develop operations and to prepare proposals. Staff costs, study visits, own events of LAGs, information, promotional and educational events, gadgets, etc. will be used for animation. The target group shall be an LGD and all entities, including natural persons, operating or declaring an action in the area covered by the LSR. The main output indicators are: The number of months of operation of the LAG office -51; The number of months of operation of the LAG website — 51; The number of training courses for the staff of the Bureau/members of the LAG’s bodies — 24; The number of meetings held for potential applicants and beneficiaries — 61; Number of organised study trips — 4; The number of events to be promoted under the LSR — 10. The product of the result is: LSR carried by LAGs — 1. The value of the project will be PLN 1 732 580,20, with a subsidy of PLN 1 645 951,19. Duration of the project: from 1.04.2019 to 30.06.2023 (English) / rank | |||||||||||||||
Property / coordinate location: 53°3'13.0"N, 19°15'42.5"E / qualifier | |||||||||||||||
Property / coordinate location: 52°58'41.5"N, 19°23'4.2"E / qualifier | |||||||||||||||
Property / coordinate location: 53°3'46.8"N, 19°25'9.5"E / qualifier | |||||||||||||||
Property / coordinate location: 53°1'0.1"N, 19°37'29.3"E / qualifier | |||||||||||||||
Property / coordinate location: 53°8'16.4"N, 19°16'40.8"E / qualifier | |||||||||||||||
Property / financed by | |||||||||||||||
Property / financed by: Directorate-General for Regional and Urban Policy / rank | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS: Grudziądzki / qualifier | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS: Grudziądzki / rank | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS: Grudziądzki / rank | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS: Grudziądzki / rank | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS: Grudziądzki / rank | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit: Skrwilno / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit: Skrwilno / qualifier | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
420,342.49 Euro
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 420,342.49 Euro / rank | |||||||||||||||
Preferred rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution: 420,342.49 Euro / qualifier | |||||||||||||||
exchange rate to Euro: 0.24 Euro
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 420,342.49 Euro / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 13 January 2020
| |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
442,465.8 Euro
| |||||||||||||||
Property / budget: 442,465.8 Euro / rank | |||||||||||||||
Preferred rank | |||||||||||||||
Property / budget: 442,465.8 Euro / qualifier | |||||||||||||||
exchange rate to Euro: 0.24 Euro
| |||||||||||||||
Property / budget: 442,465.8 Euro / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 13 January 2020
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
The project concerns running costs and animation. The aim of the project is to implement the LSR efficiently, including the implementation of the communication plan. The running costs are related to the management of the implementation of the community-led local development strategy and shall include the following costs: operating costs, staff costs, training costs for LAG staff and bodies, costs related to office maintenance, purchase of equipment (in the form of 2 computers with software, armored cash register and refrigerator), business trips, Board services, accounting and legal services, etc. Animation is linked to the implementation of a community-led strategy to facilitate exchanges between stakeholders to provide information and promote the strategy and support potential beneficiaries to develop operations and prepare proposals. The animation will finance staff costs, study visits, LAG’s own events, information materials and events, promotional and educational events, gadgets, etc. The target group shall be the LAG and all entities, including individuals, acting or declaring an action in the area covered by the LSR. The main output indicators include: Number of months of operation of the LAG office -51; Number of months of operation of the LAG website; Number of training courses for staff of the Office/Members of LAG bodies – 24; Number of organised meetings for potential applicants and beneficiaries; Number of study trips organised – 4; Number of organised events promoting LSR – 10. The result product is: Number of LSRs implemented by LAGs – 1. The value of the project will amount to PLN 1 732 580.20, of which the co-financing will amount to PLN 1 645 951.19. Period of implementation of the project: from 1.04.2019 to 30.06.2023 (English) | |||||||||||||||
Property / summary: The project concerns running costs and animation. The aim of the project is to implement the LSR efficiently, including the implementation of the communication plan. The running costs are related to the management of the implementation of the community-led local development strategy and shall include the following costs: operating costs, staff costs, training costs for LAG staff and bodies, costs related to office maintenance, purchase of equipment (in the form of 2 computers with software, armored cash register and refrigerator), business trips, Board services, accounting and legal services, etc. Animation is linked to the implementation of a community-led strategy to facilitate exchanges between stakeholders to provide information and promote the strategy and support potential beneficiaries to develop operations and prepare proposals. The animation will finance staff costs, study visits, LAG’s own events, information materials and events, promotional and educational events, gadgets, etc. The target group shall be the LAG and all entities, including individuals, acting or declaring an action in the area covered by the LSR. The main output indicators include: Number of months of operation of the LAG office -51; Number of months of operation of the LAG website; Number of training courses for staff of the Office/Members of LAG bodies – 24; Number of organised meetings for potential applicants and beneficiaries; Number of study trips organised – 4; Number of organised events promoting LSR – 10. The result product is: Number of LSRs implemented by LAGs – 1. The value of the project will amount to PLN 1 732 580.20, of which the co-financing will amount to PLN 1 645 951.19. Period of implementation of the project: from 1.04.2019 to 30.06.2023 (English) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: The project concerns running costs and animation. The aim of the project is to implement the LSR efficiently, including the implementation of the communication plan. The running costs are related to the management of the implementation of the community-led local development strategy and shall include the following costs: operating costs, staff costs, training costs for LAG staff and bodies, costs related to office maintenance, purchase of equipment (in the form of 2 computers with software, armored cash register and refrigerator), business trips, Board services, accounting and legal services, etc. Animation is linked to the implementation of a community-led strategy to facilitate exchanges between stakeholders to provide information and promote the strategy and support potential beneficiaries to develop operations and prepare proposals. The animation will finance staff costs, study visits, LAG’s own events, information materials and events, promotional and educational events, gadgets, etc. The target group shall be the LAG and all entities, including individuals, acting or declaring an action in the area covered by the LSR. The main output indicators include: Number of months of operation of the LAG office -51; Number of months of operation of the LAG website; Number of training courses for staff of the Office/Members of LAG bodies – 24; Number of organised meetings for potential applicants and beneficiaries; Number of study trips organised – 4; Number of organised events promoting LSR – 10. The result product is: Number of LSRs implemented by LAGs – 1. The value of the project will amount to PLN 1 732 580.20, of which the co-financing will amount to PLN 1 645 951.19. Period of implementation of the project: from 1.04.2019 to 30.06.2023 (English) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 October 2020
| |||||||||||||||
Property / summary: The project concerns running costs and animation. The aim of the project is to implement the LSR efficiently, including the implementation of the communication plan. The running costs are related to the management of the implementation of the community-led local development strategy and shall include the following costs: operating costs, staff costs, training costs for LAG staff and bodies, costs related to office maintenance, purchase of equipment (in the form of 2 computers with software, armored cash register and refrigerator), business trips, Board services, accounting and legal services, etc. Animation is linked to the implementation of a community-led strategy to facilitate exchanges between stakeholders to provide information and promote the strategy and support potential beneficiaries to develop operations and prepare proposals. The animation will finance staff costs, study visits, LAG’s own events, information materials and events, promotional and educational events, gadgets, etc. The target group shall be the LAG and all entities, including individuals, acting or declaring an action in the area covered by the LSR. The main output indicators include: Number of months of operation of the LAG office -51; Number of months of operation of the LAG website; Number of training courses for staff of the Office/Members of LAG bodies – 24; Number of organised meetings for potential applicants and beneficiaries; Number of study trips organised – 4; Number of organised events promoting LSR – 10. The result product is: Number of LSRs implemented by LAGs – 1. The value of the project will amount to PLN 1 732 580.20, of which the co-financing will amount to PLN 1 645 951.19. Period of implementation of the project: from 1.04.2019 to 30.06.2023 (English) / qualifier | |||||||||||||||
readability score: 0.1370688306886171
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Le projet concerne les coûts de fonctionnement et l’animation. L’objectif du projet est de mettre en œuvre efficacement le LSR, y compris la mise en œuvre du plan de communication. Les frais de fonctionnement sont liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie DLAL et comprennent les coûts suivants: les frais de fonctionnement, les frais de personnel, les frais de formation du personnel et des organes du GAL, les frais d’entretien des bureaux, l’achat de matériel (sous la forme de 2 ordinateurs de bureau équipés d’un logiciel, d’une caisse blindée et d’un réfrigérateur), de missions, de services du Conseil, de services comptables et juridiques, etc. L’animation est liée à la mise en œuvre d’une stratégie communautaire afin de faciliter les échanges entre les parties prenantes, de fournir des informations et de promouvoir la stratégie, et d’aider les bénéficiaires potentiels à développer des opérations et à préparer des propositions. L’animation financera les frais de personnel, les visites d’étude, les propres événements du GAL, le matériel et les événements d’information, les événements promotionnels et éducatifs, les gadgets, etc. Le groupe cible est le GAL et toutes les entités, y compris les personnes physiques, opérant ou déclarant des actions dans le domaine de la RDT. Les principaux indicateurs de réalisation sont les suivants: Nombre de mois de fonctionnement du bureau du GAL -51; Nombre de mois d’exploitation du site web des GAL — 51; Nombre de formations destinées aux membres du personnel des organes de l’Office/du GAL — 24; Nombre de réunions organisées pour les candidats potentiels et les bénéficiaires — 61; Nombre de voyages d’études organisés — 4; Nombre d’événements organisés faisant la promotion de la LSR — 10. Le produit du résultat est: Nombre de LSR réalisés par le GAL — 1. La valeur du projet s’élèvera à 1 732 580,20 PLN, dont le cofinancement s’élèvera à 1 645 951,19 PLN. Période de mise en œuvre du projet: du 1.4.2019 au 30.6.2023 (French) | |||||||||||||||
Property / summary: Le projet concerne les coûts de fonctionnement et l’animation. L’objectif du projet est de mettre en œuvre efficacement le LSR, y compris la mise en œuvre du plan de communication. Les frais de fonctionnement sont liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie DLAL et comprennent les coûts suivants: les frais de fonctionnement, les frais de personnel, les frais de formation du personnel et des organes du GAL, les frais d’entretien des bureaux, l’achat de matériel (sous la forme de 2 ordinateurs de bureau équipés d’un logiciel, d’une caisse blindée et d’un réfrigérateur), de missions, de services du Conseil, de services comptables et juridiques, etc. L’animation est liée à la mise en œuvre d’une stratégie communautaire afin de faciliter les échanges entre les parties prenantes, de fournir des informations et de promouvoir la stratégie, et d’aider les bénéficiaires potentiels à développer des opérations et à préparer des propositions. L’animation financera les frais de personnel, les visites d’étude, les propres événements du GAL, le matériel et les événements d’information, les événements promotionnels et éducatifs, les gadgets, etc. Le groupe cible est le GAL et toutes les entités, y compris les personnes physiques, opérant ou déclarant des actions dans le domaine de la RDT. Les principaux indicateurs de réalisation sont les suivants: Nombre de mois de fonctionnement du bureau du GAL -51; Nombre de mois d’exploitation du site web des GAL — 51; Nombre de formations destinées aux membres du personnel des organes de l’Office/du GAL — 24; Nombre de réunions organisées pour les candidats potentiels et les bénéficiaires — 61; Nombre de voyages d’études organisés — 4; Nombre d’événements organisés faisant la promotion de la LSR — 10. Le produit du résultat est: Nombre de LSR réalisés par le GAL — 1. La valeur du projet s’élèvera à 1 732 580,20 PLN, dont le cofinancement s’élèvera à 1 645 951,19 PLN. Période de mise en œuvre du projet: du 1.4.2019 au 30.6.2023 (French) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Le projet concerne les coûts de fonctionnement et l’animation. L’objectif du projet est de mettre en œuvre efficacement le LSR, y compris la mise en œuvre du plan de communication. Les frais de fonctionnement sont liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie DLAL et comprennent les coûts suivants: les frais de fonctionnement, les frais de personnel, les frais de formation du personnel et des organes du GAL, les frais d’entretien des bureaux, l’achat de matériel (sous la forme de 2 ordinateurs de bureau équipés d’un logiciel, d’une caisse blindée et d’un réfrigérateur), de missions, de services du Conseil, de services comptables et juridiques, etc. L’animation est liée à la mise en œuvre d’une stratégie communautaire afin de faciliter les échanges entre les parties prenantes, de fournir des informations et de promouvoir la stratégie, et d’aider les bénéficiaires potentiels à développer des opérations et à préparer des propositions. L’animation financera les frais de personnel, les visites d’étude, les propres événements du GAL, le matériel et les événements d’information, les événements promotionnels et éducatifs, les gadgets, etc. Le groupe cible est le GAL et toutes les entités, y compris les personnes physiques, opérant ou déclarant des actions dans le domaine de la RDT. Les principaux indicateurs de réalisation sont les suivants: Nombre de mois de fonctionnement du bureau du GAL -51; Nombre de mois d’exploitation du site web des GAL — 51; Nombre de formations destinées aux membres du personnel des organes de l’Office/du GAL — 24; Nombre de réunions organisées pour les candidats potentiels et les bénéficiaires — 61; Nombre de voyages d’études organisés — 4; Nombre d’événements organisés faisant la promotion de la LSR — 10. Le produit du résultat est: Nombre de LSR réalisés par le GAL — 1. La valeur du projet s’élèvera à 1 732 580,20 PLN, dont le cofinancement s’élèvera à 1 645 951,19 PLN. Période de mise en œuvre du projet: du 1.4.2019 au 30.6.2023 (French) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 1 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Das Projekt betrifft Betriebskosten und Animationen. Ziel des Projekts ist die effiziente Umsetzung der LSR, einschließlich der Umsetzung des Kommunikationsplans. Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Verwaltung der Umsetzung der CLLD-Strategie und umfassen folgende Kosten: Betriebskosten, Personalkosten, Schulungskosten für Mitarbeiter und Einrichtungen der LAG, Büroinstandhaltungskosten, Anschaffung von Ausrüstung (in Form von 2 Desktops mit Software, gepanzerter Registrierkasse und Kühlschrank), Dienstreisen, Ratsdienst, Buchhaltungs- und Rechtsdienstleistungen usw. Animation steht im Zusammenhang mit der Umsetzung einer von der Gemeinschaft geleiteten Strategie, um den Austausch zwischen den Interessenträgern zu erleichtern, Informationen bereitzustellen und die Strategie zu fördern sowie potenzielle Begünstigte bei der Entwicklung von Vorhaben und der Ausarbeitung von Vorschlägen zu unterstützen. Die Animation finanziert Personalkosten, Studienbesuche, eigene LAG-Veranstaltungen, Informationsmaterialien und Veranstaltungen, Werbe- und Bildungsveranstaltungen, Gadgets usw. Zielgruppe sind die LAG und alle Einrichtungen, einschließlich natürlicher Personen, die im LSR-Gebiet tätig oder deklarieren. Zu den wichtigsten Outputindikatoren gehören: Zahl der Betriebsmonate des LAG-Büros -51; Anzahl der Betriebsmonate der LAG-Website – 51; Anzahl der Schulungen für Bedienstete des Amtes/der LAG-Einrichtungen – 24; Zahl der für potenzielle Antragsteller und Begünstigten organisierten Sitzungen – 61; Anzahl der durchgeführten Studienreisen – 4; Anzahl der organisierten Veranstaltungen zur Förderung der LSR – 10. Das Produkt des Ergebnisses ist: Anzahl der von der LAG realisierten LSR – 1. Der Projektwert beläuft sich auf 1 732 580,20 PLN, wovon sich die Kofinanzierung auf 1 645 951,19 PLN beläuft. Projektdurchführungszeitraum: vom 1.4.2019 bis 30.6.2023 (German) | |||||||||||||||
Property / summary: Das Projekt betrifft Betriebskosten und Animationen. Ziel des Projekts ist die effiziente Umsetzung der LSR, einschließlich der Umsetzung des Kommunikationsplans. Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Verwaltung der Umsetzung der CLLD-Strategie und umfassen folgende Kosten: Betriebskosten, Personalkosten, Schulungskosten für Mitarbeiter und Einrichtungen der LAG, Büroinstandhaltungskosten, Anschaffung von Ausrüstung (in Form von 2 Desktops mit Software, gepanzerter Registrierkasse und Kühlschrank), Dienstreisen, Ratsdienst, Buchhaltungs- und Rechtsdienstleistungen usw. Animation steht im Zusammenhang mit der Umsetzung einer von der Gemeinschaft geleiteten Strategie, um den Austausch zwischen den Interessenträgern zu erleichtern, Informationen bereitzustellen und die Strategie zu fördern sowie potenzielle Begünstigte bei der Entwicklung von Vorhaben und der Ausarbeitung von Vorschlägen zu unterstützen. Die Animation finanziert Personalkosten, Studienbesuche, eigene LAG-Veranstaltungen, Informationsmaterialien und Veranstaltungen, Werbe- und Bildungsveranstaltungen, Gadgets usw. Zielgruppe sind die LAG und alle Einrichtungen, einschließlich natürlicher Personen, die im LSR-Gebiet tätig oder deklarieren. Zu den wichtigsten Outputindikatoren gehören: Zahl der Betriebsmonate des LAG-Büros -51; Anzahl der Betriebsmonate der LAG-Website – 51; Anzahl der Schulungen für Bedienstete des Amtes/der LAG-Einrichtungen – 24; Zahl der für potenzielle Antragsteller und Begünstigten organisierten Sitzungen – 61; Anzahl der durchgeführten Studienreisen – 4; Anzahl der organisierten Veranstaltungen zur Förderung der LSR – 10. Das Produkt des Ergebnisses ist: Anzahl der von der LAG realisierten LSR – 1. Der Projektwert beläuft sich auf 1 732 580,20 PLN, wovon sich die Kofinanzierung auf 1 645 951,19 PLN beläuft. Projektdurchführungszeitraum: vom 1.4.2019 bis 30.6.2023 (German) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Das Projekt betrifft Betriebskosten und Animationen. Ziel des Projekts ist die effiziente Umsetzung der LSR, einschließlich der Umsetzung des Kommunikationsplans. Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Verwaltung der Umsetzung der CLLD-Strategie und umfassen folgende Kosten: Betriebskosten, Personalkosten, Schulungskosten für Mitarbeiter und Einrichtungen der LAG, Büroinstandhaltungskosten, Anschaffung von Ausrüstung (in Form von 2 Desktops mit Software, gepanzerter Registrierkasse und Kühlschrank), Dienstreisen, Ratsdienst, Buchhaltungs- und Rechtsdienstleistungen usw. Animation steht im Zusammenhang mit der Umsetzung einer von der Gemeinschaft geleiteten Strategie, um den Austausch zwischen den Interessenträgern zu erleichtern, Informationen bereitzustellen und die Strategie zu fördern sowie potenzielle Begünstigte bei der Entwicklung von Vorhaben und der Ausarbeitung von Vorschlägen zu unterstützen. Die Animation finanziert Personalkosten, Studienbesuche, eigene LAG-Veranstaltungen, Informationsmaterialien und Veranstaltungen, Werbe- und Bildungsveranstaltungen, Gadgets usw. Zielgruppe sind die LAG und alle Einrichtungen, einschließlich natürlicher Personen, die im LSR-Gebiet tätig oder deklarieren. Zu den wichtigsten Outputindikatoren gehören: Zahl der Betriebsmonate des LAG-Büros -51; Anzahl der Betriebsmonate der LAG-Website – 51; Anzahl der Schulungen für Bedienstete des Amtes/der LAG-Einrichtungen – 24; Zahl der für potenzielle Antragsteller und Begünstigten organisierten Sitzungen – 61; Anzahl der durchgeführten Studienreisen – 4; Anzahl der organisierten Veranstaltungen zur Förderung der LSR – 10. Das Produkt des Ergebnisses ist: Anzahl der von der LAG realisierten LSR – 1. Der Projektwert beläuft sich auf 1 732 580,20 PLN, wovon sich die Kofinanzierung auf 1 645 951,19 PLN beläuft. Projektdurchführungszeitraum: vom 1.4.2019 bis 30.6.2023 (German) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 7 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Het project betreft exploitatiekosten en animatie. Het doel van het project is om de LSR efficiënt uit te voeren, inclusief de uitvoering van het communicatieplan. De lopende kosten hebben betrekking op het beheer van de uitvoering van de CLLD-strategie en omvatten de volgende kosten: exploitatiekosten, personeelskosten, opleidingskosten voor LAG-personeel en -organen, kosten voor kantooronderhoud, aankoop van apparatuur (in de vorm van 2 desktops met software, gepantserde kassa en koelkast), dienstreizen, diensten van de Raad, boekhoudkundige en juridische diensten, enz. Animatie houdt verband met de uitvoering van een door de gemeenschap geleide strategie om de uitwisseling tussen belanghebbenden te vergemakkelijken, informatie te verstrekken en de strategie te bevorderen, en potentiële begunstigden te ondersteunen bij het ontwikkelen van concrete acties en het opstellen van voorstellen. De animatie zal de personeelskosten, studiebezoeken, eigen LAG-evenementen, informatiemateriaal en evenementen, promotie- en educatieve evenementen, gadgets, enz. financieren. De doelgroep is de LAG en alle entiteiten, met inbegrip van natuurlijke personen, die actief zijn of actie verklaren in het LSR-gebied. De belangrijkste outputindicatoren omvatten: Aantal maanden van exploitatie van LAG-kantoor -51; Aantal maanden van exploitatie van de LAG-website — 51; Aantal opleidingen voor personeelsleden van het Bureau/LAG-organen — 24; Aantal vergaderingen voor potentiële aanvragers en begunstigden — 61; Aantal georganiseerde studiereizen — 4; Aantal georganiseerde evenementen ter bevordering van LSR — 10. Het product van het resultaat is: Aantal LSR’s gerealiseerd door LAG — 1. De waarde van het project bedraagt 1 732 580,20 PLN, waarvan de medefinanciering 1 645 951,19 PLN bedraagt. Uitvoeringsperiode van het project: van 1.4.2019 tot en met 30.6.2023 (Dutch) | |||||||||||||||
