Support for running costs and animation – II edition (Q99846): Difference between revisions

From EU Knowledge Graph
Jump to navigation Jump to search
(‎Changed an Item)
(‎Changed label, description and/or aliases in pt)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
label / ptlabel / pt
Suporte para custos de funcionamento e animação — 2a edição
Apoio aos custos de funcionamento e animação edição II
Property / summary: The project concerns running costs and animation. The aim of the project is to implement the LSR efficiently, including the implementation of the Communication Plan. Running costs are related to the management of the implementation of the CRL Strategy and include the costs of: staff, training, office maintenance, etc. Animation is related to the implementation of the CLL Strategy in order to promote the strategy and support potential beneficiaries to develop operations and prepare proposals. As part of the animation, the following are planned: study visits, information and consultation meetings, animating events of the local community, etc. The target group shall be the LAG and all entities, including individuals, acting or declaring an action in the area covered by the LSR. The main products of the project carried out in task 1 of the project are:1. Number of months of operation of the LAG office – 36 months (project office open Monday to Friday);2. Number of months of operation of the LAG website – 36 months;3. Number of organised training courses for LAG staff/members of LAG bodies – 6 editions;4. The number of advice or consultations provided in the LAG office – 50 advice or consultations.The main project products of the 2 project are:1. Number of LSR promotion events organised by the LAG – 1 event;2. Number of organised information and consultation meetings for potential applicants – 8 meetings;3. Number of events organised by other actors in which the LAG participates with local animation – 8 events;4. Number of organised study trips – 1 trip.The project includes: Product indicator (specific to the programme): Number of LAGs supported for the operation of ESF measures – 1Result ratio (specific to the project): Number of LSRs implemented by LAGs – 1The project value will be PLN 630,316.32, of which the co-financing will amount to PLN 598.800,50. Period of implementation of the project: from 01.04.2019 to 31.03.2022 (English) / qualifier
 
readability score: 0.1067487325758202
Amount0.1067487325758202
Unit1
Property / summaryProperty / summary
O projeto diz respeito aos custos de funcionamento e à animação. O objetivo do projeto é implementar de forma eficiente a RLL, incluindo a execução do plano de comunicação. Os custos de funcionamento estão relacionados com a gestão da execução da estratégia de desenvolvimento local de base comunitária e incluem os custos de: pessoal, formação, manutenção de escritórios, etc. A animação está relacionada com a execução da estratégia de desenvolvimento local de base comunitária, a fim de promover a estratégia e apoiar os potenciais beneficiários no desenvolvimento de operações e na preparação de candidaturas. A animação previa: visitas de estudo, reuniões de informação e consulta, eventos de animação comunitária, etc. O grupo-alvo é o GAL e todas as entidades, incluindo as pessoas singulares, que operam ou declaram ações na área da RNL. Os principais produtos do projeto realizado na tarefa 1 do projeto são:1. Número de meses de funcionamento do gabinete do GAL — 36 meses (serviço de projeto aberto de segunda a sexta-feira);2. Número de meses de funcionamento do sítio Web do GAL — 36 milhões de euros;3. Número de ações de formação organizadas para o pessoal de escritório/membros do GAL — 6 edições;4. Número de pareceres ou consultas prestados no gabinete do GAL — 50 dicas ou consultas.Os principais produtos do projeto realizados na tarefa 2 do projeto são:1. Número de eventos de promoção da RSL organizados pelo GAL — 1 evento;2. Número de reuniões de informação e consulta organizadas para potenciais candidatos — 8 reuniões;3. Número de eventos organizados por outros GAL que participam na animação local — 8 eventos;4. Número de viagens de estudo organizadas — 1 viagem.O projeto inclui: Indicador de realizações (específico do programa): Número de GAL apoiados para o funcionamento dos fundos do FSE — 1indicador de resultados (específico do projeto): O número de LSR realizados pelo GAL — 1O valor do projeto será de 630.316,32 PLN, dos quais o cofinanciamento ascenderá a 598 800,50 PLN. Período de execução do projeto: de 1.4.2019 a 31.3.2022 (Portuguese)
O projeto diz respeito aos custos de funcionamento e à animação. O objetivo do projeto é implementar o LSR de forma eficiente, incluindo a implementação do Plano de Comunicação. Os custos de funcionamento estão relacionados com a gestão da execução da estratégia LCR e incluem os custos de: pessoal, formação, manutenção de escritórios, etc. A animação está relacionada com a execução da estratégia de aprendizagem ao longo da vida, a fim de promover a estratégia e apoiar os potenciais beneficiários no desenvolvimento de operações e na elaboração de propostas. Como parte da animação, está previsto o seguinte: visitas de estudo, reuniões de informação e consulta, animação de eventos da comunidade local, etc. O grupo-alvo será o GAL e todas as entidades, incluindo indivíduos, que actuem ou declarem uma acção no domínio abrangido pelo LSR. Os principais produtos do projecto realizado na tarefa 1 do projecto são: 1. Número de meses de funcionamento do gabinete do GAL – 36 meses (gabinete do projecto aberto de segunda a sexta-feira);2. Número de meses de funcionamento do sítio Web do GAL – 36 meses;3. Número de cursos de formação organizados para o pessoal dos GAL/membros dos órgãos dos GAL – 6 edições; 4. Número de conselhos ou consultas prestados no gabinete do GAL – 50 conselhos ou consultas. Os principais produtos do projeto 2 são:1. Número de eventos de promoção do LSR organizados pelo GAL – 1 evento;2. Número de reuniões de informação e consulta organizadas para potenciais candidatos – 8 reuniões;3. Número de eventos organizados por outros intervenientes em que o GAL participa com animação local – 8 eventos; 4. Número de viagens de estudo organizadas – 1 viagem. O projeto inclui: Indicador de produto (específico do programa): Número de GAL apoiados para o funcionamento das medidas do FSE – 1Rácio de resultados (específico do projeto): Número de LSR executados pelos GAL – 1O valor do projeto será de 630 316,32 PLN, dos quais o cofinanciamento ascenderá a 598 800,50 PLN. Período de execução do projecto: de 1.4.2019 a 31.3.2022 (Portuguese)

Latest revision as of 23:04, 12 October 2024

Project Q99846 in Poland
Language Label Description Also known as
English
Support for running costs and animation – II edition
Project Q99846 in Poland

    Statements

    0 references
    643,194.12 zloty
    0 references
    142,982.05 Euro
    13 January 2020
    0 references
    677,046.45 zloty
    0 references
