“Heart in drums, boots in drums...” (Q3954722): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed label, description and/or aliases in fr: Adding French translations) |
(Added qualifier: readability score (P590521): 0.4095981194984833) |
||||||||||||||
(15 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
label / de | label / de | ||||||||||||||
„Herz in Trommeln, Stiefel in Trommeln...“ | |||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||
„Hart in drums, laarzen in drums...” | |||||||||||||||
label / it | label / it | ||||||||||||||
"Cuore nella batteria, stivali nella batteria..." | |||||||||||||||
label / es | label / es | ||||||||||||||
«Corazón en tambores, botas en tambor...» | |||||||||||||||
label / hr | label / hr | ||||||||||||||
Srce u bubnjevima, čizme u bubnjevima... | |||||||||||||||
label / bg | label / bg | ||||||||||||||
„Сърце в барабани, ботуши в барабани...“ | |||||||||||||||
label / ga | label / ga | ||||||||||||||
“Croí i drumaí, buataisí i drumaí...” | |||||||||||||||
label / fi | label / fi | ||||||||||||||
”Sydän rummuissa, saappaat rummuissa...” | |||||||||||||||
label / mt | label / mt | ||||||||||||||
“Qalb fi tnabar, stvali fit-tnabar...” | |||||||||||||||
label / el | label / el | ||||||||||||||
«Καρδιά στα τύμπανα, μπότες στα τύμπανα...» | |||||||||||||||
label / lt | label / lt | ||||||||||||||
„Širdis būgnuose, batai būgnuose...“ | |||||||||||||||
label / ro | label / ro | ||||||||||||||
„Inima în tobe, cizme în tobe...” | |||||||||||||||
label / sk | label / sk | ||||||||||||||
„Srdce v bicích, čižmy v bicích...“ | |||||||||||||||
label / et | label / et | ||||||||||||||
Süda trummides, saapad trummides... | |||||||||||||||
label / pl | label / pl | ||||||||||||||
„Serce w bębnach, buty w bębnach...” | |||||||||||||||
label / pt | label / pt | ||||||||||||||
«Coração em tambores, botas em pilha...» | |||||||||||||||
label / sv | label / sv | ||||||||||||||
”Hjärta i trummor, stövlar i trummor...” | |||||||||||||||
label / cs | label / cs | ||||||||||||||
„Srdce v bicích, boty v bicích...“ | |||||||||||||||
label / da | label / da | ||||||||||||||
"Hjerte i trommer, støvler i trommer..." | |||||||||||||||
label / lv | label / lv | ||||||||||||||
“Sirds bungas, zābaki bungas...” | |||||||||||||||
label / sl | label / sl | ||||||||||||||
„Srce v bobnih, škornji v bobnih...“ | |||||||||||||||
description / bg | description / bg | ||||||||||||||
Проект Q3954722 в Унгария | |||||||||||||||
description / hr | description / hr | ||||||||||||||
Projekt Q3954722 u Mađarskoj | |||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
Projekt Q3954722 Magyarországon | |||||||||||||||
description / cs | description / cs | ||||||||||||||
Projekt Q3954722 v Maďarsku | |||||||||||||||
description / da | description / da | ||||||||||||||
Projekt Q3954722 i Ungarn | |||||||||||||||
description / nl | description / nl | ||||||||||||||
Project Q3954722 in Hongarije | |||||||||||||||
description / et | description / et | ||||||||||||||
Projekt Q3954722 Ungaris | |||||||||||||||
description / fi | description / fi | ||||||||||||||
Projekti Q3954722 Unkarissa | |||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
Projet Q3954722 en Hongrie | |||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
Projekt Q3954722 in Ungarn | |||||||||||||||
description / el | description / el | ||||||||||||||
Έργο Q3954722 στην Ουγγαρία | |||||||||||||||
description / ga | description / ga | ||||||||||||||
Tionscadal Q3954722 san Ungáir | |||||||||||||||
description / it | description / it | ||||||||||||||
Progetto Q3954722 in Ungheria | |||||||||||||||
description / lv | description / lv | ||||||||||||||
Projekts Q3954722 Ungārijā | |||||||||||||||
description / lt | description / lt | ||||||||||||||
Projektas Q3954722 Vengrijoje | |||||||||||||||
description / mt | description / mt | ||||||||||||||
Proġett Q3954722 fl-Ungerija | |||||||||||||||
description / pl | description / pl | ||||||||||||||
Projekt Q3954722 na Węgrzech | |||||||||||||||
description / pt | description / pt | ||||||||||||||
Projeto Q3954722 na Hungria | |||||||||||||||
description / ro | description / ro | ||||||||||||||
Proiectul Q3954722 în Ungaria | |||||||||||||||
description / sk | description / sk | ||||||||||||||
Projekt Q3954722 v Maďarsku | |||||||||||||||
description / sl | description / sl | ||||||||||||||
Projekt Q3954722 na Madžarskem | |||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
Proyecto Q3954722 en Hungría | |||||||||||||||
description / sv | description / sv | ||||||||||||||
Projekt Q3954722 i Ungern | |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 94.999975 percent / rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 11,060.84 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution: 11,060.84 Euro / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 11,060.84 Euro / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 4,000,000 forint / rank | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit: Makó / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / beneficiary | |||||||||||||||
Property / beneficiary: Q3983646 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 A projekt szükségességének alátámasztása, előzmények A város kulturális programkínálatában hiányoznak azok a szórakozási, kikapcsolódási lehetőségek, amelyek elsősorban a felnőtt- és idősebb korosztály rendszeres szórakozását szolgálják. A projekttervünkben megfogalmazott programsorozat hozzájárulhat az elvándorlási hajlandóság csökkenéséhez, mert a lakosság olyan programoknak lehet részese, amelyek a városhoz való kötődését, lokálpatriotizmusát és identitástudatát erősíti a város és térsége hagyományainak, lokális kultúrájának megismerésén keresztül. 2.5.2 A projekt előkészítettsége A támogatási kérelem előkészítésekor az igényfelmérés elsősorban szóbeli beszélgetések alapján történt, erről külön dokumentáció nem készült. Szintén az előkészítés részét képezi a szakmai megalapozó tanulmány, mely a benyújtás napján elektronikus és nyomtatott formában is rendelkezésre áll. Szintén ebben a státuszban van a projekt előzetes költségvetése, melyeket árajánlatok támasztanak alá. A megvalósítás során elkészülnek a szakmai végrehajtást alátámasztó dokumentumok. A pénzügyi elszámolások a megvalósítás során keletkezett számviteli dokumentumok alapján a későbbiek során készülnek el – nyertes pályázat esetén. 2.5.3 A projekt által érintett célcsoport(ok) A pályázati felhívás áttanulmányozásakor megvizsgáltuk, hogy az egyesületben végzett munka milyen jellemző tulajdonságú és összetételű lakosságra tud hatni. A vizsgálat eredményeképpen a következő 4, jól elkülöníthető csoportot tudtunk elkülöníteni: 1. Iskoláskort megelőző célcsoport – óvodások 2. Iskoláskorú gyermekek és fiatal felnőttek 3. Felnőtt, aktív korú lakosság 4. Időskorú lakosok 2.5.4 Megvalósítandó tevékenységek A támogatási kérelem tárgyát képező beavatkozás támogatható tevékenységeit tekintve az alábbiakat kívánjuk megvalósítani: - Önállóan támogatható tevékenységek keretén belül a. A helyi és térségi hagyományok felelevenítését, bemutatását szolgáló programok, események: ii. Jeles napok, népünnepélyek újradefiniálása, hagyományos elemek bemutatása - Önállóan nem támogatható tevékenységek o kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek a.) projektelőkészítés, szakmai megalapozó tanulmány elkészítése b.) kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása - Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek a) a 3.1.1.1. pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódóan kisértékű eszközök, immateriális javak beszerzése b) a 3.1.1.1 pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó, helyi és térségi hagyományok megőrzését, átörökítését vagy gazdasági hasznosítását szolgáló anyagok, eszközök fejlesztése d) projektmenedzsment A felhívás 3.1. pontja alapján a hozzávetőleges funkciónkénti költséghányad az alábbiak szerint alakul: - Önállóan támogatható tevékenységek hozzávetőleges költséghányada 81,7% - Önállóan nem támogatható tevékenységek hozzávetőleges költséghányada 7,5% - Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek hozzávetőleges költséghányada 10,8% A tervezett projektelemek nyitottak, bárki számára elérhetőek, innovatív-élményelemeket tartalmaznak, korcsoport-specifikusak, különös tekintettel a fiatal és az idős korosztályra, kezeli a sérülékeny társadalmi csoportokat. Az események több szervezet együttműködésében valósulnak meg, a programsorozat hosszabb időtávot (18 hónap) ölel fel. A projektet a horizontális szempontok figyelembe vételével terveztük meg, a tervezett költségek valós költség alapúak, a piaci árak figyelembe vételével kerültek beállításra, reálisak, takarékos költségvetés jellemzi. 2.5.5 Műszaki, szakmai eredmények és azok fenntartása (amennyiben releváns) A megvalósítással kapcsolatos elvárt számszerűsíthető eredményeink: • a szervezett táncházak résztvevői alkalmanként legalább 50 fő • a tűzugrás résztvevői és közönsége várható létszáma min 500 fő • kialakított együttműködések száma (helyi termelőkkel, kézművesekkel) min 5 A fenntartási időszak eredményei: a vállalt tevékenységek folytatása – megfelelő forrás rendelkezésre állása esetén – egyesületi kereten belül zajlik, ezek eredményeit a projekt jelen állásában felmérni nem lehetséges. (Hungarian) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 A projekt szükségességének alátámasztása, előzmények A város kulturális programkínálatában hiányoznak azok a szórakozási, kikapcsolódási lehetőségek, amelyek elsősorban a felnőtt- és idősebb korosztály rendszeres szórakozását szolgálják. A projekttervünkben megfogalmazott programsorozat hozzájárulhat az elvándorlási hajlandóság csökkenéséhez, mert a lakosság olyan programoknak lehet részese, amelyek a városhoz való kötődését, lokálpatriotizmusát és identitástudatát erősíti a város és térsége hagyományainak, lokális kultúrájának megismerésén keresztül. 2.5.2 A projekt előkészítettsége A támogatási kérelem előkészítésekor az igényfelmérés elsősorban szóbeli beszélgetések alapján történt, erről külön dokumentáció nem készült. Szintén az előkészítés részét képezi a szakmai megalapozó tanulmány, mely a benyújtás napján elektronikus és nyomtatott formában is rendelkezésre áll. Szintén ebben a státuszban van a projekt előzetes költségvetése, melyeket árajánlatok támasztanak alá. A megvalósítás során elkészülnek a szakmai végrehajtást alátámasztó dokumentumok. A pénzügyi elszámolások a megvalósítás során keletkezett számviteli dokumentumok alapján a későbbiek során készülnek el – nyertes pályázat esetén. 2.5.3 A projekt által érintett célcsoport(ok) A pályázati felhívás áttanulmányozásakor megvizsgáltuk, hogy az egyesületben végzett munka milyen jellemző tulajdonságú és összetételű lakosságra tud hatni. A vizsgálat eredményeképpen a következő 4, jól elkülöníthető csoportot tudtunk elkülöníteni: 1. Iskoláskort megelőző célcsoport – óvodások 2. Iskoláskorú gyermekek és fiatal felnőttek 3. Felnőtt, aktív korú lakosság 4. Időskorú lakosok 2.5.4 Megvalósítandó tevékenységek A támogatási kérelem tárgyát képező beavatkozás támogatható tevékenységeit tekintve az alábbiakat kívánjuk megvalósítani: - Önállóan támogatható tevékenységek keretén belül a. A helyi és térségi hagyományok felelevenítését, bemutatását szolgáló programok, események: ii. Jeles napok, népünnepélyek újradefiniálása, hagyományos elemek bemutatása - Önállóan nem támogatható tevékenységek o kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek a.) projektelőkészítés, szakmai megalapozó tanulmány elkészítése b.) kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása - Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek a) a 3.1.1.1. pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódóan kisértékű eszközök, immateriális javak beszerzése b) a 3.1.1.1 pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó, helyi és térségi hagyományok megőrzését, átörökítését vagy gazdasági hasznosítását szolgáló anyagok, eszközök fejlesztése d) projektmenedzsment A felhívás 3.1. pontja alapján a hozzávetőleges funkciónkénti költséghányad az alábbiak szerint alakul: - Önállóan támogatható tevékenységek hozzávetőleges költséghányada 81,7% - Önállóan nem támogatható tevékenységek hozzávetőleges költséghányada 7,5% - Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek hozzávetőleges költséghányada 10,8% A tervezett projektelemek nyitottak, bárki számára elérhetőek, innovatív-élményelemeket tartalmaznak, korcsoport-specifikusak, különös tekintettel a fiatal és az idős korosztályra, kezeli a sérülékeny társadalmi csoportokat. Az események több szervezet együttműködésében valósulnak meg, a programsorozat hosszabb időtávot (18 hónap) ölel fel. A projektet a horizontális szempontok figyelembe vételével terveztük meg, a tervezett költségek valós költség alapúak, a piaci árak figyelembe vételével kerültek beállításra, reálisak, takarékos költségvetés jellemzi. 2.5.5 Műszaki, szakmai eredmények és azok fenntartása (amennyiben releváns) A megvalósítással kapcsolatos elvárt számszerűsíthető eredményeink: • a szervezett táncházak résztvevői alkalmanként legalább 50 fő • a tűzugrás résztvevői és közönsége várható létszáma min 500 fő • kialakított együttműködések száma (helyi termelőkkel, kézművesekkel) min 5 A fenntartási időszak eredményei: a vállalt tevékenységek folytatása – megfelelő forrás rendelkezésre állása esetén – egyesületi kereten belül zajlik, ezek eredményeit a projekt jelen állásában felmérni nem lehetséges. (Hungarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Supporting the need for the project, antecedents The city’s cultural programme offers lack of entertainment and recreation facilities which are primarily intended to provide regular entertainment for adults and older people. The programme series set out in our project plan can contribute to the reduction of the willingness to emigrate, because the population can participate in programs that strengthen their attachment to the city, local patriotism and sense of identity through the knowledge of the traditions and local culture of the city and its region. 2.5.2 Preparedness of the project During the preparation of the grant application, the needs assessment was mainly based on oral discussions and no separate documentation was produced. The technical foundation study is also part of the preparation, which is available both electronically and in paper form on the day of submission. Also this is the status of the project’s preliminary budget, supported by quotations. During the implementation, the documents supporting the technical implementation will be produced. The financial accounts will be drawn up later on on the basis of the accounting documents generated during the implementation — in the case of a successful tender. 2.5.3 The target group(s) concerned by the project were examined during the examination of the call for proposals to determine the characteristic characteristics and composition of the work carried out in the association. As a result of the investigation, the following 4 distinct groups could be separated: 1. Pre-school target group — kindergarten 2. Children of school age and young adults 3. Adult, active age population 4. With regard to the eligible activities of the intervention covered by the grant application, we intend to: — Within the framework of self-eligible activities, the programmes and events for revitalising and presenting local and regional traditions: II. Outstanding days, re-identification of folk ceremonies, presentation of traditional elements — activities that are not self-eligible o activities that are not self-eligible, a.) project preparation, preparation of a professional foundation study b) provision of mandatory information and publicity — Optional, ineligible activities a) acquisition of small-value assets and intangible assets related to the activities defined in point 3.1.1.1 b) development of materials and assets for the preservation, transfer or economic exploitation of local and regional traditions related to the activities defined in point 3.1.1.1 d) Project management According to point 3.1. of the call, the approximate cost ratio per function is as follows: — Approximately 81.7 % of the costs of self-eligible activities — Approximately 7.5 % for ineligible activities — Approximately 10.8 % of the costs of optional, ineligible, self-eligible activities 10.8 % The planned project elements are open, accessible to anyone, contain innovative-experience elements, age group specific, especially for the young and elderly, treat vulnerable social groups. The events are carried out in cooperation with several organisations, and the programme series covers a longer period (18 months). The project was designed taking into account the horizontal aspects, the planned costs are real cost-based, they are set taking into account market prices, they are realistic and are characterised by a cost-effective budget. 2.5.5 Technical, technical results and their maintenance (if relevant) Our expected quantifiable results in terms of implementation: • participants in organised dance houses are at least 50 people each time • the expected number of participants and audiences of the fire jump is 500 people • number of established cooperations (with local producers, craftsmen) min 5 Results of the maintenance period: the activities undertaken are carried out within an association framework, provided that adequate resources are available, the results of which cannot be assessed at the present stage of the project. (English) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Supporting the need for the project, antecedents The city’s cultural programme offers lack of entertainment and recreation facilities which are primarily intended to provide regular entertainment for adults and older people. The programme series set out in our project plan can contribute to the reduction of the willingness to emigrate, because the population can participate in programs that strengthen their attachment to the city, local patriotism and sense of identity through the knowledge of the traditions and local culture of the city and its region. 2.5.2 Preparedness of the project During the preparation of the grant application, the needs assessment was mainly based on oral discussions and no separate documentation was produced. The technical foundation study is also part of the preparation, which is available both electronically and in paper form on the day of submission. Also this is the status of the project’s preliminary budget, supported by quotations. During the implementation, the documents supporting the technical implementation will be produced. The financial accounts will be drawn up later on on the basis of the accounting documents generated during the implementation — in the case of a successful tender. 2.5.3 The target group(s) concerned by the project were examined during the examination of the call for proposals to determine the characteristic characteristics and composition of the work carried out in the association. As a result of the investigation, the following 4 distinct groups could be separated: 1. Pre-school target group — kindergarten 2. Children of school age and young adults 3. Adult, active age population 4. With regard to the eligible activities of the intervention covered by the grant application, we intend to: — Within the framework of self-eligible activities, the programmes and events for revitalising and presenting local and regional traditions: II. Outstanding days, re-identification of folk ceremonies, presentation of traditional elements — activities that are not self-eligible o activities that are not self-eligible, a.) project preparation, preparation of a professional foundation study b) provision of mandatory information and publicity — Optional, ineligible activities a) acquisition of small-value assets and intangible assets related to the activities defined in point 3.1.1.1 b) development of materials and assets for the preservation, transfer or economic exploitation of local and regional traditions related to the activities defined in point 3.1.1.1 d) Project management According to point 3.1. of the call, the approximate cost ratio per function is as follows: — Approximately 81.7 % of the costs of self-eligible activities — Approximately 7.5 % for ineligible activities — Approximately 10.8 % of the costs of optional, ineligible, self-eligible activities 10.8 % The planned project elements are open, accessible to anyone, contain innovative-experience elements, age group specific, especially for the young and elderly, treat vulnerable social groups. The events are carried out in cooperation with several organisations, and the programme series covers a longer period (18 months). The project was designed taking into account the horizontal aspects, the planned costs are real cost-based, they are set taking into account market prices, they are realistic and are characterised by a cost-effective budget. 2.5.5 Technical, technical results and their maintenance (if relevant) Our expected quantifiable results in terms of implementation: • participants in organised dance houses are at least 50 people each time • the expected number of participants and audiences of the fire jump is 500 people • number of established cooperations (with local producers, craftsmen) min 5 Results of the maintenance period: the activities undertaken are carried out within an association framework, provided that adequate resources are available, the results of which cannot be assessed at the present stage of the project. (English) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Supporting the need for the project, antecedents The city’s cultural programme offers lack of entertainment and recreation facilities which are primarily intended to provide regular entertainment for adults and older people. The programme series set out in our project plan can contribute to the reduction of the willingness to emigrate, because the population can participate in programs that strengthen their attachment to the city, local patriotism and sense of identity through the knowledge of the traditions and local culture of the city and its region. 2.5.2 Preparedness of the project During the preparation of the grant application, the needs assessment was mainly based on oral discussions and no separate documentation was produced. The technical foundation study is also part of the preparation, which is available both electronically and in paper form on the day of submission. Also this is the status of the project’s preliminary budget, supported by quotations. During the implementation, the documents supporting the technical implementation will be produced. The financial accounts will be drawn up later on on the basis of the accounting documents generated during the implementation — in the case of a successful tender. 2.5.3 The target group(s) concerned by the project were examined during the examination of the call for proposals to determine the characteristic characteristics and composition of the work carried out in the association. As a result of the investigation, the following 4 distinct groups could be separated: 1. Pre-school target group — kindergarten 2. Children of school age and young adults 3. Adult, active age population 4. With regard to the eligible activities of the intervention covered by the grant application, we intend to: — Within the framework of self-eligible activities, the programmes and events for revitalising and presenting local and regional traditions: II. Outstanding days, re-identification of folk ceremonies, presentation of traditional elements — activities that are not self-eligible o activities that are not self-eligible, a.) project preparation, preparation of a professional foundation study b) provision of mandatory information and publicity — Optional, ineligible activities a) acquisition of small-value assets and intangible assets related to the activities defined in point 3.1.1.1 b) development of materials and assets for the preservation, transfer or economic exploitation of local and regional traditions related to the activities defined in point 3.1.1.1 d) Project management According to point 3.1. of the call, the approximate cost ratio per function is as follows: — Approximately 81.7 % of the costs of self-eligible activities — Approximately 7.5 % for ineligible activities — Approximately 10.8 % of the costs of optional, ineligible, self-eligible activities 10.8 % The planned project elements are open, accessible to anyone, contain innovative-experience elements, age group specific, especially for the young and elderly, treat vulnerable social groups. The events are carried out in cooperation with several organisations, and the programme series covers a longer period (18 months). The project was designed taking into account the horizontal aspects, the planned costs are real cost-based, they are set taking into account market prices, they are realistic and are characterised by a cost-effective budget. 2.5.5 Technical, technical results and their maintenance (if relevant) Our expected quantifiable results in terms of implementation: • participants in organised dance houses are at least 50 people each time • the expected number of participants and audiences of the fire jump is 500 people • number of established cooperations (with local producers, craftsmen) min 5 Results of the maintenance period: the activities undertaken are carried out within an association framework, provided that adequate resources are available, the results of which cannot be assessed at the present stage of the project. (English) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 9 February 2022