Property / summary: Het project betreft exploitatiekosten en animatie. Het doel van het project is om de LSR efficiënt uit te voeren, inclusief de uitvoering van het communicatieplan. De lopende kosten hebben betrekking op het beheer van de uitvoering van de CLLD-strategie en omvatten de volgende kosten: exploitatiekosten, personeelskosten, opleidingskosten voor LAG-personeel en -organen, kosten voor kantooronderhoud, aankoop van apparatuur (in de vorm van 2 desktops met software, gepantserde kassa en koelkast), dienstreizen, diensten van de Raad, boekhoudkundige en juridische diensten, enz. Animatie houdt verband met de uitvoering van een door de gemeenschap geleide strategie om de uitwisseling tussen belanghebbenden te vergemakkelijken, informatie te verstrekken en de strategie te bevorderen, en potentiële begunstigden te ondersteunen bij het ontwikkelen van concrete acties en het opstellen van voorstellen. De animatie zal de personeelskosten, studiebezoeken, eigen LAG-evenementen, informatiemateriaal en evenementen, promotie- en educatieve evenementen, gadgets, enz. financieren. De doelgroep is de LAG en alle entiteiten, met inbegrip van natuurlijke personen, die actief zijn of actie verklaren in het LSR-gebied. De belangrijkste outputindicatoren omvatten: Aantal maanden van exploitatie van LAG-kantoor -51; Aantal maanden van exploitatie van de LAG-website — 51; Aantal opleidingen voor personeelsleden van het Bureau/LAG-organen — 24; Aantal vergaderingen voor potentiële aanvragers en begunstigden — 61; Aantal georganiseerde studiereizen — 4; Aantal georganiseerde evenementen ter bevordering van LSR — 10. Het product van het resultaat is: Aantal LSR’s gerealiseerd door LAG — 1. De waarde van het project bedraagt 1 732 580,20 PLN, waarvan de medefinanciering 1 645 951,19 PLN bedraagt. Uitvoeringsperiode van het project: van 1.4.2019 tot en met 30.6.2023 (Dutch) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Het project betreft exploitatiekosten en animatie. Het doel van het project is om de LSR efficiënt uit te voeren, inclusief de uitvoering van het communicatieplan. De lopende kosten hebben betrekking op het beheer van de uitvoering van de CLLD-strategie en omvatten de volgende kosten: exploitatiekosten, personeelskosten, opleidingskosten voor LAG-personeel en -organen, kosten voor kantooronderhoud, aankoop van apparatuur (in de vorm van 2 desktops met software, gepantserde kassa en koelkast), dienstreizen, diensten van de Raad, boekhoudkundige en juridische diensten, enz. Animatie houdt verband met de uitvoering van een door de gemeenschap geleide strategie om de uitwisseling tussen belanghebbenden te vergemakkelijken, informatie te verstrekken en de strategie te bevorderen, en potentiële begunstigden te ondersteunen bij het ontwikkelen van concrete acties en het opstellen van voorstellen. De animatie zal de personeelskosten, studiebezoeken, eigen LAG-evenementen, informatiemateriaal en evenementen, promotie- en educatieve evenementen, gadgets, enz. financieren. De doelgroep is de LAG en alle entiteiten, met inbegrip van natuurlijke personen, die actief zijn of actie verklaren in het LSR-gebied. De belangrijkste outputindicatoren omvatten: Aantal maanden van exploitatie van LAG-kantoor -51; Aantal maanden van exploitatie van de LAG-website — 51; Aantal opleidingen voor personeelsleden van het Bureau/LAG-organen — 24; Aantal vergaderingen voor potentiële aanvragers en begunstigden — 61; Aantal georganiseerde studiereizen — 4; Aantal georganiseerde evenementen ter bevordering van LSR — 10. Het product van het resultaat is: Aantal LSR’s gerealiseerd door LAG — 1. De waarde van het project bedraagt 1 732 580,20 PLN, waarvan de medefinanciering 1 645 951,19 PLN bedraagt. Uitvoeringsperiode van het project: van 1.4.2019 tot en met 30.6.2023 (Dutch) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Il progetto riguarda i costi di gestione e l'animazione. L'obiettivo del progetto è quello di attuare in modo efficiente la LSR, compresa l'attuazione del piano di comunicazione. I costi di funzionamento riguardano la gestione dell'attuazione della strategia CLLD e comprendono i seguenti costi: costi operativi, spese per il personale, formazione per il personale e gli organismi dei GAL, spese di manutenzione degli uffici, acquisto di attrezzature (sotto forma di 2 desktop con software, registratore di cassa blindato e frigorifero), missioni, servizi del Consiglio, servizi contabili e legali, ecc. L'animazione è legata all'attuazione di una strategia guidata dalla comunità al fine di facilitare gli scambi tra le parti interessate, fornire informazioni e promuovere la strategia e sostenere i potenziali beneficiari nello sviluppo di operazioni e nella preparazione di proposte. L'animazione finanzierà i costi del personale, le visite di studio, i propri eventi GAL, i materiali informativi e gli eventi, gli eventi promozionali ed educativi, i gadget, ecc. Il gruppo bersaglio è il GAL e tutte le entità, comprese le persone fisiche, che operano o dichiarano azioni nell'area della RSI. I principali indicatori di output includono: Numero di mesi di funzionamento dell'ufficio GAL -51; Numero di mesi di funzionamento del sito web del GAL — 51; Numero di formazioni per i membri del personale degli organi dell'Ufficio/GAL — 24; Numero di riunioni organizzate per potenziali richiedenti e beneficiari — 61; Numero di viaggi di studio organizzati — 4; Numero di eventi organizzati che promuovono LSR — 10. Il prodotto del risultato è: Numero di LSR realizzate dal GAL — 1. Il valore del progetto ammonterà a 1 732 580,20 PLN, di cui il cofinanziamento ammonterà a 1 645 951,19 PLN. Periodo di attuazione del progetto: dall'1.4.2019 al 30.6.2023 (Italian) | |||||||||||||||
Property / summary: Il progetto riguarda i costi di gestione e l'animazione. L'obiettivo del progetto è quello di attuare in modo efficiente la LSR, compresa l'attuazione del piano di comunicazione. I costi di funzionamento riguardano la gestione dell'attuazione della strategia CLLD e comprendono i seguenti costi: costi operativi, spese per il personale, formazione per il personale e gli organismi dei GAL, spese di manutenzione degli uffici, acquisto di attrezzature (sotto forma di 2 desktop con software, registratore di cassa blindato e frigorifero), missioni, servizi del Consiglio, servizi contabili e legali, ecc. L'animazione è legata all'attuazione di una strategia guidata dalla comunità al fine di facilitare gli scambi tra le parti interessate, fornire informazioni e promuovere la strategia e sostenere i potenziali beneficiari nello sviluppo di operazioni e nella preparazione di proposte. L'animazione finanzierà i costi del personale, le visite di studio, i propri eventi GAL, i materiali informativi e gli eventi, gli eventi promozionali ed educativi, i gadget, ecc. Il gruppo bersaglio è il GAL e tutte le entità, comprese le persone fisiche, che operano o dichiarano azioni nell'area della RSI. I principali indicatori di output includono: Numero di mesi di funzionamento dell'ufficio GAL -51; Numero di mesi di funzionamento del sito web del GAL — 51; Numero di formazioni per i membri del personale degli organi dell'Ufficio/GAL — 24; Numero di riunioni organizzate per potenziali richiedenti e beneficiari — 61; Numero di viaggi di studio organizzati — 4; Numero di eventi organizzati che promuovono LSR — 10. Il prodotto del risultato è: Numero di LSR realizzate dal GAL — 1. Il valore del progetto ammonterà a 1 732 580,20 PLN, di cui il cofinanziamento ammonterà a 1 645 951,19 PLN. Periodo di attuazione del progetto: dall'1.4.2019 al 30.6.2023 (Italian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Il progetto riguarda i costi di gestione e l'animazione. L'obiettivo del progetto è quello di attuare in modo efficiente la LSR, compresa l'attuazione del piano di comunicazione. I costi di funzionamento riguardano la gestione dell'attuazione della strategia CLLD e comprendono i seguenti costi: costi operativi, spese per il personale, formazione per il personale e gli organismi dei GAL, spese di manutenzione degli uffici, acquisto di attrezzature (sotto forma di 2 desktop con software, registratore di cassa blindato e frigorifero), missioni, servizi del Consiglio, servizi contabili e legali, ecc. L'animazione è legata all'attuazione di una strategia guidata dalla comunità al fine di facilitare gli scambi tra le parti interessate, fornire informazioni e promuovere la strategia e sostenere i potenziali beneficiari nello sviluppo di operazioni e nella preparazione di proposte. L'animazione finanzierà i costi del personale, le visite di studio, i propri eventi GAL, i materiali informativi e gli eventi, gli eventi promozionali ed educativi, i gadget, ecc. Il gruppo bersaglio è il GAL e tutte le entità, comprese le persone fisiche, che operano o dichiarano azioni nell'area della RSI. I principali indicatori di output includono: Numero di mesi di funzionamento dell'ufficio GAL -51; Numero di mesi di funzionamento del sito web del GAL — 51; Numero di formazioni per i membri del personale degli organi dell'Ufficio/GAL — 24; Numero di riunioni organizzate per potenziali richiedenti e beneficiari — 61; Numero di viaggi di studio organizzati — 4; Numero di eventi organizzati che promuovono LSR — 10. Il prodotto del risultato è: Numero di LSR realizzate dal GAL — 1. Il valore del progetto ammonterà a 1 732 580,20 PLN, di cui il cofinanziamento ammonterà a 1 645 951,19 PLN. Periodo di attuazione del progetto: dall'1.4.2019 al 30.6.2023 (Italian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 16 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
El proyecto se refiere a los costes de funcionamiento y la animación. El objetivo del proyecto es implementar eficientemente el LSR, incluida la implementación del plan de comunicación. Los costes de funcionamiento se refieren a la gestión de la aplicación de la estrategia de DLP e incluyen los siguientes costes: gastos de funcionamiento, gastos de personal, gastos de capacitación para el personal y los órganos del GAL, gastos de mantenimiento de oficinas, adquisición de equipo (en forma de 2 escritorios con software, caja registradora blindada y refrigerador), misiones, servicio del Consejo, servicios contables y jurídicos, etc. La animación está relacionada con la implementación de una estrategia dirigida por la comunidad con el fin de facilitar los intercambios entre las partes interesadas, proporcionar información y promover la estrategia, y ayudar a los beneficiarios potenciales a desarrollar operaciones y preparar propuestas. La animación financiará los gastos de personal, visitas de estudio, eventos propios del GAL, materiales de información y eventos, eventos promocionales y educativos, gadgets, etc. El grupo destinatario es el GAL y todas las entidades, incluidas las personas físicas, que operan o declaran acciones en la zona de LSR. Los principales indicadores de realización incluyen: Número de meses de funcionamiento de la oficina del GAL -51; Número de meses de funcionamiento del sitio web del GAL: 51; Número de capacitaciones para miembros del personal de la Oficina/organismos del GAL: 24; Número de reuniones organizadas para posibles solicitantes y beneficiarios: 61; Número de viajes de estudio organizados — 4; Número de actos organizados de promoción de la LSR — 10. El producto del resultado es: Número de LSR realizados por LAG — 1. El valor del proyecto ascenderá a 1 732 580,20 PLN, de los cuales la cofinanciación ascenderá a 1 645 951,19 PLN. Período de ejecución del proyecto: del 1.4.2019 al 30.6.2023 (Spanish) | |||||||||||||||
Property / summary: El proyecto se refiere a los costes de funcionamiento y la animación. El objetivo del proyecto es implementar eficientemente el LSR, incluida la implementación del plan de comunicación. Los costes de funcionamiento se refieren a la gestión de la aplicación de la estrategia de DLP e incluyen los siguientes costes: gastos de funcionamiento, gastos de personal, gastos de capacitación para el personal y los órganos del GAL, gastos de mantenimiento de oficinas, adquisición de equipo (en forma de 2 escritorios con software, caja registradora blindada y refrigerador), misiones, servicio del Consejo, servicios contables y jurídicos, etc. La animación está relacionada con la implementación de una estrategia dirigida por la comunidad con el fin de facilitar los intercambios entre las partes interesadas, proporcionar información y promover la estrategia, y ayudar a los beneficiarios potenciales a desarrollar operaciones y preparar propuestas. La animación financiará los gastos de personal, visitas de estudio, eventos propios del GAL, materiales de información y eventos, eventos promocionales y educativos, gadgets, etc. El grupo destinatario es el GAL y todas las entidades, incluidas las personas físicas, que operan o declaran acciones en la zona de LSR. Los principales indicadores de realización incluyen: Número de meses de funcionamiento de la oficina del GAL -51; Número de meses de funcionamiento del sitio web del GAL: 51; Número de capacitaciones para miembros del personal de la Oficina/organismos del GAL: 24; Número de reuniones organizadas para posibles solicitantes y beneficiarios: 61; Número de viajes de estudio organizados — 4; Número de actos organizados de promoción de la LSR — 10. El producto del resultado es: Número de LSR realizados por LAG — 1. El valor del proyecto ascenderá a 1 732 580,20 PLN, de los cuales la cofinanciación ascenderá a 1 645 951,19 PLN. Período de ejecución del proyecto: del 1.4.2019 al 30.6.2023 (Spanish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: El proyecto se refiere a los costes de funcionamiento y la animación. El objetivo del proyecto es implementar eficientemente el LSR, incluida la implementación del plan de comunicación. Los costes de funcionamiento se refieren a la gestión de la aplicación de la estrategia de DLP e incluyen los siguientes costes: gastos de funcionamiento, gastos de personal, gastos de capacitación para el personal y los órganos del GAL, gastos de mantenimiento de oficinas, adquisición de equipo (en forma de 2 escritorios con software, caja registradora blindada y refrigerador), misiones, servicio del Consejo, servicios contables y jurídicos, etc. La animación está relacionada con la implementación de una estrategia dirigida por la comunidad con el fin de facilitar los intercambios entre las partes interesadas, proporcionar información y promover la estrategia, y ayudar a los beneficiarios potenciales a desarrollar operaciones y preparar propuestas. La animación financiará los gastos de personal, visitas de estudio, eventos propios del GAL, materiales de información y eventos, eventos promocionales y educativos, gadgets, etc. El grupo destinatario es el GAL y todas las entidades, incluidas las personas físicas, que operan o declaran acciones en la zona de LSR. Los principales indicadores de realización incluyen: Número de meses de funcionamiento de la oficina del GAL -51; Número de meses de funcionamiento del sitio web del GAL: 51; Número de capacitaciones para miembros del personal de la Oficina/organismos del GAL: 24; Número de reuniones organizadas para posibles solicitantes y beneficiarios: 61; Número de viajes de estudio organizados — 4; Número de actos organizados de promoción de la LSR — 10. El producto del resultado es: Número de LSR realizados por LAG — 1. El valor del proyecto ascenderá a 1 732 580,20 PLN, de los cuales la cofinanciación ascenderá a 1 645 951,19 PLN. Período de ejecución del proyecto: del 1.4.2019 al 30.6.2023 (Spanish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Projektet vedrører driftsomkostninger og animation. Formålet med projektet er at gennemføre LSR effektivt, herunder gennemførelsen af kommunikationsplanen. Driftsomkostningerne vedrører forvaltningen af gennemførelsen af CLLD-strategien og omfatter følgende omkostninger: driftsomkostninger, personaleomkostninger, uddannelsesomkostninger for LAG-personale og -organer, udgifter til kontorvedligeholdelse, indkøb af udstyr (i form af 2 stationære computere med software, pansrede kasseapparat og køleskab), tjenesterejser, Rådets tjenester, regnskabstjenester og juridiske tjenester osv. Animation vedrører gennemførelsen af en strategi styret af lokalsamfundet med henblik på at lette udvekslingen mellem interessenter, tilvejebringe oplysninger og fremme strategien og støtte potentielle støttemodtagere i at udvikle operationer og udarbejde forslag. Animationen skal finansiere personaleomkostninger, studiebesøg, egne LAG-arrangementer, informationsmateriale og arrangementer, salgsfremmende og uddannelsesmæssige arrangementer, gadgets osv. Målgruppen er LAG'en og alle enheder, herunder fysiske personer, der driver eller anmelder tiltag i LSR-området. De vigtigste outputindikatorer omfatter: Antal måneders drift af LAG-kontoret -51 Antal måneders drift af LAG'ens websted — 51 Antal kurser for ansatte i kontoret/LAG-organerne — 24 Antal møder for potentielle ansøgere og støttemodtagere — 61 Antal gennemførte studierejser — 4 Antal organiserede arrangementer til fremme af LSR — 10. Produktet af resultatet er: Antal LSR'er realiseret af LAG — 1. Projektets værdi vil beløbe sig til 1 732 580,20 PLN, hvoraf medfinansieringen beløber sig til 1 645 951,19 PLN. Projektgennemførelsesperiode: fra 1.4.2019 til 30.6.2023 (Danish) | |||||||||||||||
Property / summary: Projektet vedrører driftsomkostninger og animation. Formålet med projektet er at gennemføre LSR effektivt, herunder gennemførelsen af kommunikationsplanen. Driftsomkostningerne vedrører forvaltningen af gennemførelsen af CLLD-strategien og omfatter følgende omkostninger: driftsomkostninger, personaleomkostninger, uddannelsesomkostninger for LAG-personale og -organer, udgifter til kontorvedligeholdelse, indkøb af udstyr (i form af 2 stationære computere med software, pansrede kasseapparat og køleskab), tjenesterejser, Rådets tjenester, regnskabstjenester og juridiske tjenester osv. Animation vedrører gennemførelsen af en strategi styret af lokalsamfundet med henblik på at lette udvekslingen mellem interessenter, tilvejebringe oplysninger og fremme strategien og støtte potentielle støttemodtagere i at udvikle operationer og udarbejde forslag. Animationen skal finansiere personaleomkostninger, studiebesøg, egne LAG-arrangementer, informationsmateriale og arrangementer, salgsfremmende og uddannelsesmæssige arrangementer, gadgets osv. Målgruppen er LAG'en og alle enheder, herunder fysiske personer, der driver eller anmelder tiltag i LSR-området. De vigtigste outputindikatorer omfatter: Antal måneders drift af LAG-kontoret -51 Antal måneders drift af LAG'ens websted — 51 Antal kurser for ansatte i kontoret/LAG-organerne — 24 Antal møder for potentielle ansøgere og støttemodtagere — 61 Antal gennemførte studierejser — 4 Antal organiserede arrangementer til fremme af LSR — 10. Produktet af resultatet er: Antal LSR'er realiseret af LAG — 1. Projektets værdi vil beløbe sig til 1 732 580,20 PLN, hvoraf medfinansieringen beløber sig til 1 645 951,19 PLN. Projektgennemførelsesperiode: fra 1.4.2019 til 30.6.2023 (Danish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Projektet vedrører driftsomkostninger og animation. Formålet med projektet er at gennemføre LSR effektivt, herunder gennemførelsen af kommunikationsplanen. Driftsomkostningerne vedrører forvaltningen af gennemførelsen af CLLD-strategien og omfatter følgende omkostninger: driftsomkostninger, personaleomkostninger, uddannelsesomkostninger for LAG-personale og -organer, udgifter til kontorvedligeholdelse, indkøb af udstyr (i form af 2 stationære computere med software, pansrede kasseapparat og køleskab), tjenesterejser, Rådets tjenester, regnskabstjenester og juridiske tjenester osv. Animation vedrører gennemførelsen af en strategi styret af lokalsamfundet med henblik på at lette udvekslingen mellem interessenter, tilvejebringe oplysninger og fremme strategien og støtte potentielle støttemodtagere i at udvikle operationer og udarbejde forslag. Animationen skal finansiere personaleomkostninger, studiebesøg, egne LAG-arrangementer, informationsmateriale og arrangementer, salgsfremmende og uddannelsesmæssige arrangementer, gadgets osv. Målgruppen er LAG'en og alle enheder, herunder fysiske personer, der driver eller anmelder tiltag i LSR-området. De vigtigste outputindikatorer omfatter: Antal måneders drift af LAG-kontoret -51 Antal måneders drift af LAG'ens websted — 51 Antal kurser for ansatte i kontoret/LAG-organerne — 24 Antal møder for potentielle ansøgere og støttemodtagere — 61 Antal gennemførte studierejser — 4 Antal organiserede arrangementer til fremme af LSR — 10. Produktet af resultatet er: Antal LSR'er realiseret af LAG — 1. Projektets værdi vil beløbe sig til 1 732 580,20 PLN, hvoraf medfinansieringen beløber sig til 1 645 951,19 PLN. Projektgennemførelsesperiode: fra 1.4.2019 til 30.6.2023 (Danish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 November 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Hanke koskee juoksevia kustannuksia ja animaatioita. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tehokkaasti LSR, mukaan lukien viestintäsuunnitelman toteuttaminen. Juoksevat kustannukset liittyvät CLLD-strategian täytäntöönpanon hallinnointiin, ja niihin sisältyvät seuraavat kustannukset: toimintakustannukset, henkilöstökustannukset, paikallisten toimintaryhmien henkilöstön ja elinten koulutuskulut, toimiston ylläpitokustannukset, laitteiden hankinta (kaksi tietokonetta, joissa on ohjelmisto, panssaroitu kassakaappi ja jääkaappi), virkamatkat, neuvoston palvelut, kirjanpito ja oikeudelliset palvelut jne. Toiminnan edistäminen liittyy yhteisölähtöisen strategian täytäntöönpanoon, jotta voidaan helpottaa sidosryhmien välistä tiedonvaihtoa, tarjota tietoa ja edistää strategiaa sekä tukea mahdollisia edunsaajia toimien kehittämisessä ja ehdotusten laatimisessa. Animaatiolla rahoitetaan henkilöstökustannuksia, opintokäyntejä, omia paikallisen toimintaryhmän tapahtumia, tiedotusmateriaalia ja -tapahtumia, myynninedistämis- ja koulutustapahtumia, vempaimia jne. Kohderyhmänä ovat paikallinen toimintaryhmä ja kaikki yhteisöt, luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, jotka toimivat tai ilmoittavat toimista paikallisen alueen alueella. Tärkeimmät tuotosindikaattorit ovat seuraavat: Paikallisten toimintaryhmien toimiston toimintakuukausien lukumäärä -51; Paikallisten toimintaryhmien verkkosivuston toimintakuukausien lukumäärä – 51; Viraston/LAG:n elinten henkilöstölle suunnattujen koulutusten määrä – 24; Mahdollisille hakijoille ja edunsaajille järjestettyjen kokousten lukumäärä – 61; Järjestettyjen opintomatkojen määrä – 4; LSR:n edistämiseksi järjestettyjen tapahtumien lukumäärä – 10. Tuloksen tulos on: Paikallisten toimintaryhmien toteuttamien LSR-lukujen lukumäärä – 1. Hankkeen arvo on 1 732 580,20 zlotya, josta yhteisrahoitus on 1 645 951,19 zlotya. Hankkeen toteutusaika: 1.4.2019–30.6.2023 (Finnish) | |||||||||||||||