    150,507.43 Euro
    13 January 2020
    0 references
    95.0 percent
    0 references
    1 April 2019
    0 references
    31 March 2022
    0 references
    STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA INOWROCŁAW
    0 references
    0 references
    0 references

    52°46'53.4"N, 18°14'46.7"E
    0 references
    Projekt dotyczy kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania Strategii RLKS i obejmują koszty: personelu, szkoleń, utrzymania biura itp. Animowanie związane jest z realizacją Strategii RLKS w celu propagowania strategii oraz wspierania potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. W ramach animacji przewidziano: wizyty studyjne, spotkanie informacyjno-konsultacyjne, wydarzenia animujące lokalną społeczność itp. Grupę docelową stanowi LGD oraz wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne, działające lub deklarujące działanie na obszarze objętym LSR. Główne produkty projektu zrealizowane w zadaniu 1 projektu to:1. Liczba miesięcy funkcjonowania biura LGD - 36 m-cy (biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku);2. Liczba miesięcy funkcjonowania strony internetowej LGD - 36 m-cy;3. Liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników biura / członków organów LGD- 6 edycji;4. Liczba porad lub konsultacji udzielonych w biurze LGD - 50 porad lub konsultacji.Główne produkty projektu zrealizowane w zadaniu 2 projektu to:1. Liczba wydarzeń promujących LSR zorganizowanych przez LGD - 1 impreza;2. Liczba zorganizowanych spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców - 8 spotkań;3. Liczba imprez organizowanych przez inne podmioty, w których uczestniczy LGD, prowadząc animację lokalną - 8 imprez;4. Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych - 1 wyjazd.W projekcie występują: Wskaźnik produktu (specyficzne dla programu): Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na funkcjonowanie środków EFS – 1Wskaźnik rezultatu (specyficzne dla projektu): Liczba LSR zrealizowanych przez LGD - 1Wartość projektu wyniesie 630.316,32 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 598.800,50 zł. Okres realizacji projektu: od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. (Polish)
    0 references
    The project concerns running costs and animation. The aim of the project is to implement the LSR efficiently, including the implementation of the Communication Plan. Running costs are related to the management of the implementation of the CRL Strategy and include the costs of: staff, training, office maintenance, etc. Animation is related to the implementation of the CLL Strategy in order to promote the strategy and support potential beneficiaries to develop operations and prepare proposals. As part of the animation, the following are planned: study visits, information and consultation meetings, animating events of the local community, etc. The target group shall be the LAG and all entities, including individuals, acting or declaring an action in the area covered by the LSR. The main products of the project carried out in task 1 of the project are:1. Number of months of operation of the LAG office – 36 months (project office open Monday to Friday);2. Number of months of operation of the LAG website – 36 months;3. Number of organised training courses for LAG staff/members of LAG bodies – 6 editions;4. The number of advice or consultations provided in the LAG office – 50 advice or consultations.The main project products of the 2 project are:1. Number of LSR promotion events organised by the LAG – 1 event;2. Number of organised information and consultation meetings for potential applicants – 8 meetings;3. Number of events organised by other actors in which the LAG participates with local animation – 8 events;4. Number of organised study trips – 1 trip.The project includes: Product indicator (specific to the programme): Number of LAGs supported for the operation of ESF measures – 1Result ratio (specific to the project): Number of LSRs implemented by LAGs – 1The project value will be PLN 630,316.32, of which the co-financing will amount to PLN 598.800,50. Period of implementation of the project: from 01.04.2019 to 31.03.2022 (English)
    17 October 2020
    0.1067487325758202
    0 references
    Le projet concerne les coûts de fonctionnement et l’animation. L’objectif du projet est de mettre en œuvre efficacement la LSR, y compris la mise en œuvre du plan de communication. Les coûts de fonctionnement sont liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie DALC et comprennent les coûts suivants: personnel, formation, entretien de bureau, etc. L’animation est liée à la mise en œuvre de la stratégie DLAL afin de promouvoir la stratégie et d’aider les bénéficiaires potentiels à développer des opérations et à préparer des applications. L’animation prévoyait: visites d’étude, réunions d’information et de consultation, animations communautaires, etc. Le groupe cible est le GAL et toutes les entités, y compris les personnes physiques, opérant ou déclarant des actions dans le domaine de la RDT. Les principaux produits du projet réalisé dans la tâche 1 du projet sont: 1. Nombre de mois de fonctionnement du bureau du GAL — 36 mois (bureau de projet ouvert du lundi au vendredi);2. Nombre de mois d’exploitation du site web du GAL — 36 m-cy;3. Nombre de formations organisées pour le personnel de bureau/les membres des organes du GAL — 6 éditions;4. Nombre de conseils ou de consultations donnés au bureau du GAL — 50 conseils ou consultations.Les principaux produits du projet réalisés dans la tâche 2 du projet sont: 1. Nombre d’événements de promotion de la LSR organisés par le GAL — 1 événement;2. Nombre de réunions d’information et de consultation organisées pour les candidats potentiels — 8 réunions;3. Nombre d’événements organisés par d’autres GAL participant à l’animation locale — 8 manifestations;4. Nombre de voyages d’études organisés — 1 voyage.Le projet comprend: Indicateur de réalisation (spécifique au programme): Nombre de GAL bénéficiant d’un soutien pour le fonctionnement des fonds du FSE — 1Indicateur de résultat (spécifique au projet): Le nombre de LSR réalisés par le GAL — 1La valeur du projet sera de 630.316,32 PLN, dont le cofinancement s’élèvera à 598 800,50 PLN. Période de mise en œuvre du projet: du 1.4.2019 au 31.3.2022 (French)
    1 December 2021
    0 references