| |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Supporting the need for the project, antecedents The city’s cultural programme offers lack of entertainment and recreation facilities which are primarily intended to provide regular entertainment for adults and older people. The programme series set out in our project plan can contribute to the reduction of the willingness to emigrate, because the population can participate in programs that strengthen their attachment to the city, local patriotism and sense of identity through the knowledge of the traditions and local culture of the city and its region. 2.5.2 Preparedness of the project During the preparation of the grant application, the needs assessment was mainly based on oral discussions and no separate documentation was produced. The technical foundation study is also part of the preparation, which is available both electronically and in paper form on the day of submission. Also this is the status of the project’s preliminary budget, supported by quotations. During the implementation, the documents supporting the technical implementation will be produced. The financial accounts will be drawn up later on on the basis of the accounting documents generated during the implementation — in the case of a successful tender. 2.5.3 The target group(s) concerned by the project were examined during the examination of the call for proposals to determine the characteristic characteristics and composition of the work carried out in the association. As a result of the investigation, the following 4 distinct groups could be separated: 1. Pre-school target group — kindergarten 2. Children of school age and young adults 3. Adult, active age population 4. With regard to the eligible activities of the intervention covered by the grant application, we intend to: — Within the framework of self-eligible activities, the programmes and events for revitalising and presenting local and regional traditions: II. Outstanding days, re-identification of folk ceremonies, presentation of traditional elements — activities that are not self-eligible o activities that are not self-eligible, a.) project preparation, preparation of a professional foundation study b) provision of mandatory information and publicity — Optional, ineligible activities a) acquisition of small-value assets and intangible assets related to the activities defined in point 3.1.1.1 b) development of materials and assets for the preservation, transfer or economic exploitation of local and regional traditions related to the activities defined in point 3.1.1.1 d) Project management According to point 3.1. of the call, the approximate cost ratio per function is as follows: — Approximately 81.7 % of the costs of self-eligible activities — Approximately 7.5 % for ineligible activities — Approximately 10.8 % of the costs of optional, ineligible, self-eligible activities 10.8 % The planned project elements are open, accessible to anyone, contain innovative-experience elements, age group specific, especially for the young and elderly, treat vulnerable social groups. The events are carried out in cooperation with several organisations, and the programme series covers a longer period (18 months). The project was designed taking into account the horizontal aspects, the planned costs are real cost-based, they are set taking into account market prices, they are realistic and are characterised by a cost-effective budget. 2.5.5 Technical, technical results and their maintenance (if relevant) Our expected quantifiable results in terms of implementation: • participants in organised dance houses are at least 50 people each time • the expected number of participants and audiences of the fire jump is 500 people • number of established cooperations (with local producers, craftsmen) min 5 Results of the maintenance period: the activities undertaken are carried out within an association framework, provided that adequate resources are available, the results of which cannot be assessed at the present stage of the project. (English) / qualifier | |||||||||||||||
readability score: 0.4095981194984833
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Soutenir la nécessité du projet, antécédents Le programme culturel de la ville offre un manque d’installations de divertissement et de loisirs qui sont principalement destinées à offrir des divertissements réguliers aux adultes et aux personnes âgées. La série de programmes présentée dans notre plan de projet peut contribuer à réduire la volonté d’émigrer, car la population peut participer à des programmes qui renforcent son attachement à la ville, le patriotisme local et le sens de l’identité à travers la connaissance des traditions et de la culture locale de la ville et de sa région. 2.5.2 Préparation du projet Au cours de la préparation de la demande de subvention, l’évaluation des besoins a été principalement fondée sur des discussions orales et aucune documentation distincte n’a été produite. L’étude technique de la fondation fait également partie de la préparation, disponible sous forme électronique et sur support papier le jour de la soumission, ainsi que l’état d’avancement du budget préliminaire du projet, étayé par des citations. Au cours de la mise en œuvre, les documents à l’appui de la mise en œuvre technique seront produits. Les comptes financiers seront établis ultérieurement sur la base des documents comptables produits au cours de l’exécution — dans le cas d’une offre retenue. 2.5.3 Le ou les groupes cibles concernés par le projet ont été examinés lors de l’examen de l’appel à propositions afin de déterminer les caractéristiques et la composition des travaux réalisés au sein de l’association. À la suite de l’enquête, les quatre groupes distincts suivants ont pu être séparés: 1. Groupe cible préscolaire — maternelle 2. Enfants d’âge scolaire et jeunes adultes 3. Adulte, population active d’âge 4. En ce qui concerne les activités éligibles de l’intervention faisant l’objet de la demande de subvention, nous avons l’intention de: — Dans le cadre d’activités auto-éligibles, les programmes et manifestations de revitalisation et de présentation des traditions locales et régionales: II. Journées en suspens, réidentification des cérémonies populaires, présentation d’éléments traditionnels — activités qui ne sont pas auto-éligibles o activités qui ne sont pas auto-admissibles, a.) préparation de projets, préparation d’une étude de fondation professionnelle b) fourniture d’informations et de publicité obligatoires — Activités facultatives et inéligibles a) acquisition d’actifs de faible valeur et d’actifs incorporels liés aux activités définies au point 3.1.1.1 b) mise au point de matériaux et d’actifs pour la préservation, le transfert ou l’exploitation économique des traditions locales et régionales liées aux activités définies au point 3.1.1.1 d) Gestion du projet Conformément au point 3.1. de l’appel, le rapport de coût approximatif par fonction est le suivant: — Environ 81,7 % des coûts des activités auto-admissibles — Environ 7,5 % pour les activités inéligibles — Environ 10,8 % des coûts des activités optionnelles, inéligibles et auto-admissibles 10,8 % Les éléments du projet planifiés sont ouverts, accessibles à tous, contiennent des éléments d’expérience innovante, spécifiques au groupe d’âge, en particulier pour les jeunes et les personnes âgées, traitent les groupes sociaux vulnérables. Les manifestations sont organisées en coopération avec plusieurs organisations et la série de programmes couvre une période plus longue (18 mois). Le projet a été conçu en tenant compte des aspects horizontaux, les coûts prévus sont basés sur les coûts réels, ils sont fixés en tenant compte des prix du marché, ils sont réalistes et se caractérisent par un budget rentable. 2.5.5 Résultats techniques et techniques et leur maintenance (le cas échéant) Nos résultats quantifiables attendus en termes de mise en œuvre: • les participants aux maisons de danse organisées sont au moins 50 personnes à chaque fois • le nombre attendu de participants et d’auditoires du saut d’incendie est de 500 personnes • nombre de coopérations établies (avec des producteurs locaux, des artisans) min 5 Résultats de la période de maintenance: les activités entreprises sont menées dans le cadre d’une association, pour autant que des ressources suffisantes soient disponibles, dont les résultats ne peuvent être évalués au stade actuel du projet. (French) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Soutenir la nécessité du projet, antécédents Le programme culturel de la ville offre un manque d’installations de divertissement et de loisirs qui sont principalement destinées à offrir des divertissements réguliers aux adultes et aux personnes âgées. La série de programmes présentée dans notre plan de projet peut contribuer à réduire la volonté d’émigrer, car la population peut participer à des programmes qui renforcent son attachement à la ville, le patriotisme local et le sens de l’identité à travers la connaissance des traditions et de la culture locale de la ville et de sa région. 2.5.2 Préparation du projet Au cours de la préparation de la demande de subvention, l’évaluation des besoins a été principalement fondée sur des discussions orales et aucune documentation distincte n’a été produite. L’étude technique de la fondation fait également partie de la préparation, disponible sous forme électronique et sur support papier le jour de la soumission, ainsi que l’état d’avancement du budget préliminaire du projet, étayé par des citations. Au cours de la mise en œuvre, les documents à l’appui de la mise en œuvre technique seront produits. Les comptes financiers seront établis ultérieurement sur la base des documents comptables produits au cours de l’exécution — dans le cas d’une offre retenue. 2.5.3 Le ou les groupes cibles concernés par le projet ont été examinés lors de l’examen de l’appel à propositions afin de déterminer les caractéristiques et la composition des travaux réalisés au sein de l’association. À la suite de l’enquête, les quatre groupes distincts suivants ont pu être séparés: 1. Groupe cible préscolaire — maternelle 2. Enfants d’âge scolaire et jeunes adultes 3. Adulte, population active d’âge 4. En ce qui concerne les activités éligibles de l’intervention faisant l’objet de la demande de subvention, nous avons l’intention de: — Dans le cadre d’activités auto-éligibles, les programmes et manifestations de revitalisation et de présentation des traditions locales et régionales: II. Journées en suspens, réidentification des cérémonies populaires, présentation d’éléments traditionnels — activités qui ne sont pas auto-éligibles o activités qui ne sont pas auto-admissibles, a.) préparation de projets, préparation d’une étude de fondation professionnelle b) fourniture d’informations et de publicité obligatoires — Activités facultatives et inéligibles a) acquisition d’actifs de faible valeur et d’actifs incorporels liés aux activités définies au point 3.1.1.1 b) mise au point de matériaux et d’actifs pour la préservation, le transfert ou l’exploitation économique des traditions locales et régionales liées aux activités définies au point 3.1.1.1 d) Gestion du projet Conformément au point 3.1. de l’appel, le rapport de coût approximatif par fonction est le suivant: — Environ 81,7 % des coûts des activités auto-admissibles — Environ 7,5 % pour les activités inéligibles — Environ 10,8 % des coûts des activités optionnelles, inéligibles et auto-admissibles 10,8 % Les éléments du projet planifiés sont ouverts, accessibles à tous, contiennent des éléments d’expérience innovante, spécifiques au groupe d’âge, en particulier pour les jeunes et les personnes âgées, traitent les groupes sociaux vulnérables. Les manifestations sont organisées en coopération avec plusieurs organisations et la série de programmes couvre une période plus longue (18 mois). Le projet a été conçu en tenant compte des aspects horizontaux, les coûts prévus sont basés sur les coûts réels, ils sont fixés en tenant compte des prix du marché, ils sont réalistes et se caractérisent par un budget rentable. 2.5.5 Résultats techniques et techniques et leur maintenance (le cas échéant) Nos résultats quantifiables attendus en termes de mise en œuvre: • les participants aux maisons de danse organisées sont au moins 50 personnes à chaque fois • le nombre attendu de participants et d’auditoires du saut d’incendie est de 500 personnes • nombre de coopérations établies (avec des producteurs locaux, des artisans) min 5 Résultats de la période de maintenance: les activités entreprises sont menées dans le cadre d’une association, pour autant que des ressources suffisantes soient disponibles, dont les résultats ne peuvent être évalués au stade actuel du projet. (French) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Soutenir la nécessité du projet, antécédents Le programme culturel de la ville offre un manque d’installations de divertissement et de loisirs qui sont principalement destinées à offrir des divertissements réguliers aux adultes et aux personnes âgées. La série de programmes présentée dans notre plan de projet peut contribuer à réduire la volonté d’émigrer, car la population peut participer à des programmes qui renforcent son attachement à la ville, le patriotisme local et le sens de l’identité à travers la connaissance des traditions et de la culture locale de la ville et de sa région. 2.5.2 Préparation du projet Au cours de la préparation de la demande de subvention, l’évaluation des besoins a été principalement fondée sur des discussions orales et aucune documentation distincte n’a été produite. L’étude technique de la fondation fait également partie de la préparation, disponible sous forme électronique et sur support papier le jour de la soumission, ainsi que l’état d’avancement du budget préliminaire du projet, étayé par des citations. Au cours de la mise en œuvre, les documents à l’appui de la mise en œuvre technique seront produits. Les comptes financiers seront établis ultérieurement sur la base des documents comptables produits au cours de l’exécution — dans le cas d’une offre retenue. 2.5.3 Le ou les groupes cibles concernés par le projet ont été examinés lors de l’examen de l’appel à propositions afin de déterminer les caractéristiques et la composition des travaux réalisés au sein de l’association. À la suite de l’enquête, les quatre groupes distincts suivants ont pu être séparés: 1. Groupe cible préscolaire — maternelle 2. Enfants d’âge scolaire et jeunes adultes 3. Adulte, population active d’âge 4. En ce qui concerne les activités éligibles de l’intervention faisant l’objet de la demande de subvention, nous avons l’intention de: — Dans le cadre d’activités auto-éligibles, les programmes et manifestations de revitalisation et de présentation des traditions locales et régionales: II. Journées en suspens, réidentification des cérémonies populaires, présentation d’éléments traditionnels — activités qui ne sont pas auto-éligibles o activités qui ne sont pas auto-admissibles, a.) préparation de projets, préparation d’une étude de fondation professionnelle b) fourniture d’informations et de publicité obligatoires — Activités facultatives et inéligibles a) acquisition d’actifs de faible valeur et d’actifs incorporels liés aux activités définies au point 3.1.1.1 b) mise au point de matériaux et d’actifs pour la préservation, le transfert ou l’exploitation économique des traditions locales et régionales liées aux activités définies au point 3.1.1.1 d) Gestion du projet Conformément au point 3.1. de l’appel, le rapport de coût approximatif par fonction est le suivant: — Environ 81,7 % des coûts des activités auto-admissibles — Environ 7,5 % pour les activités inéligibles — Environ 10,8 % des coûts des activités optionnelles, inéligibles et auto-admissibles 10,8 % Les éléments du projet planifiés sont ouverts, accessibles à tous, contiennent des éléments d’expérience innovante, spécifiques au groupe d’âge, en particulier pour les jeunes et les personnes âgées, traitent les groupes sociaux vulnérables. Les manifestations sont organisées en coopération avec plusieurs organisations et la série de programmes couvre une période plus longue (18 mois). Le projet a été conçu en tenant compte des aspects horizontaux, les coûts prévus sont basés sur les coûts réels, ils sont fixés en tenant compte des prix du marché, ils sont réalistes et se caractérisent par un budget rentable. 2.5.5 Résultats techniques et techniques et leur maintenance (le cas échéant) Nos résultats quantifiables attendus en termes de mise en œuvre: • les participants aux maisons de danse organisées sont au moins 50 personnes à chaque fois • le nombre attendu de participants et d’auditoires du saut d’incendie est de 500 personnes • nombre de coopérations établies (avec des producteurs locaux, des artisans) min 5 Résultats de la période de maintenance: les activités entreprises sont menées dans le cadre d’une association, pour autant que des ressources suffisantes soient disponibles, dont les résultats ne peuvent être évalués au stade actuel du projet. (French) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 10 February 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Potpora potrebi za projektom, prethodnici Gradski kulturni program nudi nedostatak zabavnih i rekreacijskih sadržaja koji su prvenstveno namijenjeni redovitoj zabavi za odrasle i starije osobe. Programska serija sadržana u našem projektnom planu može doprinijeti smanjenju spremnosti na emigraciju, jer stanovništvo može sudjelovati u programima koji jačaju njihovu povezanost s gradom, lokalni patriotizam i osjećaj identiteta kroz poznavanje tradicije i lokalne kulture grada i regije. 2.5.2 Pripravnost projekta Tijekom pripreme zahtjeva za bespovratna sredstva procjena potreba uglavnom se temeljila na usmenim raspravama i nije izrađena zasebna dokumentacija. Tehnička temeljna studija također je dio pripreme, koja je dostupna u elektroničkom i papirnatom obliku na dan podnošenja. To je i status preliminarnog proračuna projekta, podržanog citatima. Tijekom provedbe izradit će se dokumenti kojima se podupire tehnička provedba. Financijski izvještaji sastavljat će se kasnije na temelju računovodstvenih dokumenata nastalih tijekom provedbe – u slučaju uspješne ponude. 2.5.3 Ciljne skupine na koje se odnosi projekt ispitane su tijekom ispitivanja poziva na podnošenje prijedloga kako bi se utvrdile karakteristike i sastav rada koji se obavlja u udruzi. Kao rezultat ispitnog postupka mogle bi se razdvojiti sljedeće četiri različite skupine: 1. Ciljna skupina predškolske dobi – vrtić 2. Djeca školske dobi i mladi 3. Odrasla, aktivna dobna skupina 4. S obzirom na prihvatljive aktivnosti intervencije obuhvaćene zahtjevom za bespovratna sredstva, namjeravamo: — U okviru samoprihvatljivih aktivnosti, programi i događanja za revitalizaciju i predstavljanje lokalnih i regionalnih tradicija: ŠTO SE DOGAĐA? Nepodmireni dani, ponovna identifikacija narodnih svečanosti, predstavljanje tradicionalnih elemenata – aktivnosti koje nisu samoprihvatljive ili aktivnosti koje nisu samoprihvatljive, a.) priprema projekta, izrada stručnog temeljnog studija b) pružanje obveznih informacija i promidžba – neobvezne, neprihvatljive aktivnosti a) stjecanje imovine male vrijednosti i nematerijalne imovine povezane s aktivnostima definiranima u točki 3.1. b) razvoj materijala i imovine za očuvanje, prijenos ili gospodarsko iskorištavanje lokalnih i regionalnih tradicija povezanih s aktivnostima definiranima u točki 3.1.1.1. d) Upravljanje projektom Prema točki 3.1.1.1. b) Približan omjer troškova po funkciji je sljedeći: Oko 81,7 % troškova samoprihvatljivih aktivnosti – približno 7,5 % za neprihvatljive aktivnosti – približno 10,8 % troškova neobveznih, neprihvatljivih i samoprihvatljivih aktivnosti 10,8 % planiranih elemenata projekta su otvoreni, dostupni svima, sadrže elemente inovativnog iskustva, specifične dobne skupine, posebno za mlade i starije osobe, liječe ranjive društvene skupine. Događanja se provode u suradnji s nekoliko organizacija, a serija programa obuhvaća dulje razdoblje (18 mjeseci). Projekt je osmišljen uzimajući u obzir horizontalne aspekte, planirani troškovi temelje se na stvarnim troškovima, utvrđuju se uzimajući u obzir tržišne cijene, realni su i karakterizira ih troškovno učinkovit proračun. 2.5.5 Tehnički, tehnički rezultati i njihovo održavanje (ako je relevantno) Naši očekivani mjerljivi rezultati u smislu provedbe: • sudionici u organiziranim plesnim kućama su najmanje 50 osoba svaki put • očekivani broj sudionika i publike vatrogasnog skoka je 500 osoba • broj uspostavljenih suradnji (s lokalnim producentima, obrtnicima) min 5 Rezultati razdoblja održavanja: poduzete aktivnosti provode se u okviru pridruživanja, pod uvjetom da su dostupna odgovarajuća sredstva, čiji se rezultati ne mogu procijeniti u sadašnjoj fazi projekta. (Croatian) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Potpora potrebi za projektom, prethodnici Gradski kulturni program nudi nedostatak zabavnih i rekreacijskih sadržaja koji su prvenstveno namijenjeni redovitoj zabavi za odrasle i starije osobe. Programska serija sadržana u našem projektnom planu može doprinijeti smanjenju spremnosti na emigraciju, jer stanovništvo može sudjelovati u programima koji jačaju njihovu povezanost s gradom, lokalni patriotizam i osjećaj identiteta kroz poznavanje tradicije i lokalne kulture grada i regije. 2.5.2 Pripravnost projekta Tijekom pripreme zahtjeva za bespovratna sredstva procjena potreba uglavnom se temeljila na usmenim raspravama i nije izrađena zasebna dokumentacija. Tehnička temeljna studija također je dio pripreme, koja je dostupna u elektroničkom i papirnatom obliku na dan podnošenja. To je i status preliminarnog proračuna projekta, podržanog citatima. Tijekom provedbe izradit će se dokumenti kojima se podupire tehnička provedba. Financijski izvještaji sastavljat će se kasnije na temelju računovodstvenih dokumenata nastalih tijekom provedbe – u slučaju uspješne ponude. 2.5.3 Ciljne skupine na koje se odnosi projekt ispitane su tijekom ispitivanja poziva na podnošenje prijedloga kako bi se utvrdile karakteristike i sastav rada koji se obavlja u udruzi. Kao rezultat ispitnog postupka mogle bi se razdvojiti sljedeće četiri različite skupine: 1. Ciljna skupina predškolske dobi – vrtić 2. Djeca školske dobi i mladi 3. Odrasla, aktivna dobna skupina 4. S obzirom na prihvatljive aktivnosti intervencije obuhvaćene zahtjevom za bespovratna sredstva, namjeravamo: — U okviru samoprihvatljivih aktivnosti, programi i događanja za revitalizaciju i predstavljanje lokalnih i regionalnih tradicija: ŠTO SE DOGAĐA? Nepodmireni dani, ponovna identifikacija narodnih svečanosti, predstavljanje tradicionalnih elemenata – aktivnosti koje nisu samoprihvatljive ili aktivnosti koje nisu samoprihvatljive, a.) priprema projekta, izrada stručnog temeljnog studija b) pružanje obveznih informacija i promidžba – neobvezne, neprihvatljive aktivnosti a) stjecanje imovine male vrijednosti i nematerijalne imovine povezane s aktivnostima definiranima u točki 3.1. b) razvoj materijala i imovine za očuvanje, prijenos ili gospodarsko iskorištavanje lokalnih i regionalnih tradicija povezanih s aktivnostima definiranima u točki 3.1.1.1. d) Upravljanje projektom Prema točki 3.1.1.1. b) Približan omjer troškova po funkciji je sljedeći: Oko 81,7 % troškova samoprihvatljivih aktivnosti – približno 7,5 % za neprihvatljive aktivnosti – približno 10,8 % troškova neobveznih, neprihvatljivih i samoprihvatljivih aktivnosti 10,8 % planiranih elemenata projekta su otvoreni, dostupni svima, sadrže elemente inovativnog iskustva, specifične dobne skupine, posebno za mlade i starije osobe, liječe ranjive društvene skupine. Događanja se provode u suradnji s nekoliko organizacija, a serija programa obuhvaća dulje razdoblje (18 mjeseci). Projekt je osmišljen uzimajući u obzir horizontalne aspekte, planirani troškovi temelje se na stvarnim troškovima, utvrđuju se uzimajući u obzir tržišne cijene, realni su i karakterizira ih troškovno učinkovit proračun. 2.5.5 Tehnički, tehnički rezultati i njihovo održavanje (ako je relevantno) Naši očekivani mjerljivi rezultati u smislu provedbe: • sudionici u organiziranim plesnim kućama su najmanje 50 osoba svaki put • očekivani broj sudionika i publike vatrogasnog skoka je 500 osoba • broj uspostavljenih suradnji (s lokalnim producentima, obrtnicima) min 5 Rezultati razdoblja održavanja: poduzete aktivnosti provode se u okviru pridruživanja, pod uvjetom da su dostupna odgovarajuća sredstva, čiji se rezultati ne mogu procijeniti u sadašnjoj fazi projekta. (Croatian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Potpora potrebi za projektom, prethodnici Gradski kulturni program nudi nedostatak zabavnih i rekreacijskih sadržaja koji su prvenstveno namijenjeni redovitoj zabavi za odrasle i starije osobe. Programska serija sadržana u našem projektnom planu može doprinijeti smanjenju spremnosti na emigraciju, jer stanovništvo može sudjelovati u programima koji jačaju njihovu povezanost s gradom, lokalni patriotizam i osjećaj identiteta kroz poznavanje tradicije i lokalne kulture grada i regije. 2.5.2 Pripravnost projekta Tijekom pripreme zahtjeva za bespovratna sredstva procjena potreba uglavnom se temeljila na usmenim raspravama i nije izrađena zasebna dokumentacija. Tehnička temeljna studija također je dio pripreme, koja je dostupna u elektroničkom i papirnatom obliku na dan podnošenja. To je i status preliminarnog proračuna projekta, podržanog citatima. Tijekom provedbe izradit će se dokumenti kojima se podupire tehnička provedba. Financijski izvještaji sastavljat će se kasnije na temelju računovodstvenih dokumenata nastalih tijekom provedbe – u slučaju uspješne ponude. 2.5.3 Ciljne skupine na koje se odnosi projekt ispitane su tijekom ispitivanja poziva na podnošenje prijedloga kako bi se utvrdile karakteristike i sastav rada koji se obavlja u udruzi. Kao rezultat ispitnog postupka mogle bi se razdvojiti sljedeće četiri različite skupine: 1. Ciljna skupina predškolske dobi – vrtić 2. Djeca školske dobi i mladi 3. Odrasla, aktivna dobna skupina 4. S obzirom na prihvatljive aktivnosti intervencije obuhvaćene zahtjevom za bespovratna sredstva, namjeravamo: — U okviru samoprihvatljivih aktivnosti, programi i događanja za revitalizaciju i predstavljanje lokalnih i regionalnih tradicija: ŠTO SE DOGAĐA? Nepodmireni dani, ponovna identifikacija narodnih svečanosti, predstavljanje tradicionalnih elemenata – aktivnosti koje nisu samoprihvatljive ili aktivnosti koje nisu samoprihvatljive, a.) priprema projekta, izrada stručnog temeljnog studija b) pružanje obveznih informacija i promidžba – neobvezne, neprihvatljive aktivnosti a) stjecanje imovine male vrijednosti i nematerijalne imovine povezane s aktivnostima definiranima u točki 3.1. b) razvoj materijala i imovine za očuvanje, prijenos ili gospodarsko iskorištavanje lokalnih i regionalnih tradicija povezanih s aktivnostima definiranima u točki 3.1.1.1. d) Upravljanje projektom Prema točki 3.1.1.1. b) Približan omjer troškova po funkciji je sljedeći: Oko 81,7 % troškova samoprihvatljivih aktivnosti – približno 7,5 % za neprihvatljive aktivnosti – približno 10,8 % troškova neobveznih, neprihvatljivih i samoprihvatljivih aktivnosti 10,8 % planiranih elemenata projekta su otvoreni, dostupni svima, sadrže elemente inovativnog iskustva, specifične dobne skupine, posebno za mlade i starije osobe, liječe ranjive društvene skupine. Događanja se provode u suradnji s nekoliko organizacija, a serija programa obuhvaća dulje razdoblje (18 mjeseci). Projekt je osmišljen uzimajući u obzir horizontalne aspekte, planirani troškovi temelje se na stvarnim troškovima, utvrđuju se uzimajući u obzir tržišne cijene, realni su i karakterizira ih troškovno učinkovit proračun. 2.5.5 Tehnički, tehnički rezultati i njihovo održavanje (ako je relevantno) Naši očekivani mjerljivi rezultati u smislu provedbe: • sudionici u organiziranim plesnim kućama su najmanje 50 osoba svaki put • očekivani broj sudionika i publike vatrogasnog skoka je 500 osoba • broj uspostavljenih suradnji (s lokalnim producentima, obrtnicima) min 5 Rezultati razdoblja održavanja: poduzete aktivnosti provode se u okviru pridruživanja, pod uvjetom da su dostupna odgovarajuća sredstva, čiji se rezultati ne mogu procijeniti u sadašnjoj fazi projekta. (Croatian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 September 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Подкрепяйки необходимостта от проекта, културната програма на града предлага липса на съоръжения за развлечение и отдих, които са предназначени предимно за осигуряване на редовно забавление за възрастни и възрастни хора. Програмната поредица, изложена в нашия проектен план, може да допринесе за намаляване на желанието за емиграция, тъй като населението може да участва в програми, които укрепват привързаността му към града, местния патриотизъм и чувство за идентичност чрез познаване на традициите и местната култура на града и региона. 