Property / summary: Hanke koskee juoksevia kustannuksia ja animaatioita. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tehokkaasti LSR, mukaan lukien viestintäsuunnitelman toteuttaminen. Juoksevat kustannukset liittyvät CLLD-strategian täytäntöönpanon hallinnointiin, ja niihin sisältyvät seuraavat kustannukset: toimintakustannukset, henkilöstökustannukset, paikallisten toimintaryhmien henkilöstön ja elinten koulutuskulut, toimiston ylläpitokustannukset, laitteiden hankinta (kaksi tietokonetta, joissa on ohjelmisto, panssaroitu kassakaappi ja jääkaappi), virkamatkat, neuvoston palvelut, kirjanpito ja oikeudelliset palvelut jne. Toiminnan edistäminen liittyy yhteisölähtöisen strategian täytäntöönpanoon, jotta voidaan helpottaa sidosryhmien välistä tiedonvaihtoa, tarjota tietoa ja edistää strategiaa sekä tukea mahdollisia edunsaajia toimien kehittämisessä ja ehdotusten laatimisessa. Animaatiolla rahoitetaan henkilöstökustannuksia, opintokäyntejä, omia paikallisen toimintaryhmän tapahtumia, tiedotusmateriaalia ja -tapahtumia, myynninedistämis- ja koulutustapahtumia, vempaimia jne. Kohderyhmänä ovat paikallinen toimintaryhmä ja kaikki yhteisöt, luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, jotka toimivat tai ilmoittavat toimista paikallisen alueen alueella. Tärkeimmät tuotosindikaattorit ovat seuraavat: Paikallisten toimintaryhmien toimiston toimintakuukausien lukumäärä -51; Paikallisten toimintaryhmien verkkosivuston toimintakuukausien lukumäärä – 51; Viraston/LAG:n elinten henkilöstölle suunnattujen koulutusten määrä – 24; Mahdollisille hakijoille ja edunsaajille järjestettyjen kokousten lukumäärä – 61; Järjestettyjen opintomatkojen määrä – 4; LSR:n edistämiseksi järjestettyjen tapahtumien lukumäärä – 10. Tuloksen tulos on: Paikallisten toimintaryhmien toteuttamien LSR-lukujen lukumäärä – 1. Hankkeen arvo on 1 732 580,20 zlotya, josta yhteisrahoitus on 1 645 951,19 zlotya. Hankkeen toteutusaika: 1.4.2019–30.6.2023 (Finnish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Hanke koskee juoksevia kustannuksia ja animaatioita. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tehokkaasti LSR, mukaan lukien viestintäsuunnitelman toteuttaminen. Juoksevat kustannukset liittyvät CLLD-strategian täytäntöönpanon hallinnointiin, ja niihin sisältyvät seuraavat kustannukset: toimintakustannukset, henkilöstökustannukset, paikallisten toimintaryhmien henkilöstön ja elinten koulutuskulut, toimiston ylläpitokustannukset, laitteiden hankinta (kaksi tietokonetta, joissa on ohjelmisto, panssaroitu kassakaappi ja jääkaappi), virkamatkat, neuvoston palvelut, kirjanpito ja oikeudelliset palvelut jne. Toiminnan edistäminen liittyy yhteisölähtöisen strategian täytäntöönpanoon, jotta voidaan helpottaa sidosryhmien välistä tiedonvaihtoa, tarjota tietoa ja edistää strategiaa sekä tukea mahdollisia edunsaajia toimien kehittämisessä ja ehdotusten laatimisessa. Animaatiolla rahoitetaan henkilöstökustannuksia, opintokäyntejä, omia paikallisen toimintaryhmän tapahtumia, tiedotusmateriaalia ja -tapahtumia, myynninedistämis- ja koulutustapahtumia, vempaimia jne. Kohderyhmänä ovat paikallinen toimintaryhmä ja kaikki yhteisöt, luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, jotka toimivat tai ilmoittavat toimista paikallisen alueen alueella. Tärkeimmät tuotosindikaattorit ovat seuraavat: Paikallisten toimintaryhmien toimiston toimintakuukausien lukumäärä -51; Paikallisten toimintaryhmien verkkosivuston toimintakuukausien lukumäärä – 51; Viraston/LAG:n elinten henkilöstölle suunnattujen koulutusten määrä – 24; Mahdollisille hakijoille ja edunsaajille järjestettyjen kokousten lukumäärä – 61; Järjestettyjen opintomatkojen määrä – 4; LSR:n edistämiseksi järjestettyjen tapahtumien lukumäärä – 10. Tuloksen tulos on: Paikallisten toimintaryhmien toteuttamien LSR-lukujen lukumäärä – 1. Hankkeen arvo on 1 732 580,20 zlotya, josta yhteisrahoitus on 1 645 951,19 zlotya. Hankkeen toteutusaika: 1.4.2019–30.6.2023 (Finnish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 November 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Projekt hõlmab jooksvaid kulusid ja animatsiooni. Projekti eesmärk on LSRi tõhus rakendamine, sealhulgas teavituskava rakendamine. Jooksvad kulud on seotud kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamise juhtimisega ja hõlmavad järgmisi kulusid: tegevuskulud, personalikulud, kohalike tegevusrühmade töötajate ja organite koolituskulud, kontorite hoolduskulud, seadmete ostmine (kaks lauaarvutit koos tarkvaraga, soomustatud kassaaparaat ja külmik), lähetused, nõukogu teenistused, raamatupidamis- ja õigusteenused jne. Elavdamine on seotud kogukonna juhitud strateegia rakendamisega, et hõlbustada sidusrühmade vahelist teabevahetust, anda teavet ja edendada strateegiat ning toetada võimalikke toetusesaajaid tegevuste väljatöötamisel ja ettepanekute koostamisel. Animatsioonist rahastatakse personalikulusid, õppekülastusi, kohaliku tegevusrühma üritusi, teabematerjale ja üritusi, reklaami- ja haridusüritusi, vidinaid jne. Sihtrühm on kohalik tegevusrühm ja kõik üksused, sealhulgas füüsilised isikud, kes tegutsevad või deklareerivad tegevust kohalikul tasandil. Peamised väljundnäitajad on järgmised: Kohaliku tegevusrühma kontori töökuude arv -51; Kohaliku tegevusrühma veebisaidi toimimiskuude arv – 51; Büroo/LAGi organite töötajate koolituste arv – 24; Potentsiaalsetele taotlejatele ja toetusesaajatele korraldatud kohtumiste arv – 61; Korraldatud õppereiside arv – 4; LSRi tutvustavate korraldatud ürituste arv – 10. Tulemuse tulemus on järgmine: Kohaliku tegevusrühma realiseeritud kohalike soovituste arv – 1. Projekti väärtus on 1 732 580,20 Poola zlotti, millest kaasrahastatav summa on 1 645 951,19 Poola zlotti. Projekti rakendamise periood: 1.4.2019–30.6.2023 (Estonian) | |||||||||||||||
Property / summary: Projekt hõlmab jooksvaid kulusid ja animatsiooni. Projekti eesmärk on LSRi tõhus rakendamine, sealhulgas teavituskava rakendamine. Jooksvad kulud on seotud kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamise juhtimisega ja hõlmavad järgmisi kulusid: tegevuskulud, personalikulud, kohalike tegevusrühmade töötajate ja organite koolituskulud, kontorite hoolduskulud, seadmete ostmine (kaks lauaarvutit koos tarkvaraga, soomustatud kassaaparaat ja külmik), lähetused, nõukogu teenistused, raamatupidamis- ja õigusteenused jne. Elavdamine on seotud kogukonna juhitud strateegia rakendamisega, et hõlbustada sidusrühmade vahelist teabevahetust, anda teavet ja edendada strateegiat ning toetada võimalikke toetusesaajaid tegevuste väljatöötamisel ja ettepanekute koostamisel. Animatsioonist rahastatakse personalikulusid, õppekülastusi, kohaliku tegevusrühma üritusi, teabematerjale ja üritusi, reklaami- ja haridusüritusi, vidinaid jne. Sihtrühm on kohalik tegevusrühm ja kõik üksused, sealhulgas füüsilised isikud, kes tegutsevad või deklareerivad tegevust kohalikul tasandil. Peamised väljundnäitajad on järgmised: Kohaliku tegevusrühma kontori töökuude arv -51; Kohaliku tegevusrühma veebisaidi toimimiskuude arv – 51; Büroo/LAGi organite töötajate koolituste arv – 24; Potentsiaalsetele taotlejatele ja toetusesaajatele korraldatud kohtumiste arv – 61; Korraldatud õppereiside arv – 4; LSRi tutvustavate korraldatud ürituste arv – 10. Tulemuse tulemus on järgmine: Kohaliku tegevusrühma realiseeritud kohalike soovituste arv – 1. Projekti väärtus on 1 732 580,20 Poola zlotti, millest kaasrahastatav summa on 1 645 951,19 Poola zlotti. Projekti rakendamise periood: 1.4.2019–30.6.2023 (Estonian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Projekt hõlmab jooksvaid kulusid ja animatsiooni. Projekti eesmärk on LSRi tõhus rakendamine, sealhulgas teavituskava rakendamine. Jooksvad kulud on seotud kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamise juhtimisega ja hõlmavad järgmisi kulusid: tegevuskulud, personalikulud, kohalike tegevusrühmade töötajate ja organite koolituskulud, kontorite hoolduskulud, seadmete ostmine (kaks lauaarvutit koos tarkvaraga, soomustatud kassaaparaat ja külmik), lähetused, nõukogu teenistused, raamatupidamis- ja õigusteenused jne. Elavdamine on seotud kogukonna juhitud strateegia rakendamisega, et hõlbustada sidusrühmade vahelist teabevahetust, anda teavet ja edendada strateegiat ning toetada võimalikke toetusesaajaid tegevuste väljatöötamisel ja ettepanekute koostamisel. Animatsioonist rahastatakse personalikulusid, õppekülastusi, kohaliku tegevusrühma üritusi, teabematerjale ja üritusi, reklaami- ja haridusüritusi, vidinaid jne. Sihtrühm on kohalik tegevusrühm ja kõik üksused, sealhulgas füüsilised isikud, kes tegutsevad või deklareerivad tegevust kohalikul tasandil. Peamised väljundnäitajad on järgmised: Kohaliku tegevusrühma kontori töökuude arv -51; Kohaliku tegevusrühma veebisaidi toimimiskuude arv – 51; Büroo/LAGi organite töötajate koolituste arv – 24; Potentsiaalsetele taotlejatele ja toetusesaajatele korraldatud kohtumiste arv – 61; Korraldatud õppereiside arv – 4; LSRi tutvustavate korraldatud ürituste arv – 10. Tulemuse tulemus on järgmine: Kohaliku tegevusrühma realiseeritud kohalike soovituste arv – 1. Projekti väärtus on 1 732 580,20 Poola zlotti, millest kaasrahastatav summa on 1 645 951,19 Poola zlotti. Projekti rakendamise periood: 1.4.2019–30.6.2023 (Estonian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 November 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Baineann an tionscadal le costais reatha agus beochan. Is é is aidhm don tionscadal an LSR a chur chun feidhme go héifeachtúil, lena n-áirítear cur chun feidhme an phlean cumarsáide. Baineann na costais reatha le cur chun feidhme straitéis forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail a bhainistiú agus áirítear leo na costais seo a leanas: costais oibriúcháin, costais foirne, costais oiliúna d’fhoireann agus do chomhlachtaí na nGrúpaí Áitiúla, costais chothabhála oifige, ceannach trealaimh (i bhfoirm dhá dheasc le bogearraí, clár airgid armúrtha agus cuisneoir), misin, seirbhís na Comhairle, seirbhísí cuntasaíochta agus dlí, etc. Baineann beochan le straitéis faoi stiúir an phobail a chur chun feidhme chun malartuithe idir geallsealbhóirí a éascú, chun faisnéis a sholáthar agus chun an straitéis a chur chun cinn, agus chun tacú le tairbhithe ionchasacha oibríochtaí a fhorbairt agus tograí a ullmhú. Maoineoidh an bheochan costais foirne, cuairteanna staidéir, imeachtaí LAG féin, ábhair agus imeachtaí faisnéise, imeachtaí poiblíochta agus oideachais, giuirléidí, etc. Is é an grúpa gníomhaíochta áitiúil agus gach eintiteas, lena n-áirítear daoine nádúrtha, a oibríonn nó a dhearbhaíonn gníomhaíocht i réimse LSR an spriocghrúpa. Áirítear na nithe seo a leanas ar na príomhtháscairí aschuir: An líon míonna d’fheidhmiú oifig LAG -51; Líon na míonna a d’fheidhmigh suíomh gréasáin LAG — 51; An líon oiliúna do bhaill foirne na hOifige/comhlachtaí GÁGI — 24; Líon na gcruinnithe arna n-eagrú d’iarratasóirí agus tairbhithe féideartha — 61; Líon na dturas staidéir arna n-eagrú — 4; Líon na n-imeachtaí eagraithe a chuireann LSR chun cinn — 10. Is é an táirge ar an toradh: Líon na LSRanna arna mbaint amach ag LAG — 1. Is ionann luach an tionscadail agus PLN 1 732 580.20, agus is PLN 1 645 951.19 a bheidh sa chómhaoiniú. Tréimhse cur chun feidhme an tionscadail: ón 1.4.2019 go dtí an 30.6.2023 (Irish) | |||||||||||||||
Property / summary: Baineann an tionscadal le costais reatha agus beochan. Is é is aidhm don tionscadal an LSR a chur chun feidhme go héifeachtúil, lena n-áirítear cur chun feidhme an phlean cumarsáide. Baineann na costais reatha le cur chun feidhme straitéis forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail a bhainistiú agus áirítear leo na costais seo a leanas: costais oibriúcháin, costais foirne, costais oiliúna d’fhoireann agus do chomhlachtaí na nGrúpaí Áitiúla, costais chothabhála oifige, ceannach trealaimh (i bhfoirm dhá dheasc le bogearraí, clár airgid armúrtha agus cuisneoir), misin, seirbhís na Comhairle, seirbhísí cuntasaíochta agus dlí, etc. Baineann beochan le straitéis faoi stiúir an phobail a chur chun feidhme chun malartuithe idir geallsealbhóirí a éascú, chun faisnéis a sholáthar agus chun an straitéis a chur chun cinn, agus chun tacú le tairbhithe ionchasacha oibríochtaí a fhorbairt agus tograí a ullmhú. Maoineoidh an bheochan costais foirne, cuairteanna staidéir, imeachtaí LAG féin, ábhair agus imeachtaí faisnéise, imeachtaí poiblíochta agus oideachais, giuirléidí, etc. Is é an grúpa gníomhaíochta áitiúil agus gach eintiteas, lena n-áirítear daoine nádúrtha, a oibríonn nó a dhearbhaíonn gníomhaíocht i réimse LSR an spriocghrúpa. Áirítear na nithe seo a leanas ar na príomhtháscairí aschuir: An líon míonna d’fheidhmiú oifig LAG -51; Líon na míonna a d’fheidhmigh suíomh gréasáin LAG — 51; An líon oiliúna do bhaill foirne na hOifige/comhlachtaí GÁGI — 24; Líon na gcruinnithe arna n-eagrú d’iarratasóirí agus tairbhithe féideartha — 61; Líon na dturas staidéir arna n-eagrú — 4; Líon na n-imeachtaí eagraithe a chuireann LSR chun cinn — 10. Is é an táirge ar an toradh: Líon na LSRanna arna mbaint amach ag LAG — 1. Is ionann luach an tionscadail agus PLN 1 732 580.20, agus is PLN 1 645 951.19 a bheidh sa chómhaoiniú. Tréimhse cur chun feidhme an tionscadail: ón 1.4.2019 go dtí an 30.6.2023 (Irish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Baineann an tionscadal le costais reatha agus beochan. Is é is aidhm don tionscadal an LSR a chur chun feidhme go héifeachtúil, lena n-áirítear cur chun feidhme an phlean cumarsáide. Baineann na costais reatha le cur chun feidhme straitéis forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail a bhainistiú agus áirítear leo na costais seo a leanas: costais oibriúcháin, costais foirne, costais oiliúna d’fhoireann agus do chomhlachtaí na nGrúpaí Áitiúla, costais chothabhála oifige, ceannach trealaimh (i bhfoirm dhá dheasc le bogearraí, clár airgid armúrtha agus cuisneoir), misin, seirbhís na Comhairle, seirbhísí cuntasaíochta agus dlí, etc. Baineann beochan le straitéis faoi stiúir an phobail a chur chun feidhme chun malartuithe idir geallsealbhóirí a éascú, chun faisnéis a sholáthar agus chun an straitéis a chur chun cinn, agus chun tacú le tairbhithe ionchasacha oibríochtaí a fhorbairt agus tograí a ullmhú. Maoineoidh an bheochan costais foirne, cuairteanna staidéir, imeachtaí LAG féin, ábhair agus imeachtaí faisnéise, imeachtaí poiblíochta agus oideachais, giuirléidí, etc. Is é an grúpa gníomhaíochta áitiúil agus gach eintiteas, lena n-áirítear daoine nádúrtha, a oibríonn nó a dhearbhaíonn gníomhaíocht i réimse LSR an spriocghrúpa. Áirítear na nithe seo a leanas ar na príomhtháscairí aschuir: An líon míonna d’fheidhmiú oifig LAG -51; Líon na míonna a d’fheidhmigh suíomh gréasáin LAG — 51; An líon oiliúna do bhaill foirne na hOifige/comhlachtaí GÁGI — 24; Líon na gcruinnithe arna n-eagrú d’iarratasóirí agus tairbhithe féideartha — 61; Líon na dturas staidéir arna n-eagrú — 4; Líon na n-imeachtaí eagraithe a chuireann LSR chun cinn — 10. Is é an táirge ar an toradh: Líon na LSRanna arna mbaint amach ag LAG — 1. Is ionann luach an tionscadail agus PLN 1 732 580.20, agus is PLN 1 645 951.19 a bheidh sa chómhaoiniú. Tréimhse cur chun feidhme an tionscadail: ón 1.4.2019 go dtí an 30.6.2023 (Irish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 November 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Projekt se nanaša na tekoče stroške in animacijo. Cilj projekta je učinkovito izvajanje LSR, vključno z izvajanjem komunikacijskega načrta. Tekoči stroški so povezani z upravljanjem izvajanja strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in vključujejo naslednje stroške: operativni stroški, stroški osebja, stroški usposabljanja osebja in organov LAS, stroški vzdrževanja pisarn, nakup opreme (v obliki dveh namiznih računalnikov s programsko opremo, oklepne blagajne in hladilnika), službena potovanja, služba Sveta, računovodske in pravne storitve itd. Animacija je povezana z izvajanjem strategije, ki jo vodi skupnost, da se olajšajo izmenjave med zainteresiranimi stranmi, zagotovijo informacije in promovira strategija ter podprejo morebitni upravičenci pri razvoju operacij in pripravi predlogov. Animacija bo financirala stroške osebja, študijske obiske, lastne dogodke LAS, informativno gradivo in dogodke, promocijske in izobraževalne dogodke, pripomočke itd. Ciljna skupina so LAS in vsi subjekti, vključno s fizičnimi osebami, ki izvajajo ali prijavljajo ukrepe na območju LSR. Glavni kazalniki učinka vključujejo: Število mesecev delovanja urada LAS -51; Število mesecev delovanja spletne strani LAS – 51; Število usposabljanj za uslužbence Urada/organov LAS – 24; Število organiziranih sestankov za potencialne prosilce in upravičence – 61; Število organiziranih študijskih potovanj – 4; Število organiziranih dogodkov za promocijo LSR – 10. Rezultat rezultata je: Število RVS, ki jih je izvedla lokalna akcijska skupina – 1. Vrednost projekta bo znašala 1 732 580,20 PLN, od tega bo sofinanciranje znašalo 1 645 951,19 PLN. Obdobje izvajanja projekta: od 1.4.2019 do 30.6.2023 (Slovenian) | |||||||||||||||
Property / summary: Projekt se nanaša na tekoče stroške in animacijo. Cilj projekta je učinkovito izvajanje LSR, vključno z izvajanjem komunikacijskega načrta. Tekoči stroški so povezani z upravljanjem izvajanja strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in vključujejo naslednje stroške: operativni stroški, stroški osebja, stroški usposabljanja osebja in organov LAS, stroški vzdrževanja pisarn, nakup opreme (v obliki dveh namiznih računalnikov s programsko opremo, oklepne blagajne in hladilnika), službena potovanja, služba Sveta, računovodske in pravne storitve itd. Animacija je povezana z izvajanjem strategije, ki jo vodi skupnost, da se olajšajo izmenjave med zainteresiranimi stranmi, zagotovijo informacije in promovira strategija ter podprejo morebitni upravičenci pri razvoju operacij in pripravi predlogov. Animacija bo financirala stroške osebja, študijske obiske, lastne dogodke LAS, informativno gradivo in dogodke, promocijske in izobraževalne dogodke, pripomočke itd. Ciljna skupina so LAS in vsi subjekti, vključno s fizičnimi osebami, ki izvajajo ali prijavljajo ukrepe na območju LSR. Glavni kazalniki učinka vključujejo: Število mesecev delovanja urada LAS -51; Število mesecev delovanja spletne strani LAS – 51; Število usposabljanj za uslužbence Urada/organov LAS – 24; Število organiziranih sestankov za potencialne prosilce in upravičence – 61; Število organiziranih študijskih potovanj – 4; Število organiziranih dogodkov za promocijo LSR – 10. Rezultat rezultata je: Število RVS, ki jih je izvedla lokalna akcijska skupina – 1. Vrednost projekta bo znašala 1 732 580,20 PLN, od tega bo sofinanciranje znašalo 1 645 951,19 PLN. Obdobje izvajanja projekta: od 1.4.2019 do 30.6.2023 (Slovenian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Projekt se nanaša na tekoče stroške in animacijo. Cilj projekta je učinkovito izvajanje LSR, vključno z izvajanjem komunikacijskega načrta. Tekoči stroški so povezani z upravljanjem izvajanja strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in vključujejo naslednje stroške: operativni stroški, stroški osebja, stroški usposabljanja osebja in organov LAS, stroški vzdrževanja pisarn, nakup opreme (v obliki dveh namiznih računalnikov s programsko opremo, oklepne blagajne in hladilnika), službena potovanja, služba Sveta, računovodske in pravne storitve itd. Animacija je povezana z izvajanjem strategije, ki jo vodi skupnost, da se olajšajo izmenjave med zainteresiranimi stranmi, zagotovijo informacije in promovira strategija ter podprejo morebitni upravičenci pri razvoju operacij in pripravi predlogov. Animacija bo financirala stroške osebja, študijske obiske, lastne dogodke LAS, informativno gradivo in dogodke, promocijske in izobraževalne dogodke, pripomočke itd. Ciljna skupina so LAS in vsi subjekti, vključno s fizičnimi osebami, ki izvajajo ali prijavljajo ukrepe na območju LSR. Glavni kazalniki učinka vključujejo: Število mesecev delovanja urada LAS -51; Število mesecev delovanja spletne strani LAS – 51; Število usposabljanj za uslužbence Urada/organov LAS – 24; Število organiziranih sestankov za potencialne prosilce in upravičence – 61; Število organiziranih študijskih potovanj – 4; Število organiziranih dogodkov za promocijo LSR – 10. Rezultat rezultata je: Število RVS, ki jih je izvedla lokalna akcijska skupina – 1. Vrednost projekta bo znašala 1 732 580,20 PLN, od tega bo sofinanciranje znašalo 1 645 951,19 PLN. Obdobje izvajanja projekta: od 1.4.2019 do 30.6.2023 (Slovenian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 November 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Το έργο αφορά το κόστος λειτουργίας και την εμψύχωση. Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική εφαρμογή του LSR, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του επικοινωνιακού σχεδίου. Οι δαπάνες λειτουργίας αφορούν τη διαχείριση της εφαρμογής της στρατηγικής ΤΑΠΤΚ και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δαπάνες: δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες προσωπικού, δαπάνες κατάρτισης για το προσωπικό και τους φορείς της ΟΤΔ, δαπάνες συντήρησης γραφείου, αγορά εξοπλισμού (υπό μορφή 2 επιτραπέζιων υπολογιστών με λογισμικό, τεθωρακισμένη ταμειακή μηχανή και ψυγείο), αποστολές, υπηρεσίες του Συμβουλίου, λογιστικές και νομικές υπηρεσίες κ.λπ. Η εμψύχωση σχετίζεται με την εφαρμογή μιας στρατηγικής με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, να παρασχεθούν πληροφορίες και να προωθηθεί η στρατηγική και να υποστηριχθούν οι δυνητικοί δικαιούχοι για την ανάπτυξη πράξεων και την προετοιμασία προτάσεων. Η εμψύχωση θα χρηματοδοτήσει δαπάνες προσωπικού, επισκέψεις μελέτης, εκδηλώσεις ιδίας ΟΤΔ, ενημερωτικό υλικό και εκδηλώσεις, προωθητικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, gadgets κ.λπ. Η ομάδα-στόχος είναι η ΟΤΔ και όλες οι οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων, που δραστηριοποιούνται ή δηλώνουν δράση στην περιοχή LSR. Οι κύριοι δείκτες εκροών περιλαμβάνουν: Αριθμός μηνών λειτουργίας του γραφείου ΟΤΔ -51· Αριθμός μηνών λειτουργίας του δικτυακού τόπου της ΟΤΔ — 51· Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης για τα μέλη του προσωπικού της Υπηρεσίας/των οργάνων της ΟΤΔ — 24· Αριθμός συνεδριάσεων που διοργανώνονται για δυνητικούς αιτούντες και δικαιούχους — 61· Αριθμός διοργανωμένων ταξιδιών μελέτης — 4· Αριθμός οργανωμένων εκδηλώσεων για την προώθηση του LSR — 10. Το προϊόν του αποτελέσματος είναι: Αριθμός LSR που πραγματοποιήθηκαν από την ΟΤΔ — 1. Η αξία του σχεδίου θα ανέλθει σε 1 732 580,20 PLN, εκ των οποίων η συγχρηματοδότηση θα ανέλθει σε 1 645 951,19 PLN. Περίοδος υλοποίησης του έργου: από 1.4.2019 έως 30.6.2023 (Greek) | |||||||||||||||