    Das Projekt betrifft Betriebskosten und Animationen. Ziel des Projekts ist die effiziente Umsetzung der LSR, einschließlich der Umsetzung des Kommunikationsplans. Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Verwaltung der Umsetzung der CLLD-Strategie und umfassen die Kosten für: Personal, Schulung, Büroinstandhaltung usw. Animation steht im Zusammenhang mit der Umsetzung der CLLD-Strategie, um die Strategie zu fördern und potenzielle Begünstigte bei der Entwicklung von Vorhaben und der Vorbereitung von Anträgen zu unterstützen. Die Animation sah vor für: Studienbesuche, Informations- und Konsultationstreffen, Animationsveranstaltungen usw. Zielgruppe sind die LAG und alle Einrichtungen, einschließlich natürlicher Personen, die im LSR-Gebiet tätig oder deklarieren. Die Hauptprodukte des in Aufgabe 1 des Projekts realisierten Projekts sind:1. Anzahl der Betriebsmonate des LAG-Büros – 36 Monate (Projektbüro von Montag bis Freitag geöffnet);2. Anzahl der Betriebsmonate der LAG-Website – 36 m-cy;3. Anzahl der organisierten Schulungen für Büropersonal/LAG-Mitglieder – 6 Ausgaben;4. Anzahl der Beratungen oder Beratungen in der LAG-Niederlassung – 50 Tipps oder Beratungen.Die wichtigsten Produkte des in Aufgabe 2 des Projekts realisierten Projekts sind:1. Anzahl der von der LAG organisierten LSR-Förderungsveranstaltungen – 1 Veranstaltung;2. Zahl der für potenzielle Antragsteller organisierten Informations- und Konsultationssitzungen – 8 Sitzungen;3. Anzahl der von anderen LAG organisierten Veranstaltungen, die an lokalen Animationen teilnehmen – 8 Veranstaltungen;4. Anzahl der organisierten Studienreisen – 1 Reise.Das Projekt umfasst: Output-Indikator (programmspezifisch): Anzahl der LAG, die für das Funktionieren der ESF-Fonds unterstützt werden – 1Ergebnisindikator (projektspezifisch): Die Zahl der von der LAG realisierten LSR – 1Der Projektwert beläuft sich auf 630.316,32 PLN, wovon sich die Kofinanzierung auf 598 800,50 PLN beläuft. Projektdurchführungszeitraum: vom 1.4.2019 bis 31.3.2022 (German)
    7 December 2021
    0 references
    Het project betreft exploitatiekosten en animatie. Het doel van het project is om LSR efficiënt uit te voeren, met inbegrip van de uitvoering van het communicatieplan. De lopende kosten houden verband met het beheer van de CLLD-strategie en omvatten de kosten van: personeel, opleiding, kantooronderhoud, enz. Animatie houdt verband met de uitvoering van de CLLD-strategie om de strategie te bevorderen en potentiële begunstigden te ondersteunen om concrete acties te ontwikkelen en aanvragen voor te bereiden. De animatie voorzag in: studiebezoeken, voorlichtings- en overlegbijeenkomsten, animatie-evenementen, enz. De doelgroep is de LAG en alle entiteiten, met inbegrip van natuurlijke personen, die actief zijn of actie verklaren in het LSR-gebied. De belangrijkste producten van het project gerealiseerd in taak 1 van het project zijn:1. Aantal maanden van exploitatie van het LAG-kantoor — 36 maanden (projectkantoor geopend van maandag tot en met vrijdag);2. Aantal maanden van exploitatie van de LAG-website — 36 m-cy;3. Aantal georganiseerde opleidingen voor kantoorpersoneel/LAG-organen — 6 edities;4. Aantal adviezen of raadplegingen gegeven in het LAG kantoor — 50 tips of consulten.De belangrijkste producten van het project gerealiseerd in taak 2 van het project zijn:1. Aantal LSR-promotie-evenementen georganiseerd door LAG — 1 evenement;2. Aantal voorlichtings- en raadplegingsbijeenkomsten voor potentiële aanvragers — 8 vergaderingen;3. Aantal evenementen georganiseerd door andere LAG’s die deelnemen aan lokale animatie — 8 evenementen;4. Aantal georganiseerde studiereizen — 1 reis.Het project omvat: Outputindicator (programmaspecifiek): Aantal LAG’s die worden ondersteund voor de werking van ESF-fondsen — 1Resultaatindicator (projectspecifiek): Het aantal LSR’s dat door de LAG wordt gerealiseerd — 1De waarde van het project zal 630,316,32 PLN bedragen, waarvan de medefinanciering 598 800,50 PLN zal bedragen. Uitvoeringsperiode van het project: van 1.4.2019 tot en met 31.3.2022 (Dutch)
    17 December 2021
    0 references
    Il progetto riguarda i costi di gestione e l'animazione. L'obiettivo del progetto è quello di attuare efficacemente la LSR, compresa l'attuazione del piano di comunicazione. I costi di funzionamento sono connessi alla gestione dell'attuazione della strategia CLLD e comprendono i costi di: personale, formazione, manutenzione dell'ufficio, ecc. L'animazione è legata all'attuazione della strategia CLLD al fine di promuovere la strategia e sostenere i potenziali beneficiari per sviluppare operazioni e preparare le applicazioni. L'animazione prevedeva: visite di studio, riunioni di informazione e consultazione, eventi di animazione comunitaria, ecc. Il gruppo bersaglio è il GAL e tutte le entità, comprese le persone fisiche, che operano o dichiarano azioni nell'area della RSI. I principali prodotti del progetto realizzato nel compito 1 del progetto sono:1. Numero di mesi di funzionamento dell'ufficio GAL — 36 mesi (ufficio progetto aperto dal lunedì al venerdì);2. Numero di mesi di funzionamento del sito web del GAL — 36 m-cy;3. Numero di formazioni organizzate per il personale d'ufficio/membri dell'organo LAG — 6 edizioni;4. Numero di consulenze o consulenze fornite nell'ufficio GAL — 50 consigli o consultazioni.I principali prodotti del progetto realizzati nel compito 2 del progetto sono:1. Numero di eventi di promozione della LSR organizzati dal GAL — 1 evento;2. Numero di riunioni di informazione e consultazione organizzate per i potenziali candidati — 8 riunioni;3. Numero di eventi organizzati da altri GAL che partecipano all'animazione locale — 8 eventi;4. Numero di viaggi di studio organizzati — 1 viaggio.Il progetto comprende: Indicatore di output (specifico programma): Numero di GAL sostenuti per il funzionamento dei fondi FSE — 1indicatore del risultato (specifico del progetto): Il numero di LSR realizzate dal GAL — 1Il valore del progetto sarà di 630.316,32 PLN, di cui il cofinanziamento ammonterà a 598 800,50 PLN. Periodo di attuazione del progetto: dall'1.4.2019 al 31.3.2022 (Italian)
    16 January 2022
    0 references
    El proyecto se refiere a los costes de funcionamiento y la animación. El objetivo del proyecto es aplicar de manera eficiente la RPE, incluida la aplicación del Plan de Comunicación. Los costes de funcionamiento están relacionados con la gestión de la aplicación de la estrategia de DLP e incluyen los costes de: personal, formación, mantenimiento de oficinas, etc. La animación está relacionada con la aplicación de la estrategia de DLP con el fin de promover la estrategia y apoyar a los beneficiarios potenciales para desarrollar operaciones y preparar aplicaciones. La animación prevista para: visitas de estudio, reuniones de información y consulta, eventos de animación comunitaria, etc. El grupo destinatario es el GAL y todas las entidades, incluidas las personas físicas, que operan o declaran acciones en la zona de LSR. Los principales productos del proyecto realizados en la tarea 1 del proyecto son: 1. Número de meses de funcionamiento de la oficina del GAL: 36 meses (oficina del proyecto abierta de lunes a viernes);2. Número de meses de funcionamiento del sitio web del GAL: 36 m-cy;3. Número de capacitaciones organizadas para el personal de oficina/miembros de los órganos de GAL: 6 ediciones;4. Número de consejos o consultas dados en la oficina del GAL: 50 consejos o consultas.Los principales productos del proyecto realizados en la tarea 2 del proyecto son: 1. Número de eventos de promoción de LSR organizados por LAG — 1 evento; 2. Número de reuniones de información y consulta organizadas para posibles solicitantes: 8 reuniones;3. Número de actos organizados por otros GAL que participan en la animación local: 8 actos;4. Número de viajes de estudio organizados — 1 viaje.El proyecto incluye: Indicador de realización (específico del programa): Número de GAL apoyados para el funcionamiento de los fondos del FSE — 1Indicador de resultados (específico del proyecto): El número de LSR realizados por el GAL — 1El valor del proyecto será de 630.316,32 PLN, de los cuales la cofinanciación ascenderá a 598.800,50 PLN. Período de ejecución del proyecto: del 1.4.2019 al 31.3.2022 (Spanish)