2.5.2 Подготвеност на проекта По време на подготовката на заявлението за отпускане на безвъзмездни средства оценката на нуждите се основава главно на устни дискусии и не е изготвена отделна документация. Проучването на техническата фондация също е част от подготовката, която е достъпна както по електронен път, така и на хартиен носител в деня на подаване. Това е и състоянието на предварителния бюджет на проекта, подкрепен от котировки. По време на изпълнението ще бъдат изготвени документите, подкрепящи техническото изпълнение. Финансовите отчети ще бъдат изготвени по-късно въз основа на счетоводните документи, генерирани по време на изпълнението — в случай на успешна тръжна процедура. 2.5.3 Целевата(ите) група(и), засегната(и) от проекта, бяха разгледани по време на разглеждането на поканата за представяне на предложения, за да се определят характерните характеристики и съставът на работата, извършена в сдружението. В резултат на разследването могат да бъдат разделени следните четири отделни групи: 1. Предучилищна целева група — детска градина 2. Деца в училищна възраст и младежи 3. Възрастен, активна възрастова група 4. По отношение на допустимите дейности по интервенцията, обхванати от заявлението за отпускане на безвъзмездни средства, възнамеряваме да: — В рамките на самостоятелните дейности, програмите и проявите за съживяване и представяне на местните и регионалните традиции: АЗ СЪМ АЗ. Изключителни дни, повторно идентифициране на народни церемонии, представяне на традиционни елементи — дейности, които не са допустими за самостоятелност, а.) подготовка на проекти, подготовка на професионално проучване на фондация б) предоставяне на задължителна информация и публичност — незадължителни, недопустими дейности а) придобиване на активи с малка стойност и нематериални активи, свързани с дейностите, определени в точка 3.1.1.1, буква б) разработване на материали и активи за съхраняване, прехвърляне или икономическа експлоатация на местни и регионални традиции, свързани с дейностите, определени в точка 3.1.1.1, буква г) Управление на проекти Съгласно точка 3.1. от поканата, приблизителното съотношение на разходите за всяка функция е, както следва: — Приблизително 81,7 % от разходите за самостоятелни дейности — Приблизително 7,5 % за недопустими дейности — Приблизително 10,8 % от разходите за незадължителни, недопустими, самостоятелно допустими дейности 10,8 % Планираните елементи на проекта са отворени, достъпни за всеки, съдържат елементи на иновативен опит, специфични за възрастовата група, особено за младите и възрастните хора, третират уязвими социални групи. Събитията се провеждат в сътрудничество с няколко организации, а поредицата от програми обхваща по-дълъг период (18 месеца). Проектът е разработен, като се вземат предвид хоризонталните аспекти, планираните разходи се основават на реални разходи, те се определят, като се вземат предвид пазарните цени, те са реалистични и се характеризират с разходоефективен бюджет. 2.5.5 Технически, технически резултати и тяхната поддръжка (ако е уместно) Нашите очаквани количествено измерими резултати по отношение на изпълнението: • участниците в организираните танцови къщи са най-малко 50 души всеки път • очакваният брой участници и аудитории на пожарния скок е 500 души • брой установени сътрудничества (с местни производители, занаятчии) мин 5 Резултати от периода на поддръжка: предприетите дейности се извършват в рамките на сдружението, при условие че са налице подходящи ресурси, резултатите от които не могат да бъдат оценени на настоящия етап на проекта. (Bulgarian) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Подкрепяйки необходимостта от проекта, културната програма на града предлага липса на съоръжения за развлечение и отдих, които са предназначени предимно за осигуряване на редовно забавление за възрастни и възрастни хора. Програмната поредица, изложена в нашия проектен план, може да допринесе за намаляване на желанието за емиграция, тъй като населението може да участва в програми, които укрепват привързаността му към града, местния патриотизъм и чувство за идентичност чрез познаване на традициите и местната култура на града и региона. 2.5.2 Подготвеност на проекта По време на подготовката на заявлението за отпускане на безвъзмездни средства оценката на нуждите се основава главно на устни дискусии и не е изготвена отделна документация. Проучването на техническата фондация също е част от подготовката, която е достъпна както по електронен път, така и на хартиен носител в деня на подаване. Това е и състоянието на предварителния бюджет на проекта, подкрепен от котировки. По време на изпълнението ще бъдат изготвени документите, подкрепящи техническото изпълнение. Финансовите отчети ще бъдат изготвени по-късно въз основа на счетоводните документи, генерирани по време на изпълнението — в случай на успешна тръжна процедура. 2.5.3 Целевата(ите) група(и), засегната(и) от проекта, бяха разгледани по време на разглеждането на поканата за представяне на предложения, за да се определят характерните характеристики и съставът на работата, извършена в сдружението. В резултат на разследването могат да бъдат разделени следните четири отделни групи: 1. Предучилищна целева група — детска градина 2. Деца в училищна възраст и младежи 3. Възрастен, активна възрастова група 4. По отношение на допустимите дейности по интервенцията, обхванати от заявлението за отпускане на безвъзмездни средства, възнамеряваме да: — В рамките на самостоятелните дейности, програмите и проявите за съживяване и представяне на местните и регионалните традиции: АЗ СЪМ АЗ. Изключителни дни, повторно идентифициране на народни церемонии, представяне на традиционни елементи — дейности, които не са допустими за самостоятелност, а.) подготовка на проекти, подготовка на професионално проучване на фондация б) предоставяне на задължителна информация и публичност — незадължителни, недопустими дейности а) придобиване на активи с малка стойност и нематериални активи, свързани с дейностите, определени в точка 3.1.1.1, буква б) разработване на материали и активи за съхраняване, прехвърляне или икономическа експлоатация на местни и регионални традиции, свързани с дейностите, определени в точка 3.1.1.1, буква г) Управление на проекти Съгласно точка 3.1. от поканата, приблизителното съотношение на разходите за всяка функция е, както следва: — Приблизително 81,7 % от разходите за самостоятелни дейности — Приблизително 7,5 % за недопустими дейности — Приблизително 10,8 % от разходите за незадължителни, недопустими, самостоятелно допустими дейности 10,8 % Планираните елементи на проекта са отворени, достъпни за всеки, съдържат елементи на иновативен опит, специфични за възрастовата група, особено за младите и възрастните хора, третират уязвими социални групи. Събитията се провеждат в сътрудничество с няколко организации, а поредицата от програми обхваща по-дълъг период (18 месеца). Проектът е разработен, като се вземат предвид хоризонталните аспекти, планираните разходи се основават на реални разходи, те се определят, като се вземат предвид пазарните цени, те са реалистични и се характеризират с разходоефективен бюджет. 2.5.5 Технически, технически резултати и тяхната поддръжка (ако е уместно) Нашите очаквани количествено измерими резултати по отношение на изпълнението: • участниците в организираните танцови къщи са най-малко 50 души всеки път • очакваният брой участници и аудитории на пожарния скок е 500 души • брой установени сътрудничества (с местни производители, занаятчии) мин 5 Резултати от периода на поддръжка: предприетите дейности се извършват в рамките на сдружението, при условие че са налице подходящи ресурси, резултатите от които не могат да бъдат оценени на настоящия етап на проекта. (Bulgarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Подкрепяйки необходимостта от проекта, културната програма на града предлага липса на съоръжения за развлечение и отдих, които са предназначени предимно за осигуряване на редовно забавление за възрастни и възрастни хора. Програмната поредица, изложена в нашия проектен план, може да допринесе за намаляване на желанието за емиграция, тъй като населението може да участва в програми, които укрепват привързаността му към града, местния патриотизъм и чувство за идентичност чрез познаване на традициите и местната култура на града и региона. 2.5.2 Подготвеност на проекта По време на подготовката на заявлението за отпускане на безвъзмездни средства оценката на нуждите се основава главно на устни дискусии и не е изготвена отделна документация. Проучването на техническата фондация също е част от подготовката, която е достъпна както по електронен път, така и на хартиен носител в деня на подаване. Това е и състоянието на предварителния бюджет на проекта, подкрепен от котировки. По време на изпълнението ще бъдат изготвени документите, подкрепящи техническото изпълнение. Финансовите отчети ще бъдат изготвени по-късно въз основа на счетоводните документи, генерирани по време на изпълнението — в случай на успешна тръжна процедура. 2.5.3 Целевата(ите) група(и), засегната(и) от проекта, бяха разгледани по време на разглеждането на поканата за представяне на предложения, за да се определят характерните характеристики и съставът на работата, извършена в сдружението. В резултат на разследването могат да бъдат разделени следните четири отделни групи: 1. Предучилищна целева група — детска градина 2. Деца в училищна възраст и младежи 3. Възрастен, активна възрастова група 4. По отношение на допустимите дейности по интервенцията, обхванати от заявлението за отпускане на безвъзмездни средства, възнамеряваме да: — В рамките на самостоятелните дейности, програмите и проявите за съживяване и представяне на местните и регионалните традиции: АЗ СЪМ АЗ. Изключителни дни, повторно идентифициране на народни церемонии, представяне на традиционни елементи — дейности, които не са допустими за самостоятелност, а.) подготовка на проекти, подготовка на професионално проучване на фондация б) предоставяне на задължителна информация и публичност — незадължителни, недопустими дейности а) придобиване на активи с малка стойност и нематериални активи, свързани с дейностите, определени в точка 3.1.1.1, буква б) разработване на материали и активи за съхраняване, прехвърляне или икономическа експлоатация на местни и регионални традиции, свързани с дейностите, определени в точка 3.1.1.1, буква г) Управление на проекти Съгласно точка 3.1. от поканата, приблизителното съотношение на разходите за всяка функция е, както следва: — Приблизително 81,7 % от разходите за самостоятелни дейности — Приблизително 7,5 % за недопустими дейности — Приблизително 10,8 % от разходите за незадължителни, недопустими, самостоятелно допустими дейности 10,8 % Планираните елементи на проекта са отворени, достъпни за всеки, съдържат елементи на иновативен опит, специфични за възрастовата група, особено за младите и възрастните хора, третират уязвими социални групи. Събитията се провеждат в сътрудничество с няколко организации, а поредицата от програми обхваща по-дълъг период (18 месеца). Проектът е разработен, като се вземат предвид хоризонталните аспекти, планираните разходи се основават на реални разходи, те се определят, като се вземат предвид пазарните цени, те са реалистични и се характеризират с разходоефективен бюджет. 2.5.5 Технически, технически резултати и тяхната поддръжка (ако е уместно) Нашите очаквани количествено измерими резултати по отношение на изпълнението: • участниците в организираните танцови къщи са най-малко 50 души всеки път • очакваният брой участници и аудитории на пожарния скок е 500 души • брой установени сътрудничества (с местни производители, занаятчии) мин 5 Резултати от периода на поддръжка: предприетите дейности се извършват в рамките на сдружението, при условие че са налице подходящи ресурси, резултатите от които не могат да бъдат оценени на настоящия етап на проекта. (Bulgarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 September 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Ag tacú leis an ngá atá leis an tionscadal, cuireann clár cultúrtha na cathrach easpa áiseanna siamsaíochta agus caithimh aimsire ar fáil atá ceaptha go príomha chun siamsaíocht rialta a chur ar fáil do dhaoine fásta agus do dhaoine scothaosta. Is féidir leis an tsraith clár atá leagtha amach inár bplean tionscadail cur leis an toilteanas dul ar imirce a laghdú, toisc gur féidir leis an daonra páirt a ghlacadh i gcláir a neartaíonn a gceangal leis an gcathair, tírghrá áitiúil agus braistint féiniúlachta trí eolas ar thraidisiúin agus ar chultúr áitiúil na cathrach agus a réigiúin. 2.5.2 Ullmhacht an tionscadail Le linn an t-iarratas ar dheontas a ullmhú, bhí an measúnú riachtanas bunaithe go príomha ar phlé ó bhéal agus níor cuireadh aon cháipéisíocht ar leithligh ar fáil. Tá staidéar na fondúireachta teicniúla mar chuid den ullmhúchán freisin, atá ar fáil go leictreonach agus i bhfoirm pháipéir ar an lá a chuirtear isteach é. Chomh maith leis sin is é seo stádas réamhbhuiséad an tionscadail, le tacaíocht ó luachanna. Le linn an chur chun feidhme, soláthrófar na doiciméid a thacaíonn leis an gcur chun feidhme teicniúil. Déanfar na cuntais airgeadais a tharraingt suas níos déanaí ar bhonn na ndoiciméad cuntasaíochta a ghintear le linn an chur chun feidhme — i gcás tairisceana a n-éireoidh léi. 2.5.3 Rinneadh scrúdú ar an spriocghrúpa/na spriocghrúpaí lena mbaineann an tionscadal agus scrúdú á dhéanamh ar an nglao ar thograí chun saintréithe saintréithe agus comhdhéanamh na hoibre a rinneadh sa chomhlachas a chinneadh. Mar thoradh ar an imscrúdú, d’fhéadfaí na ceithre ghrúpa ar leith seo a leanas a dheighilt: 1. Spriocghrúpa réamhscoile — kindergarten 2. Leanaí d’aois scoile agus daoine fásta óga 3. Daoine fásta, daonra gníomhach d’aois 4. Maidir le gníomhaíochtaí incháilithe na hidirghabhála a chumhdaítear leis an iarratas ar dheontas, tá sé i gceist againn: — Faoi chuimsiú gníomhaíochtaí féin-incháilithe, na cláir agus na himeachtaí chun traidisiúin áitiúla agus réigiúnacha a athbheochan agus a chur i láthair: II. Laethanta gan íoc, searmanais tíre a ath-aithint, eilimintí traidisiúnta a chur i láthair — gníomhaíochtaí nach gníomhaíochtaí féin-incháilithe iad, a.) ullmhúchán tionscadal, bunstaidéar gairmiúil a ullmhú b) faisnéis éigeantach agus poiblíocht a sholáthar — Gníomhaíochtaí roghnacha, neamh-incháilithe a) sócmhainní ar luach beag agus sócmhainní doláimhsithe a bhaineann leis na gníomhaíochtaí a shainmhínítear i bpointe 3.1.1.1 b) forbairt ábhar agus sócmhainní chun traidisiúin áitiúla agus réigiúnacha a bhaineann leis na gníomhaíochtaí a shainmhínítear i bpointe 3.1.1.1 d a chaomhnú, a aistriú nó a shaothrú go heacnamaíoch a bhaineann leis na gníomhaíochtaí a shainmhínítear i bpointe 3.1.1.1 d) Bainistíocht tionscadail De réir phointe 3.1. den ghlao, is é seo a leanas an cóimheas neaschostais in aghaidh na feidhme: — Tuairim is 81.7 % de na costais a bhaineann le gníomhaíochtaí neamh-incháilithe — thart ar 7.5 % le haghaidh gníomhaíochtaí neamh-incháilithe — thart ar 10.8 % de na costais a bhaineann le gníomhaíochtaí roghnacha, neamh-incháilithe, féin-incháilithe 10.8 % Tá eilimintí an tionscadail atá beartaithe oscailte, inrochtana do dhuine ar bith, tá gnéithe nuálacha taithí acu, atá sonrach don aoisghrúpa, go háirithe do dhaoine óga agus do dhaoine scothaosta, caitheann siad le grúpaí sóisialta leochaileacha. Reáchtáiltear na himeachtaí i gcomhar le roinnt eagraíochtaí, agus clúdaíonn an tsraith clár tréimhse níos faide (18 mí). Dearadh an tionscadal agus na gnéithe cothrománacha á gcur san áireamh, tá na costais atá beartaithe fíorbhunaithe ó thaobh costais de, socraítear iad agus praghsanna margaidh á gcur san áireamh, tá siad réalaíoch agus tá buiséad costéifeachtach mar shaintréith acu. 2.5.5 Torthaí teicniúla, teicniúla agus a gcothabháil (más ábhartha) • is iad na rannpháirtithe i dtithe damhsa eagraithe ná 50 duine ar a laghad gach uair • is é 500 duine an líon rannpháirtithe agus lucht féachana a bhfuiltear ag súil leis sa léim dóiteáin • líon na gcomhoibrithe seanbhunaithe (le léiritheoirí áitiúla, ceardaithe) min 5 Torthaí na tréimhse cothabhála: déantar na gníomhaíochtaí a dhéantar laistigh de chreat comhlachais, ar choinníoll go bhfuil acmhainní leordhóthanacha ar fáil, nach féidir torthaí na n-acmhainní sin a mheasúnú ag an gcéim seo den tionscadal. (Irish) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Ag tacú leis an ngá atá leis an tionscadal, cuireann clár cultúrtha na cathrach easpa áiseanna siamsaíochta agus caithimh aimsire ar fáil atá ceaptha go príomha chun siamsaíocht rialta a chur ar fáil do dhaoine fásta agus do dhaoine scothaosta. Is féidir leis an tsraith clár atá leagtha amach inár bplean tionscadail cur leis an toilteanas dul ar imirce a laghdú, toisc gur féidir leis an daonra páirt a ghlacadh i gcláir a neartaíonn a gceangal leis an gcathair, tírghrá áitiúil agus braistint féiniúlachta trí eolas ar thraidisiúin agus ar chultúr áitiúil na cathrach agus a réigiúin. 2.5.2 Ullmhacht an tionscadail Le linn an t-iarratas ar dheontas a ullmhú, bhí an measúnú riachtanas bunaithe go príomha ar phlé ó bhéal agus níor cuireadh aon cháipéisíocht ar leithligh ar fáil. Tá staidéar na fondúireachta teicniúla mar chuid den ullmhúchán freisin, atá ar fáil go leictreonach agus i bhfoirm pháipéir ar an lá a chuirtear isteach é. Chomh maith leis sin is é seo stádas réamhbhuiséad an tionscadail, le tacaíocht ó luachanna. Le linn an chur chun feidhme, soláthrófar na doiciméid a thacaíonn leis an gcur chun feidhme teicniúil. Déanfar na cuntais airgeadais a tharraingt suas níos déanaí ar bhonn na ndoiciméad cuntasaíochta a ghintear le linn an chur chun feidhme — i gcás tairisceana a n-éireoidh léi. 2.5.3 Rinneadh scrúdú ar an spriocghrúpa/na spriocghrúpaí lena mbaineann an tionscadal agus scrúdú á dhéanamh ar an nglao ar thograí chun saintréithe saintréithe agus comhdhéanamh na hoibre a rinneadh sa chomhlachas a chinneadh. Mar thoradh ar an imscrúdú, d’fhéadfaí na ceithre ghrúpa ar leith seo a leanas a dheighilt: 1. Spriocghrúpa réamhscoile — kindergarten 2. Leanaí d’aois scoile agus daoine fásta óga 3. Daoine fásta, daonra gníomhach d’aois 4. Maidir le gníomhaíochtaí incháilithe na hidirghabhála a chumhdaítear leis an iarratas ar dheontas, tá sé i gceist againn: — Faoi chuimsiú gníomhaíochtaí féin-incháilithe, na cláir agus na himeachtaí chun traidisiúin áitiúla agus réigiúnacha a athbheochan agus a chur i láthair: II. Laethanta gan íoc, searmanais tíre a ath-aithint, eilimintí traidisiúnta a chur i láthair — gníomhaíochtaí nach gníomhaíochtaí féin-incháilithe iad, a.) ullmhúchán tionscadal, bunstaidéar gairmiúil a ullmhú b) faisnéis éigeantach agus poiblíocht a sholáthar — Gníomhaíochtaí roghnacha, neamh-incháilithe a) sócmhainní ar luach beag agus sócmhainní doláimhsithe a bhaineann leis na gníomhaíochtaí a shainmhínítear i bpointe 3.1.1.1 b) forbairt ábhar agus sócmhainní chun traidisiúin áitiúla agus réigiúnacha a bhaineann leis na gníomhaíochtaí a shainmhínítear i bpointe 3.1.1.1 d a chaomhnú, a aistriú nó a shaothrú go heacnamaíoch a bhaineann leis na gníomhaíochtaí a shainmhínítear i bpointe 3.1.1.1 d) Bainistíocht tionscadail De réir phointe 3.1. den ghlao, is é seo a leanas an cóimheas neaschostais in aghaidh na feidhme: — Tuairim is 81.7 % de na costais a bhaineann le gníomhaíochtaí neamh-incháilithe — thart ar 7.5 % le haghaidh gníomhaíochtaí neamh-incháilithe — thart ar 10.8 % de na costais a bhaineann le gníomhaíochtaí roghnacha, neamh-incháilithe, féin-incháilithe 10.8 % Tá eilimintí an tionscadail atá beartaithe oscailte, inrochtana do dhuine ar bith, tá gnéithe nuálacha taithí acu, atá sonrach don aoisghrúpa, go háirithe do dhaoine óga agus do dhaoine scothaosta, caitheann siad le grúpaí sóisialta leochaileacha. Reáchtáiltear na himeachtaí i gcomhar le roinnt eagraíochtaí, agus clúdaíonn an tsraith clár tréimhse níos faide (18 mí). Dearadh an tionscadal agus na gnéithe cothrománacha á gcur san áireamh, tá na costais atá beartaithe fíorbhunaithe ó thaobh costais de, socraítear iad agus praghsanna margaidh á gcur san áireamh, tá siad réalaíoch agus tá buiséad costéifeachtach mar shaintréith acu. 2.5.5 Torthaí teicniúla, teicniúla agus a gcothabháil (más ábhartha) • is iad na rannpháirtithe i dtithe damhsa eagraithe ná 50 duine ar a laghad gach uair • is é 500 duine an líon rannpháirtithe agus lucht féachana a bhfuiltear ag súil leis sa léim dóiteáin • líon na gcomhoibrithe seanbhunaithe (le léiritheoirí áitiúla, ceardaithe) min 5 Torthaí na tréimhse cothabhála: déantar na gníomhaíochtaí a dhéantar laistigh de chreat comhlachais, ar choinníoll go bhfuil acmhainní leordhóthanacha ar fáil, nach féidir torthaí na n-acmhainní sin a mheasúnú ag an gcéim seo den tionscadal. (Irish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Ag tacú leis an ngá atá leis an tionscadal, cuireann clár cultúrtha na cathrach easpa áiseanna siamsaíochta agus caithimh aimsire ar fáil atá ceaptha go príomha chun siamsaíocht rialta a chur ar fáil do dhaoine fásta agus do dhaoine scothaosta. Is féidir leis an tsraith clár atá leagtha amach inár bplean tionscadail cur leis an toilteanas dul ar imirce a laghdú, toisc gur féidir leis an daonra páirt a ghlacadh i gcláir a neartaíonn a gceangal leis an gcathair, tírghrá áitiúil agus braistint féiniúlachta trí eolas ar thraidisiúin agus ar chultúr áitiúil na cathrach agus a réigiúin. 2.5.2 Ullmhacht an tionscadail Le linn an t-iarratas ar dheontas a ullmhú, bhí an measúnú riachtanas bunaithe go príomha ar phlé ó bhéal agus níor cuireadh aon cháipéisíocht ar leithligh ar fáil. Tá staidéar na fondúireachta teicniúla mar chuid den ullmhúchán freisin, atá ar fáil go leictreonach agus i bhfoirm pháipéir ar an lá a chuirtear isteach é. Chomh maith leis sin is é seo stádas réamhbhuiséad an tionscadail, le tacaíocht ó luachanna. Le linn an chur chun feidhme, soláthrófar na doiciméid a thacaíonn leis an gcur chun feidhme teicniúil. Déanfar na cuntais airgeadais a tharraingt suas níos déanaí ar bhonn na ndoiciméad cuntasaíochta a ghintear le linn an chur chun feidhme — i gcás tairisceana a n-éireoidh léi. 2.5.3 Rinneadh scrúdú ar an spriocghrúpa/na spriocghrúpaí lena mbaineann an tionscadal agus scrúdú á dhéanamh ar an nglao ar thograí chun saintréithe saintréithe agus comhdhéanamh na hoibre a rinneadh sa chomhlachas a chinneadh. Mar thoradh ar an imscrúdú, d’fhéadfaí na ceithre ghrúpa ar leith seo a leanas a dheighilt: 1. Spriocghrúpa réamhscoile — kindergarten 2. Leanaí d’aois scoile agus daoine fásta óga 3. Daoine fásta, daonra gníomhach d’aois 4. Maidir le gníomhaíochtaí incháilithe na hidirghabhála a chumhdaítear leis an iarratas ar dheontas, tá sé i gceist againn: — Faoi chuimsiú gníomhaíochtaí féin-incháilithe, na cláir agus na himeachtaí chun traidisiúin áitiúla agus réigiúnacha a athbheochan agus a chur i láthair: II. Laethanta gan íoc, searmanais tíre a ath-aithint, eilimintí traidisiúnta a chur i láthair — gníomhaíochtaí nach gníomhaíochtaí féin-incháilithe iad, a.) ullmhúchán tionscadal, bunstaidéar gairmiúil a ullmhú b) faisnéis éigeantach agus poiblíocht a sholáthar — Gníomhaíochtaí roghnacha, neamh-incháilithe a) sócmhainní ar luach beag agus sócmhainní doláimhsithe a bhaineann leis na gníomhaíochtaí a shainmhínítear i bpointe 3.1.1.1 b) forbairt ábhar agus sócmhainní chun traidisiúin áitiúla agus réigiúnacha a bhaineann leis na gníomhaíochtaí a shainmhínítear i bpointe 3.1.1.1 d a chaomhnú, a aistriú nó a shaothrú go heacnamaíoch a bhaineann leis na gníomhaíochtaí a shainmhínítear i bpointe 3.1.1.1 d) Bainistíocht tionscadail De réir phointe 3.1. den ghlao, is é seo a leanas an cóimheas neaschostais in aghaidh na feidhme: — Tuairim is 81.7 % de na costais a bhaineann le gníomhaíochtaí neamh-incháilithe — thart ar 7.5 % le haghaidh gníomhaíochtaí neamh-incháilithe — thart ar 10.8 % de na costais a bhaineann le gníomhaíochtaí roghnacha, neamh-incháilithe, féin-incháilithe 10.8 % Tá eilimintí an tionscadail atá beartaithe oscailte, inrochtana do dhuine ar bith, tá gnéithe nuálacha taithí acu, atá sonrach don aoisghrúpa, go háirithe do dhaoine óga agus do dhaoine scothaosta, caitheann siad le grúpaí sóisialta leochaileacha. Reáchtáiltear na himeachtaí i gcomhar le roinnt eagraíochtaí, agus clúdaíonn an tsraith clár tréimhse níos faide (18 mí). Dearadh an tionscadal agus na gnéithe cothrománacha á gcur san áireamh, tá na costais atá beartaithe fíorbhunaithe ó thaobh costais de, socraítear iad agus praghsanna margaidh á gcur san áireamh, tá siad réalaíoch agus tá buiséad costéifeachtach mar shaintréith acu. 2.5.5 Torthaí teicniúla, teicniúla agus a gcothabháil (más ábhartha) • is iad na rannpháirtithe i dtithe damhsa eagraithe ná 50 duine ar a laghad gach uair • is é 500 duine an líon rannpháirtithe agus lucht féachana a bhfuiltear ag súil leis sa léim dóiteáin • líon na gcomhoibrithe seanbhunaithe (le léiritheoirí áitiúla, ceardaithe) min 5 Torthaí na tréimhse cothabhála: déantar na gníomhaíochtaí a dhéantar laistigh de chreat comhlachais, ar choinníoll go bhfuil acmhainní leordhóthanacha ar fáil, nach féidir torthaí na n-acmhainní sin a mheasúnú ag an gcéim seo den tionscadal. (Irish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 September 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Sostenere la necessità del progetto, antecedenti Il programma culturale della città offre la mancanza di servizi di intrattenimento e ricreazione che sono principalmente destinati a fornire intrattenimento regolare per adulti e anziani. La serie di programmi delineata nel nostro piano di progetto può contribuire alla riduzione della volontà di emigrare, perché la popolazione può partecipare a programmi che rafforzano il loro attaccamento alla città, il patriottismo locale e il senso di identità attraverso la conoscenza delle tradizioni e della cultura locale della città e della sua regione. 2.5.2 Preparazione del progetto Durante la preparazione della domanda di sovvenzione, la valutazione del fabbisogno si è basata principalmente su discussioni orali e non è stata prodotta alcuna documentazione separata. Lo studio di base tecnica fa anche parte della preparazione, che è disponibile sia elettronicamente che in forma cartacea il giorno della presentazione. Anche questo è lo stato del bilancio preliminare del progetto, sostenuto da quotazioni. Durante l'attuazione saranno prodotti i documenti a sostegno dell'attuazione tecnica. I conti finanziari saranno redatti successivamente sulla base dei documenti contabili prodotti durante l'esecuzione — nel caso di un'offerta aggiudicata. 