Property / summary: Το έργο αφορά το κόστος λειτουργίας και την εμψύχωση. Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική εφαρμογή του LSR, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του επικοινωνιακού σχεδίου. Οι δαπάνες λειτουργίας αφορούν τη διαχείριση της εφαρμογής της στρατηγικής ΤΑΠΤΚ και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δαπάνες: δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες προσωπικού, δαπάνες κατάρτισης για το προσωπικό και τους φορείς της ΟΤΔ, δαπάνες συντήρησης γραφείου, αγορά εξοπλισμού (υπό μορφή 2 επιτραπέζιων υπολογιστών με λογισμικό, τεθωρακισμένη ταμειακή μηχανή και ψυγείο), αποστολές, υπηρεσίες του Συμβουλίου, λογιστικές και νομικές υπηρεσίες κ.λπ. Η εμψύχωση σχετίζεται με την εφαρμογή μιας στρατηγικής με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, να παρασχεθούν πληροφορίες και να προωθηθεί η στρατηγική και να υποστηριχθούν οι δυνητικοί δικαιούχοι για την ανάπτυξη πράξεων και την προετοιμασία προτάσεων. Η εμψύχωση θα χρηματοδοτήσει δαπάνες προσωπικού, επισκέψεις μελέτης, εκδηλώσεις ιδίας ΟΤΔ, ενημερωτικό υλικό και εκδηλώσεις, προωθητικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, gadgets κ.λπ. Η ομάδα-στόχος είναι η ΟΤΔ και όλες οι οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων, που δραστηριοποιούνται ή δηλώνουν δράση στην περιοχή LSR. Οι κύριοι δείκτες εκροών περιλαμβάνουν: Αριθμός μηνών λειτουργίας του γραφείου ΟΤΔ -51· Αριθμός μηνών λειτουργίας του δικτυακού τόπου της ΟΤΔ — 51· Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης για τα μέλη του προσωπικού της Υπηρεσίας/των οργάνων της ΟΤΔ — 24· Αριθμός συνεδριάσεων που διοργανώνονται για δυνητικούς αιτούντες και δικαιούχους — 61· Αριθμός διοργανωμένων ταξιδιών μελέτης — 4· Αριθμός οργανωμένων εκδηλώσεων για την προώθηση του LSR — 10. Το προϊόν του αποτελέσματος είναι: Αριθμός LSR που πραγματοποιήθηκαν από την ΟΤΔ — 1. Η αξία του σχεδίου θα ανέλθει σε 1 732 580,20 PLN, εκ των οποίων η συγχρηματοδότηση θα ανέλθει σε 1 645 951,19 PLN. Περίοδος υλοποίησης του έργου: από 1.4.2019 έως 30.6.2023 (Greek) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Το έργο αφορά το κόστος λειτουργίας και την εμψύχωση. Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική εφαρμογή του LSR, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του επικοινωνιακού σχεδίου. Οι δαπάνες λειτουργίας αφορούν τη διαχείριση της εφαρμογής της στρατηγικής ΤΑΠΤΚ και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δαπάνες: δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες προσωπικού, δαπάνες κατάρτισης για το προσωπικό και τους φορείς της ΟΤΔ, δαπάνες συντήρησης γραφείου, αγορά εξοπλισμού (υπό μορφή 2 επιτραπέζιων υπολογιστών με λογισμικό, τεθωρακισμένη ταμειακή μηχανή και ψυγείο), αποστολές, υπηρεσίες του Συμβουλίου, λογιστικές και νομικές υπηρεσίες κ.λπ. Η εμψύχωση σχετίζεται με την εφαρμογή μιας στρατηγικής με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, να παρασχεθούν πληροφορίες και να προωθηθεί η στρατηγική και να υποστηριχθούν οι δυνητικοί δικαιούχοι για την ανάπτυξη πράξεων και την προετοιμασία προτάσεων. Η εμψύχωση θα χρηματοδοτήσει δαπάνες προσωπικού, επισκέψεις μελέτης, εκδηλώσεις ιδίας ΟΤΔ, ενημερωτικό υλικό και εκδηλώσεις, προωθητικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, gadgets κ.λπ. Η ομάδα-στόχος είναι η ΟΤΔ και όλες οι οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων, που δραστηριοποιούνται ή δηλώνουν δράση στην περιοχή LSR. Οι κύριοι δείκτες εκροών περιλαμβάνουν: Αριθμός μηνών λειτουργίας του γραφείου ΟΤΔ -51· Αριθμός μηνών λειτουργίας του δικτυακού τόπου της ΟΤΔ — 51· Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης για τα μέλη του προσωπικού της Υπηρεσίας/των οργάνων της ΟΤΔ — 24· Αριθμός συνεδριάσεων που διοργανώνονται για δυνητικούς αιτούντες και δικαιούχους — 61· Αριθμός διοργανωμένων ταξιδιών μελέτης — 4· Αριθμός οργανωμένων εκδηλώσεων για την προώθηση του LSR — 10. Το προϊόν του αποτελέσματος είναι: Αριθμός LSR που πραγματοποιήθηκαν από την ΟΤΔ — 1. Η αξία του σχεδίου θα ανέλθει σε 1 732 580,20 PLN, εκ των οποίων η συγχρηματοδότηση θα ανέλθει σε 1 645 951,19 PLN. Περίοδος υλοποίησης του έργου: από 1.4.2019 έως 30.6.2023 (Greek) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 November 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Проектът се отнася до текущите разходи и анимацията. Целта на проекта е ефективно прилагане на LSR, включително изпълнението на комуникационния план. Текущите разходи са свързани с управлението на изпълнението на стратегията за ВОМР и включват следните разходи: оперативни разходи, разходи за персонал, разходи за обучение на персонала и органите на МГД, разходи за поддръжка на офиси, закупуване на оборудване (под формата на 2 настолни компютри със софтуер, брониран касов апарат и хладилник), командировки, услуги на Съвета, счетоводни и правни услуги и др. Анимацията е свързана с изпълнението на водена от общностите стратегия, за да се улесни обменът между заинтересованите страни, да се предоставя информация и да се популяризира стратегията, както и да се подкрепят потенциалните бенефициери при разработването на операции и изготвянето на предложения. Анимацията ще финансира разходи за персонал, учебни посещения, собствени прояви на МГД, информационни материали и събития, рекламни и образователни събития, джаджи и др. Целевата група е МГД и всички субекти, включително физически лица, които извършват или декларират действия в областта на LSR. Основните показатели за крайните продукти включват: Брой месеци на работа на офиса на МИГ -51; Брой месеци на работа на уебсайта на МГД — 51; Брой обучения за служители на Службата/органите на МГД — 24; Брой на организираните срещи за потенциални кандидати и бенефициери — 61; Брой организирани учебни пътувания — 4; Брой на организираните прояви за популяризиране на LSR — 10. Резултатът от резултата е: Брой на МРВ, реализирани от МИГ — 1. Стойността на проекта ще възлиза на 1 732 580,20 PLN, от които съфинансирането ще възлиза на 1 645 951,19 PLN. Период на изпълнение на проекта: от 1.4.2019 г. до 30.6.2023 г. (Bulgarian) | |||||||||||||||
Property / summary: Проектът се отнася до текущите разходи и анимацията. Целта на проекта е ефективно прилагане на LSR, включително изпълнението на комуникационния план. Текущите разходи са свързани с управлението на изпълнението на стратегията за ВОМР и включват следните разходи: оперативни разходи, разходи за персонал, разходи за обучение на персонала и органите на МГД, разходи за поддръжка на офиси, закупуване на оборудване (под формата на 2 настолни компютри със софтуер, брониран касов апарат и хладилник), командировки, услуги на Съвета, счетоводни и правни услуги и др. Анимацията е свързана с изпълнението на водена от общностите стратегия, за да се улесни обменът между заинтересованите страни, да се предоставя информация и да се популяризира стратегията, както и да се подкрепят потенциалните бенефициери при разработването на операции и изготвянето на предложения. Анимацията ще финансира разходи за персонал, учебни посещения, собствени прояви на МГД, информационни материали и събития, рекламни и образователни събития, джаджи и др. Целевата група е МГД и всички субекти, включително физически лица, които извършват или декларират действия в областта на LSR. Основните показатели за крайните продукти включват: Брой месеци на работа на офиса на МИГ -51; Брой месеци на работа на уебсайта на МГД — 51; Брой обучения за служители на Службата/органите на МГД — 24; Брой на организираните срещи за потенциални кандидати и бенефициери — 61; Брой организирани учебни пътувания — 4; Брой на организираните прояви за популяризиране на LSR — 10. Резултатът от резултата е: Брой на МРВ, реализирани от МИГ — 1. Стойността на проекта ще възлиза на 1 732 580,20 PLN, от които съфинансирането ще възлиза на 1 645 951,19 PLN. Период на изпълнение на проекта: от 1.4.2019 г. до 30.6.2023 г. (Bulgarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Проектът се отнася до текущите разходи и анимацията. Целта на проекта е ефективно прилагане на LSR, включително изпълнението на комуникационния план. Текущите разходи са свързани с управлението на изпълнението на стратегията за ВОМР и включват следните разходи: оперативни разходи, разходи за персонал, разходи за обучение на персонала и органите на МГД, разходи за поддръжка на офиси, закупуване на оборудване (под формата на 2 настолни компютри със софтуер, брониран касов апарат и хладилник), командировки, услуги на Съвета, счетоводни и правни услуги и др. Анимацията е свързана с изпълнението на водена от общностите стратегия, за да се улесни обменът между заинтересованите страни, да се предоставя информация и да се популяризира стратегията, както и да се подкрепят потенциалните бенефициери при разработването на операции и изготвянето на предложения. Анимацията ще финансира разходи за персонал, учебни посещения, собствени прояви на МГД, информационни материали и събития, рекламни и образователни събития, джаджи и др. Целевата група е МГД и всички субекти, включително физически лица, които извършват или декларират действия в областта на LSR. Основните показатели за крайните продукти включват: Брой месеци на работа на офиса на МИГ -51; Брой месеци на работа на уебсайта на МГД — 51; Брой обучения за служители на Службата/органите на МГД — 24; Брой на организираните срещи за потенциални кандидати и бенефициери — 61; Брой организирани учебни пътувания — 4; Брой на организираните прояви за популяризиране на LSR — 10. Резултатът от резултата е: Брой на МРВ, реализирани от МИГ — 1. Стойността на проекта ще възлиза на 1 732 580,20 PLN, от които съфинансирането ще възлиза на 1 645 951,19 PLN. Период на изпълнение на проекта: от 1.4.2019 г. до 30.6.2023 г. (Bulgarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 November 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Proiectul vizează costurile de funcționare și animația. Scopul proiectului este de a pune în aplicare în mod eficient LSR, inclusiv punerea în aplicare a planului de comunicare. Costurile de funcționare se referă la gestionarea punerii în aplicare a strategiei DLRC și includ următoarele costuri: cheltuieli de funcționare, cheltuieli cu personalul, costuri de formare pentru personalul și organismele GAL-ului, cheltuieli de întreținere a birourilor, achiziționarea de echipamente (sub formă de 2 desktop-uri cu software, case de marcat blindate și frigidere), misiuni, servicii ale Consiliului, servicii de contabilitate și juridice etc. Animația este legată de punerea în aplicare a unei strategii conduse de comunitate pentru a facilita schimburile între părțile interesate, pentru a furniza informații și a promova strategia și pentru a sprijini potențialii beneficiari să dezvolte operațiuni și să pregătească propuneri. Animația va finanța costurile cu personalul, vizitele de studiu, evenimentele proprii ale GAL-ului, materialele și evenimentele informative, evenimentele promoționale și educaționale, gadget-urile etc. Grupul-țintă este GAL-ul și toate entitățile, inclusiv persoanele fizice, care operează sau declară acțiuni în zona LSR. Principalii indicatori de realizare includ: Numărul de luni de funcționare a biroului GAL -51; Numărul de luni de funcționare a site-ului GAL – 51; Numărul de cursuri de formare pentru membrii personalului oficiului/organismelor GAL – 24; Numărul de reuniuni organizate pentru potențialii solicitanți și beneficiari – 61; Numărul de călătorii de studiu organizate – 4; Numărul de evenimente organizate care promovează LSR – 10. Produsul rezultat este: Numărul de LSR realizate de GAL – 1. Valoarea proiectului se va ridica la 1 732 580,20 PLN, din care cofinanțarea se va ridica la 1 645 951,19 PLN. Perioada de implementare a proiectului: de la 1.4.2019 la 30.6.2023 (Romanian) | |||||||||||||||
Property / summary: Proiectul vizează costurile de funcționare și animația. Scopul proiectului este de a pune în aplicare în mod eficient LSR, inclusiv punerea în aplicare a planului de comunicare. Costurile de funcționare se referă la gestionarea punerii în aplicare a strategiei DLRC și includ următoarele costuri: cheltuieli de funcționare, cheltuieli cu personalul, costuri de formare pentru personalul și organismele GAL-ului, cheltuieli de întreținere a birourilor, achiziționarea de echipamente (sub formă de 2 desktop-uri cu software, case de marcat blindate și frigidere), misiuni, servicii ale Consiliului, servicii de contabilitate și juridice etc. Animația este legată de punerea în aplicare a unei strategii conduse de comunitate pentru a facilita schimburile între părțile interesate, pentru a furniza informații și a promova strategia și pentru a sprijini potențialii beneficiari să dezvolte operațiuni și să pregătească propuneri. Animația va finanța costurile cu personalul, vizitele de studiu, evenimentele proprii ale GAL-ului, materialele și evenimentele informative, evenimentele promoționale și educaționale, gadget-urile etc. Grupul-țintă este GAL-ul și toate entitățile, inclusiv persoanele fizice, care operează sau declară acțiuni în zona LSR. Principalii indicatori de realizare includ: Numărul de luni de funcționare a biroului GAL -51; Numărul de luni de funcționare a site-ului GAL – 51; Numărul de cursuri de formare pentru membrii personalului oficiului/organismelor GAL – 24; Numărul de reuniuni organizate pentru potențialii solicitanți și beneficiari – 61; Numărul de călătorii de studiu organizate – 4; Numărul de evenimente organizate care promovează LSR – 10. Produsul rezultat este: Numărul de LSR realizate de GAL – 1. Valoarea proiectului se va ridica la 1 732 580,20 PLN, din care cofinanțarea se va ridica la 1 645 951,19 PLN. Perioada de implementare a proiectului: de la 1.4.2019 la 30.6.2023 (Romanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Proiectul vizează costurile de funcționare și animația. Scopul proiectului este de a pune în aplicare în mod eficient LSR, inclusiv punerea în aplicare a planului de comunicare. Costurile de funcționare se referă la gestionarea punerii în aplicare a strategiei DLRC și includ următoarele costuri: cheltuieli de funcționare, cheltuieli cu personalul, costuri de formare pentru personalul și organismele GAL-ului, cheltuieli de întreținere a birourilor, achiziționarea de echipamente (sub formă de 2 desktop-uri cu software, case de marcat blindate și frigidere), misiuni, servicii ale Consiliului, servicii de contabilitate și juridice etc. Animația este legată de punerea în aplicare a unei strategii conduse de comunitate pentru a facilita schimburile între părțile interesate, pentru a furniza informații și a promova strategia și pentru a sprijini potențialii beneficiari să dezvolte operațiuni și să pregătească propuneri. Animația va finanța costurile cu personalul, vizitele de studiu, evenimentele proprii ale GAL-ului, materialele și evenimentele informative, evenimentele promoționale și educaționale, gadget-urile etc. Grupul-țintă este GAL-ul și toate entitățile, inclusiv persoanele fizice, care operează sau declară acțiuni în zona LSR. Principalii indicatori de realizare includ: Numărul de luni de funcționare a biroului GAL -51; Numărul de luni de funcționare a site-ului GAL – 51; Numărul de cursuri de formare pentru membrii personalului oficiului/organismelor GAL – 24; Numărul de reuniuni organizate pentru potențialii solicitanți și beneficiari – 61; Numărul de călătorii de studiu organizate – 4; Numărul de evenimente organizate care promovează LSR – 10. Produsul rezultat este: Numărul de LSR realizate de GAL – 1. Valoarea proiectului se va ridica la 1 732 580,20 PLN, din care cofinanțarea se va ridica la 1 645 951,19 PLN. Perioada de implementare a proiectului: de la 1.4.2019 la 30.6.2023 (Romanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 November 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Projektet gäller löpande kostnader och animering. Syftet med projektet är att effektivt genomföra LSR, inklusive genomförandet av kommunikationsplanen. De löpande kostnaderna avser förvaltningen av genomförandet av LLU-strategin och omfattar följande kostnader: driftskostnader, personalkostnader, utbildningskostnader för LAG-gruppens personal och organ, kontorskostnader, inköp av utrustning (i form av två stationära datorer med programvara, bepansrade kassaregister och kylskåp), tjänsteresor, rådets tjänster, redovisnings- och juridiska tjänster osv. Animeringen är kopplad till genomförandet av en lokalt ledd strategi för att underlätta utbyten mellan berörda parter, tillhandahålla information och främja strategin samt stödja potentiella stödmottagare att utveckla insatser och utarbeta förslag. Animeringen kommer att finansiera personalkostnader, studiebesök, egna LAG-evenemang, informationsmaterial och evenemang, reklam- och utbildningsevenemang, prylar osv. Målgruppen är LAG-gruppen och alla enheter, inklusive fysiska personer, som bedriver eller deklarerar åtgärder i LSR-området. De viktigaste utfallsindikatorerna är följande: Antal driftsmånader för LAG-kontoret -51. Antal driftmånader för LAG-gruppens webbplats – 51. Antal utbildningar för anställda vid byrån/LAG-organen – 24. Antal möten som anordnas för potentiella sökande och stödmottagare – 61. Antal studieresor som anordnas – 4. Antal organiserade evenemang som främjar LSR – 10. Produkten av resultatet är: Antal LSR som realiseras av LAG-gruppen – 1. Projektets värde kommer att uppgå till 1 732 580,20 zloty, varav medfinansieringen kommer att uppgå till 1 645 951,19 zloty. Projektgenomförandeperiod: från 1.4.2019 till 30.6.2023 (Swedish) | |||||||||||||||
Property / summary: Projektet gäller löpande kostnader och animering. Syftet med projektet är att effektivt genomföra LSR, inklusive genomförandet av kommunikationsplanen. De löpande kostnaderna avser förvaltningen av genomförandet av LLU-strategin och omfattar följande kostnader: driftskostnader, personalkostnader, utbildningskostnader för LAG-gruppens personal och organ, kontorskostnader, inköp av utrustning (i form av två stationära datorer med programvara, bepansrade kassaregister och kylskåp), tjänsteresor, rådets tjänster, redovisnings- och juridiska tjänster osv. Animeringen är kopplad till genomförandet av en lokalt ledd strategi för att underlätta utbyten mellan berörda parter, tillhandahålla information och främja strategin samt stödja potentiella stödmottagare att utveckla insatser och utarbeta förslag. Animeringen kommer att finansiera personalkostnader, studiebesök, egna LAG-evenemang, informationsmaterial och evenemang, reklam- och utbildningsevenemang, prylar osv. Målgruppen är LAG-gruppen och alla enheter, inklusive fysiska personer, som bedriver eller deklarerar åtgärder i LSR-området. De viktigaste utfallsindikatorerna är följande: Antal driftsmånader för LAG-kontoret -51. Antal driftmånader för LAG-gruppens webbplats – 51. Antal utbildningar för anställda vid byrån/LAG-organen – 24. Antal möten som anordnas för potentiella sökande och stödmottagare – 61. Antal studieresor som anordnas – 4. Antal organiserade evenemang som främjar LSR – 10. Produkten av resultatet är: Antal LSR som realiseras av LAG-gruppen – 1. Projektets värde kommer att uppgå till 1 732 580,20 zloty, varav medfinansieringen kommer att uppgå till 1 645 951,19 zloty. Projektgenomförandeperiod: från 1.4.2019 till 30.6.2023 (Swedish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Projektet gäller löpande kostnader och animering. Syftet med projektet är att effektivt genomföra LSR, inklusive genomförandet av kommunikationsplanen. De löpande kostnaderna avser förvaltningen av genomförandet av LLU-strategin och omfattar följande kostnader: driftskostnader, personalkostnader, utbildningskostnader för LAG-gruppens personal och organ, kontorskostnader, inköp av utrustning (i form av två stationära datorer med programvara, bepansrade kassaregister och kylskåp), tjänsteresor, rådets tjänster, redovisnings- och juridiska tjänster osv. Animeringen är kopplad till genomförandet av en lokalt ledd strategi för att underlätta utbyten mellan berörda parter, tillhandahålla information och främja strategin samt stödja potentiella stödmottagare att utveckla insatser och utarbeta förslag. Animeringen kommer att finansiera personalkostnader, studiebesök, egna LAG-evenemang, informationsmaterial och evenemang, reklam- och utbildningsevenemang, prylar osv. Målgruppen är LAG-gruppen och alla enheter, inklusive fysiska personer, som bedriver eller deklarerar åtgärder i LSR-området. De viktigaste utfallsindikatorerna är följande: Antal driftsmånader för LAG-kontoret -51. Antal driftmånader för LAG-gruppens webbplats – 51. Antal utbildningar för anställda vid byrån/LAG-organen – 24. Antal möten som anordnas för potentiella sökande och stödmottagare – 61. Antal studieresor som anordnas – 4. Antal organiserade evenemang som främjar LSR – 10. Produkten av resultatet är: Antal LSR som realiseras av LAG-gruppen – 1. Projektets värde kommer att uppgå till 1 732 580,20 zloty, varav medfinansieringen kommer att uppgå till 1 645 951,19 zloty. Projektgenomförandeperiod: från 1.4.2019 till 30.6.2023 (Swedish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 November 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Projekt sa týka prevádzkových nákladov a animácie. Cieľom projektu je efektívne implementovať LSR vrátane realizácie komunikačného plánu. Prevádzkové náklady sa týkajú riadenia vykonávania stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a zahŕňajú tieto náklady: prevádzkové náklady, náklady na zamestnancov, náklady na odbornú prípravu zamestnancov a orgánov MAS, náklady na údržbu kancelárií, nákup vybavenia (vo forme 2 stolových počítačov so softvérom, pancierovou pokladnicou a chladničkou), služobné cesty, služby Rady, účtovné a právne služby atď. Animácia súvisí s vykonávaním stratégie vedeného komunitou s cieľom uľahčiť výmeny medzi zainteresovanými stranami, poskytovať informácie a propagovať stratégiu a podporovať potenciálnych príjemcov pri vypracúvaní operácií a príprave návrhov. Animáciou sa budú financovať náklady na zamestnancov, študijné návštevy, vlastné podujatia MAS, informačné materiály a podujatia, propagačné a vzdelávacie podujatia, miniaplikácie atď. Cieľovou skupinou je MAS a všetky subjekty vrátane fyzických osôb, ktoré pôsobia alebo deklarujú činnosť v oblasti LSR. Hlavné ukazovatele výstupov zahŕňajú: Počet mesiacov prevádzky kancelárie MAS -51; Počet mesiacov prevádzky webovej stránky MAS – 51; Počet školení pre zamestnancov úradu/orgánov LAK – 24; Počet stretnutí organizovaných pre potenciálnych žiadateľov a príjemcov – 61; Počet organizovaných študijných ciest – 4; Počet organizovaných podujatí propagujúcich LSR – 10. Výsledkom výsledku je: Počet LSR realizovaných MAS – 1. Hodnota projektu bude predstavovať 1 732 580,20 PLN, z čoho spolufinancovanie bude predstavovať 1 645 951,19 PLN. Obdobie realizácie projektu: od 1.4.2019 do 30.6.2023 (Slovak) | |||||||||||||||