    20 January 2022
    0 references
    Projektet vedrører driftsomkostninger og animation. Formålet med projektet er effektivt at gennemføre LSR, herunder gennemførelsen af kommunikationsplanen. Driftsomkostningerne vedrører forvaltningen af gennemførelsen af CLLD-strategien og omfatter omkostningerne ved: personale, uddannelse, kontorvedligeholdelse osv. Animation er relateret til gennemførelsen af CLLD-strategien med henblik på at fremme strategien og støtte potentielle støttemodtagere i at udvikle operationer og forberede ansøgninger. Animationen omfattede: studiebesøg, informations- og høringsmøder, animationsarrangementer osv. Målgruppen er LAG'en og alle enheder, herunder fysiske personer, der driver eller anmelder tiltag i LSR-området. De vigtigste produkter af projektet realiseret i opgave 1 af projektet er:1. Antal måneders drift af LAG-kontoret — 36 måneder (projektkontoret er åbent fra mandag til fredag)2. Antal måneders drift af LAG'ens websted — 36 m-cy;3. Antal organiserede kurser for kontorpersonale/LAG-organmedlemmer — 6 udgaver4. Antallet af rådgivning eller høringer givet i LAG-kontoret — 50 tips eller høringer.De vigtigste produkter af projektet gennemført i opgave 2 i projektet er:1. Antal LSR-fremstødsarrangementer arrangeret af LAG — 1 arrangement.2. Antal informations- og høringsmøder for potentielle ansøgere — 8 møder3. Antal arrangementer arrangeret af andre LAG'er, der deltager i lokal animation — 8 arrangementer4. Antal organiserede studierejser — 1 tur.Projektet omfatter: Outputindikator (programspecifik): Antal LAG'er, der modtager støtte til ESF-midlernes funktion — 1 Resultatindikator (projektspecifik): LAG'ens antal LSR'er — 1 Projektets værdi vil være 630 316,32 PLN, hvoraf medfinansieringen beløber sig til 598 800,50 PLN. Projektgennemførelsesperiode: fra 1.4.2019 til 31.3.2022 (Danish)
    26 July 2022
    0 references
    Το έργο αφορά το κόστος λειτουργίας και την εμψύχωση. Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική εφαρμογή του LSR, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του σχεδίου επικοινωνίας. Οι δαπάνες λειτουργίας σχετίζονται με τη διαχείριση της εφαρμογής της στρατηγικής ΤΑΠΤΚ και περιλαμβάνουν το κόστος: προσωπικό, κατάρτιση, συντήρηση γραφείων, κ.λπ. Η εμψύχωση σχετίζεται με την εφαρμογή της στρατηγικής ΤΑΠΤΚ προκειμένου να προωθηθεί η στρατηγική και να υποστηριχθούν οι δυνητικοί δικαιούχοι για την ανάπτυξη πράξεων και την προετοιμασία των αιτήσεων. Η κινούμενη εικόνα που προβλέπεται για: επισκέψεις μελέτης, συναντήσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης, εκδηλώσεις κινουμένων σχεδίων της κοινότητας κ.λπ. Η ομάδα-στόχος είναι η ΟΤΔ και όλες οι οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων, που δραστηριοποιούνται ή δηλώνουν δράση στην περιοχή LSR. Τα κύρια προϊόντα του έργου που υλοποιείται στην εργασία 1 του έργου είναι:1. Αριθμός μηνών λειτουργίας του γραφείου ΟΤΔ — 36 μήνες (το γραφείο έργου λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή)·2. Αριθμός μηνών λειτουργίας του δικτυακού τόπου της ΟΤΔ — 36 m-cy;3. Αριθμός οργανωμένων προγραμμάτων κατάρτισης για το προσωπικό γραφείου/τα μέλη του οργάνου τοπικής αυτοδιοίκησης — 6 εκδόσεις·4. Αριθμός συμβουλών ή διαβουλεύσεων που παρέχονται στο γραφείο ΟΤΔ — 50 συμβουλές ή διαβουλεύσεις.Τα κύρια προϊόντα του έργου που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της εργασίας 2 του έργου είναι: 1. Αριθμός εκδηλώσεων προώθησης LSR που διοργανώνονται από την ΟΤΔ — 1 εκδήλωση·2. Αριθμός συνεδριάσεων ενημέρωσης και διαβούλευσης που διοργανώνονται για δυνητικούς αιτούντες — 8 συνεδριάσεις·3. Αριθμός εκδηλώσεων που διοργανώνονται από άλλες ΟΤΔ που συμμετέχουν σε τοπικές εμψυχώσεις — 8 εκδηλώσεις·4. Αριθμός οργανωμένων ταξιδιών μελέτης — 1 ταξίδι.Το έργο περιλαμβάνει: Δείκτης εκροών (ειδικά για το πρόγραμμα): Αριθμός ΟΤΔ που έλαβαν στήριξη για τη λειτουργία των ταμείων του ΕΚΤ — 1Δείκτης αποτελεσμάτων (συγκεκριμένα για το έργο): Ο αριθμός των LSR που θα υλοποιηθούν από την ΟΤΔ — 1Η αξία του έργου θα είναι 630.316,32 PLN, εκ των οποίων η συγχρηματοδότηση θα ανέλθει σε 598.800,50 PLN. Περίοδος υλοποίησης του έργου: από 1.4.2019 έως 31.3.2022 (Greek)
    26 July 2022
    0 references
    Projekt se odnosi na tekuće troškove i animaciju. Cilj projekta je učinkovita provedba LSR-a, uključujući provedbu komunikacijskog plana. Tekući troškovi povezani su s upravljanjem provedbom strategije CLLD-a i uključuju troškove: osoblje, osposobljavanje, održavanje ureda itd. Animacija je povezana s provedbom strategije CLLD-a kako bi se promicala strategija i poduprli potencijalni korisnici u razvoju operacija i pripremi aplikacija. Animacija je predviđena za: studijski posjeti, informativni i savjetodavni sastanci, događanja za animaciju u zajednici itd. Ciljna skupina je LAG i svi subjekti, uključujući fizičke osobe, koji djeluju ili prijavljuju djelovanje u području LSR-a. Glavni proizvodi projekta realiziranog u zadatku 1 projekta su:1. Broj mjeseci rada ureda LAG-a – 36 mjeseci (projektni ured otvoren od ponedjeljka do petka);2. Broj mjeseci rada internetske stranice LAG-a – 36 m-cy;3. Broj organiziranih osposobljavanja za uredsko osoblje/članove tijela LAG-a – 6 izdanja;4. Broj savjeta ili konzultacija danih u uredu LAG-a – 50 savjeta ili konzultacija.Glavni proizvodi projekta realizirani u 2. zadatku projekta su:1. Broj promotivnih događanja LSR-a u organizaciji LAG-a – 1 događanje;2. Broj organiziranih informativnih i savjetodavnih sastanaka za potencijalne podnositelje zahtjeva – 8 sastanaka;3. Broj događanja koja organiziraju drugi LAG-ovi koji sudjeluju u lokalnoj animaciji – 8 događanja;4. Broj organiziranih studijskih putovanja – 1 putovanje.Projekt uključuje: Pokazatelj ostvarenja (poseban program): Broj LAG-ova koji primaju potporu za funkcioniranje fondova ESF-a – 1Pokazatelj rezultata (poseban projekt): Broj LSR-ova ostvarenih od strane LAG-a – 1Vrijednost projekta bit će 630.316,32 PLN, od čega će sufinanciranje iznositi 598 800,50 PLN. Razdoblje provedbe projekta: od 1.4.2019. do 31.3.2022. (Croatian)
    26 July 2022
    0 references