2.5.3 I gruppi destinatari interessati dal progetto sono stati esaminati nel corso dell'esame dell'invito a presentare proposte per determinare le caratteristiche e la composizione dei lavori svolti nell'associazione. A seguito dell'inchiesta, i seguenti 4 gruppi distinti potrebbero essere separati: 1. Gruppo target prescolare — asilo 2. Bambini in età scolare e giovani adulti 3. Popolazione adulta, in età attiva 4. Per quanto riguarda le attività ammissibili dell'intervento oggetto della domanda di sovvenzione, si intende: — Nell'ambito delle attività auto-qualificabili, i programmi e gli eventi per rivitalizzare e presentare le tradizioni locali e regionali: II. Giorni in sospeso, riidentificazione delle cerimonie popolari, presentazione di elementi tradizionali — attività non auto-ammissibili o attività non ammissibili, a.) preparazione del progetto, preparazione di uno studio di fondazione professionale b) fornitura di informazioni obbligatorie e pubblicità — Attività facoltative, non ammissibili a) acquisizione di beni di modesta entità e beni immateriali connessi alle attività di cui al punto 3.1.1.1 b) sviluppo di materiali e beni per la conservazione, il trasferimento o lo sfruttamento economico delle tradizioni locali e regionali relative alle attività definite al punto 3.1.1.1 d) Gestione del progetto Secondo il punto 3.1. del bando, il rapporto costi approssimativo per funzione è il seguente: — Circa l'81,7 % dei costi delle attività autosufficienti — Circa il 7,5 % per attività non ammissibili — Circa il 10,8 % dei costi delle attività facoltative, non ammissibili, autoammissibili 10,8 % Gli elementi progettuali previsti sono aperti, accessibili a chiunque, contengono elementi di esperienza innovativa, specifici per età, soprattutto per giovani e anziani, trattano gruppi sociali vulnerabili. Gli eventi sono realizzati in collaborazione con diverse organizzazioni e la serie di programmi copre un periodo più lungo (18 mesi). Il progetto è stato progettato tenendo conto degli aspetti orizzontali, i costi pianificati sono basati sui costi reali, sono fissati tenendo conto dei prezzi di mercato, sono realistici e sono caratterizzati da un bilancio economicamente vantaggioso. 2.5.5 Risultati tecnici e tecnici e loro manutenzione (se del caso) I nostri risultati quantificabili attesi in termini di attuazione: • i partecipanti alle case da ballo organizzate sono almeno 50 persone ogni volta • il numero previsto di partecipanti e di pubblico del salto di fuoco è di 500 persone • numero di collaborazioni consolidate (con produttori locali, artigiani) min 5 Risultati del periodo di manutenzione: le attività intraprese sono svolte nell'ambito di un quadro associativo, purché siano disponibili risorse adeguate, i cui risultati non possono essere valutati nella fase attuale del progetto. (Italian) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Sostenere la necessità del progetto, antecedenti Il programma culturale della città offre la mancanza di servizi di intrattenimento e ricreazione che sono principalmente destinati a fornire intrattenimento regolare per adulti e anziani. La serie di programmi delineata nel nostro piano di progetto può contribuire alla riduzione della volontà di emigrare, perché la popolazione può partecipare a programmi che rafforzano il loro attaccamento alla città, il patriottismo locale e il senso di identità attraverso la conoscenza delle tradizioni e della cultura locale della città e della sua regione. 2.5.2 Preparazione del progetto Durante la preparazione della domanda di sovvenzione, la valutazione del fabbisogno si è basata principalmente su discussioni orali e non è stata prodotta alcuna documentazione separata. Lo studio di base tecnica fa anche parte della preparazione, che è disponibile sia elettronicamente che in forma cartacea il giorno della presentazione. Anche questo è lo stato del bilancio preliminare del progetto, sostenuto da quotazioni. Durante l'attuazione saranno prodotti i documenti a sostegno dell'attuazione tecnica. I conti finanziari saranno redatti successivamente sulla base dei documenti contabili prodotti durante l'esecuzione — nel caso di un'offerta aggiudicata. 2.5.3 I gruppi destinatari interessati dal progetto sono stati esaminati nel corso dell'esame dell'invito a presentare proposte per determinare le caratteristiche e la composizione dei lavori svolti nell'associazione. A seguito dell'inchiesta, i seguenti 4 gruppi distinti potrebbero essere separati: 1. Gruppo target prescolare — asilo 2. Bambini in età scolare e giovani adulti 3. Popolazione adulta, in età attiva 4. Per quanto riguarda le attività ammissibili dell'intervento oggetto della domanda di sovvenzione, si intende: — Nell'ambito delle attività auto-qualificabili, i programmi e gli eventi per rivitalizzare e presentare le tradizioni locali e regionali: II. Giorni in sospeso, riidentificazione delle cerimonie popolari, presentazione di elementi tradizionali — attività non auto-ammissibili o attività non ammissibili, a.) preparazione del progetto, preparazione di uno studio di fondazione professionale b) fornitura di informazioni obbligatorie e pubblicità — Attività facoltative, non ammissibili a) acquisizione di beni di modesta entità e beni immateriali connessi alle attività di cui al punto 3.1.1.1 b) sviluppo di materiali e beni per la conservazione, il trasferimento o lo sfruttamento economico delle tradizioni locali e regionali relative alle attività definite al punto 3.1.1.1 d) Gestione del progetto Secondo il punto 3.1. del bando, il rapporto costi approssimativo per funzione è il seguente: — Circa l'81,7 % dei costi delle attività autosufficienti — Circa il 7,5 % per attività non ammissibili — Circa il 10,8 % dei costi delle attività facoltative, non ammissibili, autoammissibili 10,8 % Gli elementi progettuali previsti sono aperti, accessibili a chiunque, contengono elementi di esperienza innovativa, specifici per età, soprattutto per giovani e anziani, trattano gruppi sociali vulnerabili. Gli eventi sono realizzati in collaborazione con diverse organizzazioni e la serie di programmi copre un periodo più lungo (18 mesi). Il progetto è stato progettato tenendo conto degli aspetti orizzontali, i costi pianificati sono basati sui costi reali, sono fissati tenendo conto dei prezzi di mercato, sono realistici e sono caratterizzati da un bilancio economicamente vantaggioso. 2.5.5 Risultati tecnici e tecnici e loro manutenzione (se del caso) I nostri risultati quantificabili attesi in termini di attuazione: • i partecipanti alle case da ballo organizzate sono almeno 50 persone ogni volta • il numero previsto di partecipanti e di pubblico del salto di fuoco è di 500 persone • numero di collaborazioni consolidate (con produttori locali, artigiani) min 5 Risultati del periodo di manutenzione: le attività intraprese sono svolte nell'ambito di un quadro associativo, purché siano disponibili risorse adeguate, i cui risultati non possono essere valutati nella fase attuale del progetto. (Italian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Sostenere la necessità del progetto, antecedenti Il programma culturale della città offre la mancanza di servizi di intrattenimento e ricreazione che sono principalmente destinati a fornire intrattenimento regolare per adulti e anziani. La serie di programmi delineata nel nostro piano di progetto può contribuire alla riduzione della volontà di emigrare, perché la popolazione può partecipare a programmi che rafforzano il loro attaccamento alla città, il patriottismo locale e il senso di identità attraverso la conoscenza delle tradizioni e della cultura locale della città e della sua regione. 2.5.2 Preparazione del progetto Durante la preparazione della domanda di sovvenzione, la valutazione del fabbisogno si è basata principalmente su discussioni orali e non è stata prodotta alcuna documentazione separata. Lo studio di base tecnica fa anche parte della preparazione, che è disponibile sia elettronicamente che in forma cartacea il giorno della presentazione. Anche questo è lo stato del bilancio preliminare del progetto, sostenuto da quotazioni. Durante l'attuazione saranno prodotti i documenti a sostegno dell'attuazione tecnica. I conti finanziari saranno redatti successivamente sulla base dei documenti contabili prodotti durante l'esecuzione — nel caso di un'offerta aggiudicata. 2.5.3 I gruppi destinatari interessati dal progetto sono stati esaminati nel corso dell'esame dell'invito a presentare proposte per determinare le caratteristiche e la composizione dei lavori svolti nell'associazione. A seguito dell'inchiesta, i seguenti 4 gruppi distinti potrebbero essere separati: 1. Gruppo target prescolare — asilo 2. Bambini in età scolare e giovani adulti 3. Popolazione adulta, in età attiva 4. Per quanto riguarda le attività ammissibili dell'intervento oggetto della domanda di sovvenzione, si intende: — Nell'ambito delle attività auto-qualificabili, i programmi e gli eventi per rivitalizzare e presentare le tradizioni locali e regionali: II. Giorni in sospeso, riidentificazione delle cerimonie popolari, presentazione di elementi tradizionali — attività non auto-ammissibili o attività non ammissibili, a.) preparazione del progetto, preparazione di uno studio di fondazione professionale b) fornitura di informazioni obbligatorie e pubblicità — Attività facoltative, non ammissibili a) acquisizione di beni di modesta entità e beni immateriali connessi alle attività di cui al punto 3.1.1.1 b) sviluppo di materiali e beni per la conservazione, il trasferimento o lo sfruttamento economico delle tradizioni locali e regionali relative alle attività definite al punto 3.1.1.1 d) Gestione del progetto Secondo il punto 3.1. del bando, il rapporto costi approssimativo per funzione è il seguente: — Circa l'81,7 % dei costi delle attività autosufficienti — Circa il 7,5 % per attività non ammissibili — Circa il 10,8 % dei costi delle attività facoltative, non ammissibili, autoammissibili 10,8 % Gli elementi progettuali previsti sono aperti, accessibili a chiunque, contengono elementi di esperienza innovativa, specifici per età, soprattutto per giovani e anziani, trattano gruppi sociali vulnerabili. Gli eventi sono realizzati in collaborazione con diverse organizzazioni e la serie di programmi copre un periodo più lungo (18 mesi). Il progetto è stato progettato tenendo conto degli aspetti orizzontali, i costi pianificati sono basati sui costi reali, sono fissati tenendo conto dei prezzi di mercato, sono realistici e sono caratterizzati da un bilancio economicamente vantaggioso. 2.5.5 Risultati tecnici e tecnici e loro manutenzione (se del caso) I nostri risultati quantificabili attesi in termini di attuazione: • i partecipanti alle case da ballo organizzate sono almeno 50 persone ogni volta • il numero previsto di partecipanti e di pubblico del salto di fuoco è di 500 persone • numero di collaborazioni consolidate (con produttori locali, artigiani) min 5 Risultati del periodo di manutenzione: le attività intraprese sono svolte nell'ambito di un quadro associativo, purché siano disponibili risorse adeguate, i cui risultati non possono essere valutati nella fase attuale del progetto. (Italian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 September 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Kultúrny program mesta ponúka nedostatok zábavných a rekreačných zariadení, ktoré sú primárne určené na poskytovanie pravidelnej zábavy pre dospelých a starších ľudí. Programová séria stanovená v našom projektovom pláne môže prispieť k zníženiu ochoty emigrovať, pretože obyvateľstvo sa môže zúčastňovať na programoch, ktoré posilňujú ich pripútanosť k mestu, miestnemu vlastenectvu a pocitu identity prostredníctvom poznania tradícií a miestnej kultúry mesta a jeho regiónu. 2.5.2 Pripravenosť projektu Počas prípravy žiadosti o grant sa posúdenie potrieb zakladalo najmä na ústnych diskusiách a nebola vypracovaná žiadna samostatná dokumentácia. Súčasťou prípravy je aj technická základová štúdia, ktorá je v deň predloženia k dispozícii v elektronickej aj papierovej forme. Toto je aj stav predbežného rozpočtu projektu, ktorý je podporený cenovými ponukami. Počas vykonávania sa vypracujú dokumenty na podporu technickej implementácie. Finančné účty sa zostavia neskôr na základe účtovných dokladov vytvorených počas realizácie – v prípade úspešnej ponuky. 2.5.3 Cieľové skupiny, ktorých sa projekt týka, boli preskúmané počas preskúmania výzvy na predkladanie návrhov s cieľom určiť charakteristické vlastnosti a zloženie práce vykonanej v združení. V dôsledku prešetrovania by sa mohli oddeliť tieto štyri odlišné skupiny: 1. Predškolská cieľová skupina – materská škola 2. Deti v školskom veku a mladí dospelí 3. Dospelý, populácia v aktívnom veku 4. Pokiaľ ide o oprávnené činnosti intervencie, na ktorú sa vzťahuje žiadosť o grant, máme v úmysle: — V rámci samooprávnených činností programy a podujatia zamerané na oživenie a prezentáciu miestnych a regionálnych tradícií: II. Zostávajúce dni, opätovná identifikácia ľudových obradov, prezentácia tradičných prvkov – činnosti, ktoré nie sú samovoľne oprávnené, a.) príprava projektu, príprava odbornej nadácie, b) poskytovanie povinných informácií a publicity – voliteľné, neoprávnené činnosti a) nadobúdanie majetku s nízkou hodnotou a nehmotného majetku súvisiaceho s činnosťami vymedzenými v bode 3.1.1.1 písm. b) vývoj materiálov a aktív na zachovanie, prevod alebo ekonomické využitie miestnych a regionálnych tradícií súvisiacich s činnosťami vymedzenými v bode 3.1.1.1. Približne 81,7 % nákladov na samooprávnené činnosti – približne 7,5 % na neoprávnené činnosti – približne 10,8 % nákladov na nepovinné, neoprávnené a samooprávnené činnosti 10,8 %. Plánované prvky projektu sú otvorené, prístupné pre každého, obsahujú prvky inovačnej skúsenosti, špecifickú vekovú skupinu, najmä pre mladých a starších ľudí, zaobchádzajú so zraniteľnými sociálnymi skupinami. Podujatia sa uskutočňujú v spolupráci s viacerými organizáciami a programové série pokrývajú dlhšie obdobie (18 mesiacov). Projekt bol navrhnutý s prihliadnutím na horizontálne aspekty, plánované náklady sú založené na skutočných nákladoch, sú stanovené s prihliadnutím na trhové ceny, sú realistické a vyznačujú sa nákladovo efektívnym rozpočtom. 2.5.5 Technické, technické výsledky a ich údržba (ak je to relevantné) Naše očakávané kvantifikovateľné výsledky z hľadiska implementácie: • účastníci organizovaných tanečných domov sú vždy najmenej 50 ľudí • očakávaný počet účastníkov a divákov požiaru je 500 ľudí • počet zaužívaných kooperácií (s miestnymi producentmi, remeselníkmi) min. 5 Výsledky udržiavacej periódy: vykonávané činnosti sa vykonávajú v rámci pridruženia za predpokladu, že sú k dispozícii primerané zdroje, ktorých výsledky nie je možné posúdiť v súčasnej fáze projektu. (Slovak) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Kultúrny program mesta ponúka nedostatok zábavných a rekreačných zariadení, ktoré sú primárne určené na poskytovanie pravidelnej zábavy pre dospelých a starších ľudí. Programová séria stanovená v našom projektovom pláne môže prispieť k zníženiu ochoty emigrovať, pretože obyvateľstvo sa môže zúčastňovať na programoch, ktoré posilňujú ich pripútanosť k mestu, miestnemu vlastenectvu a pocitu identity prostredníctvom poznania tradícií a miestnej kultúry mesta a jeho regiónu. 2.5.2 Pripravenosť projektu Počas prípravy žiadosti o grant sa posúdenie potrieb zakladalo najmä na ústnych diskusiách a nebola vypracovaná žiadna samostatná dokumentácia. Súčasťou prípravy je aj technická základová štúdia, ktorá je v deň predloženia k dispozícii v elektronickej aj papierovej forme. Toto je aj stav predbežného rozpočtu projektu, ktorý je podporený cenovými ponukami. Počas vykonávania sa vypracujú dokumenty na podporu technickej implementácie. Finančné účty sa zostavia neskôr na základe účtovných dokladov vytvorených počas realizácie – v prípade úspešnej ponuky. 2.5.3 Cieľové skupiny, ktorých sa projekt týka, boli preskúmané počas preskúmania výzvy na predkladanie návrhov s cieľom určiť charakteristické vlastnosti a zloženie práce vykonanej v združení. V dôsledku prešetrovania by sa mohli oddeliť tieto štyri odlišné skupiny: 1. Predškolská cieľová skupina – materská škola 2. Deti v školskom veku a mladí dospelí 3. Dospelý, populácia v aktívnom veku 4. Pokiaľ ide o oprávnené činnosti intervencie, na ktorú sa vzťahuje žiadosť o grant, máme v úmysle: — V rámci samooprávnených činností programy a podujatia zamerané na oživenie a prezentáciu miestnych a regionálnych tradícií: II. Zostávajúce dni, opätovná identifikácia ľudových obradov, prezentácia tradičných prvkov – činnosti, ktoré nie sú samovoľne oprávnené, a.) príprava projektu, príprava odbornej nadácie, b) poskytovanie povinných informácií a publicity – voliteľné, neoprávnené činnosti a) nadobúdanie majetku s nízkou hodnotou a nehmotného majetku súvisiaceho s činnosťami vymedzenými v bode 3.1.1.1 písm. b) vývoj materiálov a aktív na zachovanie, prevod alebo ekonomické využitie miestnych a regionálnych tradícií súvisiacich s činnosťami vymedzenými v bode 3.1.1.1. Približne 81,7 % nákladov na samooprávnené činnosti – približne 7,5 % na neoprávnené činnosti – približne 10,8 % nákladov na nepovinné, neoprávnené a samooprávnené činnosti 10,8 %. Plánované prvky projektu sú otvorené, prístupné pre každého, obsahujú prvky inovačnej skúsenosti, špecifickú vekovú skupinu, najmä pre mladých a starších ľudí, zaobchádzajú so zraniteľnými sociálnymi skupinami. Podujatia sa uskutočňujú v spolupráci s viacerými organizáciami a programové série pokrývajú dlhšie obdobie (18 mesiacov). Projekt bol navrhnutý s prihliadnutím na horizontálne aspekty, plánované náklady sú založené na skutočných nákladoch, sú stanovené s prihliadnutím na trhové ceny, sú realistické a vyznačujú sa nákladovo efektívnym rozpočtom. 2.5.5 Technické, technické výsledky a ich údržba (ak je to relevantné) Naše očakávané kvantifikovateľné výsledky z hľadiska implementácie: • účastníci organizovaných tanečných domov sú vždy najmenej 50 ľudí • očakávaný počet účastníkov a divákov požiaru je 500 ľudí • počet zaužívaných kooperácií (s miestnymi producentmi, remeselníkmi) min. 5 Výsledky udržiavacej periódy: vykonávané činnosti sa vykonávajú v rámci pridruženia za predpokladu, že sú k dispozícii primerané zdroje, ktorých výsledky nie je možné posúdiť v súčasnej fáze projektu. (Slovak) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Kultúrny program mesta ponúka nedostatok zábavných a rekreačných zariadení, ktoré sú primárne určené na poskytovanie pravidelnej zábavy pre dospelých a starších ľudí. Programová séria stanovená v našom projektovom pláne môže prispieť k zníženiu ochoty emigrovať, pretože obyvateľstvo sa môže zúčastňovať na programoch, ktoré posilňujú ich pripútanosť k mestu, miestnemu vlastenectvu a pocitu identity prostredníctvom poznania tradícií a miestnej kultúry mesta a jeho regiónu. 2.5.2 Pripravenosť projektu Počas prípravy žiadosti o grant sa posúdenie potrieb zakladalo najmä na ústnych diskusiách a nebola vypracovaná žiadna samostatná dokumentácia. Súčasťou prípravy je aj technická základová štúdia, ktorá je v deň predloženia k dispozícii v elektronickej aj papierovej forme. Toto je aj stav predbežného rozpočtu projektu, ktorý je podporený cenovými ponukami. Počas vykonávania sa vypracujú dokumenty na podporu technickej implementácie. Finančné účty sa zostavia neskôr na základe účtovných dokladov vytvorených počas realizácie – v prípade úspešnej ponuky. 2.5.3 Cieľové skupiny, ktorých sa projekt týka, boli preskúmané počas preskúmania výzvy na predkladanie návrhov s cieľom určiť charakteristické vlastnosti a zloženie práce vykonanej v združení. V dôsledku prešetrovania by sa mohli oddeliť tieto štyri odlišné skupiny: 1. Predškolská cieľová skupina – materská škola 2. Deti v školskom veku a mladí dospelí 3. Dospelý, populácia v aktívnom veku 4. Pokiaľ ide o oprávnené činnosti intervencie, na ktorú sa vzťahuje žiadosť o grant, máme v úmysle: — V rámci samooprávnených činností programy a podujatia zamerané na oživenie a prezentáciu miestnych a regionálnych tradícií: II. Zostávajúce dni, opätovná identifikácia ľudových obradov, prezentácia tradičných prvkov – činnosti, ktoré nie sú samovoľne oprávnené, a.) príprava projektu, príprava odbornej nadácie, b) poskytovanie povinných informácií a publicity – voliteľné, neoprávnené činnosti a) nadobúdanie majetku s nízkou hodnotou a nehmotného majetku súvisiaceho s činnosťami vymedzenými v bode 3.1.1.1 písm. b) vývoj materiálov a aktív na zachovanie, prevod alebo ekonomické využitie miestnych a regionálnych tradícií súvisiacich s činnosťami vymedzenými v bode 3.1.1.1. Približne 81,7 % nákladov na samooprávnené činnosti – približne 7,5 % na neoprávnené činnosti – približne 10,8 % nákladov na nepovinné, neoprávnené a samooprávnené činnosti 10,8 %. Plánované prvky projektu sú otvorené, prístupné pre každého, obsahujú prvky inovačnej skúsenosti, špecifickú vekovú skupinu, najmä pre mladých a starších ľudí, zaobchádzajú so zraniteľnými sociálnymi skupinami. Podujatia sa uskutočňujú v spolupráci s viacerými organizáciami a programové série pokrývajú dlhšie obdobie (18 mesiacov). Projekt bol navrhnutý s prihliadnutím na horizontálne aspekty, plánované náklady sú založené na skutočných nákladoch, sú stanovené s prihliadnutím na trhové ceny, sú realistické a vyznačujú sa nákladovo efektívnym rozpočtom. 2.5.5 Technické, technické výsledky a ich údržba (ak je to relevantné) Naše očakávané kvantifikovateľné výsledky z hľadiska implementácie: • účastníci organizovaných tanečných domov sú vždy najmenej 50 ľudí • očakávaný počet účastníkov a divákov požiaru je 500 ľudí • počet zaužívaných kooperácií (s miestnymi producentmi, remeselníkmi) min. 5 Výsledky udržiavacej periódy: vykonávané činnosti sa vykonávajú v rámci pridruženia za predpokladu, že sú k dispozícii primerané zdroje, ktorých výsledky nie je možné posúdiť v súčasnej fáze projektu. (Slovak) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 September 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Projekti vajalikkuse toetamiseks pakub linna kultuuriprogramm meelelahutus- ja vaba aja veetmise võimalusi, mis on mõeldud eelkõige täiskasvanutele ja eakatele regulaarse meelelahutuse pakkumiseks. Meie projektiplaanis esitatud programmisarjad võivad aidata vähendada emigratsioonivalmidust, sest elanikkond saab osaleda programmides, mis tugevdavad nende seotust linna, kohaliku patriotismi ja identiteeditundega linna ja selle piirkonna traditsioonide ja kohaliku kultuuri tundmise kaudu. 2.5.2 Projekti valmisolek Toetustaotluse koostamise ajal põhines vajaduste hindamine peamiselt suulistel aruteludel ja eraldi dokumente ei esitatud. Tehnilise aluse uuring on samuti osa ettevalmistusest, mis on esitamise päeval kättesaadav nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal. See on ka projekti esialgse eelarve staatus, mida toetavad tsitaadid. Rakendamise ajal koostatakse tehnilist rakendamist toetavad dokumendid. Finantsaruanded koostatakse hiljem rakendamise ajal koostatud raamatupidamisdokumentide alusel – eduka pakkumuse korral. 2.5.3 Projektiga seotud sihtgruppi (sihtrühmi) uuriti konkursikutse läbivaatamise käigus, et teha kindlaks ühingus tehtud töö iseloomulikud tunnused ja koosseis. Uurimise tulemusena võis eristada järgmist nelja rühma: 1. Koolieelne sihtrühm – lasteaed 2. Kooliealised lapsed ja noored täiskasvanud 3. Täiskasvanud, tööealine elanikkond 4. Seoses toetustaotlusega hõlmatud sekkumismeetmete abikõlblike tegevustega kavatseme: – Isetoetuskõlblike tegevuste raames programmid ja üritused kohalike ja piirkondlike traditsioonide taaselustamiseks ja tutvustamiseks: MA EI TEA. Väljapaistvad päevad, rahvatseremooniate taasidentimine, traditsiooniliste elementide tutvustamine – tegevused, mis ei ole ise kõlblikud, a) projekti ettevalmistamine, professionaalse sihtasutuse uuringu ettevalmistamine b) kohustusliku teabe ja reklaami pakkumine – valikuline, abikõlbmatu tegevus a) punktis 3.1.1.1 määratletud tegevustega seotud väikese väärtusega varade ja immateriaalse vara soetamine punktis 3.1.1.1 määratletud tegevustega seotud materjalide ja varade arendamine punktis 3.1.1.1. määratletud tegevustega seotud kohalike ja piirkondlike traditsioonide säilitamiseks, üleandmiseks või majanduslikuks kasutamiseks. Projektijuhtimine Vastavalt konkursikutse punktile 3.1. on ligikaudne kulusuhe funktsiooni kohta järgmine: – Ligikaudu 81,7 % isetoetuskõlblike tegevuste kuludest – ligikaudu 7,5 % rahastamiskõlbmatute tegevuste kuludest – ligikaudu 10,8 % vabatahtlike, rahastamiskõlbmatute ja eneseabikõlblike tegevuste kuludest 10,8 %. Kavandatavad projektielemendid on avatud ja kõigile kättesaadavad, sisaldavad uuenduslikku kogemust, eelkõige noorte ja eakate vanuserühmi, kohtlevad haavatavaid ühiskonnarühmi. Üritused toimuvad koostöös mitme organisatsiooniga ja programmisarjad hõlmavad pikemat perioodi (18 kuud). Projekti kavandamisel võeti arvesse horisontaalseid aspekte, kavandatud kulud on tegelikud kulupõhised, nende kindlaksmääramisel võetakse arvesse turuhindu, need on realistlikud ja neid iseloomustab kulutõhus eelarve. 2.5.5 Tehnilised ja tehnilised tulemused ning nende hooldus (vajaduse korral) Meie eeldatavad mõõdetavad tulemused rakendamise osas: • organiseeritud tantsumajades osalejate arv on iga kord vähemalt 50 inimest • tulekahjuhüppe eeldatav osalejate arv ja vaatajaskond on 500 inimest • väljakujunenud koostöö arv (kohalike tootjate, käsitöölistega) min 5 Hooldusperioodi tulemused: tegevused viiakse ellu assotsiatsiooniraamistikus, tingimusel et on olemas piisavad vahendid, mille tulemusi ei saa projekti praeguses etapis hinnata. (Estonian) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Projekti vajalikkuse toetamiseks pakub linna kultuuriprogramm meelelahutus- ja vaba aja veetmise võimalusi, mis on mõeldud eelkõige täiskasvanutele ja eakatele regulaarse meelelahutuse pakkumiseks. Meie projektiplaanis esitatud programmisarjad võivad aidata vähendada emigratsioonivalmidust, sest elanikkond saab osaleda programmides, mis tugevdavad nende seotust linna, kohaliku patriotismi ja identiteeditundega linna ja selle piirkonna traditsioonide ja kohaliku kultuuri tundmise kaudu. 2.5.2 Projekti valmisolek Toetustaotluse koostamise ajal põhines vajaduste hindamine peamiselt suulistel aruteludel ja eraldi dokumente ei esitatud. Tehnilise aluse uuring on samuti osa ettevalmistusest, mis on esitamise päeval kättesaadav nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal. See on ka projekti esialgse eelarve staatus, mida toetavad tsitaadid. Rakendamise ajal koostatakse tehnilist rakendamist toetavad dokumendid. Finantsaruanded koostatakse hiljem rakendamise ajal koostatud raamatupidamisdokumentide alusel – eduka pakkumuse korral. 