Property / summary: Projekt sa týka prevádzkových nákladov a animácie. Cieľom projektu je efektívne implementovať LSR vrátane realizácie komunikačného plánu. Prevádzkové náklady sa týkajú riadenia vykonávania stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a zahŕňajú tieto náklady: prevádzkové náklady, náklady na zamestnancov, náklady na odbornú prípravu zamestnancov a orgánov MAS, náklady na údržbu kancelárií, nákup vybavenia (vo forme 2 stolových počítačov so softvérom, pancierovou pokladnicou a chladničkou), služobné cesty, služby Rady, účtovné a právne služby atď. Animácia súvisí s vykonávaním stratégie vedeného komunitou s cieľom uľahčiť výmeny medzi zainteresovanými stranami, poskytovať informácie a propagovať stratégiu a podporovať potenciálnych príjemcov pri vypracúvaní operácií a príprave návrhov. Animáciou sa budú financovať náklady na zamestnancov, študijné návštevy, vlastné podujatia MAS, informačné materiály a podujatia, propagačné a vzdelávacie podujatia, miniaplikácie atď. Cieľovou skupinou je MAS a všetky subjekty vrátane fyzických osôb, ktoré pôsobia alebo deklarujú činnosť v oblasti LSR. Hlavné ukazovatele výstupov zahŕňajú: Počet mesiacov prevádzky kancelárie MAS -51; Počet mesiacov prevádzky webovej stránky MAS – 51; Počet školení pre zamestnancov úradu/orgánov LAK – 24; Počet stretnutí organizovaných pre potenciálnych žiadateľov a príjemcov – 61; Počet organizovaných študijných ciest – 4; Počet organizovaných podujatí propagujúcich LSR – 10. Výsledkom výsledku je: Počet LSR realizovaných MAS – 1. Hodnota projektu bude predstavovať 1 732 580,20 PLN, z čoho spolufinancovanie bude predstavovať 1 645 951,19 PLN. Obdobie realizácie projektu: od 1.4.2019 do 30.6.2023 (Slovak) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Projekt sa týka prevádzkových nákladov a animácie. Cieľom projektu je efektívne implementovať LSR vrátane realizácie komunikačného plánu. Prevádzkové náklady sa týkajú riadenia vykonávania stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a zahŕňajú tieto náklady: prevádzkové náklady, náklady na zamestnancov, náklady na odbornú prípravu zamestnancov a orgánov MAS, náklady na údržbu kancelárií, nákup vybavenia (vo forme 2 stolových počítačov so softvérom, pancierovou pokladnicou a chladničkou), služobné cesty, služby Rady, účtovné a právne služby atď. Animácia súvisí s vykonávaním stratégie vedeného komunitou s cieľom uľahčiť výmeny medzi zainteresovanými stranami, poskytovať informácie a propagovať stratégiu a podporovať potenciálnych príjemcov pri vypracúvaní operácií a príprave návrhov. Animáciou sa budú financovať náklady na zamestnancov, študijné návštevy, vlastné podujatia MAS, informačné materiály a podujatia, propagačné a vzdelávacie podujatia, miniaplikácie atď. Cieľovou skupinou je MAS a všetky subjekty vrátane fyzických osôb, ktoré pôsobia alebo deklarujú činnosť v oblasti LSR. Hlavné ukazovatele výstupov zahŕňajú: Počet mesiacov prevádzky kancelárie MAS -51; Počet mesiacov prevádzky webovej stránky MAS – 51; Počet školení pre zamestnancov úradu/orgánov LAK – 24; Počet stretnutí organizovaných pre potenciálnych žiadateľov a príjemcov – 61; Počet organizovaných študijných ciest – 4; Počet organizovaných podujatí propagujúcich LSR – 10. Výsledkom výsledku je: Počet LSR realizovaných MAS – 1. Hodnota projektu bude predstavovať 1 732 580,20 PLN, z čoho spolufinancovanie bude predstavovať 1 645 951,19 PLN. Obdobie realizácie projektu: od 1.4.2019 do 30.6.2023 (Slovak) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 November 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
A projekt a működési költségekre és az animációra vonatkozik. A projekt célja az LSR hatékony végrehajtása, beleértve a kommunikációs terv végrehajtását is. A működési költségek a közösségvezérelt helyi fejlesztésre vonatkozó stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódnak, és a következő költségeket foglalják magukban: működési költségek, személyzeti költségek, a helyi akciócsoportok személyzetének és szerveinek képzési költségei, irodakarbantartási költségek, berendezések beszerzése (2 szoftveres asztali számítógép, páncélozott pénztárgép és hűtőszekrény formájában), kiküldetések, tanácsi szolgálat, számviteli és jogi szolgáltatások stb. Az animáció egy közösségvezérelt stratégia végrehajtásához kapcsolódik annak érdekében, hogy megkönnyítse az érdekelt felek közötti információcserét, tájékoztatást nyújtson és előmozdítsa a stratégiát, valamint támogassa a potenciális kedvezményezetteket a műveletek kidolgozásában és a javaslatok elkészítésében. Az animáció a személyzeti költségeket, a tanulmányi látogatásokat, a helyi akciócsoportok saját rendezvényeit, a tájékoztató anyagokat és rendezvényeket, a promóciós és oktatási rendezvényeket, a modulokat stb. finanszírozza. A célcsoport a helyi akciócsoport és minden olyan szervezet, beleértve a természetes személyeket is, amelyek a LSR területén tevékenykednek vagy tesznek bejelentést. A fő kimeneti mutatók a következők: A HACS-iroda működésének hónapjai száma -51; A HACS-honlap működésének hónapjai – 51; A Hivatal/LAG-szervek személyzetének képzéseinek száma – 24; A potenciális pályázók és kedvezményezettek számára szervezett ülések száma – 61; A szervezett tanulmányi utak száma – 4; A LSR-t népszerűsítő szervezett rendezvények száma – 10. Az eredmény szorzata: A HACS által végrehajtott LSR-ek száma – 1. A projekt értéke 1 732 580,20 PLN, amelyből a társfinanszírozás összege 1 645 951,19 PLN. A projekt végrehajtási időszaka: 2019.4.1-től 2023.6.30-ig (Hungarian) | |||||||||||||||
Property / summary: A projekt a működési költségekre és az animációra vonatkozik. A projekt célja az LSR hatékony végrehajtása, beleértve a kommunikációs terv végrehajtását is. A működési költségek a közösségvezérelt helyi fejlesztésre vonatkozó stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódnak, és a következő költségeket foglalják magukban: működési költségek, személyzeti költségek, a helyi akciócsoportok személyzetének és szerveinek képzési költségei, irodakarbantartási költségek, berendezések beszerzése (2 szoftveres asztali számítógép, páncélozott pénztárgép és hűtőszekrény formájában), kiküldetések, tanácsi szolgálat, számviteli és jogi szolgáltatások stb. Az animáció egy közösségvezérelt stratégia végrehajtásához kapcsolódik annak érdekében, hogy megkönnyítse az érdekelt felek közötti információcserét, tájékoztatást nyújtson és előmozdítsa a stratégiát, valamint támogassa a potenciális kedvezményezetteket a műveletek kidolgozásában és a javaslatok elkészítésében. Az animáció a személyzeti költségeket, a tanulmányi látogatásokat, a helyi akciócsoportok saját rendezvényeit, a tájékoztató anyagokat és rendezvényeket, a promóciós és oktatási rendezvényeket, a modulokat stb. finanszírozza. A célcsoport a helyi akciócsoport és minden olyan szervezet, beleértve a természetes személyeket is, amelyek a LSR területén tevékenykednek vagy tesznek bejelentést. A fő kimeneti mutatók a következők: A HACS-iroda működésének hónapjai száma -51; A HACS-honlap működésének hónapjai – 51; A Hivatal/LAG-szervek személyzetének képzéseinek száma – 24; A potenciális pályázók és kedvezményezettek számára szervezett ülések száma – 61; A szervezett tanulmányi utak száma – 4; A LSR-t népszerűsítő szervezett rendezvények száma – 10. Az eredmény szorzata: A HACS által végrehajtott LSR-ek száma – 1. A projekt értéke 1 732 580,20 PLN, amelyből a társfinanszírozás összege 1 645 951,19 PLN. A projekt végrehajtási időszaka: 2019.4.1-től 2023.6.30-ig (Hungarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: A projekt a működési költségekre és az animációra vonatkozik. A projekt célja az LSR hatékony végrehajtása, beleértve a kommunikációs terv végrehajtását is. A működési költségek a közösségvezérelt helyi fejlesztésre vonatkozó stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódnak, és a következő költségeket foglalják magukban: működési költségek, személyzeti költségek, a helyi akciócsoportok személyzetének és szerveinek képzési költségei, irodakarbantartási költségek, berendezések beszerzése (2 szoftveres asztali számítógép, páncélozott pénztárgép és hűtőszekrény formájában), kiküldetések, tanácsi szolgálat, számviteli és jogi szolgáltatások stb. Az animáció egy közösségvezérelt stratégia végrehajtásához kapcsolódik annak érdekében, hogy megkönnyítse az érdekelt felek közötti információcserét, tájékoztatást nyújtson és előmozdítsa a stratégiát, valamint támogassa a potenciális kedvezményezetteket a műveletek kidolgozásában és a javaslatok elkészítésében. Az animáció a személyzeti költségeket, a tanulmányi látogatásokat, a helyi akciócsoportok saját rendezvényeit, a tájékoztató anyagokat és rendezvényeket, a promóciós és oktatási rendezvényeket, a modulokat stb. finanszírozza. A célcsoport a helyi akciócsoport és minden olyan szervezet, beleértve a természetes személyeket is, amelyek a LSR területén tevékenykednek vagy tesznek bejelentést. A fő kimeneti mutatók a következők: A HACS-iroda működésének hónapjai száma -51; A HACS-honlap működésének hónapjai – 51; A Hivatal/LAG-szervek személyzetének képzéseinek száma – 24; A potenciális pályázók és kedvezményezettek számára szervezett ülések száma – 61; A szervezett tanulmányi utak száma – 4; A LSR-t népszerűsítő szervezett rendezvények száma – 10. Az eredmény szorzata: A HACS által végrehajtott LSR-ek száma – 1. A projekt értéke 1 732 580,20 PLN, amelyből a társfinanszírozás összege 1 645 951,19 PLN. A projekt végrehajtási időszaka: 2019.4.1-től 2023.6.30-ig (Hungarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 November 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Projektas susijęs su einamosiomis išlaidomis ir animacija. Projekto tikslas – efektyviai įgyvendinti LSR, įskaitant komunikacijos plano įgyvendinimą. Einamosios išlaidos yra susijusios su BIVP strategijos įgyvendinimo valdymu ir apima šias išlaidas: veiklos išlaidos, personalo išlaidos, VVG darbuotojų ir įstaigų mokymo išlaidos, biuro priežiūros išlaidos, įrangos pirkimas (2 staliniai kompiuteriai su programine įranga, šarvuotas kasos aparatas ir šaldytuvas), komandiruotės, Tarybos tarnybos, apskaitos ir teisinės paslaugos ir kt. Animacija yra susijusi su bendruomenės inicijuotos strategijos įgyvendinimu, siekiant palengvinti suinteresuotųjų subjektų mainus, teikti informaciją ir skatinti strategiją, taip pat padėti potencialiems paramos gavėjams rengti veiksmus ir rengti pasiūlymus. Pagal animaciją bus finansuojamos personalo išlaidos, pažintiniai vizitai, pačių VVG renginiai, informacinė medžiaga ir renginiai, reklaminiai ir edukaciniai renginiai, dalykėliai ir kt. Tikslinė grupė – VVG ir visi subjektai, įskaitant fizinius asmenis, vykdantys arba deklaruojantys veiklą LSR teritorijoje. Pagrindiniai išdirbio rodikliai yra šie: VVG biuro veiklos mėnesių skaičius -51; VVG interneto svetainės veikimo mėnesių skaičius – 51; Biuro/VVG įstaigų darbuotojų mokymų skaičius – 24; Susitikimų, surengtų potencialiems pareiškėjams ir paramos gavėjams, skaičius – 61; Organizuotų pažintinių kelionių skaičius – 4; LSR skatinimo organizuotų renginių skaičius – 10. Rezultatas yra toks: VVG įgyvendintų LSR skaičius – 1. Projekto vertė bus 1 732 580,20 PLN, iš kurių bendras finansavimas sudarys 1 645 951,19 PLN. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 04 01 iki 30 6 2023 (Lithuanian) | |||||||||||||||
Property / summary: Projektas susijęs su einamosiomis išlaidomis ir animacija. Projekto tikslas – efektyviai įgyvendinti LSR, įskaitant komunikacijos plano įgyvendinimą. Einamosios išlaidos yra susijusios su BIVP strategijos įgyvendinimo valdymu ir apima šias išlaidas: veiklos išlaidos, personalo išlaidos, VVG darbuotojų ir įstaigų mokymo išlaidos, biuro priežiūros išlaidos, įrangos pirkimas (2 staliniai kompiuteriai su programine įranga, šarvuotas kasos aparatas ir šaldytuvas), komandiruotės, Tarybos tarnybos, apskaitos ir teisinės paslaugos ir kt. Animacija yra susijusi su bendruomenės inicijuotos strategijos įgyvendinimu, siekiant palengvinti suinteresuotųjų subjektų mainus, teikti informaciją ir skatinti strategiją, taip pat padėti potencialiems paramos gavėjams rengti veiksmus ir rengti pasiūlymus. Pagal animaciją bus finansuojamos personalo išlaidos, pažintiniai vizitai, pačių VVG renginiai, informacinė medžiaga ir renginiai, reklaminiai ir edukaciniai renginiai, dalykėliai ir kt. Tikslinė grupė – VVG ir visi subjektai, įskaitant fizinius asmenis, vykdantys arba deklaruojantys veiklą LSR teritorijoje. Pagrindiniai išdirbio rodikliai yra šie: VVG biuro veiklos mėnesių skaičius -51; VVG interneto svetainės veikimo mėnesių skaičius – 51; Biuro/VVG įstaigų darbuotojų mokymų skaičius – 24; Susitikimų, surengtų potencialiems pareiškėjams ir paramos gavėjams, skaičius – 61; Organizuotų pažintinių kelionių skaičius – 4; LSR skatinimo organizuotų renginių skaičius – 10. Rezultatas yra toks: VVG įgyvendintų LSR skaičius – 1. Projekto vertė bus 1 732 580,20 PLN, iš kurių bendras finansavimas sudarys 1 645 951,19 PLN. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 04 01 iki 30 6 2023 (Lithuanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Projektas susijęs su einamosiomis išlaidomis ir animacija. Projekto tikslas – efektyviai įgyvendinti LSR, įskaitant komunikacijos plano įgyvendinimą. Einamosios išlaidos yra susijusios su BIVP strategijos įgyvendinimo valdymu ir apima šias išlaidas: veiklos išlaidos, personalo išlaidos, VVG darbuotojų ir įstaigų mokymo išlaidos, biuro priežiūros išlaidos, įrangos pirkimas (2 staliniai kompiuteriai su programine įranga, šarvuotas kasos aparatas ir šaldytuvas), komandiruotės, Tarybos tarnybos, apskaitos ir teisinės paslaugos ir kt. Animacija yra susijusi su bendruomenės inicijuotos strategijos įgyvendinimu, siekiant palengvinti suinteresuotųjų subjektų mainus, teikti informaciją ir skatinti strategiją, taip pat padėti potencialiems paramos gavėjams rengti veiksmus ir rengti pasiūlymus. Pagal animaciją bus finansuojamos personalo išlaidos, pažintiniai vizitai, pačių VVG renginiai, informacinė medžiaga ir renginiai, reklaminiai ir edukaciniai renginiai, dalykėliai ir kt. Tikslinė grupė – VVG ir visi subjektai, įskaitant fizinius asmenis, vykdantys arba deklaruojantys veiklą LSR teritorijoje. Pagrindiniai išdirbio rodikliai yra šie: VVG biuro veiklos mėnesių skaičius -51; VVG interneto svetainės veikimo mėnesių skaičius – 51; Biuro/VVG įstaigų darbuotojų mokymų skaičius – 24; Susitikimų, surengtų potencialiems pareiškėjams ir paramos gavėjams, skaičius – 61; Organizuotų pažintinių kelionių skaičius – 4; LSR skatinimo organizuotų renginių skaičius – 10. Rezultatas yra toks: VVG įgyvendintų LSR skaičius – 1. Projekto vertė bus 1 732 580,20 PLN, iš kurių bendras finansavimas sudarys 1 645 951,19 PLN. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 04 01 iki 30 6 2023 (Lithuanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 November 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
O projeto diz respeito aos custos de funcionamento e à animação. O objetivo do projeto é implementar o LSR de forma eficiente, incluindo a implementação do plano de comunicação. Os custos de funcionamento estão relacionados com a gestão da execução da estratégia de desenvolvimento local de base comunitária e incluem os seguintes custos: custos de funcionamento, custos de pessoal, custos de formação do pessoal e dos organismos dos GAL, custos relacionados com a manutenção de escritórios, aquisição de equipamento (sob a forma de dois computadores com software, caixa registadora blindada e frigorífico), viagens de negócios, serviços de conselho de administração, serviços contabilísticos e jurídicos, etc. A animação está ligada à aplicação de uma estratégia de base comunitária para facilitar os intercâmbios entre as partes interessadas a fim de fornecer informações e promover a estratégia e apoiar os potenciais beneficiários no desenvolvimento de operações e na elaboração de propostas. A animação financiará custos de pessoal, visitas de estudo, eventos do próprio GAL, materiais de informação e eventos, eventos promocionais e educativos, gadgets, etc. O grupo-alvo será o GAL e todas as entidades, incluindo indivíduos, que actuem ou declarem uma acção no domínio abrangido pelo LSR. Os principais indicadores de realizações incluem: Número de meses de funcionamento do gabinete do GAL -51; Número de meses de funcionamento do sítio Web do GAL; Número de cursos de formação para o pessoal do Gabinete/membros dos órgãos dos GAL – 24; Número de reuniões organizadas para potenciais candidatos e beneficiários; Número de viagens de estudo organizadas – 4; Número de eventos organizados para promover a responsabilidade social das empresas – 10. O produto resultante é: Número de LSR executados pelos GAL – 1. O valor do projeto ascenderá a 1 732 580,20 PLN, dos quais o cofinanciamento ascenderá a 1 645 951,19 PLN. Período de execução do projecto: de 1.4.2019 a 30.6.2023 (Portuguese) | |||||||||||||||
Property / summary: O projeto diz respeito aos custos de funcionamento e à animação. O objetivo do projeto é implementar o LSR de forma eficiente, incluindo a implementação do plano de comunicação. Os custos de funcionamento estão relacionados com a gestão da execução da estratégia de desenvolvimento local de base comunitária e incluem os seguintes custos: custos de funcionamento, custos de pessoal, custos de formação do pessoal e dos organismos dos GAL, custos relacionados com a manutenção de escritórios, aquisição de equipamento (sob a forma de dois computadores com software, caixa registadora blindada e frigorífico), viagens de negócios, serviços de conselho de administração, serviços contabilísticos e jurídicos, etc. A animação está ligada à aplicação de uma estratégia de base comunitária para facilitar os intercâmbios entre as partes interessadas a fim de fornecer informações e promover a estratégia e apoiar os potenciais beneficiários no desenvolvimento de operações e na elaboração de propostas. A animação financiará custos de pessoal, visitas de estudo, eventos do próprio GAL, materiais de informação e eventos, eventos promocionais e educativos, gadgets, etc. O grupo-alvo será o GAL e todas as entidades, incluindo indivíduos, que actuem ou declarem uma acção no domínio abrangido pelo LSR. Os principais indicadores de realizações incluem: Número de meses de funcionamento do gabinete do GAL -51; Número de meses de funcionamento do sítio Web do GAL; Número de cursos de formação para o pessoal do Gabinete/membros dos órgãos dos GAL – 24; Número de reuniões organizadas para potenciais candidatos e beneficiários; Número de viagens de estudo organizadas – 4; Número de eventos organizados para promover a responsabilidade social das empresas – 10. O produto resultante é: Número de LSR executados pelos GAL – 1. O valor do projeto ascenderá a 1 732 580,20 PLN, dos quais o cofinanciamento ascenderá a 1 645 951,19 PLN. Período de execução do projecto: de 1.4.2019 a 30.6.2023 (Portuguese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: O projeto diz respeito aos custos de funcionamento e à animação. O objetivo do projeto é implementar o LSR de forma eficiente, incluindo a implementação do plano de comunicação. Os custos de funcionamento estão relacionados com a gestão da execução da estratégia de desenvolvimento local de base comunitária e incluem os seguintes custos: custos de funcionamento, custos de pessoal, custos de formação do pessoal e dos organismos dos GAL, custos relacionados com a manutenção de escritórios, aquisição de equipamento (sob a forma de dois computadores com software, caixa registadora blindada e frigorífico), viagens de negócios, serviços de conselho de administração, serviços contabilísticos e jurídicos, etc. A animação está ligada à aplicação de uma estratégia de base comunitária para facilitar os intercâmbios entre as partes interessadas a fim de fornecer informações e promover a estratégia e apoiar os potenciais beneficiários no desenvolvimento de operações e na elaboração de propostas. A animação financiará custos de pessoal, visitas de estudo, eventos do próprio GAL, materiais de informação e eventos, eventos promocionais e educativos, gadgets, etc. O grupo-alvo será o GAL e todas as entidades, incluindo indivíduos, que actuem ou declarem uma acção no domínio abrangido pelo LSR. Os principais indicadores de realizações incluem: Número de meses de funcionamento do gabinete do GAL -51; Número de meses de funcionamento do sítio Web do GAL; Número de cursos de formação para o pessoal do Gabinete/membros dos órgãos dos GAL – 24; Número de reuniões organizadas para potenciais candidatos e beneficiários; Número de viagens de estudo organizadas – 4; Número de eventos organizados para promover a responsabilidade social das empresas – 10. O produto resultante é: Número de LSR executados pelos GAL – 1. O valor do projeto ascenderá a 1 732 580,20 PLN, dos quais o cofinanciamento ascenderá a 1 645 951,19 PLN. Período de execução do projecto: de 1.4.2019 a 30.6.2023 (Portuguese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 November 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Il-proġett jikkonċerna l-ispejjeż operattivi u l-animazzjoni. L-għan tal-proġett huwa li jimplimenta b’mod effiċjenti l-LSR, inkluża l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ komunikazzjoni. L-ispejjeż operattivi huma relatati mal-ġestjoni tal-implimentazzjoni tal-istrateġija tas-CLLD u jinkludu l-ispejjeż li ġejjin: spejjeż operattivi, spejjeż tal-persunal, spejjeż ta’ taħriġ għall-persunal u l-korpi tal-LAG, spejjeż ta’ manutenzjoni tal-uffiċċju, xiri ta’ tagħmir (fil-forma ta’ 2 desktops b’softwer, cash register u friġġ korazzati), missjonijiet, servizz tal-Kunsill, servizzi ta’ kontabilità u servizzi legali, eċċ. L-animazzjoni hija relatata mal-implimentazzjoni ta’ strateġija mmexxija mill-komunità sabiex jiġu ffaċilitati l-iskambji bejn il-partijiet interessati, biex tingħata informazzjoni u tiġi promossa l-istrateġija, u biex jiġu appoġġati benefiċjarji potenzjali biex jiżviluppaw operazzjonijiet u jħejju proposti. L-animazzjoni se tiffinanzja l-ispejjeż tal-persunal, żjarat ta’ studju, avvenimenti proprji talGAL, materjal u avvenimenti ta’ informazzjoni, avvenimenti promozzjonali u edukattivi, aġġeġġi, eċċ. Il-grupp fil-mira huwa l-GAL u l-entitajiet kollha, inklużi l-persuni fiżiċi, li joperaw jew jiddikjaraw azzjoni fiż-żona tal-LSR. L-indikaturi ewlenin tal-produzzjoni jinkludu: L-għadd ta’ xhur ta’ operazzjoni tal-uffiċċju tal-LAG -51; L-għadd ta’ xhur ta’ operazzjoni tal-websajt tal-LAG — 51; L-għadd ta’ taħriġ għall-membri tal-persunal tal-Uffiċċju/korpi tal-LAG — 24; L-għadd ta’ laqgħat organizzati għall-applikanti u l-benefiċjarji potenzjali — 61; Numru ta’ vjaġġi ta’ studju organizzati — 4; Għadd ta’ avvenimenti organizzati li jippromwovu l-LSR — 10. Il-prodott tar-riżultat huwa: L-għadd ta’ LSRs imwettqa mil-LAG — 1. Il-valur tal-proġett se jammonta għal PLN 1 732 580.20, li minnhom il-kofinanzjament se jammonta għal PLN 1 645 951.19. Perjodu ta’ implimentazzjoni tal-proġett: mill-1.4.2019 sat-30.6.2023 (Maltese) | |||||||||||||||