    Proiectul vizează costurile de funcționare și animația. Scopul proiectului este de a pune în aplicare în mod eficient LSR, inclusiv punerea în aplicare a planului de comunicare. Costurile de funcționare sunt legate de gestionarea punerii în aplicare a strategiei DLRC și includ costurile legate de: personal, instruire, întreținere de birou etc. Animația este legată de punerea în aplicare a strategiei DLRC pentru a promova strategia și a sprijini potențialii beneficiari să dezvolte operațiuni și să pregătească aplicații. Animația a prevăzut: vizite de studiu, întâlniri de informare și consultare, evenimente de animație comunitară etc. Grupul-țintă este GAL-ul și toate entitățile, inclusiv persoanele fizice, care operează sau declară acțiuni în zona LSR. Principalele produse ale proiectului realizat în sarcina 1 a proiectului sunt:1. Numărul de luni de funcționare a biroului GAL – 36 de luni (biroul de proiect deschis de luni până vineri);2. Numărul de luni de funcționare a site-ului GAL – 36 mc;3. Numărul de cursuri de formare organizate pentru personalul de birou/membrii organului GAL – 6 ediții;4. Numărul de sfaturi sau consultări oferite în biroul GAL-ului – 50 de sfaturi sau consultări.Principalele produse ale proiectului realizate în cadrul sarcinii 2 a proiectului sunt:1. Numărul de evenimente de promovare LSR organizate de GAL – 1 eveniment;2. Numărul de reuniuni de informare și consultare organizate pentru potențialii solicitanți – 8 reuniuni;3. Numărul de evenimente organizate de alte GAL-uri care participă la animația locală – 8 evenimente;4. Numărul de călătorii de studiu organizate – 1 călătorie.Proiectul include: Indicator de realizare (specific programului): Numărul de GAL-uri sprijinite pentru funcționarea fondurilor FSE – 1Indicator de rezultat (specific proiectului): Numărul de LSR realizate de GAL – 1Valoarea proiectului va fi de 630 316,32 PLN, din care cofinanțarea se va ridica la 598 800,50 PLN. Perioada de implementare a proiectului: de la 1.4.2019 la 31.3.2022 (Romanian)
    26 July 2022
    0 references
    Projekt sa týka prevádzkových nákladov a animácie. Cieľom projektu je efektívne implementovať LSR vrátane realizácie komunikačného plánu. Prevádzkové náklady súvisia s riadením vykonávania stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a zahŕňajú náklady na: personál, odborná príprava, údržba kancelárií atď. Animácia súvisí s vykonávaním stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou s cieľom propagovať stratégiu a podporovať potenciálnych príjemcov pri vypracúvaní operácií a príprave žiadostí. Animácia bola určená pre: študijné návštevy, informačné a konzultačné stretnutia, komunitné animačné podujatia atď. Cieľovou skupinou je MAS a všetky subjekty vrátane fyzických osôb, ktoré pôsobia alebo deklarujú činnosť v oblasti LSR. Hlavné produkty projektu realizovaného v rámci úlohy č. 1 projektu sú:1. Počet mesiacov prevádzky kancelárie MAS – 36 mesiacov (projektová kancelária otvorená od pondelka do piatku);2. Počet mesiacov prevádzky webovej stránky MAS – 36 m-cy;3. Počet organizovaných školení pre zamestnancov kancelárií/členov orgánov LAK – 6 vydaní;4. Počet rád alebo konzultácií poskytnutých v kancelárii MAS – 50 tipov alebo konzultácií.Hlavné produkty projektu realizované v rámci úlohy č. 2 projektu sú:1. Počet propagačných podujatí LSR organizovaných MAS – 1 podujatie;2. Počet informačných a konzultačných stretnutí organizovaných pre potenciálnych žiadateľov – 8 stretnutí;3. Počet podujatí organizovaných inými MAS zúčastňujúcimi sa na miestnej animácii – 8 podujatí;4. Počet organizovaných študijných ciest – 1 výlet.Projekt zahŕňa: Ukazovateľ výstupu (špecifický program): Počet MAS podporovaných na fungovanie fondov ESF – 1Ukazovateľ výsledkov (špecifický projekt): Počet LSR realizovaných MAS – 1Hodnota projektu bude 630.316,32 PLN, z čoho spolufinancovanie bude predstavovať 598 800,50 PLN. Obdobie realizácie projektu: od 1.4.2019 do 31.3.2022 (Slovak)
    26 July 2022
    0 references
    Il-proġett jikkonċerna l-ispejjeż operattivi u l-animazzjoni. L-għan tal-proġett huwa li jimplimenta b’mod effiċjenti l-LSR, inkluża l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Komunikazzjoni. L-ispejjeż operattivi huma relatati mal-ġestjoni tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tas-CLLD u jinkludu l-ispejjeż ta’: persunal, taħriġ, manutenzjoni tal-uffiċċju, eċċ. L-animazzjoni hija relatata mal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tas-CLLD sabiex tippromwovi l-istrateġija u tappoġġa lill-benefiċjarji potenzjali biex jiżviluppaw operazzjonijiet u jħejju l-applikazzjonijiet. L-animazzjoni prevista għal: żjarat ta’ studju, laqgħat ta’ informazzjoni u konsultazzjoni, avvenimenti ta’ animazzjoni komunitarja, eċċ. Il-grupp fil-mira huwa l-GAL u l-entitajiet kollha, inklużi l-persuni fiżiċi, li joperaw jew jiddikjaraw azzjoni fiż-żona tal-LSR. Il-prodotti ewlenin tal-proġett imwettqa fil-kompitu 1 tal-proġett huma:1. L-għadd ta’ xhur ta’ operazzjoni tal-uffiċċju tal-GAL — 36 xahar (uffiċċju tal-proġett miftuħ mit-Tnejn sal-Ġimgħa);2. L-għadd ta’ xhur ta’ operazzjoni tas-sit web tal-LAG — 36 m-cy;3. L-għadd ta’ taħriġ organizzat għall-persunal tal-uffiċċju/membri tal-korp tal-LAG — 6 edizzjonijiet;4. L-għadd ta’ pariri jew konsultazzjonijiet mogħtija fl-uffiċċju talGAL — 50 tip jew konsultazzjoni.Il-prodotti ewlenin talproġett imwettqa fil-kompitu 2 talproġett huma:1. L-għadd ta’ avvenimenti ta’ promozzjoni tal-LSR organizzati mil-LAG — avveniment wieħed;2. L-għadd ta’ laqgħat ta’ informazzjoni u konsultazzjoni organizzati għal applikanti potenzjali — 8 laqgħat;3. L-għadd ta’ avvenimenti organizzati minn GALs oħra li jipparteċipaw f’animazzjoni lokali — 8 avvenimenti;4. L-għadd ta’ vjaġġi ta’ studju organizzati — vjaġġ wieħed.Il-proġett jinkludi: Indikatur tal-produzzjoni (speċifiku għall-programm): Għadd ta’ GALs appoġġati għall-funzjonament tal-fondi tal-FSE — 1Indikatur tar-riżultati (speċifiċi għall-proġett): L-għadd ta’ LSRs realizzati mil-LAG — 1Il-valur tal-proġett se jkun PLN 630.316.32, li minnhom il-kofinanzjament se jammonta għal PLN 598,800.50. Perjodu ta’ implimentazzjoni tal-proġett: mill-1.4.2019 sal-31.3.2022 (Maltese)
    26 July 2022
    0 references
    O projeto diz respeito aos custos de funcionamento e à animação. O objetivo do projeto é implementar o LSR de forma eficiente, incluindo a implementação do Plano de Comunicação. Os custos de funcionamento estão relacionados com a gestão da execução da estratégia LCR e incluem os custos de: pessoal, formação, manutenção de escritórios, etc. A animação está relacionada com a execução da estratégia de aprendizagem ao longo da vida, a fim de promover a estratégia e apoiar os potenciais beneficiários no desenvolvimento de operações e na elaboração de propostas. Como parte da animação, está previsto o seguinte: visitas de estudo, reuniões de informação e consulta, animação de eventos da comunidade local, etc. O grupo-alvo será o GAL e todas as entidades, incluindo indivíduos, que actuem ou declarem uma acção no domínio abrangido pelo LSR. Os principais produtos do projecto realizado na tarefa 1 do projecto são: 1. Número de meses de funcionamento do gabinete do GAL – 36 meses (gabinete do projecto aberto de segunda a sexta-feira);2. Número de meses de funcionamento do sítio Web do GAL – 36 meses;3. Número de cursos de formação organizados para o pessoal dos GAL/membros dos órgãos dos GAL – 6 edições; 4. Número de conselhos ou consultas prestados no gabinete do GAL – 50 conselhos ou consultas. Os principais produtos do projeto 2 são:1. Número de eventos de promoção do LSR organizados pelo GAL – 1 evento;2. Número de reuniões de informação e consulta organizadas para potenciais candidatos – 8 reuniões;3. Número de eventos organizados por outros intervenientes em que o GAL participa com animação local – 8 eventos; 4. Número de viagens de estudo organizadas – 1 viagem. O projeto inclui: Indicador de produto (específico do programa): Número de GAL apoiados para o funcionamento das medidas do FSE – 1Rácio de resultados (específico do projeto): Número de LSR executados pelos GAL – 1O valor do projeto será de 630 316,32 PLN, dos quais o cofinanciamento ascenderá a 598 800,50 PLN. Período de execução do projecto: de 1.4.2019 a 31.3.2022 (Portuguese)