2.5.3 Projektiga seotud sihtgruppi (sihtrühmi) uuriti konkursikutse läbivaatamise käigus, et teha kindlaks ühingus tehtud töö iseloomulikud tunnused ja koosseis. Uurimise tulemusena võis eristada järgmist nelja rühma: 1. Koolieelne sihtrühm – lasteaed 2. Kooliealised lapsed ja noored täiskasvanud 3. Täiskasvanud, tööealine elanikkond 4. Seoses toetustaotlusega hõlmatud sekkumismeetmete abikõlblike tegevustega kavatseme: – Isetoetuskõlblike tegevuste raames programmid ja üritused kohalike ja piirkondlike traditsioonide taaselustamiseks ja tutvustamiseks: MA EI TEA. Väljapaistvad päevad, rahvatseremooniate taasidentimine, traditsiooniliste elementide tutvustamine – tegevused, mis ei ole ise kõlblikud, a) projekti ettevalmistamine, professionaalse sihtasutuse uuringu ettevalmistamine b) kohustusliku teabe ja reklaami pakkumine – valikuline, abikõlbmatu tegevus a) punktis 3.1.1.1 määratletud tegevustega seotud väikese väärtusega varade ja immateriaalse vara soetamine punktis 3.1.1.1 määratletud tegevustega seotud materjalide ja varade arendamine punktis 3.1.1.1. määratletud tegevustega seotud kohalike ja piirkondlike traditsioonide säilitamiseks, üleandmiseks või majanduslikuks kasutamiseks. Projektijuhtimine Vastavalt konkursikutse punktile 3.1. on ligikaudne kulusuhe funktsiooni kohta järgmine: – Ligikaudu 81,7 % isetoetuskõlblike tegevuste kuludest – ligikaudu 7,5 % rahastamiskõlbmatute tegevuste kuludest – ligikaudu 10,8 % vabatahtlike, rahastamiskõlbmatute ja eneseabikõlblike tegevuste kuludest 10,8 %. Kavandatavad projektielemendid on avatud ja kõigile kättesaadavad, sisaldavad uuenduslikku kogemust, eelkõige noorte ja eakate vanuserühmi, kohtlevad haavatavaid ühiskonnarühmi. Üritused toimuvad koostöös mitme organisatsiooniga ja programmisarjad hõlmavad pikemat perioodi (18 kuud). Projekti kavandamisel võeti arvesse horisontaalseid aspekte, kavandatud kulud on tegelikud kulupõhised, nende kindlaksmääramisel võetakse arvesse turuhindu, need on realistlikud ja neid iseloomustab kulutõhus eelarve. 2.5.5 Tehnilised ja tehnilised tulemused ning nende hooldus (vajaduse korral) Meie eeldatavad mõõdetavad tulemused rakendamise osas: • organiseeritud tantsumajades osalejate arv on iga kord vähemalt 50 inimest • tulekahjuhüppe eeldatav osalejate arv ja vaatajaskond on 500 inimest • väljakujunenud koostöö arv (kohalike tootjate, käsitöölistega) min 5 Hooldusperioodi tulemused: tegevused viiakse ellu assotsiatsiooniraamistikus, tingimusel et on olemas piisavad vahendid, mille tulemusi ei saa projekti praeguses etapis hinnata. (Estonian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Projekti vajalikkuse toetamiseks pakub linna kultuuriprogramm meelelahutus- ja vaba aja veetmise võimalusi, mis on mõeldud eelkõige täiskasvanutele ja eakatele regulaarse meelelahutuse pakkumiseks. Meie projektiplaanis esitatud programmisarjad võivad aidata vähendada emigratsioonivalmidust, sest elanikkond saab osaleda programmides, mis tugevdavad nende seotust linna, kohaliku patriotismi ja identiteeditundega linna ja selle piirkonna traditsioonide ja kohaliku kultuuri tundmise kaudu. 2.5.2 Projekti valmisolek Toetustaotluse koostamise ajal põhines vajaduste hindamine peamiselt suulistel aruteludel ja eraldi dokumente ei esitatud. Tehnilise aluse uuring on samuti osa ettevalmistusest, mis on esitamise päeval kättesaadav nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal. See on ka projekti esialgse eelarve staatus, mida toetavad tsitaadid. Rakendamise ajal koostatakse tehnilist rakendamist toetavad dokumendid. Finantsaruanded koostatakse hiljem rakendamise ajal koostatud raamatupidamisdokumentide alusel – eduka pakkumuse korral. 2.5.3 Projektiga seotud sihtgruppi (sihtrühmi) uuriti konkursikutse läbivaatamise käigus, et teha kindlaks ühingus tehtud töö iseloomulikud tunnused ja koosseis. Uurimise tulemusena võis eristada järgmist nelja rühma: 1. Koolieelne sihtrühm – lasteaed 2. Kooliealised lapsed ja noored täiskasvanud 3. Täiskasvanud, tööealine elanikkond 4. Seoses toetustaotlusega hõlmatud sekkumismeetmete abikõlblike tegevustega kavatseme: – Isetoetuskõlblike tegevuste raames programmid ja üritused kohalike ja piirkondlike traditsioonide taaselustamiseks ja tutvustamiseks: MA EI TEA. Väljapaistvad päevad, rahvatseremooniate taasidentimine, traditsiooniliste elementide tutvustamine – tegevused, mis ei ole ise kõlblikud, a) projekti ettevalmistamine, professionaalse sihtasutuse uuringu ettevalmistamine b) kohustusliku teabe ja reklaami pakkumine – valikuline, abikõlbmatu tegevus a) punktis 3.1.1.1 määratletud tegevustega seotud väikese väärtusega varade ja immateriaalse vara soetamine punktis 3.1.1.1 määratletud tegevustega seotud materjalide ja varade arendamine punktis 3.1.1.1. määratletud tegevustega seotud kohalike ja piirkondlike traditsioonide säilitamiseks, üleandmiseks või majanduslikuks kasutamiseks. Projektijuhtimine Vastavalt konkursikutse punktile 3.1. on ligikaudne kulusuhe funktsiooni kohta järgmine: – Ligikaudu 81,7 % isetoetuskõlblike tegevuste kuludest – ligikaudu 7,5 % rahastamiskõlbmatute tegevuste kuludest – ligikaudu 10,8 % vabatahtlike, rahastamiskõlbmatute ja eneseabikõlblike tegevuste kuludest 10,8 %. Kavandatavad projektielemendid on avatud ja kõigile kättesaadavad, sisaldavad uuenduslikku kogemust, eelkõige noorte ja eakate vanuserühmi, kohtlevad haavatavaid ühiskonnarühmi. Üritused toimuvad koostöös mitme organisatsiooniga ja programmisarjad hõlmavad pikemat perioodi (18 kuud). Projekti kavandamisel võeti arvesse horisontaalseid aspekte, kavandatud kulud on tegelikud kulupõhised, nende kindlaksmääramisel võetakse arvesse turuhindu, need on realistlikud ja neid iseloomustab kulutõhus eelarve. 2.5.5 Tehnilised ja tehnilised tulemused ning nende hooldus (vajaduse korral) Meie eeldatavad mõõdetavad tulemused rakendamise osas: • organiseeritud tantsumajades osalejate arv on iga kord vähemalt 50 inimest • tulekahjuhüppe eeldatav osalejate arv ja vaatajaskond on 500 inimest • väljakujunenud koostöö arv (kohalike tootjate, käsitöölistega) min 5 Hooldusperioodi tulemused: tegevused viiakse ellu assotsiatsiooniraamistikus, tingimusel et on olemas piisavad vahendid, mille tulemusi ei saa projekti praeguses etapis hinnata. (Estonian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 September 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Wspierając potrzebę realizacji projektu, program kulturalny miasta oferuje brak obiektów rozrywkowych i rekreacyjnych, które mają przede wszystkim zapewnić regularną rozrywkę dla dorosłych i osób starszych. Seria programowa określona w naszym planie projektu może przyczynić się do zmniejszenia chęci emigracji, ponieważ ludność może uczestniczyć w programach wzmacniających ich przywiązanie do miasta, patriotyzm lokalny i poczucie tożsamości poprzez znajomość tradycji i lokalnej kultury miasta i jego regionu. 2.5.2 Gotowość projektu W trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie ocena potrzeb opierała się głównie na dyskusjach ustnych i nie została sporządzona odrębna dokumentacja. Badanie fundacji technicznej jest również częścią preparatu, które jest dostępne zarówno elektronicznie, jak i w formie papierowej w dniu złożenia wniosku. Jest to również status wstępnego budżetu projektu, popartego cytatami. W trakcie realizacji zostaną opracowane dokumenty potwierdzające realizację techniczną. Sprawozdania finansowe zostaną sporządzone w późniejszym terminie na podstawie dokumentów księgowych wygenerowanych w trakcie realizacji – w przypadku zwycięskiej oferty. 2.5.3 Grupy docelowe, których dotyczy projekt, zostały zbadane podczas badania zaproszenia do składania wniosków w celu określenia cech charakterystycznych i składu prac prowadzonych w stowarzyszeniu. W wyniku dochodzenia można było rozdzielić następujące cztery odrębne grupy: 1. Grupa docelowa przedszkola – przedszkole 2. Dzieci w wieku szkolnym i młodzież 3. Osoby dorosłe, ludność w wieku aktywnym 4. W odniesieniu do kwalifikujących się działań w ramach interwencji objętej wnioskiem o dotację zamierzamy: — W ramach działań samokwalifikujących się programy i wydarzenia mające na celu ożywienie i prezentację tradycji lokalnych i regionalnych: II. Wyjątkowe dni, ponowna identyfikacja uroczystości ludowych, prezentacja tradycyjnych elementów – działań, które nie są samokwalifikującymi się działaniami, a.) przygotowanie projektu, przygotowanie profesjonalnego studium fundacji b) dostarczanie obowiązkowych informacji i promocji – Opcjonalne, niekwalifikowalne działania a) nabywanie aktywów o małej wartości i wartości niematerialnych związanych z działalnością określoną w pkt 3.1.1.1 b) rozwój materiałów i aktywów w celu zachowania, przeniesienia lub eksploatacji gospodarczej tradycji lokalnych i regionalnych związanych z działalnością określoną w pkt 3.1.1.1 lit. d) przybliżony stosunek kosztów na funkcję: — Około 81,7 % kosztów samokwalifikujących się działań – ok. 7,5 % w przypadku działań niekwalifikujących się – ok. 10,8 % kosztów działań fakultatywnej, niekwalifikowalnej, samokwalifikującej się 10,8 % Planowane elementy projektu są otwarte, dostępne dla każdego, zawierają elementy innowacyjnego doświadczenia, specyficzne dla grup wiekowych, zwłaszcza dla młodych i starszych, leczą wrażliwe grupy społeczne. Wydarzenia odbywają się we współpracy z kilkoma organizacjami, a seria programów obejmuje dłuższy okres (18 miesięcy). Projekt został zaprojektowany z uwzględnieniem aspektów horyzontalnych, planowane koszty są oparte na rzeczywistych kosztach, są ustalane z uwzględnieniem cen rynkowych, są realistyczne i charakteryzują się opłacalnym budżetem. 2.5.5 Wyniki techniczne, techniczne i ich utrzymanie (w stosownych przypadkach) Nasze oczekiwane wymierne wyniki w zakresie realizacji: • uczestnicy zorganizowanych domów tanecznych to za każdym razem co najmniej 50 osób • oczekiwana liczba uczestników i widowni skoczni ogniowej wynosi 500 osób • liczba nawiązanych współpracy (z lokalnymi producentami, rzemieślnikami) min. 5 Wyniki okresu konserwacji: działania podejmowane są w ramach stowarzyszenia, pod warunkiem że dostępne są odpowiednie zasoby, których wyników nie można ocenić na obecnym etapie projektu. (Polish) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Wspierając potrzebę realizacji projektu, program kulturalny miasta oferuje brak obiektów rozrywkowych i rekreacyjnych, które mają przede wszystkim zapewnić regularną rozrywkę dla dorosłych i osób starszych. Seria programowa określona w naszym planie projektu może przyczynić się do zmniejszenia chęci emigracji, ponieważ ludność może uczestniczyć w programach wzmacniających ich przywiązanie do miasta, patriotyzm lokalny i poczucie tożsamości poprzez znajomość tradycji i lokalnej kultury miasta i jego regionu. 2.5.2 Gotowość projektu W trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie ocena potrzeb opierała się głównie na dyskusjach ustnych i nie została sporządzona odrębna dokumentacja. Badanie fundacji technicznej jest również częścią preparatu, które jest dostępne zarówno elektronicznie, jak i w formie papierowej w dniu złożenia wniosku. Jest to również status wstępnego budżetu projektu, popartego cytatami. W trakcie realizacji zostaną opracowane dokumenty potwierdzające realizację techniczną. Sprawozdania finansowe zostaną sporządzone w późniejszym terminie na podstawie dokumentów księgowych wygenerowanych w trakcie realizacji – w przypadku zwycięskiej oferty. 2.5.3 Grupy docelowe, których dotyczy projekt, zostały zbadane podczas badania zaproszenia do składania wniosków w celu określenia cech charakterystycznych i składu prac prowadzonych w stowarzyszeniu. W wyniku dochodzenia można było rozdzielić następujące cztery odrębne grupy: 1. Grupa docelowa przedszkola – przedszkole 2. Dzieci w wieku szkolnym i młodzież 3. Osoby dorosłe, ludność w wieku aktywnym 4. W odniesieniu do kwalifikujących się działań w ramach interwencji objętej wnioskiem o dotację zamierzamy: — W ramach działań samokwalifikujących się programy i wydarzenia mające na celu ożywienie i prezentację tradycji lokalnych i regionalnych: II. Wyjątkowe dni, ponowna identyfikacja uroczystości ludowych, prezentacja tradycyjnych elementów – działań, które nie są samokwalifikującymi się działaniami, a.) przygotowanie projektu, przygotowanie profesjonalnego studium fundacji b) dostarczanie obowiązkowych informacji i promocji – Opcjonalne, niekwalifikowalne działania a) nabywanie aktywów o małej wartości i wartości niematerialnych związanych z działalnością określoną w pkt 3.1.1.1 b) rozwój materiałów i aktywów w celu zachowania, przeniesienia lub eksploatacji gospodarczej tradycji lokalnych i regionalnych związanych z działalnością określoną w pkt 3.1.1.1 lit. d) przybliżony stosunek kosztów na funkcję: — Około 81,7 % kosztów samokwalifikujących się działań – ok. 7,5 % w przypadku działań niekwalifikujących się – ok. 10,8 % kosztów działań fakultatywnej, niekwalifikowalnej, samokwalifikującej się 10,8 % Planowane elementy projektu są otwarte, dostępne dla każdego, zawierają elementy innowacyjnego doświadczenia, specyficzne dla grup wiekowych, zwłaszcza dla młodych i starszych, leczą wrażliwe grupy społeczne. Wydarzenia odbywają się we współpracy z kilkoma organizacjami, a seria programów obejmuje dłuższy okres (18 miesięcy). Projekt został zaprojektowany z uwzględnieniem aspektów horyzontalnych, planowane koszty są oparte na rzeczywistych kosztach, są ustalane z uwzględnieniem cen rynkowych, są realistyczne i charakteryzują się opłacalnym budżetem. 2.5.5 Wyniki techniczne, techniczne i ich utrzymanie (w stosownych przypadkach) Nasze oczekiwane wymierne wyniki w zakresie realizacji: • uczestnicy zorganizowanych domów tanecznych to za każdym razem co najmniej 50 osób • oczekiwana liczba uczestników i widowni skoczni ogniowej wynosi 500 osób • liczba nawiązanych współpracy (z lokalnymi producentami, rzemieślnikami) min. 5 Wyniki okresu konserwacji: działania podejmowane są w ramach stowarzyszenia, pod warunkiem że dostępne są odpowiednie zasoby, których wyników nie można ocenić na obecnym etapie projektu. (Polish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Wspierając potrzebę realizacji projektu, program kulturalny miasta oferuje brak obiektów rozrywkowych i rekreacyjnych, które mają przede wszystkim zapewnić regularną rozrywkę dla dorosłych i osób starszych. Seria programowa określona w naszym planie projektu może przyczynić się do zmniejszenia chęci emigracji, ponieważ ludność może uczestniczyć w programach wzmacniających ich przywiązanie do miasta, patriotyzm lokalny i poczucie tożsamości poprzez znajomość tradycji i lokalnej kultury miasta i jego regionu. 2.5.2 Gotowość projektu W trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie ocena potrzeb opierała się głównie na dyskusjach ustnych i nie została sporządzona odrębna dokumentacja. Badanie fundacji technicznej jest również częścią preparatu, które jest dostępne zarówno elektronicznie, jak i w formie papierowej w dniu złożenia wniosku. Jest to również status wstępnego budżetu projektu, popartego cytatami. W trakcie realizacji zostaną opracowane dokumenty potwierdzające realizację techniczną. Sprawozdania finansowe zostaną sporządzone w późniejszym terminie na podstawie dokumentów księgowych wygenerowanych w trakcie realizacji – w przypadku zwycięskiej oferty. 2.5.3 Grupy docelowe, których dotyczy projekt, zostały zbadane podczas badania zaproszenia do składania wniosków w celu określenia cech charakterystycznych i składu prac prowadzonych w stowarzyszeniu. W wyniku dochodzenia można było rozdzielić następujące cztery odrębne grupy: 1. Grupa docelowa przedszkola – przedszkole 2. Dzieci w wieku szkolnym i młodzież 3. Osoby dorosłe, ludność w wieku aktywnym 4. W odniesieniu do kwalifikujących się działań w ramach interwencji objętej wnioskiem o dotację zamierzamy: — W ramach działań samokwalifikujących się programy i wydarzenia mające na celu ożywienie i prezentację tradycji lokalnych i regionalnych: II. Wyjątkowe dni, ponowna identyfikacja uroczystości ludowych, prezentacja tradycyjnych elementów – działań, które nie są samokwalifikującymi się działaniami, a.) przygotowanie projektu, przygotowanie profesjonalnego studium fundacji b) dostarczanie obowiązkowych informacji i promocji – Opcjonalne, niekwalifikowalne działania a) nabywanie aktywów o małej wartości i wartości niematerialnych związanych z działalnością określoną w pkt 3.1.1.1 b) rozwój materiałów i aktywów w celu zachowania, przeniesienia lub eksploatacji gospodarczej tradycji lokalnych i regionalnych związanych z działalnością określoną w pkt 3.1.1.1 lit. d) przybliżony stosunek kosztów na funkcję: — Około 81,7 % kosztów samokwalifikujących się działań – ok. 7,5 % w przypadku działań niekwalifikujących się – ok. 10,8 % kosztów działań fakultatywnej, niekwalifikowalnej, samokwalifikującej się 10,8 % Planowane elementy projektu są otwarte, dostępne dla każdego, zawierają elementy innowacyjnego doświadczenia, specyficzne dla grup wiekowych, zwłaszcza dla młodych i starszych, leczą wrażliwe grupy społeczne. Wydarzenia odbywają się we współpracy z kilkoma organizacjami, a seria programów obejmuje dłuższy okres (18 miesięcy). Projekt został zaprojektowany z uwzględnieniem aspektów horyzontalnych, planowane koszty są oparte na rzeczywistych kosztach, są ustalane z uwzględnieniem cen rynkowych, są realistyczne i charakteryzują się opłacalnym budżetem. 2.5.5 Wyniki techniczne, techniczne i ich utrzymanie (w stosownych przypadkach) Nasze oczekiwane wymierne wyniki w zakresie realizacji: • uczestnicy zorganizowanych domów tanecznych to za każdym razem co najmniej 50 osób • oczekiwana liczba uczestników i widowni skoczni ogniowej wynosi 500 osób • liczba nawiązanych współpracy (z lokalnymi producentami, rzemieślnikami) min. 5 Wyniki okresu konserwacji: działania podejmowane są w ramach stowarzyszenia, pod warunkiem że dostępne są odpowiednie zasoby, których wyników nie można ocenić na obecnym etapie projektu. (Polish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 September 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Apoiar a necessidade do projeto, antecedentes O programa cultural da cidade oferece falta de instalações de entretenimento e recreação que se destinam principalmente a proporcionar entretenimento regular para adultos e idosos. A série de programas definida em nosso plano de projeto pode contribuir para a redução da vontade de emigrar, porque a população pode participar de programas que fortalecem seu apego à cidade, patriotismo local e senso de identidade através do conhecimento das tradições e da cultura local da cidade e sua região. 2.5.2 Preparação do projeto Durante a preparação do pedido de subvenção, a avaliação das necessidades baseou-se principalmente em discussões orais e não foi produzida documentação separada. O estudo da fundação técnica também faz parte da preparação, que está disponível tanto eletronicamente quanto em papel no dia da apresentação. Também este é o status do orçamento preliminar do projeto, apoiado por citações. Durante a execução, serão elaborados os documentos comprovativos da execução técnica. As contas financeiras serão elaboradas posteriormente com base nos documentos contabilísticos elaborados durante a execução — no caso de uma proposta selecionada. 2.5.3 O(s) grupo(s)-alvo(s) visado(s) pelo projeto foram examinados durante o exame do convite à apresentação de propostas, a fim de determinar as características e a composição do trabalho realizado na associação. Em resultado do inquérito, puderam ser separados os seguintes quatro grupos distintos: 1. Grupo-alvo pré-escolar — jardim de infância 2. Crianças em idade escolar e jovens adultos 3. População adulta e em idade ativa 4. No que diz respeito às atividades elegíveis da intervenção abrangida pelo pedido de subvenção, pretende-se: — No âmbito de atividades autoelegíveis, os programas e eventos de revitalização e apresentação das tradições locais e regionais: II. Dias pendentes, reidentificação de cerimônias folclóricas, apresentação de elementos tradicionais — atividades que não são autoelegíveis o atividades que não são autoelegíveis, a.) preparação de projetos, preparação de um estudo de fundação profissional b) fornecimento de informação obrigatória e publicidade — Atividades opcionais, inelegíveis a) aquisição de ativos de pequeno valor e ativos incorpóreos relacionados com as atividades definidas no ponto 3.1.1.1, alínea b) desenvolvimento de materiais e ativos para a preservação, transferência ou exploração económica de tradições locais e regionais relacionadas com as atividades definidas no ponto 3.1.1.1 d) Gestão de projetos De acordo com o ponto 3.1. do convite à apresentação de propostas, o rácio de custos aproximado por função é o seguinte: — Cerca de 81,7 % dos custos de atividades autoelegíveis — Aproximadamente 7,5 % para atividades inelegíveis — Aproximadamente 10,8 % dos custos de atividades facultativas, inelegíveis e autoelegíveis 10,8 % Os elementos previstos do projeto estão abertos, acessíveis a qualquer pessoa, contêm elementos de experiência inovadora, específicos da faixa etária, especialmente para os jovens e idosos, tratam grupos sociais vulneráveis. Os eventos são realizados em cooperação com várias organizações e a série de programas abrange um período mais longo (18 meses). O projeto foi concebido tendo em conta os aspetos horizontais, os custos previstos são baseados nos custos reais, são fixados tendo em conta os preços de mercado, são realistas e caracterizam-se por um orçamento eficaz em termos de custos. 2.5.5 Resultados técnicos, técnicos e sua manutenção (se relevante) Os resultados quantificáveis esperados em termos de implementação: • os participantes em casas de dança organizadas são pelo menos 50 pessoas de cada vez • o número esperado de participantes e audiências do salto de fogo é de 500 pessoas • número de colaborações estabelecidas (com produtores locais, artesãos) min 5 Resultados do período de manutenção: as atividades empreendidas são realizadas no âmbito de uma associação, desde que estejam disponíveis recursos adequados, cujos resultados não podem ser avaliados na fase atual do projeto. (Portuguese) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Apoiar a necessidade do projeto, antecedentes O programa cultural da cidade oferece falta de instalações de entretenimento e recreação que se destinam principalmente a proporcionar entretenimento regular para adultos e idosos. A série de programas definida em nosso plano de projeto pode contribuir para a redução da vontade de emigrar, porque a população pode participar de programas que fortalecem seu apego à cidade, patriotismo local e senso de identidade através do conhecimento das tradições e da cultura local da cidade e sua região. 2.5.2 Preparação do projeto Durante a preparação do pedido de subvenção, a avaliação das necessidades baseou-se principalmente em discussões orais e não foi produzida documentação separada. O estudo da fundação técnica também faz parte da preparação, que está disponível tanto eletronicamente quanto em papel no dia da apresentação. Também este é o status do orçamento preliminar do projeto, apoiado por citações. Durante a execução, serão elaborados os documentos comprovativos da execução técnica. As contas financeiras serão elaboradas posteriormente com base nos documentos contabilísticos elaborados durante a execução — no caso de uma proposta selecionada. 2.5.3 O(s) grupo(s)-alvo(s) visado(s) pelo projeto foram examinados durante o exame do convite à apresentação de propostas, a fim de determinar as características e a composição do trabalho realizado na associação. Em resultado do inquérito, puderam ser separados os seguintes quatro grupos distintos: 1. Grupo-alvo pré-escolar — jardim de infância 2. Crianças em idade escolar e jovens adultos 3. População adulta e em idade ativa 4. No que diz respeito às atividades elegíveis da intervenção abrangida pelo pedido de subvenção, pretende-se: — No âmbito de atividades autoelegíveis, os programas e eventos de revitalização e apresentação das tradições locais e regionais: II. Dias pendentes, reidentificação de cerimônias folclóricas, apresentação de elementos tradicionais — atividades que não são autoelegíveis o atividades que não são autoelegíveis, a.) preparação de projetos, preparação de um estudo de fundação profissional b) fornecimento de informação obrigatória e publicidade — Atividades opcionais, inelegíveis a) aquisição de ativos de pequeno valor e ativos incorpóreos relacionados com as atividades definidas no ponto 3.1.1.1, alínea b) desenvolvimento de materiais e ativos para a preservação, transferência ou exploração económica de tradições locais e regionais relacionadas com as atividades definidas no ponto 3.1.1.1 d) Gestão de projetos De acordo com o ponto 3.1. do convite à apresentação de propostas, o rácio de custos aproximado por função é o seguinte: — Cerca de 81,7 % dos custos de atividades autoelegíveis — Aproximadamente 7,5 % para atividades inelegíveis — Aproximadamente 10,8 % dos custos de atividades facultativas, inelegíveis e autoelegíveis 10,8 % Os elementos previstos do projeto estão abertos, acessíveis a qualquer pessoa, contêm elementos de experiência inovadora, específicos da faixa etária, especialmente para os jovens e idosos, tratam grupos sociais vulneráveis. Os eventos são realizados em cooperação com várias organizações e a série de programas abrange um período mais longo (18 meses). O projeto foi concebido tendo em conta os aspetos horizontais, os custos previstos são baseados nos custos reais, são fixados tendo em conta os preços de mercado, são realistas e caracterizam-se por um orçamento eficaz em termos de custos. 2.5.5 Resultados técnicos, técnicos e sua manutenção (se relevante) Os resultados quantificáveis esperados em termos de implementação: • os participantes em casas de dança organizadas são pelo menos 50 pessoas de cada vez • o número esperado de participantes e audiências do salto de fogo é de 500 pessoas • número de colaborações estabelecidas (com produtores locais, artesãos) min 5 Resultados do período de manutenção: as atividades empreendidas são realizadas no âmbito de uma associação, desde que estejam disponíveis recursos adequados, cujos resultados não podem ser avaliados na fase atual do projeto. (Portuguese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Apoiar a necessidade do projeto, antecedentes O programa cultural da cidade oferece falta de instalações de entretenimento e recreação que se destinam principalmente a proporcionar entretenimento regular para adultos e idosos. A série de programas definida em nosso plano de projeto pode contribuir para a redução da vontade de emigrar, porque a população pode participar de programas que fortalecem seu apego à cidade, patriotismo local e senso de identidade através do conhecimento das tradições e da cultura local da cidade e sua região. 2.5.2 Preparação do projeto Durante a preparação do pedido de subvenção, a avaliação das necessidades baseou-se principalmente em discussões orais e não foi produzida documentação separada. O estudo da fundação técnica também faz parte da preparação, que está disponível tanto eletronicamente quanto em papel no dia da apresentação. Também este é o status do orçamento preliminar do projeto, apoiado por citações. Durante a execução, serão elaborados os documentos comprovativos da execução técnica. As contas financeiras serão elaboradas posteriormente com base nos documentos contabilísticos elaborados durante a execução — no caso de uma proposta selecionada. 