Property / summary: Il-proġett jikkonċerna l-ispejjeż operattivi u l-animazzjoni. L-għan tal-proġett huwa li jimplimenta b’mod effiċjenti l-LSR, inkluża l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ komunikazzjoni. L-ispejjeż operattivi huma relatati mal-ġestjoni tal-implimentazzjoni tal-istrateġija tas-CLLD u jinkludu l-ispejjeż li ġejjin: spejjeż operattivi, spejjeż tal-persunal, spejjeż ta’ taħriġ għall-persunal u l-korpi tal-LAG, spejjeż ta’ manutenzjoni tal-uffiċċju, xiri ta’ tagħmir (fil-forma ta’ 2 desktops b’softwer, cash register u friġġ korazzati), missjonijiet, servizz tal-Kunsill, servizzi ta’ kontabilità u servizzi legali, eċċ. L-animazzjoni hija relatata mal-implimentazzjoni ta’ strateġija mmexxija mill-komunità sabiex jiġu ffaċilitati l-iskambji bejn il-partijiet interessati, biex tingħata informazzjoni u tiġi promossa l-istrateġija, u biex jiġu appoġġati benefiċjarji potenzjali biex jiżviluppaw operazzjonijiet u jħejju proposti. L-animazzjoni se tiffinanzja l-ispejjeż tal-persunal, żjarat ta’ studju, avvenimenti proprji talGAL, materjal u avvenimenti ta’ informazzjoni, avvenimenti promozzjonali u edukattivi, aġġeġġi, eċċ. Il-grupp fil-mira huwa l-GAL u l-entitajiet kollha, inklużi l-persuni fiżiċi, li joperaw jew jiddikjaraw azzjoni fiż-żona tal-LSR. L-indikaturi ewlenin tal-produzzjoni jinkludu: L-għadd ta’ xhur ta’ operazzjoni tal-uffiċċju tal-LAG -51; L-għadd ta’ xhur ta’ operazzjoni tal-websajt tal-LAG — 51; L-għadd ta’ taħriġ għall-membri tal-persunal tal-Uffiċċju/korpi tal-LAG — 24; L-għadd ta’ laqgħat organizzati għall-applikanti u l-benefiċjarji potenzjali — 61; Numru ta’ vjaġġi ta’ studju organizzati — 4; Għadd ta’ avvenimenti organizzati li jippromwovu l-LSR — 10. Il-prodott tar-riżultat huwa: L-għadd ta’ LSRs imwettqa mil-LAG — 1. Il-valur tal-proġett se jammonta għal PLN 1 732 580.20, li minnhom il-kofinanzjament se jammonta għal PLN 1 645 951.19. Perjodu ta’ implimentazzjoni tal-proġett: mill-1.4.2019 sat-30.6.2023 (Maltese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Il-proġett jikkonċerna l-ispejjeż operattivi u l-animazzjoni. L-għan tal-proġett huwa li jimplimenta b’mod effiċjenti l-LSR, inkluża l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ komunikazzjoni. L-ispejjeż operattivi huma relatati mal-ġestjoni tal-implimentazzjoni tal-istrateġija tas-CLLD u jinkludu l-ispejjeż li ġejjin: spejjeż operattivi, spejjeż tal-persunal, spejjeż ta’ taħriġ għall-persunal u l-korpi tal-LAG, spejjeż ta’ manutenzjoni tal-uffiċċju, xiri ta’ tagħmir (fil-forma ta’ 2 desktops b’softwer, cash register u friġġ korazzati), missjonijiet, servizz tal-Kunsill, servizzi ta’ kontabilità u servizzi legali, eċċ. L-animazzjoni hija relatata mal-implimentazzjoni ta’ strateġija mmexxija mill-komunità sabiex jiġu ffaċilitati l-iskambji bejn il-partijiet interessati, biex tingħata informazzjoni u tiġi promossa l-istrateġija, u biex jiġu appoġġati benefiċjarji potenzjali biex jiżviluppaw operazzjonijiet u jħejju proposti. L-animazzjoni se tiffinanzja l-ispejjeż tal-persunal, żjarat ta’ studju, avvenimenti proprji talGAL, materjal u avvenimenti ta’ informazzjoni, avvenimenti promozzjonali u edukattivi, aġġeġġi, eċċ. Il-grupp fil-mira huwa l-GAL u l-entitajiet kollha, inklużi l-persuni fiżiċi, li joperaw jew jiddikjaraw azzjoni fiż-żona tal-LSR. L-indikaturi ewlenin tal-produzzjoni jinkludu: L-għadd ta’ xhur ta’ operazzjoni tal-uffiċċju tal-LAG -51; L-għadd ta’ xhur ta’ operazzjoni tal-websajt tal-LAG — 51; L-għadd ta’ taħriġ għall-membri tal-persunal tal-Uffiċċju/korpi tal-LAG — 24; L-għadd ta’ laqgħat organizzati għall-applikanti u l-benefiċjarji potenzjali — 61; Numru ta’ vjaġġi ta’ studju organizzati — 4; Għadd ta’ avvenimenti organizzati li jippromwovu l-LSR — 10. Il-prodott tar-riżultat huwa: L-għadd ta’ LSRs imwettqa mil-LAG — 1. Il-valur tal-proġett se jammonta għal PLN 1 732 580.20, li minnhom il-kofinanzjament se jammonta għal PLN 1 645 951.19. Perjodu ta’ implimentazzjoni tal-proġett: mill-1.4.2019 sat-30.6.2023 (Maltese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 November 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Projekt se odnosi na tekuće troškove i animaciju. Cilj projekta je učinkovita provedba LSR-a, uključujući provedbu komunikacijskog plana. Tekući troškovi odnose se na upravljanje provedbom strategije CLLD-a i uključuju sljedeće troškove: operativni troškovi, troškovi osoblja, troškovi osposobljavanja osoblja i tijela LAG-a, troškovi održavanja ureda, kupnja opreme (u obliku 2 stolna računala sa softverom, oklopna blagajna i hladnjak), službena putovanja, služba Vijeća, računovodstvene i pravne usluge itd. Animacija je povezana s provedbom strategije pod vodstvom zajednice kako bi se olakšala razmjena među dionicima, pružile informacije i promicala strategija te pružila potpora potencijalnim korisnicima u razvoju operacija i pripremi prijedloga. Animacija će financirati troškove osoblja, studijske posjete, vlastita događanja LAG-a, informativne materijale i događanja, promotivne i edukativne događaje, gadgete itd. Ciljna skupina je LAG i svi subjekti, uključujući fizičke osobe, koji djeluju ili prijavljuju djelovanje u području LSR-a. Glavni pokazatelji ostvarenja uključuju: Broj mjeseci rada ureda LAG-a -51; Broj mjeseci rada internetske stranice LAG-a – 51; Broj osposobljavanja članova osoblja tijela Ureda/LAG-a – 24; Broj organiziranih sastanaka za potencijalne podnositelje zahtjeva i korisnike – 61; Broj organiziranih studijskih putovanja – 4; Broj organiziranih događanja kojima se promiče LSR – 10. Rezultat rezultata je: Broj LSR-ova ostvarenih u LAG-u – 1. Vrijednost projekta iznosit će 1 732 580,20 PLN, od čega će sufinanciranje iznositi 1 645 951,19 PLN. Razdoblje provedbe projekta: od 1.4.2019. do 30.6.2023. (Croatian) | |||||||||||||||
Property / summary: Projekt se odnosi na tekuće troškove i animaciju. Cilj projekta je učinkovita provedba LSR-a, uključujući provedbu komunikacijskog plana. Tekući troškovi odnose se na upravljanje provedbom strategije CLLD-a i uključuju sljedeće troškove: operativni troškovi, troškovi osoblja, troškovi osposobljavanja osoblja i tijela LAG-a, troškovi održavanja ureda, kupnja opreme (u obliku 2 stolna računala sa softverom, oklopna blagajna i hladnjak), službena putovanja, služba Vijeća, računovodstvene i pravne usluge itd. Animacija je povezana s provedbom strategije pod vodstvom zajednice kako bi se olakšala razmjena među dionicima, pružile informacije i promicala strategija te pružila potpora potencijalnim korisnicima u razvoju operacija i pripremi prijedloga. Animacija će financirati troškove osoblja, studijske posjete, vlastita događanja LAG-a, informativne materijale i događanja, promotivne i edukativne događaje, gadgete itd. Ciljna skupina je LAG i svi subjekti, uključujući fizičke osobe, koji djeluju ili prijavljuju djelovanje u području LSR-a. Glavni pokazatelji ostvarenja uključuju: Broj mjeseci rada ureda LAG-a -51; Broj mjeseci rada internetske stranice LAG-a – 51; Broj osposobljavanja članova osoblja tijela Ureda/LAG-a – 24; Broj organiziranih sastanaka za potencijalne podnositelje zahtjeva i korisnike – 61; Broj organiziranih studijskih putovanja – 4; Broj organiziranih događanja kojima se promiče LSR – 10. Rezultat rezultata je: Broj LSR-ova ostvarenih u LAG-u – 1. Vrijednost projekta iznosit će 1 732 580,20 PLN, od čega će sufinanciranje iznositi 1 645 951,19 PLN. Razdoblje provedbe projekta: od 1.4.2019. do 30.6.2023. (Croatian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Projekt se odnosi na tekuće troškove i animaciju. Cilj projekta je učinkovita provedba LSR-a, uključujući provedbu komunikacijskog plana. Tekući troškovi odnose se na upravljanje provedbom strategije CLLD-a i uključuju sljedeće troškove: operativni troškovi, troškovi osoblja, troškovi osposobljavanja osoblja i tijela LAG-a, troškovi održavanja ureda, kupnja opreme (u obliku 2 stolna računala sa softverom, oklopna blagajna i hladnjak), službena putovanja, služba Vijeća, računovodstvene i pravne usluge itd. Animacija je povezana s provedbom strategije pod vodstvom zajednice kako bi se olakšala razmjena među dionicima, pružile informacije i promicala strategija te pružila potpora potencijalnim korisnicima u razvoju operacija i pripremi prijedloga. Animacija će financirati troškove osoblja, studijske posjete, vlastita događanja LAG-a, informativne materijale i događanja, promotivne i edukativne događaje, gadgete itd. Ciljna skupina je LAG i svi subjekti, uključujući fizičke osobe, koji djeluju ili prijavljuju djelovanje u području LSR-a. Glavni pokazatelji ostvarenja uključuju: Broj mjeseci rada ureda LAG-a -51; Broj mjeseci rada internetske stranice LAG-a – 51; Broj osposobljavanja članova osoblja tijela Ureda/LAG-a – 24; Broj organiziranih sastanaka za potencijalne podnositelje zahtjeva i korisnike – 61; Broj organiziranih studijskih putovanja – 4; Broj organiziranih događanja kojima se promiče LSR – 10. Rezultat rezultata je: Broj LSR-ova ostvarenih u LAG-u – 1. Vrijednost projekta iznosit će 1 732 580,20 PLN, od čega će sufinanciranje iznositi 1 645 951,19 PLN. Razdoblje provedbe projekta: od 1.4.2019. do 30.6.2023. (Croatian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 November 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Projekts attiecas uz darbības izmaksām un aktivizēšanu. Projekta mērķis ir efektīvi īstenot LSR, tai skaitā komunikācijas plāna īstenošanu. Kārtējās izmaksas ir saistītas ar SVVA stratēģijas īstenošanas pārvaldību un ietver šādas izmaksas: darbības izmaksas, personāla izmaksas, VRG personāla un struktūru apmācības izmaksas, biroja uzturēšanas izmaksas, aprīkojuma iegāde (2 galddatoru ar programmatūru, bruņu kases aparāta un ledusskapja veidā), komandējumi, Padomes pakalpojumi, grāmatvedības un juridiskie pakalpojumi utt. Aktivizēšana ir saistīta ar sabiedrības virzītas stratēģijas īstenošanu, lai atvieglotu apmaiņu starp ieinteresētajām personām, sniegtu informāciju un popularizētu stratēģiju un atbalstītu potenciālos atbalsta saņēmējus darbību izstrādē un priekšlikumu sagatavošanā. Animācija finansēs personāla izmaksas, mācību apmeklējumus, vietējo rīcības grupu pasākumus, informatīvus materiālus un pasākumus, reklāmas un izglītojošus pasākumus, sīkrīkus utt. Mērķa grupa ir VRG un visas struktūras, tostarp fiziskas personas, kas darbojas vai deklarē darbību LSR apgabalā. Galvenie iznākuma rādītāji ir šādi: VRG biroja darbības mēnešu skaits -51; VRG tīmekļa vietnes darbības mēnešu skaits — 51; Biroja/VRG struktūru darbinieku apmācību skaits — 24; Potenciālo pieteikumu iesniedzēju un atbalsta saņēmēju sanāksmju skaits — 61; Organizēto mācību braucienu skaits — 4; LSR popularizējošo organizēto pasākumu skaits — 10. Rezultāts ir: VRG īstenoto LSR skaits — 1. Projekta vērtība būs PLN 1 732 580,20, no kuriem līdzfinansējums būs PLN 1 645 951,19. Projekta īstenošanas periods: no 1.4.2019. līdz 30.6.2023. (Latvian) | |||||||||||||||
Property / summary: Projekts attiecas uz darbības izmaksām un aktivizēšanu. Projekta mērķis ir efektīvi īstenot LSR, tai skaitā komunikācijas plāna īstenošanu. Kārtējās izmaksas ir saistītas ar SVVA stratēģijas īstenošanas pārvaldību un ietver šādas izmaksas: darbības izmaksas, personāla izmaksas, VRG personāla un struktūru apmācības izmaksas, biroja uzturēšanas izmaksas, aprīkojuma iegāde (2 galddatoru ar programmatūru, bruņu kases aparāta un ledusskapja veidā), komandējumi, Padomes pakalpojumi, grāmatvedības un juridiskie pakalpojumi utt. Aktivizēšana ir saistīta ar sabiedrības virzītas stratēģijas īstenošanu, lai atvieglotu apmaiņu starp ieinteresētajām personām, sniegtu informāciju un popularizētu stratēģiju un atbalstītu potenciālos atbalsta saņēmējus darbību izstrādē un priekšlikumu sagatavošanā. Animācija finansēs personāla izmaksas, mācību apmeklējumus, vietējo rīcības grupu pasākumus, informatīvus materiālus un pasākumus, reklāmas un izglītojošus pasākumus, sīkrīkus utt. Mērķa grupa ir VRG un visas struktūras, tostarp fiziskas personas, kas darbojas vai deklarē darbību LSR apgabalā. Galvenie iznākuma rādītāji ir šādi: VRG biroja darbības mēnešu skaits -51; VRG tīmekļa vietnes darbības mēnešu skaits — 51; Biroja/VRG struktūru darbinieku apmācību skaits — 24; Potenciālo pieteikumu iesniedzēju un atbalsta saņēmēju sanāksmju skaits — 61; Organizēto mācību braucienu skaits — 4; LSR popularizējošo organizēto pasākumu skaits — 10. Rezultāts ir: VRG īstenoto LSR skaits — 1. Projekta vērtība būs PLN 1 732 580,20, no kuriem līdzfinansējums būs PLN 1 645 951,19. Projekta īstenošanas periods: no 1.4.2019. līdz 30.6.2023. (Latvian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Projekts attiecas uz darbības izmaksām un aktivizēšanu. Projekta mērķis ir efektīvi īstenot LSR, tai skaitā komunikācijas plāna īstenošanu. Kārtējās izmaksas ir saistītas ar SVVA stratēģijas īstenošanas pārvaldību un ietver šādas izmaksas: darbības izmaksas, personāla izmaksas, VRG personāla un struktūru apmācības izmaksas, biroja uzturēšanas izmaksas, aprīkojuma iegāde (2 galddatoru ar programmatūru, bruņu kases aparāta un ledusskapja veidā), komandējumi, Padomes pakalpojumi, grāmatvedības un juridiskie pakalpojumi utt. Aktivizēšana ir saistīta ar sabiedrības virzītas stratēģijas īstenošanu, lai atvieglotu apmaiņu starp ieinteresētajām personām, sniegtu informāciju un popularizētu stratēģiju un atbalstītu potenciālos atbalsta saņēmējus darbību izstrādē un priekšlikumu sagatavošanā. Animācija finansēs personāla izmaksas, mācību apmeklējumus, vietējo rīcības grupu pasākumus, informatīvus materiālus un pasākumus, reklāmas un izglītojošus pasākumus, sīkrīkus utt. Mērķa grupa ir VRG un visas struktūras, tostarp fiziskas personas, kas darbojas vai deklarē darbību LSR apgabalā. Galvenie iznākuma rādītāji ir šādi: VRG biroja darbības mēnešu skaits -51; VRG tīmekļa vietnes darbības mēnešu skaits — 51; Biroja/VRG struktūru darbinieku apmācību skaits — 24; Potenciālo pieteikumu iesniedzēju un atbalsta saņēmēju sanāksmju skaits — 61; Organizēto mācību braucienu skaits — 4; LSR popularizējošo organizēto pasākumu skaits — 10. Rezultāts ir: VRG īstenoto LSR skaits — 1. Projekta vērtība būs PLN 1 732 580,20, no kuriem līdzfinansējums būs PLN 1 645 951,19. Projekta īstenošanas periods: no 1.4.2019. līdz 30.6.2023. (Latvian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 November 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Projekt se týká provozních nákladů a animace. Cílem projektu je efektivní implementace LSR, včetně realizace komunikačního plánu. Provozní náklady souvisejí s řízením provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje a zahrnují tyto náklady: provozní náklady, personální náklady, náklady na školení pro zaměstnance a subjekty MAS, náklady na údržbu kanceláří, nákup vybavení (ve formě 2 stolních počítačů se softwarem, obrněnou pokladnou a chladničkou), služební cesty, služby Rady, účetní a právní služby atd. Animace souvisí s prováděním strategie vedené komunitou s cílem usnadnit výměnu mezi zúčastněnými stranami, poskytovat informace a propagovat strategii a podporovat potenciální příjemce při rozvoji operací a přípravě návrhů. Animace bude financovat náklady na zaměstnance, studijní návštěvy, vlastní akce MAS, informační materiály a akce, propagační a vzdělávací akce, gadgety atd. Cílovou skupinou jsou MAS a všechny subjekty, včetně fyzických osob, působící nebo deklarující činnost v oblasti LSR. Mezi hlavní ukazatele výstupů patří: Počet měsíců provozu úřadu MAS -51; Počet měsíců provozu internetových stránek MAS – 51; Počet školení pro zaměstnance úřadu/orgánů LAG – 24; Počet schůzek organizovaných pro potenciální žadatele a příjemce – 61; Počet organizovaných studijních cest – 4; Počet organizovaných akcí na podporu LSR – 10. Výsledkem výsledku je: Počet LSR realizovaných MAS – 1. Hodnota projektu bude činit 1 732 580,20 PLN, z čehož spolufinancování bude činit 1 645 951,19 PLN. Období realizace projektu: od 1.4.2019 do 30.6.2023 (Czech) | |||||||||||||||
Property / summary: Projekt se týká provozních nákladů a animace. Cílem projektu je efektivní implementace LSR, včetně realizace komunikačního plánu. Provozní náklady souvisejí s řízením provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje a zahrnují tyto náklady: provozní náklady, personální náklady, náklady na školení pro zaměstnance a subjekty MAS, náklady na údržbu kanceláří, nákup vybavení (ve formě 2 stolních počítačů se softwarem, obrněnou pokladnou a chladničkou), služební cesty, služby Rady, účetní a právní služby atd. Animace souvisí s prováděním strategie vedené komunitou s cílem usnadnit výměnu mezi zúčastněnými stranami, poskytovat informace a propagovat strategii a podporovat potenciální příjemce při rozvoji operací a přípravě návrhů. Animace bude financovat náklady na zaměstnance, studijní návštěvy, vlastní akce MAS, informační materiály a akce, propagační a vzdělávací akce, gadgety atd. Cílovou skupinou jsou MAS a všechny subjekty, včetně fyzických osob, působící nebo deklarující činnost v oblasti LSR. Mezi hlavní ukazatele výstupů patří: Počet měsíců provozu úřadu MAS -51; Počet měsíců provozu internetových stránek MAS – 51; Počet školení pro zaměstnance úřadu/orgánů LAG – 24; Počet schůzek organizovaných pro potenciální žadatele a příjemce – 61; Počet organizovaných studijních cest – 4; Počet organizovaných akcí na podporu LSR – 10. Výsledkem výsledku je: Počet LSR realizovaných MAS – 1. Hodnota projektu bude činit 1 732 580,20 PLN, z čehož spolufinancování bude činit 1 645 951,19 PLN. Období realizace projektu: od 1.4.2019 do 30.6.2023 (Czech) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Projekt se týká provozních nákladů a animace. Cílem projektu je efektivní implementace LSR, včetně realizace komunikačního plánu. Provozní náklady souvisejí s řízením provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje a zahrnují tyto náklady: provozní náklady, personální náklady, náklady na školení pro zaměstnance a subjekty MAS, náklady na údržbu kanceláří, nákup vybavení (ve formě 2 stolních počítačů se softwarem, obrněnou pokladnou a chladničkou), služební cesty, služby Rady, účetní a právní služby atd. Animace souvisí s prováděním strategie vedené komunitou s cílem usnadnit výměnu mezi zúčastněnými stranami, poskytovat informace a propagovat strategii a podporovat potenciální příjemce při rozvoji operací a přípravě návrhů. Animace bude financovat náklady na zaměstnance, studijní návštěvy, vlastní akce MAS, informační materiály a akce, propagační a vzdělávací akce, gadgety atd. Cílovou skupinou jsou MAS a všechny subjekty, včetně fyzických osob, působící nebo deklarující činnost v oblasti LSR. Mezi hlavní ukazatele výstupů patří: Počet měsíců provozu úřadu MAS -51; Počet měsíců provozu internetových stránek MAS – 51; Počet školení pro zaměstnance úřadu/orgánů LAG – 24; Počet schůzek organizovaných pro potenciální žadatele a příjemce – 61; Počet organizovaných studijních cest – 4; Počet organizovaných akcí na podporu LSR – 10. Výsledkem výsledku je: Počet LSR realizovaných MAS – 1. Hodnota projektu bude činit 1 732 580,20 PLN, z čehož spolufinancování bude činit 1 645 951,19 PLN. Období realizace projektu: od 1.4.2019 do 30.6.2023 (Czech) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 November 2022
| |||||||||||||||
Property / location (string) | |||||||||||||||
WOJ.: KUJAWSKO-POMORSKIE, POW.: rypiński | |||||||||||||||
Property / location (string): WOJ.: KUJAWSKO-POMORSKIE, POW.: rypiński / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / priority axis | |||||||||||||||
Property / priority axis: Q4405873 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
95.0 percent
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 95.0 percent / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / thematic objective | |||||||||||||||