    26 July 2022
    0 references
    Hanke koskee juoksevia kustannuksia ja animaatioita. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tehokkaasti LSR, mukaan lukien viestintäsuunnitelman täytäntöönpano. Juoksevat kustannukset liittyvät CLLD-strategian täytäntöönpanoon, ja niihin sisältyvät kustannukset, jotka aiheutuvat seuraavista: henkilöstö, koulutus, toimiston ylläpito jne. Toiminnan edistäminen liittyy CLLD-strategian täytäntöönpanoon strategian edistämiseksi ja mahdollisten edunsaajien tukemiseksi toimien kehittämisessä ja hakemusten valmistelussa. Animaatiossa säädettiin seuraavaa: tutustumisvierailut, tiedotus- ja konsultointikokoukset, yhteisön animaatiotapahtumat jne. Kohderyhmänä ovat paikallinen toimintaryhmä ja kaikki yhteisöt, luonnolliset henkilöt mukaan luettuina, jotka toimivat tai ilmoittavat toimista paikallisen alueen alueella. Projektin ensimmäisessä tehtävässä toteutuneet päätuotteet ovat:1. Paikallisen toimintaryhmän toimiston toimintakuukausien lukumäärä – 36 kuukautta (hanketoimisto avoinna maanantaista perjantaihin)2. Paikallisten toimintaryhmien verkkosivuston toimintakuukausien lukumäärä – 36 m-cy;3. Toimistohenkilöstölle/LAG-elimen jäsenille järjestettyjen koulutusten lukumäärä – 6 painosta;4. Paikallisen toimintaryhmän toimistossa annettujen neuvojen tai kuulemisten lukumäärä – 50 vinkkiä tai kuulemista. Hankkeen tehtävässä 2 toteutuneet päätuotteet ovat:1. Paikallisen toimintaryhmän järjestämien LSR-edistämistapahtumien lukumäärä – 1 tapahtuma;2. Mahdollisille hakijoille järjestettyjen tiedotus- ja kuulemiskokousten lukumäärä – 8 kokousta;3. Muiden paikalliseen animaatioon osallistuvien paikallisten toimintaryhmien järjestämien tapahtumien lukumäärä – 8 tapahtumaa;4. Järjestettyjen opintomatkojen lukumäärä – 1 matka. Hankkeeseen sisältyy: Tuotosindikaattori (ohjelmakohtainen): ESR-rahastojen toimintaan tuettujen paikallisten toimintaryhmien lukumäärä – 1 Tulosindikaattori (hankekohtainen): Paikallisen toimintaryhmän toteuttamien paikallisten toimintakertomusten määrä – 1Hankkeen arvo on 630.316,32 zlotya, josta yhteisrahoitus on 598 800,50 zlotya. Hankkeen toteutusaika: 1.4.2019–31.3.2022 (Finnish)
    26 July 2022
    0 references
    Projekt se nanaša na tekoče stroške in animacijo. Cilj projekta je učinkovito izvajanje LSR, vključno z izvajanjem komunikacijskega načrta. Tekoči stroški so povezani z upravljanjem izvajanja strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in vključujejo stroške: osebje, usposabljanje, vzdrževanje pisarn itd. Animacija je povezana z izvajanjem strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, da bi spodbudili strategijo in podprli morebitne upravičence pri razvoju operacij in pripravi vlog. Animacija je predvidena za: študijski obiski, informativni in posvetovalni sestanki, dogodki za animacijo skupnosti itd. Ciljna skupina so LAS in vsi subjekti, vključno s fizičnimi osebami, ki izvajajo ali prijavljajo ukrepe na območju LSR. Glavni produkti projekta, realiziranega v nalogi 1 projekta, so:1. Število mesecev delovanja urada LAS – 36 mesecev (projektna pisarna odprta od ponedeljka do petka);2. Število mesecev delovanja spletne strani LAS – 36 m-cy;3. Število organiziranih usposabljanj za pisarniško osebje/člane organa LAS – 6 izdaj;4. Število nasvetov ali posvetovanj v pisarni LAS – 50 nasvetov ali posvetovanj.Glavni produkti projekta, realiziranega v nalogi 2 projekta, so:1. Število promocijskih dogodkov LAS, ki jih organizira lokalna akcijska skupina – 1 dogodek;2. Število informativnih in posvetovalnih sestankov, organiziranih za potencialne prosilce – 8 sestankov;3. Število dogodkov, ki jih organizirajo druge LAS, ki sodelujejo v lokalni animaciji – 8 dogodkov;4 Število organiziranih študijskih izletov – 1 trip.Projekt vključuje: Kazalnik učinka (posebni za program): Število LAS, podprtih za delovanje skladov ESS – 1 Kazalec rezultatov (posebno za projekt): Število LAS realiziranih LAS – 1Vrednost projekta bo 630.316,32 PLN, od tega bo sofinanciranje znašalo 598 800,50 PLN. Obdobje izvajanja projekta: od 1.4.2019 do 31.3.2022 (Slovenian)
    26 July 2022
    0 references
    Projekt se týká provozních nákladů a animace. Cílem projektu je efektivní provádění LSR, včetně provádění komunikačního plánu. Provozní náklady souvisejí s řízením provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje a zahrnují náklady na: zaměstnanci, školení, údržba kanceláří atd. Animace souvisí s prováděním strategie komunitně vedeného místního rozvoje s cílem prosazovat strategii a podporovat potenciální příjemce při rozvoji operací a přípravě žádostí. Animace stanovila: studijní návštěvy, informační a konzultační setkání, akce komunitní animace atd. Cílovou skupinou jsou MAS a všechny subjekty, včetně fyzických osob, působící nebo deklarující činnost v oblasti LSR. Hlavní produkty projektu realizované v úkolu 1 projektu jsou:1. Počet měsíců provozu kanceláře MAS – 36 měsíců (projektová kancelář otevřená od pondělí do pátku);2. Počet měsíců provozu internetových stránek MAS – 36 m-cy;3. Počet organizovaných školení pro kancelářské zaměstnance/členy orgánu LAG – 6 vydání;4. Počet rad nebo konzultací poskytnutých v kanceláři MAS – 50 tipů nebo konzultací.Hlavní produkty projektu realizovaného v úkolu 2 projektu jsou:1. Počet propagačních akcí LSR pořádaných MAS – 1 akce;2. Počet informačních a konzultačních schůzek organizovaných pro potenciální žadatele – 8 schůzek;3. Počet akcí pořádaných jinými MAS, které se účastní místní animace – 8 akcí;4. Počet organizovaných studijních cest – 1 výlet.Projekt zahrnuje: Ukazatel výstupu (specifický program): Počet místních akčních skupin podporovaných pro fungování fondů ESF – 1Ukazatel výsledků (specifický projekt): Počet LSR realizovaných MAS – 1 Hodnota projektu bude 630,316,32 PLN, z čehož spolufinancování bude činit 598 800,50 PLN. Období realizace projektu: od 1.4.2019 do 31.3.2022 (Czech)
    26 July 2022
    0 references