2.5.3 O(s) grupo(s)-alvo(s) visado(s) pelo projeto foram examinados durante o exame do convite à apresentação de propostas, a fim de determinar as características e a composição do trabalho realizado na associação. Em resultado do inquérito, puderam ser separados os seguintes quatro grupos distintos: 1. Grupo-alvo pré-escolar — jardim de infância 2. Crianças em idade escolar e jovens adultos 3. População adulta e em idade ativa 4. No que diz respeito às atividades elegíveis da intervenção abrangida pelo pedido de subvenção, pretende-se: — No âmbito de atividades autoelegíveis, os programas e eventos de revitalização e apresentação das tradições locais e regionais: II. Dias pendentes, reidentificação de cerimônias folclóricas, apresentação de elementos tradicionais — atividades que não são autoelegíveis o atividades que não são autoelegíveis, a.) preparação de projetos, preparação de um estudo de fundação profissional b) fornecimento de informação obrigatória e publicidade — Atividades opcionais, inelegíveis a) aquisição de ativos de pequeno valor e ativos incorpóreos relacionados com as atividades definidas no ponto 3.1.1.1, alínea b) desenvolvimento de materiais e ativos para a preservação, transferência ou exploração económica de tradições locais e regionais relacionadas com as atividades definidas no ponto 3.1.1.1 d) Gestão de projetos De acordo com o ponto 3.1. do convite à apresentação de propostas, o rácio de custos aproximado por função é o seguinte: — Cerca de 81,7 % dos custos de atividades autoelegíveis — Aproximadamente 7,5 % para atividades inelegíveis — Aproximadamente 10,8 % dos custos de atividades facultativas, inelegíveis e autoelegíveis 10,8 % Os elementos previstos do projeto estão abertos, acessíveis a qualquer pessoa, contêm elementos de experiência inovadora, específicos da faixa etária, especialmente para os jovens e idosos, tratam grupos sociais vulneráveis. Os eventos são realizados em cooperação com várias organizações e a série de programas abrange um período mais longo (18 meses). O projeto foi concebido tendo em conta os aspetos horizontais, os custos previstos são baseados nos custos reais, são fixados tendo em conta os preços de mercado, são realistas e caracterizam-se por um orçamento eficaz em termos de custos. 2.5.5 Resultados técnicos, técnicos e sua manutenção (se relevante) Os resultados quantificáveis esperados em termos de implementação: • os participantes em casas de dança organizadas são pelo menos 50 pessoas de cada vez • o número esperado de participantes e audiências do salto de fogo é de 500 pessoas • número de colaborações estabelecidas (com produtores locais, artesãos) min 5 Resultados do período de manutenção: as atividades empreendidas são realizadas no âmbito de uma associação, desde que estejam disponíveis recursos adequados, cujos resultados não podem ser avaliados na fase atual do projeto. (Portuguese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 September 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Podpora potřeby projektu, předchůdci Kulturní program města nabízí nedostatek zábavních a rekreačních zařízení, která jsou primárně určena k zajištění pravidelné zábavy pro dospělé a starší lidi. Programová řada uvedená v našem projektovém plánu může přispět ke snížení ochoty emigrovat, protože obyvatelstvo se může podílet na programech, které posilují jejich vazbu k městu, místnímu vlastenectví a pocitu identity prostřednictvím znalosti tradic a místní kultury města a jeho regionu. 2.5.2 Příprava projektu Během přípravy žádosti o dotaci bylo posouzení potřeb založeno především na ústních diskusích a nebyla vypracována samostatná dokumentace. Součástí přípravy je také technická nadační studie, která je v den podání k dispozici jak elektronicky, tak v papírové podobě. To je také stav předběžného rozpočtu projektu, který je podpořen citacemi. Během provádění budou vypracovány podklady pro technickou realizaci. Finanční účty budou sepsány později na základě účetních dokladů vytvořených během realizace – v případě úspěšné nabídky. 2.5.3 Cílová skupina (cílové skupiny), jichž se projekt týká, byla zkoumána při posuzování výzvy k předkládání návrhů s cílem určit charakteristické vlastnosti a složení práce provedené ve sdružení. V důsledku šetření by mohly být odděleny tyto čtyři odlišné skupiny: 1. Cílová skupina předškolního věku – mateřská škola 2. Děti školního věku a mladí dospělí 3. Dospělý, aktivní věková populace 4. Pokud jde o způsobilé činnosti intervence, na niž se vztahuje žádost o grant, máme v úmyslu: — V rámci samozpůsobilé činnosti programy a akce zaměřené na revitalizaci a prezentaci místních a regionálních tradic: II. Vynikající dny, re-identifikace lidových obřadů, prezentace tradičních prvků – činnosti, které nejsou samozpůsobilé činnosti, a.) příprava projektu, příprava odborné nadační studie b) poskytování povinných informací a propagace – Volitelné, nezpůsobilé činnosti a) pořízení aktiv nízké hodnoty a nehmotných aktiv souvisejících s činnostmi definovanými v bodě 3.1.1.1 písm. b) vývoje materiálů a aktiv pro zachování, převod nebo ekonomické využití místních a regionálních tradic souvisejících s činnostmi definovanými v bodě 3.1.1.1 písm. d) Projektového řízení Podle bodu 3.1. výzvy je přibližný poměr nákladů na funkci následující: — Přibližně 81,7 % nákladů na samozpůsobilé činnosti – Přibližně 7,5 % na nezpůsobilé činnosti – Přibližně 10,8 % nákladů na volitelné, nezpůsobilé a samozpůsobilé činnosti 10,8 % Plánované prvky projektu jsou otevřené, přístupné všem, obsahují prvky inovačních zkušeností, specifické věkové skupiny, zejména pro mladé a starší osoby, zacházejí se zranitelnými sociálními skupinami. Akce se konají ve spolupráci s několika organizacemi a programová řada pokrývá delší období (18 měsíců). Projekt byl navržen s ohledem na horizontální aspekty, plánované náklady jsou založeny na skutečných nákladech, jsou stanoveny s přihlédnutím k tržním cenám, jsou realistické a vyznačují se nákladově efektivním rozpočtem. 2.5.5 Technické, technické výsledky a jejich údržba (je-li to relevantní) Naše očekávané vyčíslitelné výsledky z hlediska implementace: • účastníci organizovaných tanečních domů mají vždy nejméně 50 osob • očekávaný počet účastníků a diváků požárního skoku je 500 osob • počet zavedených spoluprací (s místními producenty, řemeslníky) min. 5 Výsledky udržovacího období: prováděné činnosti jsou prováděny v rámci přidružení za předpokladu, že jsou k dispozici odpovídající zdroje, jejichž výsledky nelze posoudit v současné fázi projektu. (Czech) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Podpora potřeby projektu, předchůdci Kulturní program města nabízí nedostatek zábavních a rekreačních zařízení, která jsou primárně určena k zajištění pravidelné zábavy pro dospělé a starší lidi. Programová řada uvedená v našem projektovém plánu může přispět ke snížení ochoty emigrovat, protože obyvatelstvo se může podílet na programech, které posilují jejich vazbu k městu, místnímu vlastenectví a pocitu identity prostřednictvím znalosti tradic a místní kultury města a jeho regionu. 2.5.2 Příprava projektu Během přípravy žádosti o dotaci bylo posouzení potřeb založeno především na ústních diskusích a nebyla vypracována samostatná dokumentace. Součástí přípravy je také technická nadační studie, která je v den podání k dispozici jak elektronicky, tak v papírové podobě. To je také stav předběžného rozpočtu projektu, který je podpořen citacemi. Během provádění budou vypracovány podklady pro technickou realizaci. Finanční účty budou sepsány později na základě účetních dokladů vytvořených během realizace – v případě úspěšné nabídky. 2.5.3 Cílová skupina (cílové skupiny), jichž se projekt týká, byla zkoumána při posuzování výzvy k předkládání návrhů s cílem určit charakteristické vlastnosti a složení práce provedené ve sdružení. V důsledku šetření by mohly být odděleny tyto čtyři odlišné skupiny: 1. Cílová skupina předškolního věku – mateřská škola 2. Děti školního věku a mladí dospělí 3. Dospělý, aktivní věková populace 4. Pokud jde o způsobilé činnosti intervence, na niž se vztahuje žádost o grant, máme v úmyslu: — V rámci samozpůsobilé činnosti programy a akce zaměřené na revitalizaci a prezentaci místních a regionálních tradic: II. Vynikající dny, re-identifikace lidových obřadů, prezentace tradičních prvků – činnosti, které nejsou samozpůsobilé činnosti, a.) příprava projektu, příprava odborné nadační studie b) poskytování povinných informací a propagace – Volitelné, nezpůsobilé činnosti a) pořízení aktiv nízké hodnoty a nehmotných aktiv souvisejících s činnostmi definovanými v bodě 3.1.1.1 písm. b) vývoje materiálů a aktiv pro zachování, převod nebo ekonomické využití místních a regionálních tradic souvisejících s činnostmi definovanými v bodě 3.1.1.1 písm. d) Projektového řízení Podle bodu 3.1. výzvy je přibližný poměr nákladů na funkci následující: — Přibližně 81,7 % nákladů na samozpůsobilé činnosti – Přibližně 7,5 % na nezpůsobilé činnosti – Přibližně 10,8 % nákladů na volitelné, nezpůsobilé a samozpůsobilé činnosti 10,8 % Plánované prvky projektu jsou otevřené, přístupné všem, obsahují prvky inovačních zkušeností, specifické věkové skupiny, zejména pro mladé a starší osoby, zacházejí se zranitelnými sociálními skupinami. Akce se konají ve spolupráci s několika organizacemi a programová řada pokrývá delší období (18 měsíců). Projekt byl navržen s ohledem na horizontální aspekty, plánované náklady jsou založeny na skutečných nákladech, jsou stanoveny s přihlédnutím k tržním cenám, jsou realistické a vyznačují se nákladově efektivním rozpočtem. 2.5.5 Technické, technické výsledky a jejich údržba (je-li to relevantní) Naše očekávané vyčíslitelné výsledky z hlediska implementace: • účastníci organizovaných tanečních domů mají vždy nejméně 50 osob • očekávaný počet účastníků a diváků požárního skoku je 500 osob • počet zavedených spoluprací (s místními producenty, řemeslníky) min. 5 Výsledky udržovacího období: prováděné činnosti jsou prováděny v rámci přidružení za předpokladu, že jsou k dispozici odpovídající zdroje, jejichž výsledky nelze posoudit v současné fázi projektu. (Czech) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Podpora potřeby projektu, předchůdci Kulturní program města nabízí nedostatek zábavních a rekreačních zařízení, která jsou primárně určena k zajištění pravidelné zábavy pro dospělé a starší lidi. Programová řada uvedená v našem projektovém plánu může přispět ke snížení ochoty emigrovat, protože obyvatelstvo se může podílet na programech, které posilují jejich vazbu k městu, místnímu vlastenectví a pocitu identity prostřednictvím znalosti tradic a místní kultury města a jeho regionu. 2.5.2 Příprava projektu Během přípravy žádosti o dotaci bylo posouzení potřeb založeno především na ústních diskusích a nebyla vypracována samostatná dokumentace. Součástí přípravy je také technická nadační studie, která je v den podání k dispozici jak elektronicky, tak v papírové podobě. To je také stav předběžného rozpočtu projektu, který je podpořen citacemi. Během provádění budou vypracovány podklady pro technickou realizaci. Finanční účty budou sepsány později na základě účetních dokladů vytvořených během realizace – v případě úspěšné nabídky. 2.5.3 Cílová skupina (cílové skupiny), jichž se projekt týká, byla zkoumána při posuzování výzvy k předkládání návrhů s cílem určit charakteristické vlastnosti a složení práce provedené ve sdružení. V důsledku šetření by mohly být odděleny tyto čtyři odlišné skupiny: 1. Cílová skupina předškolního věku – mateřská škola 2. Děti školního věku a mladí dospělí 3. Dospělý, aktivní věková populace 4. Pokud jde o způsobilé činnosti intervence, na niž se vztahuje žádost o grant, máme v úmyslu: — V rámci samozpůsobilé činnosti programy a akce zaměřené na revitalizaci a prezentaci místních a regionálních tradic: II. Vynikající dny, re-identifikace lidových obřadů, prezentace tradičních prvků – činnosti, které nejsou samozpůsobilé činnosti, a.) příprava projektu, příprava odborné nadační studie b) poskytování povinných informací a propagace – Volitelné, nezpůsobilé činnosti a) pořízení aktiv nízké hodnoty a nehmotných aktiv souvisejících s činnostmi definovanými v bodě 3.1.1.1 písm. b) vývoje materiálů a aktiv pro zachování, převod nebo ekonomické využití místních a regionálních tradic souvisejících s činnostmi definovanými v bodě 3.1.1.1 písm. d) Projektového řízení Podle bodu 3.1. výzvy je přibližný poměr nákladů na funkci následující: — Přibližně 81,7 % nákladů na samozpůsobilé činnosti – Přibližně 7,5 % na nezpůsobilé činnosti – Přibližně 10,8 % nákladů na volitelné, nezpůsobilé a samozpůsobilé činnosti 10,8 % Plánované prvky projektu jsou otevřené, přístupné všem, obsahují prvky inovačních zkušeností, specifické věkové skupiny, zejména pro mladé a starší osoby, zacházejí se zranitelnými sociálními skupinami. Akce se konají ve spolupráci s několika organizacemi a programová řada pokrývá delší období (18 měsíců). Projekt byl navržen s ohledem na horizontální aspekty, plánované náklady jsou založeny na skutečných nákladech, jsou stanoveny s přihlédnutím k tržním cenám, jsou realistické a vyznačují se nákladově efektivním rozpočtem. 2.5.5 Technické, technické výsledky a jejich údržba (je-li to relevantní) Naše očekávané vyčíslitelné výsledky z hlediska implementace: • účastníci organizovaných tanečních domů mají vždy nejméně 50 osob • očekávaný počet účastníků a diváků požárního skoku je 500 osob • počet zavedených spoluprací (s místními producenty, řemeslníky) min. 5 Výsledky udržovacího období: prováděné činnosti jsou prováděny v rámci přidružení za předpokladu, že jsou k dispozici odpovídající zdroje, jejichž výsledky nelze posoudit v současné fázi projektu. (Czech) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 September 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Understøttelse af behovet for projektet, forgængere Byens kulturelle program byder på mangel på underholdning og rekreative faciliteter, som primært er beregnet til at give regelmæssig underholdning for voksne og ældre mennesker. Programserien i vores projektplan kan bidrage til at mindske viljen til at udvandre, fordi befolkningen kan deltage i programmer, der styrker deres tilknytning til byen, lokal patriotisme og identitetsfølelse gennem kendskab til traditioner og lokal kultur i byen og dens region. 2.5.2 Under udarbejdelsen af tilskudsansøgningen var behovsvurderingen hovedsagelig baseret på mundtlige drøftelser, og der blev ikke udarbejdet nogen særskilt dokumentation. Den tekniske grundundersøgelse er også en del af forberedelsen, som er tilgængelig både elektronisk og i papirform på dagen for indsendelse. Dette er også status for projektets foreløbige budget, støttet af citater. Under gennemførelsen vil dokumentationen for den tekniske gennemførelse blive fremlagt. Regnskabet udarbejdes senere på grundlag af de regnskabsdokumenter, der er udarbejdet under gennemførelsen — i tilfælde af et antaget bud. 2.5.3 De(n) målgruppe(r), der er berørt af projektet, blev undersøgt i forbindelse med undersøgelsen af indkaldelsen af forslag med henblik på at fastlægge kendetegnene for og sammensætningen af det arbejde, der udføres i sammenslutningen. Som følge af undersøgelsen kunne følgende fire forskellige grupper adskilles: 1. Førskole målgruppe — børnehave 2. Børn i skolealderen og unge 3. Voksen, erhvervsaktiv befolkning 4. Med hensyn til de støtteberettigede aktiviteter i forbindelse med den intervention, der er omfattet af ansøgningen om tilskud, har vi til hensigt at: — Inden for rammerne af aktiviteter, der er støtteberettigede, programmer og arrangementer til revitalisering og præsentation af lokale og regionale traditioner: II. Udestående dage, genidentifikation af folkelige ceremonier, præsentation af traditionelle elementer — aktiviteter, der ikke er selvstøtteberettigede o aktiviteter, der ikke er selvstøtteberettigede, a) projektforberedelse, forberedelse af en faglig fondsundersøgelse b) levering af obligatorisk information og reklame — Valgfri, ikke-støtteberettigede aktiviteter a) erhvervelse af aktiver af mindre værdi og immaterielle aktiver i forbindelse med de aktiviteter, der er defineret i punkt 3.1.1.1 b) udvikling af materialer og aktiver til bevarelse, overførsel eller økonomisk udnyttelse af lokale og regionale traditioner i forbindelse med de aktiviteter, der er defineret i punkt 3.1.1.1 d) Projektforvaltning I henhold til punkt 3.1 i indkaldelsen er det omtrentlige omkostningsforhold pr. funktion som følger: — Ca. 81,7 % af omkostningerne til selvstøtteberettigede aktiviteter — ca. 7,5 % for ikke-støtteberettigede aktiviteter — ca. 10,8 % af omkostningerne til frivillige, ikke-støtteberettigede og selvstøtteberettigede aktiviteter 10,8 % De planlagte projektelementer er åbne, tilgængelige for alle og indeholder innovative erfaringselementer, der er specifikke for aldersgrupper, især for unge og ældre, og behandler sårbare sociale grupper. Arrangementerne gennemføres i samarbejde med flere organisationer, og programserien dækker en længere periode (18 måneder). Projektet blev udformet under hensyntagen til de horisontale aspekter, de planlagte omkostninger er reelle omkostningsbaserede, de fastsættes under hensyntagen til markedspriserne, de er realistiske og er kendetegnet ved et omkostningseffektivt budget. 2.5.5 Tekniske, tekniske resultater og vedligeholdelse heraf (hvis relevant) Vores forventede kvantificerbare resultater med hensyn til implementering: • deltagere i organiserede dansehuse er mindst 50 personer hver gang • det forventede antal deltagere og publikum i brandspringet er 500 personer • antal etablerede samarbejder (med lokale producenter, håndværkere) min 5 Resultater af vedligeholdelsesperioden: de aktiviteter, der gennemføres, gennemføres inden for rammerne af en associering, forudsat at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed, hvis resultater ikke kan vurderes på nuværende tidspunkt af projektet. (Danish) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Understøttelse af behovet for projektet, forgængere Byens kulturelle program byder på mangel på underholdning og rekreative faciliteter, som primært er beregnet til at give regelmæssig underholdning for voksne og ældre mennesker. Programserien i vores projektplan kan bidrage til at mindske viljen til at udvandre, fordi befolkningen kan deltage i programmer, der styrker deres tilknytning til byen, lokal patriotisme og identitetsfølelse gennem kendskab til traditioner og lokal kultur i byen og dens region. 2.5.2 Under udarbejdelsen af tilskudsansøgningen var behovsvurderingen hovedsagelig baseret på mundtlige drøftelser, og der blev ikke udarbejdet nogen særskilt dokumentation. Den tekniske grundundersøgelse er også en del af forberedelsen, som er tilgængelig både elektronisk og i papirform på dagen for indsendelse. Dette er også status for projektets foreløbige budget, støttet af citater. Under gennemførelsen vil dokumentationen for den tekniske gennemførelse blive fremlagt. Regnskabet udarbejdes senere på grundlag af de regnskabsdokumenter, der er udarbejdet under gennemførelsen — i tilfælde af et antaget bud. 2.5.3 De(n) målgruppe(r), der er berørt af projektet, blev undersøgt i forbindelse med undersøgelsen af indkaldelsen af forslag med henblik på at fastlægge kendetegnene for og sammensætningen af det arbejde, der udføres i sammenslutningen. Som følge af undersøgelsen kunne følgende fire forskellige grupper adskilles: 1. Førskole målgruppe — børnehave 2. Børn i skolealderen og unge 3. Voksen, erhvervsaktiv befolkning 4. Med hensyn til de støtteberettigede aktiviteter i forbindelse med den intervention, der er omfattet af ansøgningen om tilskud, har vi til hensigt at: — Inden for rammerne af aktiviteter, der er støtteberettigede, programmer og arrangementer til revitalisering og præsentation af lokale og regionale traditioner: II. Udestående dage, genidentifikation af folkelige ceremonier, præsentation af traditionelle elementer — aktiviteter, der ikke er selvstøtteberettigede o aktiviteter, der ikke er selvstøtteberettigede, a) projektforberedelse, forberedelse af en faglig fondsundersøgelse b) levering af obligatorisk information og reklame — Valgfri, ikke-støtteberettigede aktiviteter a) erhvervelse af aktiver af mindre værdi og immaterielle aktiver i forbindelse med de aktiviteter, der er defineret i punkt 3.1.1.1 b) udvikling af materialer og aktiver til bevarelse, overførsel eller økonomisk udnyttelse af lokale og regionale traditioner i forbindelse med de aktiviteter, der er defineret i punkt 3.1.1.1 d) Projektforvaltning I henhold til punkt 3.1 i indkaldelsen er det omtrentlige omkostningsforhold pr. funktion som følger: — Ca. 81,7 % af omkostningerne til selvstøtteberettigede aktiviteter — ca. 7,5 % for ikke-støtteberettigede aktiviteter — ca. 10,8 % af omkostningerne til frivillige, ikke-støtteberettigede og selvstøtteberettigede aktiviteter 10,8 % De planlagte projektelementer er åbne, tilgængelige for alle og indeholder innovative erfaringselementer, der er specifikke for aldersgrupper, især for unge og ældre, og behandler sårbare sociale grupper. Arrangementerne gennemføres i samarbejde med flere organisationer, og programserien dækker en længere periode (18 måneder). Projektet blev udformet under hensyntagen til de horisontale aspekter, de planlagte omkostninger er reelle omkostningsbaserede, de fastsættes under hensyntagen til markedspriserne, de er realistiske og er kendetegnet ved et omkostningseffektivt budget. 2.5.5 Tekniske, tekniske resultater og vedligeholdelse heraf (hvis relevant) Vores forventede kvantificerbare resultater med hensyn til implementering: • deltagere i organiserede dansehuse er mindst 50 personer hver gang • det forventede antal deltagere og publikum i brandspringet er 500 personer • antal etablerede samarbejder (med lokale producenter, håndværkere) min 5 Resultater af vedligeholdelsesperioden: de aktiviteter, der gennemføres, gennemføres inden for rammerne af en associering, forudsat at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed, hvis resultater ikke kan vurderes på nuværende tidspunkt af projektet. (Danish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Understøttelse af behovet for projektet, forgængere Byens kulturelle program byder på mangel på underholdning og rekreative faciliteter, som primært er beregnet til at give regelmæssig underholdning for voksne og ældre mennesker. Programserien i vores projektplan kan bidrage til at mindske viljen til at udvandre, fordi befolkningen kan deltage i programmer, der styrker deres tilknytning til byen, lokal patriotisme og identitetsfølelse gennem kendskab til traditioner og lokal kultur i byen og dens region. 2.5.2 Under udarbejdelsen af tilskudsansøgningen var behovsvurderingen hovedsagelig baseret på mundtlige drøftelser, og der blev ikke udarbejdet nogen særskilt dokumentation. Den tekniske grundundersøgelse er også en del af forberedelsen, som er tilgængelig både elektronisk og i papirform på dagen for indsendelse. Dette er også status for projektets foreløbige budget, støttet af citater. Under gennemførelsen vil dokumentationen for den tekniske gennemførelse blive fremlagt. Regnskabet udarbejdes senere på grundlag af de regnskabsdokumenter, der er udarbejdet under gennemførelsen — i tilfælde af et antaget bud. 2.5.3 De(n) målgruppe(r), der er berørt af projektet, blev undersøgt i forbindelse med undersøgelsen af indkaldelsen af forslag med henblik på at fastlægge kendetegnene for og sammensætningen af det arbejde, der udføres i sammenslutningen. Som følge af undersøgelsen kunne følgende fire forskellige grupper adskilles: 1. Førskole målgruppe — børnehave 2. Børn i skolealderen og unge 3. Voksen, erhvervsaktiv befolkning 4. Med hensyn til de støtteberettigede aktiviteter i forbindelse med den intervention, der er omfattet af ansøgningen om tilskud, har vi til hensigt at: — Inden for rammerne af aktiviteter, der er støtteberettigede, programmer og arrangementer til revitalisering og præsentation af lokale og regionale traditioner: II. Udestående dage, genidentifikation af folkelige ceremonier, præsentation af traditionelle elementer — aktiviteter, der ikke er selvstøtteberettigede o aktiviteter, der ikke er selvstøtteberettigede, a) projektforberedelse, forberedelse af en faglig fondsundersøgelse b) levering af obligatorisk information og reklame — Valgfri, ikke-støtteberettigede aktiviteter a) erhvervelse af aktiver af mindre værdi og immaterielle aktiver i forbindelse med de aktiviteter, der er defineret i punkt 3.1.1.1 b) udvikling af materialer og aktiver til bevarelse, overførsel eller økonomisk udnyttelse af lokale og regionale traditioner i forbindelse med de aktiviteter, der er defineret i punkt 3.1.1.1 d) Projektforvaltning I henhold til punkt 3.1 i indkaldelsen er det omtrentlige omkostningsforhold pr. funktion som følger: — Ca. 81,7 % af omkostningerne til selvstøtteberettigede aktiviteter — ca. 7,5 % for ikke-støtteberettigede aktiviteter — ca. 10,8 % af omkostningerne til frivillige, ikke-støtteberettigede og selvstøtteberettigede aktiviteter 10,8 % De planlagte projektelementer er åbne, tilgængelige for alle og indeholder innovative erfaringselementer, der er specifikke for aldersgrupper, især for unge og ældre, og behandler sårbare sociale grupper. Arrangementerne gennemføres i samarbejde med flere organisationer, og programserien dækker en længere periode (18 måneder). Projektet blev udformet under hensyntagen til de horisontale aspekter, de planlagte omkostninger er reelle omkostningsbaserede, de fastsættes under hensyntagen til markedspriserne, de er realistiske og er kendetegnet ved et omkostningseffektivt budget. 2.5.5 Tekniske, tekniske resultater og vedligeholdelse heraf (hvis relevant) Vores forventede kvantificerbare resultater med hensyn til implementering: • deltagere i organiserede dansehuse er mindst 50 personer hver gang • det forventede antal deltagere og publikum i brandspringet er 500 personer • antal etablerede samarbejder (med lokale producenter, håndværkere) min 5 Resultater af vedligeholdelsesperioden: de aktiviteter, der gennemføres, gennemføres inden for rammerne af en associering, forudsat at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed, hvis resultater ikke kan vurderes på nuværende tidspunkt af projektet. (Danish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 September 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Stadens kulturprogram stöder projektets behov och erbjuder brist på underhållnings- och rekreationsmöjligheter som i första hand är avsedda att erbjuda regelbunden underhållning för vuxna och äldre. Programserien som beskrivs i vår projektplan kan bidra till att minska viljan att emigrera, eftersom befolkningen kan delta i program som stärker deras anknytning till staden, lokal patriotism och känsla av identitet genom kunskap om traditioner och lokal kultur i staden och dess region. 2.5.2 Projektets beredskap Under utarbetandet av bidragsansökan baserades behovsbedömningen huvudsakligen på muntliga diskussioner och ingen separat dokumentation togs fram. Den tekniska grundstudien är också en del av beredningen, som finns tillgänglig både elektroniskt och i pappersform på inlämningsdagen. Detta är också statusen för projektets preliminära budget, med stöd av offerter. Under genomförandet kommer de dokument som ligger till grund för det tekniska genomförandet att utarbetas. De finansiella räkenskaperna kommer att upprättas senare på grundval av de räkenskapshandlingar som genererats under genomförandet – vid ett angivet anbud. 