Property / thematic objective: Social inclusion / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / end time | |||||||||||||||
31 December 2023
| |||||||||||||||
Property / end time: 31 December 2023 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / date of last update | |||||||||||||||
24 May 2023
| |||||||||||||||
Property / date of last update: 24 May 2023 / rank | |||||||||||||||
Normal rank |
Latest revision as of 16:23, 13 October 2024
Project Q99842 in Poland
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Support for running costs and animation |
Project Q99842 in Poland |
Statements
1,890,879.38 zloty
0 references
1,990,399.48 zloty
0 references
95.0 percent
0 references
1 April 2019
0 references
31 December 2023
0 references
„STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GMIN DOBRZYŃSKICH REGION PÓŁNOC”
0 references
Projekt dotyczy kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja planu komunikacji. Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i obejmują następujące koszty: koszty operacyjne, koszty personelu, koszty szkoleń pracowników i organów LGD, koszty związane z utrzymaniem biura, zakup sprzętu (w postaci 2 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, kasy pancernej i lodówki), podróży służbowych, obsługi Rady, obsługi księgowej i prawnej, itp. Animowanie związane jest z realizacją strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić informacje i propagować strategię oraz wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. W ramach animacji zostaną sfinansowane koszty personelu, wizyty studyjne, imprezy własne LGD, materiały i wydarzenia informacyjne, promocyjne i edukacyjne, gadżety,itp. Grupę docelową stanowi LGD oraz wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne, działające lub deklarujące działanie na obszarze objętym LSR. Główne wskaźniki produktu obejmują: Liczbę miesięcy funkcjonowania biura LGD -51; Liczbę miesięcy funkcjonowania strony internetowej LGD - 51; Liczbę szkoleń dla pracowników Biura/członków organów LGD - 24; Liczbę zorganizowanych spotkań dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów - 61; Liczbę zorganizowanych wyjazdów studyjnych - 4; Liczbę zorganizowanych imprez promujących LSR - 10. Produkt rezultatu natomiast to: Liczba LSR zrealizowanych przez LGD - 1. Wartość projektu wyniesie 1 732 580,20 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 1 645 951,19 zł. Okres realizacji projektu: od 1.04.2019 r. do 30.06.2023 r. (Polish)
0 references
The project concerns running costs and animation. The aim of the project is to implement the LSR efficiently, including the implementation of the communication plan. The running costs are related to the management of the implementation of the community-led local development strategy and shall include the following costs: operating costs, staff costs, training costs for LAG staff and bodies, costs related to office maintenance, purchase of equipment (in the form of 2 computers with software, armored cash register and refrigerator), business trips, Board services, accounting and legal services, etc. Animation is linked to the implementation of a community-led strategy to facilitate exchanges between stakeholders to provide information and promote the strategy and support potential beneficiaries to develop operations and prepare proposals. The animation will finance staff costs, study visits, LAG’s own events, information materials and events, promotional and educational events, gadgets, etc. The target group shall be the LAG and all entities, including individuals, acting or declaring an action in the area covered by the LSR. The main output indicators include: Number of months of operation of the LAG office -51; Number of months of operation of the LAG website; Number of training courses for staff of the Office/Members of LAG bodies – 24; Number of organised meetings for potential applicants and beneficiaries; Number of study trips organised – 4; Number of organised events promoting LSR – 10. The result product is: Number of LSRs implemented by LAGs – 1. The value of the project will amount to PLN 1 732 580.20, of which the co-financing will amount to PLN 1 645 951.19. Period of implementation of the project: from 1.04.2019 to 30.06.2023 (English)
17 October 2020
0.1370688306886171
0 references
Le projet concerne les coûts de fonctionnement et l’animation. L’objectif du projet est de mettre en œuvre efficacement le LSR, y compris la mise en œuvre du plan de communication. Les frais de fonctionnement sont liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie DLAL et comprennent les coûts suivants: les frais de fonctionnement, les frais de personnel, les frais de formation du personnel et des organes du GAL, les frais d’entretien des bureaux, l’achat de matériel (sous la forme de 2 ordinateurs de bureau équipés d’un logiciel, d’une caisse blindée et d’un réfrigérateur), de missions, de services du Conseil, de services comptables et juridiques, etc. L’animation est liée à la mise en œuvre d’une stratégie communautaire afin de faciliter les échanges entre les parties prenantes, de fournir des informations et de promouvoir la stratégie, et d’aider les bénéficiaires potentiels à développer des opérations et à préparer des propositions. L’animation financera les frais de personnel, les visites d’étude, les propres événements du GAL, le matériel et les événements d’information, les événements promotionnels et éducatifs, les gadgets, etc. Le groupe cible est le GAL et toutes les entités, y compris les personnes physiques, opérant ou déclarant des actions dans le domaine de la RDT. Les principaux indicateurs de réalisation sont les suivants: Nombre de mois de fonctionnement du bureau du GAL -51; Nombre de mois d’exploitation du site web des GAL — 51; Nombre de formations destinées aux membres du personnel des organes de l’Office/du GAL — 24; Nombre de réunions organisées pour les candidats potentiels et les bénéficiaires — 61; Nombre de voyages d’études organisés — 4; Nombre d’événements organisés faisant la promotion de la LSR — 10. Le produit du résultat est: Nombre de LSR réalisés par le GAL — 1. La valeur du projet s’élèvera à 1 732 580,20 PLN, dont le cofinancement s’élèvera à 1 645 951,19 PLN. Période de mise en œuvre du projet: du 1.4.2019 au 30.6.2023 (French)
1 December 2021
0 references
Das Projekt betrifft Betriebskosten und Animationen. Ziel des Projekts ist die effiziente Umsetzung der LSR, einschließlich der Umsetzung des Kommunikationsplans. Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Verwaltung der Umsetzung der CLLD-Strategie und umfassen folgende Kosten: Betriebskosten, Personalkosten, Schulungskosten für Mitarbeiter und Einrichtungen der LAG, Büroinstandhaltungskosten, Anschaffung von Ausrüstung (in Form von 2 Desktops mit Software, gepanzerter Registrierkasse und Kühlschrank), Dienstreisen, Ratsdienst, Buchhaltungs- und Rechtsdienstleistungen usw. Animation steht im Zusammenhang mit der Umsetzung einer von der Gemeinschaft geleiteten Strategie, um den Austausch zwischen den Interessenträgern zu erleichtern, Informationen bereitzustellen und die Strategie zu fördern sowie potenzielle Begünstigte bei der Entwicklung von Vorhaben und der Ausarbeitung von Vorschlägen zu unterstützen. Die Animation finanziert Personalkosten, Studienbesuche, eigene LAG-Veranstaltungen, Informationsmaterialien und Veranstaltungen, Werbe- und Bildungsveranstaltungen, Gadgets usw. Zielgruppe sind die LAG und alle Einrichtungen, einschließlich natürlicher Personen, die im LSR-Gebiet tätig oder deklarieren. Zu den wichtigsten Outputindikatoren gehören: Zahl der Betriebsmonate des LAG-Büros -51; Anzahl der Betriebsmonate der LAG-Website – 51; Anzahl der Schulungen für Bedienstete des Amtes/der LAG-Einrichtungen – 24; Zahl der für potenzielle Antragsteller und Begünstigten organisierten Sitzungen – 61; Anzahl der durchgeführten Studienreisen – 4; Anzahl der organisierten Veranstaltungen zur Förderung der LSR – 10. Das Produkt des Ergebnisses ist: Anzahl der von der LAG realisierten LSR – 1. Der Projektwert beläuft sich auf 1 732 580,20 PLN, wovon sich die Kofinanzierung auf 1 645 951,19 PLN beläuft. Projektdurchführungszeitraum: vom 1.4.2019 bis 30.6.2023 (German)
7 December 2021
0 references
Het project betreft exploitatiekosten en animatie. Het doel van het project is om de LSR efficiënt uit te voeren, inclusief de uitvoering van het communicatieplan. De lopende kosten hebben betrekking op het beheer van de uitvoering van de CLLD-strategie en omvatten de volgende kosten: exploitatiekosten, personeelskosten, opleidingskosten voor LAG-personeel en -organen, kosten voor kantooronderhoud, aankoop van apparatuur (in de vorm van 2 desktops met software, gepantserde kassa en koelkast), dienstreizen, diensten van de Raad, boekhoudkundige en juridische diensten, enz. Animatie houdt verband met de uitvoering van een door de gemeenschap geleide strategie om de uitwisseling tussen belanghebbenden te vergemakkelijken, informatie te verstrekken en de strategie te bevorderen, en potentiële begunstigden te ondersteunen bij het ontwikkelen van concrete acties en het opstellen van voorstellen. De animatie zal de personeelskosten, studiebezoeken, eigen LAG-evenementen, informatiemateriaal en evenementen, promotie- en educatieve evenementen, gadgets, enz. financieren. De doelgroep is de LAG en alle entiteiten, met inbegrip van natuurlijke personen, die actief zijn of actie verklaren in het LSR-gebied. De belangrijkste outputindicatoren omvatten: Aantal maanden van exploitatie van LAG-kantoor -51; Aantal maanden van exploitatie van de LAG-website — 51; Aantal opleidingen voor personeelsleden van het Bureau/LAG-organen — 24; Aantal vergaderingen voor potentiële aanvragers en begunstigden — 61; Aantal georganiseerde studiereizen — 4; Aantal georganiseerde evenementen ter bevordering van LSR — 10. Het product van het resultaat is: Aantal LSR’s gerealiseerd door LAG — 1. De waarde van het project bedraagt 1 732 580,20 PLN, waarvan de medefinanciering 1 645 951,19 PLN bedraagt. Uitvoeringsperiode van het project: van 1.4.2019 tot en met 30.6.2023 (Dutch)
17 December 2021
0 references
Il progetto riguarda i costi di gestione e l'animazione. L'obiettivo del progetto è quello di attuare in modo efficiente la LSR, compresa l'attuazione del piano di comunicazione. I costi di funzionamento riguardano la gestione dell'attuazione della strategia CLLD e comprendono i seguenti costi: costi operativi, spese per il personale, formazione per il personale e gli organismi dei GAL, spese di manutenzione degli uffici, acquisto di attrezzature (sotto forma di 2 desktop con software, registratore di cassa blindato e frigorifero), missioni, servizi del Consiglio, servizi contabili e legali, ecc. L'animazione è legata all'attuazione di una strategia guidata dalla comunità al fine di facilitare gli scambi tra le parti interessate, fornire informazioni e promuovere la strategia e sostenere i potenziali beneficiari nello sviluppo di operazioni e nella preparazione di proposte. L'animazione finanzierà i costi del personale, le visite di studio, i propri eventi GAL, i materiali informativi e gli eventi, gli eventi promozionali ed educativi, i gadget, ecc. Il gruppo bersaglio è il GAL e tutte le entità, comprese le persone fisiche, che operano o dichiarano azioni nell'area della RSI. I principali indicatori di output includono: Numero di mesi di funzionamento dell'ufficio GAL -51; Numero di mesi di funzionamento del sito web del GAL — 51; Numero di formazioni per i membri del personale degli organi dell'Ufficio/GAL — 24; Numero di riunioni organizzate per potenziali richiedenti e beneficiari — 61; Numero di viaggi di studio organizzati — 4; Numero di eventi organizzati che promuovono LSR — 10. Il prodotto del risultato è: Numero di LSR realizzate dal GAL — 1. Il valore del progetto ammonterà a 1 732 580,20 PLN, di cui il cofinanziamento ammonterà a 1 645 951,19 PLN. Periodo di attuazione del progetto: dall'1.4.2019 al 30.6.2023 (Italian)
16 January 2022
0 references
El proyecto se refiere a los costes de funcionamiento y la animación. El objetivo del proyecto es implementar eficientemente el LSR, incluida la implementación del plan de comunicación. Los costes de funcionamiento se refieren a la gestión de la aplicación de la estrategia de DLP e incluyen los siguientes costes: gastos de funcionamiento, gastos de personal, gastos de capacitación para el personal y los órganos del GAL, gastos de mantenimiento de oficinas, adquisición de equipo (en forma de 2 escritorios con software, caja registradora blindada y refrigerador), misiones, servicio del Consejo, servicios contables y jurídicos, etc. La animación está relacionada con la implementación de una estrategia dirigida por la comunidad con el fin de facilitar los intercambios entre las partes interesadas, proporcionar información y promover la estrategia, y ayudar a los beneficiarios potenciales a desarrollar operaciones y preparar propuestas. La animación financiará los gastos de personal, visitas de estudio, eventos propios del GAL, materiales de información y eventos, eventos promocionales y educativos, gadgets, etc. El grupo destinatario es el GAL y todas las entidades, incluidas las personas físicas, que operan o declaran acciones en la zona de LSR. Los principales indicadores de realización incluyen: Número de meses de funcionamiento de la oficina del GAL -51; Número de meses de funcionamiento del sitio web del GAL: 51; Número de capacitaciones para miembros del personal de la Oficina/organismos del GAL: 24; Número de reuniones organizadas para posibles solicitantes y beneficiarios: 61; Número de viajes de estudio organizados — 4; Número de actos organizados de promoción de la LSR — 10. El producto del resultado es: Número de LSR realizados por LAG — 1. El valor del proyecto ascenderá a 1 732 580,20 PLN, de los cuales la cofinanciación ascenderá a 1 645 951,19 PLN. Período de ejecución del proyecto: del 1.4.2019 al 30.6.2023 (Spanish)
20 January 2022
0 references
Projektet vedrører driftsomkostninger og animation. Formålet med projektet er at gennemføre LSR effektivt, herunder gennemførelsen af kommunikationsplanen. Driftsomkostningerne vedrører forvaltningen af gennemførelsen af CLLD-strategien og omfatter følgende omkostninger: driftsomkostninger, personaleomkostninger, uddannelsesomkostninger for LAG-personale og -organer, udgifter til kontorvedligeholdelse, indkøb af udstyr (i form af 2 stationære computere med software, pansrede kasseapparat og køleskab), tjenesterejser, Rådets tjenester, regnskabstjenester og juridiske tjenester osv. Animation vedrører gennemførelsen af en strategi styret af lokalsamfundet med henblik på at lette udvekslingen mellem interessenter, tilvejebringe oplysninger og fremme strategien og støtte potentielle støttemodtagere i at udvikle operationer og udarbejde forslag. Animationen skal finansiere personaleomkostninger, studiebesøg, egne LAG-arrangementer, informationsmateriale og arrangementer, salgsfremmende og uddannelsesmæssige arrangementer, gadgets osv. Målgruppen er LAG'en og alle enheder, herunder fysiske personer, der driver eller anmelder tiltag i LSR-området. De vigtigste outputindikatorer omfatter: Antal måneders drift af LAG-kontoret -51 Antal måneders drift af LAG'ens websted — 51 Antal kurser for ansatte i kontoret/LAG-organerne — 24 Antal møder for potentielle ansøgere og støttemodtagere — 61 Antal gennemførte studierejser — 4 Antal organiserede arrangementer til fremme af LSR — 10. Produktet af resultatet er: Antal LSR'er realiseret af LAG — 1. Projektets værdi vil beløbe sig til 1 732 580,20 PLN, hvoraf medfinansieringen beløber sig til 1 645 951,19 PLN. Projektgennemførelsesperiode: fra 1.4.2019 til 30.6.2023 (Danish)
5 November 2022
0 references
Hanke koskee juoksevia kustannuksia ja animaatioita. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tehokkaasti LSR, mukaan lukien viestintäsuunnitelman toteuttaminen. Juoksevat kustannukset liittyvät CLLD-strategian täytäntöönpanon hallinnointiin, ja niihin sisältyvät seuraavat kustannukset: toimintakustannukset, henkilöstökustannukset, paikallisten toimintaryhmien henkilöstön ja elinten koulutuskulut, toimiston ylläpitokustannukset, laitteiden hankinta (kaksi tietokonetta, joissa on ohjelmisto, panssaroitu kassakaappi ja jääkaappi), virkamatkat, neuvoston palvelut, kirjanpito ja oikeudelliset palvelut jne. Toiminnan edistäminen liittyy yhteisölähtöisen strategian täytäntöönpanoon, jotta voidaan helpottaa sidosryhmien välistä tiedonvaihtoa, tarjota tietoa ja edistää strategiaa sekä tukea mahdollisia edunsaajia toimien kehittämisessä ja ehdotusten laatimisessa. Animaatiolla rahoitetaan henkilöstökustannuksia, opintokäyntejä, omia paikallisen toimintaryhmän tapahtumia, tiedotusmateriaalia ja -tapahtumia, myynninedistämis- ja koulutustapahtumia, vempaimia jne. Kohderyhmänä ovat paikallinen toimintaryhmä ja kaikki yhteisöt, luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, jotka toimivat tai ilmoittavat toimista paikallisen alueen alueella. Tärkeimmät tuotosindikaattorit ovat seuraavat: Paikallisten toimintaryhmien toimiston toimintakuukausien lukumäärä -51; Paikallisten toimintaryhmien verkkosivuston toimintakuukausien lukumäärä – 51; Viraston/LAG:n elinten henkilöstölle suunnattujen koulutusten määrä – 24; Mahdollisille hakijoille ja edunsaajille järjestettyjen kokousten lukumäärä – 61; Järjestettyjen opintomatkojen määrä – 4; LSR:n edistämiseksi järjestettyjen tapahtumien lukumäärä – 10. Tuloksen tulos on: Paikallisten toimintaryhmien toteuttamien LSR-lukujen lukumäärä – 1. Hankkeen arvo on 1 732 580,20 zlotya, josta yhteisrahoitus on 1 645 951,19 zlotya. Hankkeen toteutusaika: 1.4.2019–30.6.2023 (Finnish)
5 November 2022
0 references
Projekt hõlmab jooksvaid kulusid ja animatsiooni. Projekti eesmärk on LSRi tõhus rakendamine, sealhulgas teavituskava rakendamine. Jooksvad kulud on seotud kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamise juhtimisega ja hõlmavad järgmisi kulusid: tegevuskulud, personalikulud, kohalike tegevusrühmade töötajate ja organite koolituskulud, kontorite hoolduskulud, seadmete ostmine (kaks lauaarvutit koos tarkvaraga, soomustatud kassaaparaat ja külmik), lähetused, nõukogu teenistused, raamatupidamis- ja õigusteenused jne. Elavdamine on seotud kogukonna juhitud strateegia rakendamisega, et hõlbustada sidusrühmade vahelist teabevahetust, anda teavet ja edendada strateegiat ning toetada võimalikke toetusesaajaid tegevuste väljatöötamisel ja ettepanekute koostamisel. Animatsioonist rahastatakse personalikulusid, õppekülastusi, kohaliku tegevusrühma üritusi, teabematerjale ja üritusi, reklaami- ja haridusüritusi, vidinaid jne. Sihtrühm on kohalik tegevusrühm ja kõik üksused, sealhulgas füüsilised isikud, kes tegutsevad või deklareerivad tegevust kohalikul tasandil. Peamised väljundnäitajad on järgmised: Kohaliku tegevusrühma kontori töökuude arv -51; Kohaliku tegevusrühma veebisaidi toimimiskuude arv – 51; Büroo/LAGi organite töötajate koolituste arv – 24; Potentsiaalsetele taotlejatele ja toetusesaajatele korraldatud kohtumiste arv – 61; Korraldatud õppereiside arv – 4; LSRi tutvustavate korraldatud ürituste arv – 10. Tulemuse tulemus on järgmine: Kohaliku tegevusrühma realiseeritud kohalike soovituste arv – 1. Projekti väärtus on 1 732 580,20 Poola zlotti, millest kaasrahastatav summa on 1 645 951,19 Poola zlotti. Projekti rakendamise periood: 1.4.2019–30.6.2023 (Estonian)
5 November 2022
0 references
Baineann an tionscadal le costais reatha agus beochan. Is é is aidhm don tionscadal an LSR a chur chun feidhme go héifeachtúil, lena n-áirítear cur chun feidhme an phlean cumarsáide. Baineann na costais reatha le cur chun feidhme straitéis forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail a bhainistiú agus áirítear leo na costais seo a leanas: costais oibriúcháin, costais foirne, costais oiliúna d’fhoireann agus do chomhlachtaí na nGrúpaí Áitiúla, costais chothabhála oifige, ceannach trealaimh (i bhfoirm dhá dheasc le bogearraí, clár airgid armúrtha agus cuisneoir), misin, seirbhís na Comhairle, seirbhísí cuntasaíochta agus dlí, etc. Baineann beochan le straitéis faoi stiúir an phobail a chur chun feidhme chun malartuithe idir geallsealbhóirí a éascú, chun faisnéis a sholáthar agus chun an straitéis a chur chun cinn, agus chun tacú le tairbhithe ionchasacha oibríochtaí a fhorbairt agus tograí a ullmhú. Maoineoidh an bheochan costais foirne, cuairteanna staidéir, imeachtaí LAG féin, ábhair agus imeachtaí faisnéise, imeachtaí poiblíochta agus oideachais, giuirléidí, etc. Is é an grúpa gníomhaíochta áitiúil agus gach eintiteas, lena n-áirítear daoine nádúrtha, a oibríonn nó a dhearbhaíonn gníomhaíocht i réimse LSR an spriocghrúpa. Áirítear na nithe seo a leanas ar na príomhtháscairí aschuir: An líon míonna d’fheidhmiú oifig LAG -51; Líon na míonna a d’fheidhmigh suíomh gréasáin LAG — 51; An líon oiliúna do bhaill foirne na hOifige/comhlachtaí GÁGI — 24; Líon na gcruinnithe arna n-eagrú d’iarratasóirí agus tairbhithe féideartha — 61; Líon na dturas staidéir arna n-eagrú — 4; Líon na n-imeachtaí eagraithe a chuireann LSR chun cinn — 10. Is é an táirge ar an toradh: Líon na LSRanna arna mbaint amach ag LAG — 1. Is ionann luach an tionscadail agus PLN 1 732 580.20, agus is PLN 1 645 951.19 a bheidh sa chómhaoiniú. Tréimhse cur chun feidhme an tionscadail: ón 1.4.2019 go dtí an 30.6.2023 (Irish)
5 November 2022
0 references
Projekt se nanaša na tekoče stroške in animacijo. Cilj projekta je učinkovito izvajanje LSR, vključno z izvajanjem komunikacijskega načrta. Tekoči stroški so povezani z upravljanjem izvajanja strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in vključujejo naslednje stroške: operativni stroški, stroški osebja, stroški usposabljanja osebja in organov LAS, stroški vzdrževanja pisarn, nakup opreme (v obliki dveh namiznih računalnikov s programsko opremo, oklepne blagajne in hladilnika), službena potovanja, služba Sveta, računovodske in pravne storitve itd. Animacija je povezana z izvajanjem strategije, ki jo vodi skupnost, da se olajšajo izmenjave med zainteresiranimi stranmi, zagotovijo informacije in promovira strategija ter podprejo morebitni upravičenci pri razvoju operacij in pripravi predlogov. Animacija bo financirala stroške osebja, študijske obiske, lastne dogodke LAS, informativno gradivo in dogodke, promocijske in izobraževalne dogodke, pripomočke itd. Ciljna skupina so LAS in vsi subjekti, vključno s fizičnimi osebami, ki izvajajo ali prijavljajo ukrepe na območju LSR. Glavni kazalniki učinka vključujejo: Število mesecev delovanja urada LAS -51; Število mesecev delovanja spletne strani LAS – 51; Število usposabljanj za uslužbence Urada/organov LAS – 24; Število organiziranih sestankov za potencialne prosilce in upravičence – 61; Število organiziranih študijskih potovanj – 4; Število organiziranih dogodkov za promocijo LSR – 10. Rezultat rezultata je: Število RVS, ki jih je izvedla lokalna akcijska skupina – 1. Vrednost projekta bo znašala 1 732 580,20 PLN, od tega bo sofinanciranje znašalo 1 645 951,19 PLN. Obdobje izvajanja projekta: od 1.4.2019 do 30.6.2023 (Slovenian)