    Projektas susijęs su einamosiomis išlaidomis ir animacija. Projekto tikslas – efektyviai įgyvendinti LJR, įskaitant Komunikacijos plano įgyvendinimą. Einamosios išlaidos yra susijusios su BIVP strategijos įgyvendinimo valdymu ir apima išlaidas, susijusias su: personalas, mokymas, biuro priežiūra ir t. t. Animacija yra susijusi su BIVP strategijos įgyvendinimu, siekiant skatinti strategiją ir remti potencialius paramos gavėjus rengiant veiksmus ir rengiant paraiškas. Animacija buvo numatyta: pažintiniai vizitai, informaciniai ir konsultaciniai susitikimai, bendruomenės animacijos renginiai ir kt. Tikslinė grupė – VVG ir visi subjektai, įskaitant fizinius asmenis, vykdantys arba deklaruojantys veiklą LSR teritorijoje. Pagrindiniai projekto produktai, realizuoti projekto 1 uždavinyje, yra:1. VVG biuro veiklos mėnesių skaičius – 36 mėnesiai (projekto biuras dirba nuo pirmadienio iki penktadienio);2. VVG interneto svetainės veikimo mėnesių skaičius – 36 m;3. Organizuotų mokymų biuro darbuotojams ir (arba) VVG organų nariams skaičius – 6 leidimai;4. VVG biure suteiktų patarimų ar konsultacijų skaičius – 50 patarimų arba konsultacijų.Pagrindiniai projekto produktai, realizuoti vykdant projekto 2 užduotį, yra:1. VVG organizuotų LSR skatinimo renginių skaičius – 1 renginys;2. Potencialiems pareiškėjams surengtų informavimo ir konsultacijų posėdžių skaičius – 8 susitikimai;3. Kitų vietos animacijoje dalyvaujančių VVG organizuotų renginių skaičius – 8 renginiai;4. Organizuotų pažintinių kelionių skaičius – 1 kelionė.Projektą sudaro: Produkto rodiklis (speciali programa): VVG, remiamų ESF fondų veikimui, skaičius – 1Rezultato rodiklis (konkretus projektas): VVG įgyvendintų LSR skaičius – 1Projekto vertė bus 630 316,32 PLN, iš kurių bendras finansavimas sudarys 598 800,50 PLN. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2019 04 01 iki 022 03 31 (Lithuanian)
    26 July 2022
    0 references
    Projekts attiecas uz darbības izmaksām un aktivizēšanu. Projekta mērķis ir efektīvi īstenot LSR, tai skaitā īstenot komunikācijas plānu. Kārtējās izmaksas ir saistītas ar SVVA stratēģijas īstenošanas pārvaldību un ietver izmaksas par: personāls, apmācība, biroja uzturēšana u. c. Aktivizēšana ir saistīta ar SVVA stratēģijas īstenošanu, lai veicinātu stratēģiju un atbalstītu potenciālos atbalsta saņēmējus darbību izstrādē un pieteikumu sagatavošanā. Animācija bija paredzēta: izpētes vizītes, informatīvas un konsultatīvas sanāksmes, kopienas pasākumi u. c. Mērķa grupa ir VRG un visas struktūras, tostarp fiziskas personas, kas darbojas vai deklarē darbību LSR apgabalā. Projekta 1.uzdevumā realizētie projekta galvenie produkti ir:1. VRG biroja darbības mēnešu skaits — 36 mēneši (projekta birojs atvērts no pirmdienas līdz piektdienai);2. VRG tīmekļa vietnes darbības mēnešu skaits — 36 m-cy;3. Biroja personāla/VRG struktūras locekļu organizēto apmācību skaits — 6 izdevumi;4. VRG birojā sniegto konsultāciju vai konsultāciju skaits — 50 padomi vai konsultācijas. Vietējās rīcības grupas rīkoto LSR veicināšanas pasākumu skaits — 1 pasākums;2. Potenciālo pieteikumu iesniedzējiem rīkoto informatīvo un konsultāciju sanāksmju skaits — 8 sanāksmes;3. Citu vietējo rīcības grupu rīkoto pasākumu skaits, kas piedalās vietējā animācijā — 8 pasākumi;4. Organizēto mācību braucienu skaits — 1 ceļojums.Projekts ietver: Iznākuma rādītājs (specifisks programmai): ESF fondu darbībai atbalstīto vietējo rīcības grupu skaits — 1 Rezultātu rādītājs (konkrēts projektam): VRG īstenoto VSR skaits — 1Projekta vērtība būs PLN 630 316,32, no kuriem līdzfinansējums būs PLN 598 800,50. Projekta īstenošanas periods: no 1.4.2019. līdz 31.3.2022. (Latvian)
    26 July 2022
    0 references
    Проектът се отнася до текущите разходи и анимацията. Целта на проекта е ефективно прилагане на LSR, включително изпълнението на комуникационния план. Текущите разходи са свързани с управлението на изпълнението на стратегията за водено от общностите местно развитие и включват разходите за: персонал, обучение, поддръжка на офиси и др. Анимацията е свързана с изпълнението на стратегията за воденото от общностите местно развитие с цел насърчаване на стратегията и подпомагане на потенциалните бенефициери да разработват операции и да подготвят заявления. Анимацията предвижда: проучвателни посещения, информационни и консултативни срещи, събития за популяризиране на общността и др. Целевата група е МГД и всички субекти, включително физически лица, които извършват или декларират действия в областта на LSR. Основните продукти на проекта, реализирани в задача 1 на проекта, са:1. Брой месеци на работа на офиса на МИГ — 36 месеца (проектното бюро е отворено от понеделник до петък);2. Брой месеци на работа на уебсайта на МГД — 36 m-cy;3. Брой на организираните обучения за офис персонал/членове на МГД — 6 издания;4. Брой консултации или консултации, дадени в офиса на МИГ — 50 съвета или консултации.Основните продукти на проекта, реализирани в задача 2 на проекта, са:1. Брой на проявите за популяризиране на LSR, организирани от МИГ — 1 проява;2. Брой на информационните и консултативните срещи, организирани за потенциални кандидати — 8 срещи;3. Брой прояви, организирани от други МГД, участващи в местната анимация — 8 събития;4. Брой организирани учебни пътувания — 1 пътуване.Проектът включва: Показател за крайните продукти (специфичен за програмата): Брой на МГД, получили подкрепа за функционирането на фондовете на ЕСФ — 1 Показател за резултатите (специфичен за проекта): Броят на МРВ, реализирани от МИГ — 1Стойността на проекта ще бъде 630.316,32 PLN, от които съфинансирането ще възлиза на 598 800,50 PLN. Период на изпълнение на проекта: от 1.4.2019 г. до 31.3.2022 г. (Bulgarian)
    26 July 2022
    0 references
    A projekt a működési költségekre és az animációra vonatkozik. A projekt célja a LSR hatékony végrehajtása, beleértve a kommunikációs terv végrehajtását is. A működési költségek a közösségvezérelt helyi fejlesztésre vonatkozó stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódnak, és magukban foglalják az alábbiak költségeit: személyzet, képzés, irodakarbantartás stb. Az animáció a közösségvezérelt helyi fejlesztésre vonatkozó stratégia végrehajtásához kapcsolódik annak érdekében, hogy előmozdítsa a stratégiát, és támogassa a potenciális kedvezményezetteket a műveletek kidolgozásában és a pályázatok előkészítésében. Az animáció a következőket tartalmazza: tanulmányi látogatások, tájékoztató és konzultációs találkozók, közösségi animációs események stb. A célcsoport a helyi akciócsoport és minden olyan szervezet, beleértve a természetes személyeket is, amelyek a LSR területén tevékenykednek vagy tesznek bejelentést. A projekt 1. feladatában megvalósult projekt fő termékei a következők: 1. A HACS iroda működésének hónapjai – 36 hónap (hétfőtől péntekig nyitva tartó projektiroda);2. A HACS honlap működésének hónapjai – 36 m-cy;3. Az irodai személyzet/LAG-testület tagjai számára szervezett képzések száma – 6 kiadás;4. A HACS irodájában adott tanácsok vagy konzultációk száma – 50 tipp vagy konzultáció.A projekt 2. feladatában megvalósult főbb termékek: 1. A helyi akciócsoportok által szervezett LSR promóciós rendezvények száma – 1 esemény;2. A potenciális pályázók számára szervezett tájékoztató és konzultációs találkozók száma – 8 ülés;3. A helyi animációban részt vevő egyéb helyi akciócsoportok által szervezett rendezvények száma – 8 esemény;4. Szervezett tanulmányi utak száma – 1 utazás.A projekt a következőket foglalja magában: Kimeneti mutató (programspecifikus): Az ESZA-alapok működéséhez támogatott helyi akciócsoportok száma – 1Eredménymutató (projektspecifikus): A helyi akciócsoport által megvalósított LSR-ek száma – 1A projekt értéke 630.316,32 PLN lesz, amelyből a társfinanszírozás 598 800,50 PLN lesz. A projekt végrehajtási időszaka: 2019.4.1-től 2022.3.31-ig (Hungarian)