2.5.3 De målgrupper som berörs av projektet undersöktes vid granskningen av inbjudan att lämna förslag för att fastställa de karakteristiska egenskaperna och sammansättningen av det arbete som utförts i föreningen. Som ett resultat av undersökningen kunde följande fyra olika grupper delas upp: 1. Målgrupp för förskolan – dagis 2. Barn i skolåldern och unga vuxna 3. Vuxen, aktiv ålderspopulation 4. När det gäller de stödberättigande verksamheterna för den intervention som omfattas av bidragsansökan har vi för avsikt att — Inom ramen för självberättigande verksamhet, program och evenemang för att återuppliva och presentera lokala och regionala traditioner: JAG ÄR HÄR. Utestående dagar, återidentifiering av folkceremonier, presentation av traditionella element – aktiviteter som inte är självberättigande overksamheter som inte är självberättigande, a.) projektförberedelser, förberedelse av en professionell stiftelsestudie b) tillhandahållande av obligatorisk information och publicitet – Valfri, icke stödberättigande verksamhet a) förvärv av små tillgångar och immateriella tillgångar i samband med den verksamhet som anges i punkt 3.1.1.1 b) utveckling av material och tillgångar för bevarande, överföring eller ekonomiskt utnyttjande av lokala och regionala traditioner i samband med de verksamheter som definieras i punkt 3.1.1.1 d) Projektledning Enligt punkt 3.1 i inbjudan att lämna anbud är den ungefärliga kostnadskvoten per funktion följande: — Cirka 81,7 % av kostnaderna för självberättigande verksamhet – Ungefär 7,5 % för icke stödberättigande verksamheter – Ungefär 10,8 % av kostnaderna för frivillig, icke stödberättigande, självstödberättigande verksamhet 10,8 % De planerade projektinslagen är öppna, tillgängliga för vem som helst, innehåller innovativa erfarenhetselement, specifika åldersgrupper, särskilt för unga och äldre, behandlar utsatta samhällsgrupper. Evenemangen genomförs i samarbete med flera organisationer och programserien omfattar en längre period (18 månader). Projektet utformades med beaktande av de horisontella aspekterna, de planerade kostnaderna är verkliga kostnadsbaserade, de fastställs med hänsyn till marknadspriserna, de är realistiska och kännetecknas av en kostnadseffektiv budget. 2.5.5 Tekniska, tekniska resultat och underhåll av dem (i förekommande fall) Våra förväntade kvantifierbara resultat när det gäller implementering: • deltagare i organiserade danshus är minst 50 personer varje gång • det förväntade antalet deltagare och publik av brandhoppet är 500 personer • antal etablerade samarbeten (med lokala producenter, hantverkare) min 5 Resultat av underhållsperioden: den verksamhet som bedrivs genomförs inom ramen för associeringen, förutsatt att tillräckliga resurser finns tillgängliga, vars resultat inte kan bedömas i det aktuella skedet av projektet. (Swedish) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Stadens kulturprogram stöder projektets behov och erbjuder brist på underhållnings- och rekreationsmöjligheter som i första hand är avsedda att erbjuda regelbunden underhållning för vuxna och äldre. Programserien som beskrivs i vår projektplan kan bidra till att minska viljan att emigrera, eftersom befolkningen kan delta i program som stärker deras anknytning till staden, lokal patriotism och känsla av identitet genom kunskap om traditioner och lokal kultur i staden och dess region. 2.5.2 Projektets beredskap Under utarbetandet av bidragsansökan baserades behovsbedömningen huvudsakligen på muntliga diskussioner och ingen separat dokumentation togs fram. Den tekniska grundstudien är också en del av beredningen, som finns tillgänglig både elektroniskt och i pappersform på inlämningsdagen. Detta är också statusen för projektets preliminära budget, med stöd av offerter. Under genomförandet kommer de dokument som ligger till grund för det tekniska genomförandet att utarbetas. De finansiella räkenskaperna kommer att upprättas senare på grundval av de räkenskapshandlingar som genererats under genomförandet – vid ett angivet anbud. 2.5.3 De målgrupper som berörs av projektet undersöktes vid granskningen av inbjudan att lämna förslag för att fastställa de karakteristiska egenskaperna och sammansättningen av det arbete som utförts i föreningen. Som ett resultat av undersökningen kunde följande fyra olika grupper delas upp: 1. Målgrupp för förskolan – dagis 2. Barn i skolåldern och unga vuxna 3. Vuxen, aktiv ålderspopulation 4. När det gäller de stödberättigande verksamheterna för den intervention som omfattas av bidragsansökan har vi för avsikt att — Inom ramen för självberättigande verksamhet, program och evenemang för att återuppliva och presentera lokala och regionala traditioner: JAG ÄR HÄR. Utestående dagar, återidentifiering av folkceremonier, presentation av traditionella element – aktiviteter som inte är självberättigande overksamheter som inte är självberättigande, a.) projektförberedelser, förberedelse av en professionell stiftelsestudie b) tillhandahållande av obligatorisk information och publicitet – Valfri, icke stödberättigande verksamhet a) förvärv av små tillgångar och immateriella tillgångar i samband med den verksamhet som anges i punkt 3.1.1.1 b) utveckling av material och tillgångar för bevarande, överföring eller ekonomiskt utnyttjande av lokala och regionala traditioner i samband med de verksamheter som definieras i punkt 3.1.1.1 d) Projektledning Enligt punkt 3.1 i inbjudan att lämna anbud är den ungefärliga kostnadskvoten per funktion följande: — Cirka 81,7 % av kostnaderna för självberättigande verksamhet – Ungefär 7,5 % för icke stödberättigande verksamheter – Ungefär 10,8 % av kostnaderna för frivillig, icke stödberättigande, självstödberättigande verksamhet 10,8 % De planerade projektinslagen är öppna, tillgängliga för vem som helst, innehåller innovativa erfarenhetselement, specifika åldersgrupper, särskilt för unga och äldre, behandlar utsatta samhällsgrupper. Evenemangen genomförs i samarbete med flera organisationer och programserien omfattar en längre period (18 månader). Projektet utformades med beaktande av de horisontella aspekterna, de planerade kostnaderna är verkliga kostnadsbaserade, de fastställs med hänsyn till marknadspriserna, de är realistiska och kännetecknas av en kostnadseffektiv budget. 2.5.5 Tekniska, tekniska resultat och underhåll av dem (i förekommande fall) Våra förväntade kvantifierbara resultat när det gäller implementering: • deltagare i organiserade danshus är minst 50 personer varje gång • det förväntade antalet deltagare och publik av brandhoppet är 500 personer • antal etablerade samarbeten (med lokala producenter, hantverkare) min 5 Resultat av underhållsperioden: den verksamhet som bedrivs genomförs inom ramen för associeringen, förutsatt att tillräckliga resurser finns tillgängliga, vars resultat inte kan bedömas i det aktuella skedet av projektet. (Swedish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Stadens kulturprogram stöder projektets behov och erbjuder brist på underhållnings- och rekreationsmöjligheter som i första hand är avsedda att erbjuda regelbunden underhållning för vuxna och äldre. Programserien som beskrivs i vår projektplan kan bidra till att minska viljan att emigrera, eftersom befolkningen kan delta i program som stärker deras anknytning till staden, lokal patriotism och känsla av identitet genom kunskap om traditioner och lokal kultur i staden och dess region. 2.5.2 Projektets beredskap Under utarbetandet av bidragsansökan baserades behovsbedömningen huvudsakligen på muntliga diskussioner och ingen separat dokumentation togs fram. Den tekniska grundstudien är också en del av beredningen, som finns tillgänglig både elektroniskt och i pappersform på inlämningsdagen. Detta är också statusen för projektets preliminära budget, med stöd av offerter. Under genomförandet kommer de dokument som ligger till grund för det tekniska genomförandet att utarbetas. De finansiella räkenskaperna kommer att upprättas senare på grundval av de räkenskapshandlingar som genererats under genomförandet – vid ett angivet anbud. 2.5.3 De målgrupper som berörs av projektet undersöktes vid granskningen av inbjudan att lämna förslag för att fastställa de karakteristiska egenskaperna och sammansättningen av det arbete som utförts i föreningen. Som ett resultat av undersökningen kunde följande fyra olika grupper delas upp: 1. Målgrupp för förskolan – dagis 2. Barn i skolåldern och unga vuxna 3. Vuxen, aktiv ålderspopulation 4. När det gäller de stödberättigande verksamheterna för den intervention som omfattas av bidragsansökan har vi för avsikt att — Inom ramen för självberättigande verksamhet, program och evenemang för att återuppliva och presentera lokala och regionala traditioner: JAG ÄR HÄR. Utestående dagar, återidentifiering av folkceremonier, presentation av traditionella element – aktiviteter som inte är självberättigande overksamheter som inte är självberättigande, a.) projektförberedelser, förberedelse av en professionell stiftelsestudie b) tillhandahållande av obligatorisk information och publicitet – Valfri, icke stödberättigande verksamhet a) förvärv av små tillgångar och immateriella tillgångar i samband med den verksamhet som anges i punkt 3.1.1.1 b) utveckling av material och tillgångar för bevarande, överföring eller ekonomiskt utnyttjande av lokala och regionala traditioner i samband med de verksamheter som definieras i punkt 3.1.1.1 d) Projektledning Enligt punkt 3.1 i inbjudan att lämna anbud är den ungefärliga kostnadskvoten per funktion följande: — Cirka 81,7 % av kostnaderna för självberättigande verksamhet – Ungefär 7,5 % för icke stödberättigande verksamheter – Ungefär 10,8 % av kostnaderna för frivillig, icke stödberättigande, självstödberättigande verksamhet 10,8 % De planerade projektinslagen är öppna, tillgängliga för vem som helst, innehåller innovativa erfarenhetselement, specifika åldersgrupper, särskilt för unga och äldre, behandlar utsatta samhällsgrupper. Evenemangen genomförs i samarbete med flera organisationer och programserien omfattar en längre period (18 månader). Projektet utformades med beaktande av de horisontella aspekterna, de planerade kostnaderna är verkliga kostnadsbaserade, de fastställs med hänsyn till marknadspriserna, de är realistiska och kännetecknas av en kostnadseffektiv budget. 2.5.5 Tekniska, tekniska resultat och underhåll av dem (i förekommande fall) Våra förväntade kvantifierbara resultat när det gäller implementering: • deltagare i organiserade danshus är minst 50 personer varje gång • det förväntade antalet deltagare och publik av brandhoppet är 500 personer • antal etablerade samarbeten (med lokala producenter, hantverkare) min 5 Resultat av underhållsperioden: den verksamhet som bedrivs genomförs inom ramen för associeringen, förutsatt att tillräckliga resurser finns tillgängliga, vars resultat inte kan bedömas i det aktuella skedet av projektet. (Swedish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 September 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Kulturni program mesta podpira potrebo po projektu in ponuja pomanjkanje razvedrilnih in rekreacijskih objektov, ki so namenjeni predvsem redni zabavi za odrasle in starejše. Program, določen v našem projektnem načrtu, lahko prispeva k zmanjšanju pripravljenosti za izseljevanje, saj lahko prebivalstvo sodeluje v programih, ki krepijo njihovo povezanost z mestom, lokalni patriotizem in občutek identitete s poznavanjem tradicije in lokalne kulture mesta in njegove regije. 2.5.2 Pripravljenost projekta Med pripravo vloge za nepovratna sredstva je ocena potreb temeljila predvsem na ustnih razpravah in ni bila pripravljena ločena dokumentacija. Tehnična fundacija študija je tudi del pripravka, ki je na voljo v elektronski in papirni obliki na dan predložitve. To je tudi status predhodnega proračuna projekta, podprt s kotacijami. Med izvajanjem bodo pripravljeni dokumenti, ki podpirajo tehnično izvedbo. Finančni izkazi bodo pripravljeni pozneje na podlagi računovodskih listin, pripravljenih med izvajanjem – v primeru uspešne ponudbe. 2.5.3 Pri pregledu razpisa za zbiranje predlogov so bile preučene ciljne skupine, ki jih projekt zadeva, da bi se določile značilnosti in sestava dela, opravljenega v združenju. Na podlagi preiskave je bilo mogoče ločiti naslednje štiri različne skupine: 1. Predšolska ciljna skupina – vrtec 2. Otroci šolskega leta in mlajši odrasli 3. Odraslo, aktivno prebivalstvo 4. V zvezi z upravičenimi dejavnostmi intervencije, ki jo zajema vloga za nepovratna sredstva, nameravamo: — V okviru samostojnih dejavnosti, programov in dogodkov za oživitev in predstavitev lokalnih in regionalnih tradicij: II. Nerešeni dnevi, ponovna opredelitev ljudskih obredov, predstavitev tradicionalnih elementov – dejavnosti, ki niso samoumevne, a.) priprava projekta, priprava strokovne fundacije študije b) zagotavljanje obveznih informacij in obveščanja javnosti – Izbirne, neupravičene dejavnosti a) pridobitev sredstev majhne vrednosti in neopredmetenih sredstev, povezanih z dejavnostmi, opredeljenimi v točki 3.1.1.1 b) razvoj materialov in sredstev za ohranjanje, prenos ali gospodarsko izkoriščanje lokalnih in regionalnih tradicij, povezanih z dejavnostmi, opredeljenimi v točki 3.1.1.1 d) Vodenje projektov V skladu s točko 3.1. razpisa je približno razmerje stroškov na funkcijo naslednje: — Približno 81,7 % stroškov samoupravičenih dejavnosti – približno 7,5 % za neupravičene dejavnosti – Približno 10,8 % stroškov neobveznih, neupravičenih in samoupravičenih dejavnosti 10,8 % Načrtovani elementi projekta so odprti, dostopni vsakomur, vsebujejo inovativne elemente izkušenj, specifične starostne skupine, zlasti za mlade in starejše, obravnavajo ranljive družbene skupine. Dogodki se izvajajo v sodelovanju z več organizacijami, programska serija pa zajema daljše obdobje (18 mesecev). Projekt je bil zasnovan ob upoštevanju horizontalnih vidikov, načrtovani stroški temeljijo na dejanskih stroških, določeni so ob upoštevanju tržnih cen, so realni in zanje je značilen stroškovno učinkovit proračun. 2.5.5 Tehnični, tehnični rezultati in njihovo vzdrževanje (če je ustrezno) Naši pričakovani količinsko opredeljivi rezultati v smislu izvajanja: • udeleženci v organiziranih plesnih hišah so vsakokrat najmanj 50 ljudi • pričakovano število udeležencev in občinstva požarnega skoka je 500 ljudi • število vzpostavljenih sodelovanj (z lokalnimi proizvajalci, obrtniki) min 5 Rezultati obdobja vzdrževanja: dejavnosti, ki se izvajajo, se izvajajo v okviru pridružitve, če so na voljo ustrezna sredstva, katerih rezultatov ni mogoče oceniti v sedanji fazi projekta. (Slovenian) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Kulturni program mesta podpira potrebo po projektu in ponuja pomanjkanje razvedrilnih in rekreacijskih objektov, ki so namenjeni predvsem redni zabavi za odrasle in starejše. Program, določen v našem projektnem načrtu, lahko prispeva k zmanjšanju pripravljenosti za izseljevanje, saj lahko prebivalstvo sodeluje v programih, ki krepijo njihovo povezanost z mestom, lokalni patriotizem in občutek identitete s poznavanjem tradicije in lokalne kulture mesta in njegove regije. 2.5.2 Pripravljenost projekta Med pripravo vloge za nepovratna sredstva je ocena potreb temeljila predvsem na ustnih razpravah in ni bila pripravljena ločena dokumentacija. Tehnična fundacija študija je tudi del pripravka, ki je na voljo v elektronski in papirni obliki na dan predložitve. To je tudi status predhodnega proračuna projekta, podprt s kotacijami. Med izvajanjem bodo pripravljeni dokumenti, ki podpirajo tehnično izvedbo. Finančni izkazi bodo pripravljeni pozneje na podlagi računovodskih listin, pripravljenih med izvajanjem – v primeru uspešne ponudbe. 2.5.3 Pri pregledu razpisa za zbiranje predlogov so bile preučene ciljne skupine, ki jih projekt zadeva, da bi se določile značilnosti in sestava dela, opravljenega v združenju. Na podlagi preiskave je bilo mogoče ločiti naslednje štiri različne skupine: 1. Predšolska ciljna skupina – vrtec 2. Otroci šolskega leta in mlajši odrasli 3. Odraslo, aktivno prebivalstvo 4. V zvezi z upravičenimi dejavnostmi intervencije, ki jo zajema vloga za nepovratna sredstva, nameravamo: — V okviru samostojnih dejavnosti, programov in dogodkov za oživitev in predstavitev lokalnih in regionalnih tradicij: II. Nerešeni dnevi, ponovna opredelitev ljudskih obredov, predstavitev tradicionalnih elementov – dejavnosti, ki niso samoumevne, a.) priprava projekta, priprava strokovne fundacije študije b) zagotavljanje obveznih informacij in obveščanja javnosti – Izbirne, neupravičene dejavnosti a) pridobitev sredstev majhne vrednosti in neopredmetenih sredstev, povezanih z dejavnostmi, opredeljenimi v točki 3.1.1.1 b) razvoj materialov in sredstev za ohranjanje, prenos ali gospodarsko izkoriščanje lokalnih in regionalnih tradicij, povezanih z dejavnostmi, opredeljenimi v točki 3.1.1.1 d) Vodenje projektov V skladu s točko 3.1. razpisa je približno razmerje stroškov na funkcijo naslednje: — Približno 81,7 % stroškov samoupravičenih dejavnosti – približno 7,5 % za neupravičene dejavnosti – Približno 10,8 % stroškov neobveznih, neupravičenih in samoupravičenih dejavnosti 10,8 % Načrtovani elementi projekta so odprti, dostopni vsakomur, vsebujejo inovativne elemente izkušenj, specifične starostne skupine, zlasti za mlade in starejše, obravnavajo ranljive družbene skupine. Dogodki se izvajajo v sodelovanju z več organizacijami, programska serija pa zajema daljše obdobje (18 mesecev). Projekt je bil zasnovan ob upoštevanju horizontalnih vidikov, načrtovani stroški temeljijo na dejanskih stroških, določeni so ob upoštevanju tržnih cen, so realni in zanje je značilen stroškovno učinkovit proračun. 2.5.5 Tehnični, tehnični rezultati in njihovo vzdrževanje (če je ustrezno) Naši pričakovani količinsko opredeljivi rezultati v smislu izvajanja: • udeleženci v organiziranih plesnih hišah so vsakokrat najmanj 50 ljudi • pričakovano število udeležencev in občinstva požarnega skoka je 500 ljudi • število vzpostavljenih sodelovanj (z lokalnimi proizvajalci, obrtniki) min 5 Rezultati obdobja vzdrževanja: dejavnosti, ki se izvajajo, se izvajajo v okviru pridružitve, če so na voljo ustrezna sredstva, katerih rezultatov ni mogoče oceniti v sedanji fazi projekta. (Slovenian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Kulturni program mesta podpira potrebo po projektu in ponuja pomanjkanje razvedrilnih in rekreacijskih objektov, ki so namenjeni predvsem redni zabavi za odrasle in starejše. Program, določen v našem projektnem načrtu, lahko prispeva k zmanjšanju pripravljenosti za izseljevanje, saj lahko prebivalstvo sodeluje v programih, ki krepijo njihovo povezanost z mestom, lokalni patriotizem in občutek identitete s poznavanjem tradicije in lokalne kulture mesta in njegove regije. 2.5.2 Pripravljenost projekta Med pripravo vloge za nepovratna sredstva je ocena potreb temeljila predvsem na ustnih razpravah in ni bila pripravljena ločena dokumentacija. Tehnična fundacija študija je tudi del pripravka, ki je na voljo v elektronski in papirni obliki na dan predložitve. To je tudi status predhodnega proračuna projekta, podprt s kotacijami. Med izvajanjem bodo pripravljeni dokumenti, ki podpirajo tehnično izvedbo. Finančni izkazi bodo pripravljeni pozneje na podlagi računovodskih listin, pripravljenih med izvajanjem – v primeru uspešne ponudbe. 2.5.3 Pri pregledu razpisa za zbiranje predlogov so bile preučene ciljne skupine, ki jih projekt zadeva, da bi se določile značilnosti in sestava dela, opravljenega v združenju. Na podlagi preiskave je bilo mogoče ločiti naslednje štiri različne skupine: 1. Predšolska ciljna skupina – vrtec 2. Otroci šolskega leta in mlajši odrasli 3. Odraslo, aktivno prebivalstvo 4. V zvezi z upravičenimi dejavnostmi intervencije, ki jo zajema vloga za nepovratna sredstva, nameravamo: — V okviru samostojnih dejavnosti, programov in dogodkov za oživitev in predstavitev lokalnih in regionalnih tradicij: II. Nerešeni dnevi, ponovna opredelitev ljudskih obredov, predstavitev tradicionalnih elementov – dejavnosti, ki niso samoumevne, a.) priprava projekta, priprava strokovne fundacije študije b) zagotavljanje obveznih informacij in obveščanja javnosti – Izbirne, neupravičene dejavnosti a) pridobitev sredstev majhne vrednosti in neopredmetenih sredstev, povezanih z dejavnostmi, opredeljenimi v točki 3.1.1.1 b) razvoj materialov in sredstev za ohranjanje, prenos ali gospodarsko izkoriščanje lokalnih in regionalnih tradicij, povezanih z dejavnostmi, opredeljenimi v točki 3.1.1.1 d) Vodenje projektov V skladu s točko 3.1. razpisa je približno razmerje stroškov na funkcijo naslednje: — Približno 81,7 % stroškov samoupravičenih dejavnosti – približno 7,5 % za neupravičene dejavnosti – Približno 10,8 % stroškov neobveznih, neupravičenih in samoupravičenih dejavnosti 10,8 % Načrtovani elementi projekta so odprti, dostopni vsakomur, vsebujejo inovativne elemente izkušenj, specifične starostne skupine, zlasti za mlade in starejše, obravnavajo ranljive družbene skupine. Dogodki se izvajajo v sodelovanju z več organizacijami, programska serija pa zajema daljše obdobje (18 mesecev). Projekt je bil zasnovan ob upoštevanju horizontalnih vidikov, načrtovani stroški temeljijo na dejanskih stroških, določeni so ob upoštevanju tržnih cen, so realni in zanje je značilen stroškovno učinkovit proračun. 2.5.5 Tehnični, tehnični rezultati in njihovo vzdrževanje (če je ustrezno) Naši pričakovani količinsko opredeljivi rezultati v smislu izvajanja: • udeleženci v organiziranih plesnih hišah so vsakokrat najmanj 50 ljudi • pričakovano število udeležencev in občinstva požarnega skoka je 500 ljudi • število vzpostavljenih sodelovanj (z lokalnimi proizvajalci, obrtniki) min 5 Rezultati obdobja vzdrževanja: dejavnosti, ki se izvajajo, se izvajajo v okviru pridružitve, če so na voljo ustrezna sredstva, katerih rezultatov ni mogoče oceniti v sedanji fazi projekta. (Slovenian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 September 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Hankkeen tarpeellisuuden tukemiseksi kaupungin kulttuuriohjelmassa ei ole viihde- ja virkistysmahdollisuuksia, joiden pääasiallisena tarkoituksena on tarjota säännöllistä viihdettä aikuisille ja ikääntyneille. Projektisuunnitelmassamme esitetty ohjelmasarja voi osaltaan vähentää halukkuutta muuttaa maasta, koska väestö voi osallistua ohjelmiin, jotka vahvistavat heidän sitoutumistaan kaupunkiin, paikallista isänmaallisuutta ja identiteettiä tuntemalla kaupungin ja sen alueen perinteitä ja paikallista kulttuuria. 2.5.2 Hankkeen valmistelu Avustushakemuksen valmistelun aikana tarvearviointi perustui pääasiassa suullisiin keskusteluihin eikä erillistä dokumentaatiota toimitettu. Tekninen säätiötutkimus on myös osa valmistelua, joka on saatavilla sekä sähköisesti että paperimuodossa hakupäivänä. Tämä on myös hankkeen alustavan budjetin tila, jota tukevat lainaukset. Toteutuksen aikana laaditaan teknistä toteutusta tukevat asiakirjat. Rahoitustilit laaditaan myöhemmin toteutuksen aikana laadittujen kirjanpitoasiakirjojen perusteella, kun on kyse hyväksytystä tarjouksesta. 2.5.3 Hankkeen kohteena olevat kohderyhmät tutkittiin ehdotuspyyntöä tarkasteltaessa yhdistyksessä tehtävän työn ominaispiirteiden ja koostumuksen määrittämiseksi. Tutkimuksen tuloksena voidaan erottaa seuraavat neljä erillistä ryhmää: 1. Esikoulun kohderyhmä – päiväkoti 2. Kouluikäiset lapset ja nuoret aikuiset 3. Aikuiset, aktiiviväestö 4. Avustushakemuksen kattamien tukitoimien tukikelpoisten toimien osalta aiomme: — Tukikelpoisten toimien puitteissa ohjelmat ja tapahtumat paikallisten ja alueellisten perinteiden elvyttämiseksi ja esittelemiseksi: II. Jäljellä olevat päivät, kansanseremonian uudelleen tunnistaminen, perinteisten elementtien esittäminen – toiminnot, jotka eivät ole itse tukikelpoisia, a.) hankkeen valmistelu, ammattiperustaisen tutkimuksen valmistelu b) pakollisen tiedon ja julkisuuden tarjoaminen – valinnainen, tukeen oikeuttamaton toiminta a) vähäarvoisen omaisuuden ja aineettoman omaisuuden hankinta, joka liittyy 3.1 kohdan b alakohdassa määriteltyihin toimintoihin materiaalien ja omaisuuden kehittämiseksi paikallisten ja alueellisten perinteiden säilyttämiseksi, siirtämiseksi tai taloudelliseksi hyödyntämiseksi 3.1.1.1 kohdan d alakohdassa määriteltyihin toimintoihin liittyvien hankkeiden hallinnointi Kustannusten likimääräinen suhde toimintoa kohti 3.1.1.1. — Noin 81,7 prosenttia itse tukikelpoisista toimista aiheutuvista kustannuksista – Noin 7,5 prosenttia tukeen oikeuttamattomien toimintojen kustannuksista – Noin 10,8 prosenttia vapaaehtoisten, tukeen oikeuttamattomien ja omaehtoisten toimien kustannuksista 10,8 prosenttia suunnitelluista hankkeista, jotka ovat avoimia kaikille, sisältävät innovatiivisia kokemustekijöitä, ikäryhmäkohtaisia, erityisesti nuorille ja ikääntyneille, heikommassa asemassa olevien yhteiskuntaryhmien kohtelua. Tapahtumat toteutetaan yhteistyössä useiden organisaatioiden kanssa, ja ohjelmasarja kattaa pidemmän ajanjakson (18 kuukautta). Hanke suunniteltiin ottaen huomioon horisontaaliset näkökohdat, suunnitellut kustannukset ovat todellisia kustannusperusteisia, niissä otetaan huomioon markkinahinnat, ne ovat realistisia ja niille on ominaista kustannustehokas talousarvio. 2.5.5 Tekniset ja tekniset tulokset ja niiden ylläpito (tarvittaessa) Odotetut määrälliset tulokset toteutuksen osalta: • järjestäytyneiden tanssitalojen osallistujia on joka kerta vähintään 50 henkilöä • palohypyn odotettu osallistujamäärä ja yleisömäärä on 500 henkilöä • vakiintunut yhteistyö (paikallisten tuottajien, käsityöläisten kanssa) min 5 pitoajanjakson tulokset: toteutetut toimet toteutetaan assosiaatiokehyksessä edellyttäen, että käytettävissä on riittävästi resursseja, joiden tuloksia ei voida arvioida hankkeen tässä vaiheessa. (Finnish) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Hankkeen tarpeellisuuden tukemiseksi kaupungin kulttuuriohjelmassa ei ole viihde- ja virkistysmahdollisuuksia, joiden pääasiallisena tarkoituksena on tarjota säännöllistä viihdettä aikuisille ja ikääntyneille. Projektisuunnitelmassamme esitetty ohjelmasarja voi osaltaan vähentää halukkuutta muuttaa maasta, koska väestö voi osallistua ohjelmiin, jotka vahvistavat heidän sitoutumistaan kaupunkiin, paikallista isänmaallisuutta ja identiteettiä tuntemalla kaupungin ja sen alueen perinteitä ja paikallista kulttuuria. 2.5.2 Hankkeen valmistelu Avustushakemuksen valmistelun aikana tarvearviointi perustui pääasiassa suullisiin keskusteluihin eikä erillistä dokumentaatiota toimitettu. Tekninen säätiötutkimus on myös osa valmistelua, joka on saatavilla sekä sähköisesti että paperimuodossa hakupäivänä. Tämä on myös hankkeen alustavan budjetin tila, jota tukevat lainaukset. Toteutuksen aikana laaditaan teknistä toteutusta tukevat asiakirjat. Rahoitustilit laaditaan myöhemmin toteutuksen aikana laadittujen kirjanpitoasiakirjojen perusteella, kun on kyse hyväksytystä tarjouksesta. 