5 November 2022
0 references
Το έργο αφορά το κόστος λειτουργίας και την εμψύχωση. Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική εφαρμογή του LSR, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του επικοινωνιακού σχεδίου. Οι δαπάνες λειτουργίας αφορούν τη διαχείριση της εφαρμογής της στρατηγικής ΤΑΠΤΚ και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δαπάνες: δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες προσωπικού, δαπάνες κατάρτισης για το προσωπικό και τους φορείς της ΟΤΔ, δαπάνες συντήρησης γραφείου, αγορά εξοπλισμού (υπό μορφή 2 επιτραπέζιων υπολογιστών με λογισμικό, τεθωρακισμένη ταμειακή μηχανή και ψυγείο), αποστολές, υπηρεσίες του Συμβουλίου, λογιστικές και νομικές υπηρεσίες κ.λπ. Η εμψύχωση σχετίζεται με την εφαρμογή μιας στρατηγικής με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, να παρασχεθούν πληροφορίες και να προωθηθεί η στρατηγική και να υποστηριχθούν οι δυνητικοί δικαιούχοι για την ανάπτυξη πράξεων και την προετοιμασία προτάσεων. Η εμψύχωση θα χρηματοδοτήσει δαπάνες προσωπικού, επισκέψεις μελέτης, εκδηλώσεις ιδίας ΟΤΔ, ενημερωτικό υλικό και εκδηλώσεις, προωθητικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, gadgets κ.λπ. Η ομάδα-στόχος είναι η ΟΤΔ και όλες οι οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων, που δραστηριοποιούνται ή δηλώνουν δράση στην περιοχή LSR. Οι κύριοι δείκτες εκροών περιλαμβάνουν: Αριθμός μηνών λειτουργίας του γραφείου ΟΤΔ -51· Αριθμός μηνών λειτουργίας του δικτυακού τόπου της ΟΤΔ — 51· Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης για τα μέλη του προσωπικού της Υπηρεσίας/των οργάνων της ΟΤΔ — 24· Αριθμός συνεδριάσεων που διοργανώνονται για δυνητικούς αιτούντες και δικαιούχους — 61· Αριθμός διοργανωμένων ταξιδιών μελέτης — 4· Αριθμός οργανωμένων εκδηλώσεων για την προώθηση του LSR — 10. Το προϊόν του αποτελέσματος είναι: Αριθμός LSR που πραγματοποιήθηκαν από την ΟΤΔ — 1. Η αξία του σχεδίου θα ανέλθει σε 1 732 580,20 PLN, εκ των οποίων η συγχρηματοδότηση θα ανέλθει σε 1 645 951,19 PLN. Περίοδος υλοποίησης του έργου: από 1.4.2019 έως 30.6.2023 (Greek)
5 November 2022
0 references
Проектът се отнася до текущите разходи и анимацията. Целта на проекта е ефективно прилагане на LSR, включително изпълнението на комуникационния план. Текущите разходи са свързани с управлението на изпълнението на стратегията за ВОМР и включват следните разходи: оперативни разходи, разходи за персонал, разходи за обучение на персонала и органите на МГД, разходи за поддръжка на офиси, закупуване на оборудване (под формата на 2 настолни компютри със софтуер, брониран касов апарат и хладилник), командировки, услуги на Съвета, счетоводни и правни услуги и др. Анимацията е свързана с изпълнението на водена от общностите стратегия, за да се улесни обменът между заинтересованите страни, да се предоставя информация и да се популяризира стратегията, както и да се подкрепят потенциалните бенефициери при разработването на операции и изготвянето на предложения. Анимацията ще финансира разходи за персонал, учебни посещения, собствени прояви на МГД, информационни материали и събития, рекламни и образователни събития, джаджи и др. Целевата група е МГД и всички субекти, включително физически лица, които извършват или декларират действия в областта на LSR. Основните показатели за крайните продукти включват: Брой месеци на работа на офиса на МИГ -51; Брой месеци на работа на уебсайта на МГД — 51; Брой обучения за служители на Службата/органите на МГД — 24; Брой на организираните срещи за потенциални кандидати и бенефициери — 61; Брой организирани учебни пътувания — 4; Брой на организираните прояви за популяризиране на LSR — 10. Резултатът от резултата е: Брой на МРВ, реализирани от МИГ — 1. Стойността на проекта ще възлиза на 1 732 580,20 PLN, от които съфинансирането ще възлиза на 1 645 951,19 PLN. Период на изпълнение на проекта: от 1.4.2019 г. до 30.6.2023 г. (Bulgarian)
5 November 2022
0 references
Proiectul vizează costurile de funcționare și animația. Scopul proiectului este de a pune în aplicare în mod eficient LSR, inclusiv punerea în aplicare a planului de comunicare. Costurile de funcționare se referă la gestionarea punerii în aplicare a strategiei DLRC și includ următoarele costuri: cheltuieli de funcționare, cheltuieli cu personalul, costuri de formare pentru personalul și organismele GAL-ului, cheltuieli de întreținere a birourilor, achiziționarea de echipamente (sub formă de 2 desktop-uri cu software, case de marcat blindate și frigidere), misiuni, servicii ale Consiliului, servicii de contabilitate și juridice etc. Animația este legată de punerea în aplicare a unei strategii conduse de comunitate pentru a facilita schimburile între părțile interesate, pentru a furniza informații și a promova strategia și pentru a sprijini potențialii beneficiari să dezvolte operațiuni și să pregătească propuneri. Animația va finanța costurile cu personalul, vizitele de studiu, evenimentele proprii ale GAL-ului, materialele și evenimentele informative, evenimentele promoționale și educaționale, gadget-urile etc. Grupul-țintă este GAL-ul și toate entitățile, inclusiv persoanele fizice, care operează sau declară acțiuni în zona LSR. Principalii indicatori de realizare includ: Numărul de luni de funcționare a biroului GAL -51; Numărul de luni de funcționare a site-ului GAL – 51; Numărul de cursuri de formare pentru membrii personalului oficiului/organismelor GAL – 24; Numărul de reuniuni organizate pentru potențialii solicitanți și beneficiari – 61; Numărul de călătorii de studiu organizate – 4; Numărul de evenimente organizate care promovează LSR – 10. Produsul rezultat este: Numărul de LSR realizate de GAL – 1. Valoarea proiectului se va ridica la 1 732 580,20 PLN, din care cofinanțarea se va ridica la 1 645 951,19 PLN. Perioada de implementare a proiectului: de la 1.4.2019 la 30.6.2023 (Romanian)
5 November 2022
0 references
Projektet gäller löpande kostnader och animering. Syftet med projektet är att effektivt genomföra LSR, inklusive genomförandet av kommunikationsplanen. De löpande kostnaderna avser förvaltningen av genomförandet av LLU-strategin och omfattar följande kostnader: driftskostnader, personalkostnader, utbildningskostnader för LAG-gruppens personal och organ, kontorskostnader, inköp av utrustning (i form av två stationära datorer med programvara, bepansrade kassaregister och kylskåp), tjänsteresor, rådets tjänster, redovisnings- och juridiska tjänster osv. Animeringen är kopplad till genomförandet av en lokalt ledd strategi för att underlätta utbyten mellan berörda parter, tillhandahålla information och främja strategin samt stödja potentiella stödmottagare att utveckla insatser och utarbeta förslag. Animeringen kommer att finansiera personalkostnader, studiebesök, egna LAG-evenemang, informationsmaterial och evenemang, reklam- och utbildningsevenemang, prylar osv. Målgruppen är LAG-gruppen och alla enheter, inklusive fysiska personer, som bedriver eller deklarerar åtgärder i LSR-området. De viktigaste utfallsindikatorerna är följande: Antal driftsmånader för LAG-kontoret -51. Antal driftmånader för LAG-gruppens webbplats – 51. Antal utbildningar för anställda vid byrån/LAG-organen – 24. Antal möten som anordnas för potentiella sökande och stödmottagare – 61. Antal studieresor som anordnas – 4. Antal organiserade evenemang som främjar LSR – 10. Produkten av resultatet är: Antal LSR som realiseras av LAG-gruppen – 1. Projektets värde kommer att uppgå till 1 732 580,20 zloty, varav medfinansieringen kommer att uppgå till 1 645 951,19 zloty. Projektgenomförandeperiod: från 1.4.2019 till 30.6.2023 (Swedish)
5 November 2022
0 references
Projekt sa týka prevádzkových nákladov a animácie. Cieľom projektu je efektívne implementovať LSR vrátane realizácie komunikačného plánu. Prevádzkové náklady sa týkajú riadenia vykonávania stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a zahŕňajú tieto náklady: prevádzkové náklady, náklady na zamestnancov, náklady na odbornú prípravu zamestnancov a orgánov MAS, náklady na údržbu kancelárií, nákup vybavenia (vo forme 2 stolových počítačov so softvérom, pancierovou pokladnicou a chladničkou), služobné cesty, služby Rady, účtovné a právne služby atď. Animácia súvisí s vykonávaním stratégie vedeného komunitou s cieľom uľahčiť výmeny medzi zainteresovanými stranami, poskytovať informácie a propagovať stratégiu a podporovať potenciálnych príjemcov pri vypracúvaní operácií a príprave návrhov. Animáciou sa budú financovať náklady na zamestnancov, študijné návštevy, vlastné podujatia MAS, informačné materiály a podujatia, propagačné a vzdelávacie podujatia, miniaplikácie atď. Cieľovou skupinou je MAS a všetky subjekty vrátane fyzických osôb, ktoré pôsobia alebo deklarujú činnosť v oblasti LSR. Hlavné ukazovatele výstupov zahŕňajú: Počet mesiacov prevádzky kancelárie MAS -51; Počet mesiacov prevádzky webovej stránky MAS – 51; Počet školení pre zamestnancov úradu/orgánov LAK – 24; Počet stretnutí organizovaných pre potenciálnych žiadateľov a príjemcov – 61; Počet organizovaných študijných ciest – 4; Počet organizovaných podujatí propagujúcich LSR – 10. Výsledkom výsledku je: Počet LSR realizovaných MAS – 1. Hodnota projektu bude predstavovať 1 732 580,20 PLN, z čoho spolufinancovanie bude predstavovať 1 645 951,19 PLN. Obdobie realizácie projektu: od 1.4.2019 do 30.6.2023 (Slovak)
5 November 2022
0 references
A projekt a működési költségekre és az animációra vonatkozik. A projekt célja az LSR hatékony végrehajtása, beleértve a kommunikációs terv végrehajtását is. A működési költségek a közösségvezérelt helyi fejlesztésre vonatkozó stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódnak, és a következő költségeket foglalják magukban: működési költségek, személyzeti költségek, a helyi akciócsoportok személyzetének és szerveinek képzési költségei, irodakarbantartási költségek, berendezések beszerzése (2 szoftveres asztali számítógép, páncélozott pénztárgép és hűtőszekrény formájában), kiküldetések, tanácsi szolgálat, számviteli és jogi szolgáltatások stb. Az animáció egy közösségvezérelt stratégia végrehajtásához kapcsolódik annak érdekében, hogy megkönnyítse az érdekelt felek közötti információcserét, tájékoztatást nyújtson és előmozdítsa a stratégiát, valamint támogassa a potenciális kedvezményezetteket a műveletek kidolgozásában és a javaslatok elkészítésében. Az animáció a személyzeti költségeket, a tanulmányi látogatásokat, a helyi akciócsoportok saját rendezvényeit, a tájékoztató anyagokat és rendezvényeket, a promóciós és oktatási rendezvényeket, a modulokat stb. finanszírozza. A célcsoport a helyi akciócsoport és minden olyan szervezet, beleértve a természetes személyeket is, amelyek a LSR területén tevékenykednek vagy tesznek bejelentést. A fő kimeneti mutatók a következők: A HACS-iroda működésének hónapjai száma -51; A HACS-honlap működésének hónapjai – 51; A Hivatal/LAG-szervek személyzetének képzéseinek száma – 24; A potenciális pályázók és kedvezményezettek számára szervezett ülések száma – 61; A szervezett tanulmányi utak száma – 4; A LSR-t népszerűsítő szervezett rendezvények száma – 10. Az eredmény szorzata: A HACS által végrehajtott LSR-ek száma – 1. A projekt értéke 1 732 580,20 PLN, amelyből a társfinanszírozás összege 1 645 951,19 PLN. A projekt végrehajtási időszaka: 2019.4.1-től 2023.6.30-ig (Hungarian)
5 November 2022
0 references
Projektas susijęs su einamosiomis išlaidomis ir animacija. Projekto tikslas – efektyviai įgyvendinti LSR, įskaitant komunikacijos plano įgyvendinimą. Einamosios išlaidos yra susijusios su BIVP strategijos įgyvendinimo valdymu ir apima šias išlaidas: veiklos išlaidos, personalo išlaidos, VVG darbuotojų ir įstaigų mokymo išlaidos, biuro priežiūros išlaidos, įrangos pirkimas (2 staliniai kompiuteriai su programine įranga, šarvuotas kasos aparatas ir šaldytuvas), komandiruotės, Tarybos tarnybos, apskaitos ir teisinės paslaugos ir kt. Animacija yra susijusi su bendruomenės inicijuotos strategijos įgyvendinimu, siekiant palengvinti suinteresuotųjų subjektų mainus, teikti informaciją ir skatinti strategiją, taip pat padėti potencialiems paramos gavėjams rengti veiksmus ir rengti pasiūlymus. Pagal animaciją bus finansuojamos personalo išlaidos, pažintiniai vizitai, pačių VVG renginiai, informacinė medžiaga ir renginiai, reklaminiai ir edukaciniai renginiai, dalykėliai ir kt. Tikslinė grupė – VVG ir visi subjektai, įskaitant fizinius asmenis, vykdantys arba deklaruojantys veiklą LSR teritorijoje. Pagrindiniai išdirbio rodikliai yra šie: VVG biuro veiklos mėnesių skaičius -51; VVG interneto svetainės veikimo mėnesių skaičius – 51; Biuro/VVG įstaigų darbuotojų mokymų skaičius – 24; Susitikimų, surengtų potencialiems pareiškėjams ir paramos gavėjams, skaičius – 61; Organizuotų pažintinių kelionių skaičius – 4; LSR skatinimo organizuotų renginių skaičius – 10. Rezultatas yra toks: VVG įgyvendintų LSR skaičius – 1. Projekto vertė bus 1 732 580,20 PLN, iš kurių bendras finansavimas sudarys 1 645 951,19 PLN. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 04 01 iki 30 6 2023 (Lithuanian)
5 November 2022
0 references
O projeto diz respeito aos custos de funcionamento e à animação. O objetivo do projeto é implementar o LSR de forma eficiente, incluindo a implementação do plano de comunicação. Os custos de funcionamento estão relacionados com a gestão da execução da estratégia de desenvolvimento local de base comunitária e incluem os seguintes custos: custos de funcionamento, custos de pessoal, custos de formação do pessoal e dos organismos dos GAL, custos relacionados com a manutenção de escritórios, aquisição de equipamento (sob a forma de dois computadores com software, caixa registadora blindada e frigorífico), viagens de negócios, serviços de conselho de administração, serviços contabilísticos e jurídicos, etc. A animação está ligada à aplicação de uma estratégia de base comunitária para facilitar os intercâmbios entre as partes interessadas a fim de fornecer informações e promover a estratégia e apoiar os potenciais beneficiários no desenvolvimento de operações e na elaboração de propostas. A animação financiará custos de pessoal, visitas de estudo, eventos do próprio GAL, materiais de informação e eventos, eventos promocionais e educativos, gadgets, etc. O grupo-alvo será o GAL e todas as entidades, incluindo indivíduos, que actuem ou declarem uma acção no domínio abrangido pelo LSR. Os principais indicadores de realizações incluem: Número de meses de funcionamento do gabinete do GAL -51; Número de meses de funcionamento do sítio Web do GAL; Número de cursos de formação para o pessoal do Gabinete/membros dos órgãos dos GAL – 24; Número de reuniões organizadas para potenciais candidatos e beneficiários; Número de viagens de estudo organizadas – 4; Número de eventos organizados para promover a responsabilidade social das empresas – 10. O produto resultante é: Número de LSR executados pelos GAL – 1. O valor do projeto ascenderá a 1 732 580,20 PLN, dos quais o cofinanciamento ascenderá a 1 645 951,19 PLN. Período de execução do projecto: de 1.4.2019 a 30.6.2023 (Portuguese)
5 November 2022
0 references
Il-proġett jikkonċerna l-ispejjeż operattivi u l-animazzjoni. L-għan tal-proġett huwa li jimplimenta b’mod effiċjenti l-LSR, inkluża l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ komunikazzjoni. L-ispejjeż operattivi huma relatati mal-ġestjoni tal-implimentazzjoni tal-istrateġija tas-CLLD u jinkludu l-ispejjeż li ġejjin: spejjeż operattivi, spejjeż tal-persunal, spejjeż ta’ taħriġ għall-persunal u l-korpi tal-LAG, spejjeż ta’ manutenzjoni tal-uffiċċju, xiri ta’ tagħmir (fil-forma ta’ 2 desktops b’softwer, cash register u friġġ korazzati), missjonijiet, servizz tal-Kunsill, servizzi ta’ kontabilità u servizzi legali, eċċ. L-animazzjoni hija relatata mal-implimentazzjoni ta’ strateġija mmexxija mill-komunità sabiex jiġu ffaċilitati l-iskambji bejn il-partijiet interessati, biex tingħata informazzjoni u tiġi promossa l-istrateġija, u biex jiġu appoġġati benefiċjarji potenzjali biex jiżviluppaw operazzjonijiet u jħejju proposti. L-animazzjoni se tiffinanzja l-ispejjeż tal-persunal, żjarat ta’ studju, avvenimenti proprji talGAL, materjal u avvenimenti ta’ informazzjoni, avvenimenti promozzjonali u edukattivi, aġġeġġi, eċċ. Il-grupp fil-mira huwa l-GAL u l-entitajiet kollha, inklużi l-persuni fiżiċi, li joperaw jew jiddikjaraw azzjoni fiż-żona tal-LSR. L-indikaturi ewlenin tal-produzzjoni jinkludu: L-għadd ta’ xhur ta’ operazzjoni tal-uffiċċju tal-LAG -51; L-għadd ta’ xhur ta’ operazzjoni tal-websajt tal-LAG — 51; L-għadd ta’ taħriġ għall-membri tal-persunal tal-Uffiċċju/korpi tal-LAG — 24; L-għadd ta’ laqgħat organizzati għall-applikanti u l-benefiċjarji potenzjali — 61; Numru ta’ vjaġġi ta’ studju organizzati — 4; Għadd ta’ avvenimenti organizzati li jippromwovu l-LSR — 10. Il-prodott tar-riżultat huwa: L-għadd ta’ LSRs imwettqa mil-LAG — 1. Il-valur tal-proġett se jammonta għal PLN 1 732 580.20, li minnhom il-kofinanzjament se jammonta għal PLN 1 645 951.19. Perjodu ta’ implimentazzjoni tal-proġett: mill-1.4.2019 sat-30.6.2023 (Maltese)
5 November 2022
0 references
Projekt se odnosi na tekuće troškove i animaciju. Cilj projekta je učinkovita provedba LSR-a, uključujući provedbu komunikacijskog plana. Tekući troškovi odnose se na upravljanje provedbom strategije CLLD-a i uključuju sljedeće troškove: operativni troškovi, troškovi osoblja, troškovi osposobljavanja osoblja i tijela LAG-a, troškovi održavanja ureda, kupnja opreme (u obliku 2 stolna računala sa softverom, oklopna blagajna i hladnjak), službena putovanja, služba Vijeća, računovodstvene i pravne usluge itd. Animacija je povezana s provedbom strategije pod vodstvom zajednice kako bi se olakšala razmjena među dionicima, pružile informacije i promicala strategija te pružila potpora potencijalnim korisnicima u razvoju operacija i pripremi prijedloga. Animacija će financirati troškove osoblja, studijske posjete, vlastita događanja LAG-a, informativne materijale i događanja, promotivne i edukativne događaje, gadgete itd. Ciljna skupina je LAG i svi subjekti, uključujući fizičke osobe, koji djeluju ili prijavljuju djelovanje u području LSR-a. Glavni pokazatelji ostvarenja uključuju: Broj mjeseci rada ureda LAG-a -51; Broj mjeseci rada internetske stranice LAG-a – 51; Broj osposobljavanja članova osoblja tijela Ureda/LAG-a – 24; Broj organiziranih sastanaka za potencijalne podnositelje zahtjeva i korisnike – 61; Broj organiziranih studijskih putovanja – 4; Broj organiziranih događanja kojima se promiče LSR – 10. Rezultat rezultata je: Broj LSR-ova ostvarenih u LAG-u – 1. Vrijednost projekta iznosit će 1 732 580,20 PLN, od čega će sufinanciranje iznositi 1 645 951,19 PLN. Razdoblje provedbe projekta: od 1.4.2019. do 30.6.2023. (Croatian)
5 November 2022
0 references
Projekts attiecas uz darbības izmaksām un aktivizēšanu. Projekta mērķis ir efektīvi īstenot LSR, tai skaitā komunikācijas plāna īstenošanu. Kārtējās izmaksas ir saistītas ar SVVA stratēģijas īstenošanas pārvaldību un ietver šādas izmaksas: darbības izmaksas, personāla izmaksas, VRG personāla un struktūru apmācības izmaksas, biroja uzturēšanas izmaksas, aprīkojuma iegāde (2 galddatoru ar programmatūru, bruņu kases aparāta un ledusskapja veidā), komandējumi, Padomes pakalpojumi, grāmatvedības un juridiskie pakalpojumi utt. Aktivizēšana ir saistīta ar sabiedrības virzītas stratēģijas īstenošanu, lai atvieglotu apmaiņu starp ieinteresētajām personām, sniegtu informāciju un popularizētu stratēģiju un atbalstītu potenciālos atbalsta saņēmējus darbību izstrādē un priekšlikumu sagatavošanā. Animācija finansēs personāla izmaksas, mācību apmeklējumus, vietējo rīcības grupu pasākumus, informatīvus materiālus un pasākumus, reklāmas un izglītojošus pasākumus, sīkrīkus utt. Mērķa grupa ir VRG un visas struktūras, tostarp fiziskas personas, kas darbojas vai deklarē darbību LSR apgabalā. Galvenie iznākuma rādītāji ir šādi: VRG biroja darbības mēnešu skaits -51; VRG tīmekļa vietnes darbības mēnešu skaits — 51; Biroja/VRG struktūru darbinieku apmācību skaits — 24; Potenciālo pieteikumu iesniedzēju un atbalsta saņēmēju sanāksmju skaits — 61; Organizēto mācību braucienu skaits — 4; LSR popularizējošo organizēto pasākumu skaits — 10. Rezultāts ir: VRG īstenoto LSR skaits — 1. Projekta vērtība būs PLN 1 732 580,20, no kuriem līdzfinansējums būs PLN 1 645 951,19. Projekta īstenošanas periods: no 1.4.2019. līdz 30.6.2023. (Latvian)
5 November 2022
0 references
Projekt se týká provozních nákladů a animace. Cílem projektu je efektivní implementace LSR, včetně realizace komunikačního plánu. Provozní náklady souvisejí s řízením provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje a zahrnují tyto náklady: provozní náklady, personální náklady, náklady na školení pro zaměstnance a subjekty MAS, náklady na údržbu kanceláří, nákup vybavení (ve formě 2 stolních počítačů se softwarem, obrněnou pokladnou a chladničkou), služební cesty, služby Rady, účetní a právní služby atd. Animace souvisí s prováděním strategie vedené komunitou s cílem usnadnit výměnu mezi zúčastněnými stranami, poskytovat informace a propagovat strategii a podporovat potenciální příjemce při rozvoji operací a přípravě návrhů. Animace bude financovat náklady na zaměstnance, studijní návštěvy, vlastní akce MAS, informační materiály a akce, propagační a vzdělávací akce, gadgety atd. Cílovou skupinou jsou MAS a všechny subjekty, včetně fyzických osob, působící nebo deklarující činnost v oblasti LSR. Mezi hlavní ukazatele výstupů patří: Počet měsíců provozu úřadu MAS -51; Počet měsíců provozu internetových stránek MAS – 51; Počet školení pro zaměstnance úřadu/orgánů LAG – 24; Počet schůzek organizovaných pro potenciální žadatele a příjemce – 61; Počet organizovaných studijních cest – 4; Počet organizovaných akcí na podporu LSR – 10. Výsledkem výsledku je: Počet LSR realizovaných MAS – 1. Hodnota projektu bude činit 1 732 580,20 PLN, z čehož spolufinancování bude činit 1 645 951,19 PLN. Období realizace projektu: od 1.4.2019 do 30.6.2023 (Czech)
5 November 2022
0 references
WOJ.: KUJAWSKO-POMORSKIE, POW.: rypiński
0 references
24 May 2023
0 references
Identifiers
RPKP.11.01.00-04-0004/19
0 references