    26 July 2022
    0 references
    Baineann an tionscadal le costais reatha agus beochan. Is é is aidhm don tionscadal LSR a chur chun feidhme go héifeachtúil, lena n-áirítear cur chun feidhme an Phlean Cumarsáide. Baineann na costais reatha le cur chun feidhme na Straitéise maidir le forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail a bhainistiú agus áirítear leo na costais a bhaineann leis an méid seo a leanas: foireann, oiliúint, cothabháil oifige, etc. Baineann beochan le cur chun feidhme Straitéis CLLD chun an straitéis a chur chun cinn agus chun tacú le tairbhithe féideartha chun oibríochtaí a fhorbairt agus iarratais a ullmhú. Rinneadh foráil maidir leis an méid seo a leanas sa bheochan: cuairteanna staidéir, cruinnithe faisnéise agus comhairliúcháin, imeachtaí beochana pobail, etc. Is é an grúpa gníomhaíochta áitiúil agus gach eintiteas, lena n-áirítear daoine nádúrtha, a oibríonn nó a dhearbhaíonn gníomhaíocht i réimse LSR an spriocghrúpa. Is iad seo a leanas príomhtháirgí an tionscadail a baineadh amach i dtasc 1 den tionscadal: 1. An líon míonna oibríochta in oifig LAG — 36 mhí (oifig an tionscadail ar oscailt ó Luan go hAoine);2. Líon na míonna a d’fheidhmigh suíomh gréasáin LAG — 36 m-cy;3. Líon na n-oiliúint eagraithe do bhaill foirne oifige/chomhlacht an GGÁ — 6 eagrán;4. Líon na comhairle nó na gcomhairliúchán a tugadh san oifig LAG — 50 leideanna nó comhairliúcháin.Is iad seo a leanas príomhtháirgí an tionscadail a baineadh amach i dtasc 2 den tionscadal: 1. Líon na n-imeachtaí cur chun cinn LSR arna n-eagrú ag Grúpa LAG — 1 imeacht;2. Líon na gcruinnithe faisnéise agus comhairliúcháin a eagraíodh d’iarratasóirí féideartha — 8 gcruinniú;3. Líon na n-imeachtaí arna n-eagrú ag Grúpaí Comhairleacha Áitiúla eile a ghlacann páirt i mbeochan áitiúil — 8 n-imeacht;4. Líon na dturas staidéir eagraithe — turas amháin.Áirítear leis an tionscadal: Táscaire aschuir (sonrach don chlár): Líon na nGrúpaí Comhairleacha Áitiúla dá dtugtar tacaíocht d’fheidhmiú chistí CSE — 1Táscaire toraidh (sonrach tionscadail): Líon na LSRanna arna mbaint amach ag an LAG — 1 Is é PLN 630.316.32 luach an tionscadail, agus is PLN 598,800.50 a bheidh sa chómhaoiniú. Tréimhse cur chun feidhme an tionscadail: ón 1.4.2019 go dtí an 31.3.2022 (Irish)
    26 July 2022
    0 references
    Projektet gäller löpande kostnader och animering. Syftet med projektet är att effektivt genomföra LSR, inklusive genomförandet av kommunikationsplanen. De löpande kostnaderna är kopplade till förvaltningen av LLU-strategins genomförande och omfattar kostnaderna för personal, utbildning, kontorsunderhåll etc. Animering är kopplad till genomförandet av LLU-strategin för att främja strategin och stödja potentiella stödmottagare att utveckla insatser och förbereda ansökningar. Animeringen föreskrev följande: studiebesök, informations- och samrådsmöten, animeringsevenemang m.m. Målgruppen är LAG-gruppen och alla enheter, inklusive fysiska personer, som bedriver eller deklarerar åtgärder i LSR-området. De viktigaste produkterna av projektet som realiseras i uppgift 1 i projektet är:1. Antal driftmånader för LAG-kontoret – 36 månader (projektkontoret öppet måndag till fredag)2. Antal driftmånader för LAG-gruppens webbplats – 36 m-cy,3. Antal organiserade utbildningar för kontorspersonal/LAG-organ – 6 upplagor;4. Antal råd eller samråd som ges på LAG-kontoret – 50 tips eller samråd. Antal LSR-främjande evenemang som anordnas av LAG-gruppen – ett evenemang,2. Antal informations- och samrådsmöten som anordnas för potentiella sökande – 8 möten;3. Antal evenemang som anordnas av andra LAG-grupper som deltar i lokal animation – 8 evenemang;4. Antal organiserade studieresor – 1 resa.Projektet omfattar: Outputindikator (programspecifik): Antal LAG-grupper som får stöd för ESF-fondernas funktion – 1Resultatindikator (projektspecifik): LAG-gruppens antal LSR – 1Projektets värde kommer att vara 630 316,32 zloty, varav medfinansieringen kommer att uppgå till 598 800,50 zloty. Projektgenomförandeperiod: från 1.4.2019 till 31.3.2022 (Swedish)
    26 July 2022
    0 references
    Projekt hõlmab jooksvaid kulusid ja animatsiooni. Projekti eesmärk on LSRi tõhus rakendamine, sealhulgas teabevahetuskava rakendamine. Jooksvad kulud on seotud kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamise juhtimisega ja hõlmavad järgmisi kulusid: personal, koolitus, kontorihooldus jne. Elavdamine on seotud kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamisega, et edendada strateegiat ja toetada võimalikke toetusesaajaid tegevuste väljatöötamisel ja taotluste ettevalmistamisel. Animatsioon nägi ette: õppekülastused, teabe- ja konsultatsioonikohtumised, kogukonna animatsiooniüritused jne. Sihtrühm on kohalik tegevusrühm ja kõik üksused, sealhulgas füüsilised isikud, kes tegutsevad või deklareerivad tegevust kohalikul tasandil. Projekti 1. ülesande raames ellu viidud projekti peamised tooted on:1. Kohaliku tegevusrühma büroo töökuude arv – 36 kuud (projektikontor on avatud esmaspäevast reedeni);2 Kohaliku tegevusrühma veebisaidi kasutuskuude arv – 36 m-cy;3. Korraldatud koolituste arv kontoritöötajatele/LAGi organite liikmetele – 6 väljaannet;4. Kohaliku tegevusrühma büroos antud nõuannete või konsultatsioonide arv – 50 nõuannet või konsultatsioonid.Projekti 2. ülesande raames ellu viidud projekti peamised tooted on:1. Kohaliku tegevusrühma korraldatud kohaliku omavalitsuse edendamisürituste arv – 1 üritus;2. Potentsiaalsetele taotlejatele korraldatud teavitamis- ja konsulteerimiskoosolekute arv – 8 koosolekut;3. Kohalikus animatsioonis osalevate muude kohalike tegevusrühmade korraldatud ürituste arv – 8 üritust;4 Korraldatud õppereiside arv – 1 reis.Projekt sisaldab: Väljundnäitaja (programmispetsiifiline): ESFi vahendite toimimiseks toetatud kohalike tegevusrühmade arv – 1 Tulemusnäitaja (projektipõhine): Kohaliku tegevusrühma realiseeritud kohalike soovituste arv – 1Projekti väärtus on 630 316,32 Poola zlotti, millest kaasrahastamine on 598 800,50 Poola zlotti. Projekti rakendamise periood: 1.4.2019–31.3.2022 (Estonian)
    26 July 2022
    0 references
    WOJ.: KUJAWSKO-POMORSKIE, POW.: inowrocławski
    0 references
    0 references
    24 May 2023
    0 references

    Identifiers

    RPKP.11.01.00-04-0005/19
    0 references