2.5.3 Hankkeen kohteena olevat kohderyhmät tutkittiin ehdotuspyyntöä tarkasteltaessa yhdistyksessä tehtävän työn ominaispiirteiden ja koostumuksen määrittämiseksi. Tutkimuksen tuloksena voidaan erottaa seuraavat neljä erillistä ryhmää: 1. Esikoulun kohderyhmä – päiväkoti 2. Kouluikäiset lapset ja nuoret aikuiset 3. Aikuiset, aktiiviväestö 4. Avustushakemuksen kattamien tukitoimien tukikelpoisten toimien osalta aiomme: — Tukikelpoisten toimien puitteissa ohjelmat ja tapahtumat paikallisten ja alueellisten perinteiden elvyttämiseksi ja esittelemiseksi: II. Jäljellä olevat päivät, kansanseremonian uudelleen tunnistaminen, perinteisten elementtien esittäminen – toiminnot, jotka eivät ole itse tukikelpoisia, a.) hankkeen valmistelu, ammattiperustaisen tutkimuksen valmistelu b) pakollisen tiedon ja julkisuuden tarjoaminen – valinnainen, tukeen oikeuttamaton toiminta a) vähäarvoisen omaisuuden ja aineettoman omaisuuden hankinta, joka liittyy 3.1 kohdan b alakohdassa määriteltyihin toimintoihin materiaalien ja omaisuuden kehittämiseksi paikallisten ja alueellisten perinteiden säilyttämiseksi, siirtämiseksi tai taloudelliseksi hyödyntämiseksi 3.1.1.1 kohdan d alakohdassa määriteltyihin toimintoihin liittyvien hankkeiden hallinnointi Kustannusten likimääräinen suhde toimintoa kohti 3.1.1.1. — Noin 81,7 prosenttia itse tukikelpoisista toimista aiheutuvista kustannuksista – Noin 7,5 prosenttia tukeen oikeuttamattomien toimintojen kustannuksista – Noin 10,8 prosenttia vapaaehtoisten, tukeen oikeuttamattomien ja omaehtoisten toimien kustannuksista 10,8 prosenttia suunnitelluista hankkeista, jotka ovat avoimia kaikille, sisältävät innovatiivisia kokemustekijöitä, ikäryhmäkohtaisia, erityisesti nuorille ja ikääntyneille, heikommassa asemassa olevien yhteiskuntaryhmien kohtelua. Tapahtumat toteutetaan yhteistyössä useiden organisaatioiden kanssa, ja ohjelmasarja kattaa pidemmän ajanjakson (18 kuukautta). Hanke suunniteltiin ottaen huomioon horisontaaliset näkökohdat, suunnitellut kustannukset ovat todellisia kustannusperusteisia, niissä otetaan huomioon markkinahinnat, ne ovat realistisia ja niille on ominaista kustannustehokas talousarvio. 2.5.5 Tekniset ja tekniset tulokset ja niiden ylläpito (tarvittaessa) Odotetut määrälliset tulokset toteutuksen osalta: • järjestäytyneiden tanssitalojen osallistujia on joka kerta vähintään 50 henkilöä • palohypyn odotettu osallistujamäärä ja yleisömäärä on 500 henkilöä • vakiintunut yhteistyö (paikallisten tuottajien, käsityöläisten kanssa) min 5 pitoajanjakson tulokset: toteutetut toimet toteutetaan assosiaatiokehyksessä edellyttäen, että käytettävissä on riittävästi resursseja, joiden tuloksia ei voida arvioida hankkeen tässä vaiheessa. (Finnish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Hankkeen tarpeellisuuden tukemiseksi kaupungin kulttuuriohjelmassa ei ole viihde- ja virkistysmahdollisuuksia, joiden pääasiallisena tarkoituksena on tarjota säännöllistä viihdettä aikuisille ja ikääntyneille. Projektisuunnitelmassamme esitetty ohjelmasarja voi osaltaan vähentää halukkuutta muuttaa maasta, koska väestö voi osallistua ohjelmiin, jotka vahvistavat heidän sitoutumistaan kaupunkiin, paikallista isänmaallisuutta ja identiteettiä tuntemalla kaupungin ja sen alueen perinteitä ja paikallista kulttuuria. 2.5.2 Hankkeen valmistelu Avustushakemuksen valmistelun aikana tarvearviointi perustui pääasiassa suullisiin keskusteluihin eikä erillistä dokumentaatiota toimitettu. Tekninen säätiötutkimus on myös osa valmistelua, joka on saatavilla sekä sähköisesti että paperimuodossa hakupäivänä. Tämä on myös hankkeen alustavan budjetin tila, jota tukevat lainaukset. Toteutuksen aikana laaditaan teknistä toteutusta tukevat asiakirjat. Rahoitustilit laaditaan myöhemmin toteutuksen aikana laadittujen kirjanpitoasiakirjojen perusteella, kun on kyse hyväksytystä tarjouksesta. 2.5.3 Hankkeen kohteena olevat kohderyhmät tutkittiin ehdotuspyyntöä tarkasteltaessa yhdistyksessä tehtävän työn ominaispiirteiden ja koostumuksen määrittämiseksi. Tutkimuksen tuloksena voidaan erottaa seuraavat neljä erillistä ryhmää: 1. Esikoulun kohderyhmä – päiväkoti 2. Kouluikäiset lapset ja nuoret aikuiset 3. Aikuiset, aktiiviväestö 4. Avustushakemuksen kattamien tukitoimien tukikelpoisten toimien osalta aiomme: — Tukikelpoisten toimien puitteissa ohjelmat ja tapahtumat paikallisten ja alueellisten perinteiden elvyttämiseksi ja esittelemiseksi: II. Jäljellä olevat päivät, kansanseremonian uudelleen tunnistaminen, perinteisten elementtien esittäminen – toiminnot, jotka eivät ole itse tukikelpoisia, a.) hankkeen valmistelu, ammattiperustaisen tutkimuksen valmistelu b) pakollisen tiedon ja julkisuuden tarjoaminen – valinnainen, tukeen oikeuttamaton toiminta a) vähäarvoisen omaisuuden ja aineettoman omaisuuden hankinta, joka liittyy 3.1 kohdan b alakohdassa määriteltyihin toimintoihin materiaalien ja omaisuuden kehittämiseksi paikallisten ja alueellisten perinteiden säilyttämiseksi, siirtämiseksi tai taloudelliseksi hyödyntämiseksi 3.1.1.1 kohdan d alakohdassa määriteltyihin toimintoihin liittyvien hankkeiden hallinnointi Kustannusten likimääräinen suhde toimintoa kohti 3.1.1.1. — Noin 81,7 prosenttia itse tukikelpoisista toimista aiheutuvista kustannuksista – Noin 7,5 prosenttia tukeen oikeuttamattomien toimintojen kustannuksista – Noin 10,8 prosenttia vapaaehtoisten, tukeen oikeuttamattomien ja omaehtoisten toimien kustannuksista 10,8 prosenttia suunnitelluista hankkeista, jotka ovat avoimia kaikille, sisältävät innovatiivisia kokemustekijöitä, ikäryhmäkohtaisia, erityisesti nuorille ja ikääntyneille, heikommassa asemassa olevien yhteiskuntaryhmien kohtelua. Tapahtumat toteutetaan yhteistyössä useiden organisaatioiden kanssa, ja ohjelmasarja kattaa pidemmän ajanjakson (18 kuukautta). Hanke suunniteltiin ottaen huomioon horisontaaliset näkökohdat, suunnitellut kustannukset ovat todellisia kustannusperusteisia, niissä otetaan huomioon markkinahinnat, ne ovat realistisia ja niille on ominaista kustannustehokas talousarvio. 2.5.5 Tekniset ja tekniset tulokset ja niiden ylläpito (tarvittaessa) Odotetut määrälliset tulokset toteutuksen osalta: • järjestäytyneiden tanssitalojen osallistujia on joka kerta vähintään 50 henkilöä • palohypyn odotettu osallistujamäärä ja yleisömäärä on 500 henkilöä • vakiintunut yhteistyö (paikallisten tuottajien, käsityöläisten kanssa) min 5 pitoajanjakson tulokset: toteutetut toimet toteutetaan assosiaatiokehyksessä edellyttäen, että käytettävissä on riittävästi resursseja, joiden tuloksia ei voida arvioida hankkeen tässä vaiheessa. (Finnish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 September 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Il-programm kulturali tal-belt joffri nuqqas ta’ faċilitajiet ta’ divertiment u rikreazzjoni li primarjament huma maħsuba biex jipprovdu divertiment regolari għall-adulti u l-anzjani. Is-serje tal-programm stabbilita fil-pjan tal-proġett tagħna tista ‘tikkontribwixxi għat-tnaqqis tar-rieda li jemigraw, minħabba li l-popolazzjoni tista’ tipparteċipa fi programmi li jsaħħu r-rabta tagħhom mal-belt, patrijottiżmu lokali u sens ta ‘identità permezz tal-għarfien tat-tradizzjonijiet u l-kultura lokali tal-belt u r-reġjun tagħha. 2.5.2 It-tħejjija tal-proġett Waqt it-tħejjija tal-applikazzjoni għall-għotja, il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet kienet ibbażata prinċipalment fuq diskussjonijiet orali u ma ġiet prodotta l-ebda dokumentazzjoni separata. L-istudju tal-fondazzjoni teknika huwa wkoll parti mit-tħejjija, li hija disponibbli kemm elettronikament kif ukoll f’forma stampata fil-jum tas-sottomissjoni. Dan huwa wkoll l-istatus tal-baġit preliminari tal-proġett, appoġġjat minn kwotazzjonijiet. Matul l-implimentazzjoni, se jiġu prodotti d-dokumenti li jappoġġjaw l-implimentazzjoni teknika. Il-kontijiet finanzjarji se jitfasslu aktar tard fuq il-bażi tad-dokumenti tal-kontabilità ġġenerati matul l-implimentazzjoni — fil-każ ta’ offerta magħżula. 2.5.3 Il-grupp(i) fil-mira kkonċernat(i) mill-proġett ġie/ġew eżaminat(i) waqt l-analiżi tas-sejħa għal proposti sabiex jiġu ddeterminati l-karatteristiċi u l-kompożizzjoni tal-ħidma mwettqa fl-assoċjazzjoni. Bħala riżultat tal-investigazzjoni, l-erba’ gruppi distinti li ġejjin jistgħu jiġu separati: 1. Grupp fil-mira ta’ qabel l-iskola — kindergarten 2. It-tfal ta’ l-età ta’ l-iskola u ż-żgħażagħ 3. Adulti, popolazzjoni ta’ età attiva 4. Fir-rigward tal-attivitajiet eliġibbli tal-intervent koperti mill-applikazzjoni għall-għotja, għandna l-intenzjoni li: — Fil-qafas tal-attivitajiet awtoeliġibbli, il-programmi u l-avvenimenti għar-rivitalizzazzjoni u l-preżentazzjoni tat-tradizzjonijiet lokali u reġjonali: II. Ġranet pendenti, identifikazzjoni mill-ġdid ta’ ċerimonji folkloristiċi, preżentazzjoni ta’ elementi tradizzjonali — attivitajiet li mhumiex awtoeliġibbli ta’ attivitajiet li mhumiex awtoeliġibbli, a.) preparazzjoni ta’ proġett, tħejjija ta’ studju ta’ fondazzjoni professjonali b) għoti ta’ informazzjoni obbligatorja u pubbliċità — Attivitajiet mhux obbligatorji, mhux eliġibbli a) akkwist ta’ assi ta’ valur żgħir u assi intanġibbli relatati mal-attivitajiet definiti fil-punt 3.1.1.1 b) żvilupp ta’ materjali u assi għall-preservazzjoni, trasferiment jew sfruttament ekonomiku ta’ tradizzjonijiet lokali u reġjonali relatati mal-attivitajiet definiti fil-punt 3.1.1.1 d) Ġestjoni tal-proġett Skont il-punt 3.1. tas-sejħa, il-proporzjon tal-ispiża approssimattiva għal kull funzjoni huwa kif ġej: — Madwar 81.7 % tal-ispejjeż ta’ attivitajiet eliġibbli għalihom infushom — Bejn wieħed u ieħor 7.5 % għal attivitajiet ineliġibbli — madwar 10.8 % tal-ispejjeż ta’ attivitajiet mhux obbligatorji, ineliġibbli, awtoeliġibbli 10.8 % L-elementi tal-proġett ippjanati huma miftuħa, aċċessibbli għal kulħadd, fihom elementi ta’ esperjenza innovattiva, grupp ta’ età speċifiku, speċjalment għaż-żgħażagħ u l-anzjani, jittrattaw gruppi soċjali vulnerabbli. L-avvenimenti jitwettqu f’kooperazzjoni ma’ diversi organizzazzjonijiet, u s-serje ta’ programmi tkopri perjodu itwal (18-il xahar). Il-proġett tfassal b’kont meħud tal-aspetti orizzontali, l-ispejjeż ippjanati huma bbażati fuq l-ispejjeż reali, huma stabbiliti billi jitqiesu l-prezzijiet tas-suq, huma realistiċi u huma kkaratterizzati minn baġit kosteffettiv. 2.5.5 Riżultati tekniċi u tekniċi u l-manutenzjoni tagħhom (jekk rilevanti) Ir-riżultati kwantifikabbli mistennija tagħna f’termini ta’ implimentazzjoni: • il-parteċipanti fi djar taż-żfin organizzati huma mill-inqas 50 persuna kull darba • l-għadd mistenni ta’ parteċipanti u udjenzi tal-qabża tan-nar huwa ta’ 500 ruħ • l-għadd ta’ kooperazzjonijiet stabbiliti (ma’ produtturi lokali, nies tas-sengħa) min 5 Riżultati tal-perjodu ta’ manutenzjoni: l-attivitajiet imwettqa jitwettqu fi ħdan qafas ta’ assoċjazzjoni, sakemm ikunu disponibbli riżorsi adegwati, li r-riżultati tagħhom ma jistgħux jiġu vvalutati fl-istadju preżenti tal-proġett. (Maltese) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Il-programm kulturali tal-belt joffri nuqqas ta’ faċilitajiet ta’ divertiment u rikreazzjoni li primarjament huma maħsuba biex jipprovdu divertiment regolari għall-adulti u l-anzjani. Is-serje tal-programm stabbilita fil-pjan tal-proġett tagħna tista ‘tikkontribwixxi għat-tnaqqis tar-rieda li jemigraw, minħabba li l-popolazzjoni tista’ tipparteċipa fi programmi li jsaħħu r-rabta tagħhom mal-belt, patrijottiżmu lokali u sens ta ‘identità permezz tal-għarfien tat-tradizzjonijiet u l-kultura lokali tal-belt u r-reġjun tagħha. 2.5.2 It-tħejjija tal-proġett Waqt it-tħejjija tal-applikazzjoni għall-għotja, il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet kienet ibbażata prinċipalment fuq diskussjonijiet orali u ma ġiet prodotta l-ebda dokumentazzjoni separata. L-istudju tal-fondazzjoni teknika huwa wkoll parti mit-tħejjija, li hija disponibbli kemm elettronikament kif ukoll f’forma stampata fil-jum tas-sottomissjoni. Dan huwa wkoll l-istatus tal-baġit preliminari tal-proġett, appoġġjat minn kwotazzjonijiet. Matul l-implimentazzjoni, se jiġu prodotti d-dokumenti li jappoġġjaw l-implimentazzjoni teknika. Il-kontijiet finanzjarji se jitfasslu aktar tard fuq il-bażi tad-dokumenti tal-kontabilità ġġenerati matul l-implimentazzjoni — fil-każ ta’ offerta magħżula. 2.5.3 Il-grupp(i) fil-mira kkonċernat(i) mill-proġett ġie/ġew eżaminat(i) waqt l-analiżi tas-sejħa għal proposti sabiex jiġu ddeterminati l-karatteristiċi u l-kompożizzjoni tal-ħidma mwettqa fl-assoċjazzjoni. Bħala riżultat tal-investigazzjoni, l-erba’ gruppi distinti li ġejjin jistgħu jiġu separati: 1. Grupp fil-mira ta’ qabel l-iskola — kindergarten 2. It-tfal ta’ l-età ta’ l-iskola u ż-żgħażagħ 3. Adulti, popolazzjoni ta’ età attiva 4. Fir-rigward tal-attivitajiet eliġibbli tal-intervent koperti mill-applikazzjoni għall-għotja, għandna l-intenzjoni li: — Fil-qafas tal-attivitajiet awtoeliġibbli, il-programmi u l-avvenimenti għar-rivitalizzazzjoni u l-preżentazzjoni tat-tradizzjonijiet lokali u reġjonali: II. Ġranet pendenti, identifikazzjoni mill-ġdid ta’ ċerimonji folkloristiċi, preżentazzjoni ta’ elementi tradizzjonali — attivitajiet li mhumiex awtoeliġibbli ta’ attivitajiet li mhumiex awtoeliġibbli, a.) preparazzjoni ta’ proġett, tħejjija ta’ studju ta’ fondazzjoni professjonali b) għoti ta’ informazzjoni obbligatorja u pubbliċità — Attivitajiet mhux obbligatorji, mhux eliġibbli a) akkwist ta’ assi ta’ valur żgħir u assi intanġibbli relatati mal-attivitajiet definiti fil-punt 3.1.1.1 b) żvilupp ta’ materjali u assi għall-preservazzjoni, trasferiment jew sfruttament ekonomiku ta’ tradizzjonijiet lokali u reġjonali relatati mal-attivitajiet definiti fil-punt 3.1.1.1 d) Ġestjoni tal-proġett Skont il-punt 3.1. tas-sejħa, il-proporzjon tal-ispiża approssimattiva għal kull funzjoni huwa kif ġej: — Madwar 81.7 % tal-ispejjeż ta’ attivitajiet eliġibbli għalihom infushom — Bejn wieħed u ieħor 7.5 % għal attivitajiet ineliġibbli — madwar 10.8 % tal-ispejjeż ta’ attivitajiet mhux obbligatorji, ineliġibbli, awtoeliġibbli 10.8 % L-elementi tal-proġett ippjanati huma miftuħa, aċċessibbli għal kulħadd, fihom elementi ta’ esperjenza innovattiva, grupp ta’ età speċifiku, speċjalment għaż-żgħażagħ u l-anzjani, jittrattaw gruppi soċjali vulnerabbli. L-avvenimenti jitwettqu f’kooperazzjoni ma’ diversi organizzazzjonijiet, u s-serje ta’ programmi tkopri perjodu itwal (18-il xahar). Il-proġett tfassal b’kont meħud tal-aspetti orizzontali, l-ispejjeż ippjanati huma bbażati fuq l-ispejjeż reali, huma stabbiliti billi jitqiesu l-prezzijiet tas-suq, huma realistiċi u huma kkaratterizzati minn baġit kosteffettiv. 2.5.5 Riżultati tekniċi u tekniċi u l-manutenzjoni tagħhom (jekk rilevanti) Ir-riżultati kwantifikabbli mistennija tagħna f’termini ta’ implimentazzjoni: • il-parteċipanti fi djar taż-żfin organizzati huma mill-inqas 50 persuna kull darba • l-għadd mistenni ta’ parteċipanti u udjenzi tal-qabża tan-nar huwa ta’ 500 ruħ • l-għadd ta’ kooperazzjonijiet stabbiliti (ma’ produtturi lokali, nies tas-sengħa) min 5 Riżultati tal-perjodu ta’ manutenzjoni: l-attivitajiet imwettqa jitwettqu fi ħdan qafas ta’ assoċjazzjoni, sakemm ikunu disponibbli riżorsi adegwati, li r-riżultati tagħhom ma jistgħux jiġu vvalutati fl-istadju preżenti tal-proġett. (Maltese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Il-programm kulturali tal-belt joffri nuqqas ta’ faċilitajiet ta’ divertiment u rikreazzjoni li primarjament huma maħsuba biex jipprovdu divertiment regolari għall-adulti u l-anzjani. Is-serje tal-programm stabbilita fil-pjan tal-proġett tagħna tista ‘tikkontribwixxi għat-tnaqqis tar-rieda li jemigraw, minħabba li l-popolazzjoni tista’ tipparteċipa fi programmi li jsaħħu r-rabta tagħhom mal-belt, patrijottiżmu lokali u sens ta ‘identità permezz tal-għarfien tat-tradizzjonijiet u l-kultura lokali tal-belt u r-reġjun tagħha. 2.5.2 It-tħejjija tal-proġett Waqt it-tħejjija tal-applikazzjoni għall-għotja, il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet kienet ibbażata prinċipalment fuq diskussjonijiet orali u ma ġiet prodotta l-ebda dokumentazzjoni separata. L-istudju tal-fondazzjoni teknika huwa wkoll parti mit-tħejjija, li hija disponibbli kemm elettronikament kif ukoll f’forma stampata fil-jum tas-sottomissjoni. Dan huwa wkoll l-istatus tal-baġit preliminari tal-proġett, appoġġjat minn kwotazzjonijiet. Matul l-implimentazzjoni, se jiġu prodotti d-dokumenti li jappoġġjaw l-implimentazzjoni teknika. Il-kontijiet finanzjarji se jitfasslu aktar tard fuq il-bażi tad-dokumenti tal-kontabilità ġġenerati matul l-implimentazzjoni — fil-każ ta’ offerta magħżula. 2.5.3 Il-grupp(i) fil-mira kkonċernat(i) mill-proġett ġie/ġew eżaminat(i) waqt l-analiżi tas-sejħa għal proposti sabiex jiġu ddeterminati l-karatteristiċi u l-kompożizzjoni tal-ħidma mwettqa fl-assoċjazzjoni. Bħala riżultat tal-investigazzjoni, l-erba’ gruppi distinti li ġejjin jistgħu jiġu separati: 1. Grupp fil-mira ta’ qabel l-iskola — kindergarten 2. It-tfal ta’ l-età ta’ l-iskola u ż-żgħażagħ 3. Adulti, popolazzjoni ta’ età attiva 4. Fir-rigward tal-attivitajiet eliġibbli tal-intervent koperti mill-applikazzjoni għall-għotja, għandna l-intenzjoni li: — Fil-qafas tal-attivitajiet awtoeliġibbli, il-programmi u l-avvenimenti għar-rivitalizzazzjoni u l-preżentazzjoni tat-tradizzjonijiet lokali u reġjonali: II. Ġranet pendenti, identifikazzjoni mill-ġdid ta’ ċerimonji folkloristiċi, preżentazzjoni ta’ elementi tradizzjonali — attivitajiet li mhumiex awtoeliġibbli ta’ attivitajiet li mhumiex awtoeliġibbli, a.) preparazzjoni ta’ proġett, tħejjija ta’ studju ta’ fondazzjoni professjonali b) għoti ta’ informazzjoni obbligatorja u pubbliċità — Attivitajiet mhux obbligatorji, mhux eliġibbli a) akkwist ta’ assi ta’ valur żgħir u assi intanġibbli relatati mal-attivitajiet definiti fil-punt 3.1.1.1 b) żvilupp ta’ materjali u assi għall-preservazzjoni, trasferiment jew sfruttament ekonomiku ta’ tradizzjonijiet lokali u reġjonali relatati mal-attivitajiet definiti fil-punt 3.1.1.1 d) Ġestjoni tal-proġett Skont il-punt 3.1. tas-sejħa, il-proporzjon tal-ispiża approssimattiva għal kull funzjoni huwa kif ġej: — Madwar 81.7 % tal-ispejjeż ta’ attivitajiet eliġibbli għalihom infushom — Bejn wieħed u ieħor 7.5 % għal attivitajiet ineliġibbli — madwar 10.8 % tal-ispejjeż ta’ attivitajiet mhux obbligatorji, ineliġibbli, awtoeliġibbli 10.8 % L-elementi tal-proġett ippjanati huma miftuħa, aċċessibbli għal kulħadd, fihom elementi ta’ esperjenza innovattiva, grupp ta’ età speċifiku, speċjalment għaż-żgħażagħ u l-anzjani, jittrattaw gruppi soċjali vulnerabbli. L-avvenimenti jitwettqu f’kooperazzjoni ma’ diversi organizzazzjonijiet, u s-serje ta’ programmi tkopri perjodu itwal (18-il xahar). Il-proġett tfassal b’kont meħud tal-aspetti orizzontali, l-ispejjeż ippjanati huma bbażati fuq l-ispejjeż reali, huma stabbiliti billi jitqiesu l-prezzijiet tas-suq, huma realistiċi u huma kkaratterizzati minn baġit kosteffettiv. 2.5.5 Riżultati tekniċi u tekniċi u l-manutenzjoni tagħhom (jekk rilevanti) Ir-riżultati kwantifikabbli mistennija tagħna f’termini ta’ implimentazzjoni: • il-parteċipanti fi djar taż-żfin organizzati huma mill-inqas 50 persuna kull darba • l-għadd mistenni ta’ parteċipanti u udjenzi tal-qabża tan-nar huwa ta’ 500 ruħ • l-għadd ta’ kooperazzjonijiet stabbiliti (ma’ produtturi lokali, nies tas-sengħa) min 5 Riżultati tal-perjodu ta’ manutenzjoni: l-attivitajiet imwettqa jitwettqu fi ħdan qafas ta’ assoċjazzjoni, sakemm ikunu disponibbli riżorsi adegwati, li r-riżultati tagħhom ma jistgħux jiġu vvalutati fl-istadju preżenti tal-proġett. (Maltese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 September 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Het culturele programma van de stad ondersteunt de noodzaak van het project en biedt een gebrek aan entertainment- en recreatiefaciliteiten die voornamelijk bedoeld zijn om volwassenen en ouderen regelmatig te vermaken. De programmaserie zoals uiteengezet in ons projectplan kan bijdragen aan de vermindering van de bereidheid om te emigreren, omdat de bevolking kan deelnemen aan programma’s die hun gehechtheid aan de stad, lokaal patriottisme en identiteitsgevoel versterken door de kennis van de tradities en de lokale cultuur van de stad en haar regio. 2.5.2 Voorbereiding van het project Tijdens de voorbereiding van de subsidieaanvraag was de beoordeling van de behoeften hoofdzakelijk gebaseerd op mondelinge discussies en werd geen afzonderlijke documentatie overgelegd. De technische basisstudie maakt ook deel uit van de voorbereiding, die zowel elektronisch als in papieren vorm op de dag van indiening beschikbaar is. Ook dit is de status van de voorlopige begroting van het project, ondersteund door offertes. Tijdens de uitvoering zullen de documenten ter staving van de technische uitvoering worden overgelegd. De financiële rekeningen worden later opgesteld op basis van de boekhoudkundige documenten die tijdens de uitvoering zijn opgesteld — in het geval van een succesvolle inschrijving. 2.5.3 De doelgroep(en) waarop het project betrekking heeft, zijn tijdens het onderzoek van de oproep tot het indienen van voorstellen onderzocht om de kenmerken en samenstelling van de in de vereniging uitgevoerde werkzaamheden te bepalen. Als gevolg van het onderzoek konden de volgende vier afzonderlijke groepen worden gescheiden: 1. Voorschoolse doelgroep — kleuterschool 2. Kinderen van schoolgaande leeftijd en jongvolwassenen 3. Volwassen, actieve leeftijd bevolking 4. Met betrekking tot de subsidiabele activiteiten van de interventie waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, zijn wij voornemens: — In het kader van zelfsubsidiabele activiteiten, de programma’s en evenementen voor het revitaliseren en presenteren van lokale en regionale tradities: II. Uitstaande dagen, heridentificatie van volksceremonies, presentatie van traditionele elementen — activiteiten die niet zelfsubsidiabel zijn, a.) projectvoorbereiding, voorbereiding van een professionele stichtingsstudie b) verstrekking van verplichte informatie en publiciteit — Facultatieve, niet-subsidiabele activiteiten a) verwerving van kleine activa en immateriële activa in verband met de activiteiten omschreven in punt 3.1.1.1 b) ontwikkeling van materialen en activa voor het behoud, de overdracht of de economische exploitatie van lokale en regionale tradities in verband met de in punt 3.1.1.1 d) Projectbeheer omschreven activiteiten Volgens punt 3.1. van de oproep is de geschatte kostenverhouding per functie als volgt: — Ongeveer 81,7 % van de kosten van zelfsubsidiabele activiteiten — Ongeveer 7,5 % voor niet-subsidiabele activiteiten — Ongeveer 10,8 % van de kosten van facultatieve, niet-subsidiabele, zelfsubsidiabele activiteiten 10,8 % De geplande projectelementen zijn open, toegankelijk voor iedereen, bevatten elementen van innovatieve ervaring, specifiek leeftijdscategorie, met name voor jongeren en ouderen, behandelt kwetsbare sociale groepen. De evenementen worden uitgevoerd in samenwerking met verschillende organisaties en de programmaserie bestrijkt een langere periode (18 maanden). Het project is ontworpen met inachtneming van de horizontale aspecten, de geplande kosten zijn reële kostengebaseerd, worden vastgesteld met inachtneming van de marktprijzen, zijn realistisch en worden gekenmerkt door een kosteneffectief budget. 2.5.5 Technische, technische resultaten en hun onderhoud (indien van toepassing) Onze verwachte kwantificeerbare resultaten in termen van implementatie: • deelnemers aan georganiseerde danshuizen zijn ten minste 50 personen per keer • het verwachte aantal deelnemers en het publiek van de brandsprong is 500 personen • aantal gevestigde samenwerkingen (met lokale producenten, ambachtslieden) min 5 Resultaten van de onderhoudsperiode: de ondernomen activiteiten worden uitgevoerd in een associatiekader, mits er voldoende middelen beschikbaar zijn, waarvan de resultaten in de huidige fase van het project niet kunnen worden beoordeeld. (Dutch) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Het culturele programma van de stad ondersteunt de noodzaak van het project en biedt een gebrek aan entertainment- en recreatiefaciliteiten die voornamelijk bedoeld zijn om volwassenen en ouderen regelmatig te vermaken. De programmaserie zoals uiteengezet in ons projectplan kan bijdragen aan de vermindering van de bereidheid om te emigreren, omdat de bevolking kan deelnemen aan programma’s die hun gehechtheid aan de stad, lokaal patriottisme en identiteitsgevoel versterken door de kennis van de tradities en de lokale cultuur van de stad en haar regio. 2.5.2 Voorbereiding van het project Tijdens de voorbereiding van de subsidieaanvraag was de beoordeling van de behoeften hoofdzakelijk gebaseerd op mondelinge discussies en werd geen afzonderlijke documentatie overgelegd. De technische basisstudie maakt ook deel uit van de voorbereiding, die zowel elektronisch als in papieren vorm op de dag van indiening beschikbaar is. Ook dit is de status van de voorlopige begroting van het project, ondersteund door offertes. Tijdens de uitvoering zullen de documenten ter staving van de technische uitvoering worden overgelegd. De financiële rekeningen worden later opgesteld op basis van de boekhoudkundige documenten die tijdens de uitvoering zijn opgesteld — in het geval van een succesvolle inschrijving. 2.5.3 De doelgroep(en) waarop het project betrekking heeft, zijn tijdens het onderzoek van de oproep tot het indienen van voorstellen onderzocht om de kenmerken en samenstelling van de in de vereniging uitgevoerde werkzaamheden te bepalen. Als gevolg van het onderzoek konden de volgende vier afzonderlijke groepen worden gescheiden: 1. Voorschoolse doelgroep — kleuterschool 2. Kinderen van schoolgaande leeftijd en jongvolwassenen 3. Volwassen, actieve leeftijd bevolking 4. Met betrekking tot de subsidiabele activiteiten van de interventie waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, zijn wij voornemens: — In het kader van zelfsubsidiabele activiteiten, de programma’s en evenementen voor het revitaliseren en presenteren van lokale en regionale tradities: II. Uitstaande dagen, heridentificatie van volksceremonies, presentatie van traditionele elementen — activiteiten die niet zelfsubsidiabel zijn, a.) projectvoorbereiding, voorbereiding van een professionele stichtingsstudie b) verstrekking van verplichte informatie en publiciteit — Facultatieve, niet-subsidiabele activiteiten a) verwerving van kleine activa en immateriële activa in verband met de activiteiten omschreven in punt 3.1.1.1 b) ontwikkeling van materialen en activa voor het behoud, de overdracht of de economische exploitatie van lokale en regionale tradities in verband met de in punt 3.1.1.1 d) Projectbeheer omschreven activiteiten Volgens punt 3.1. van de oproep is de geschatte kostenverhouding per functie als volgt: — Ongeveer 81,7 % van de kosten van zelfsubsidiabele activiteiten — Ongeveer 7,5 % voor niet-subsidiabele activiteiten — Ongeveer 10,8 % van de kosten van facultatieve, niet-subsidiabele, zelfsubsidiabele activiteiten 10,8 % De geplande projectelementen zijn open, toegankelijk voor iedereen, bevatten elementen van innovatieve ervaring, specifiek leeftijdscategorie, met name voor jongeren en ouderen, behandelt kwetsbare sociale groepen. De evenementen worden uitgevoerd in samenwerking met verschillende organisaties en de programmaserie bestrijkt een langere periode (18 maanden). Het project is ontworpen met inachtneming van de horizontale aspecten, de geplande kosten zijn reële kostengebaseerd, worden vastgesteld met inachtneming van de marktprijzen, zijn realistisch en worden gekenmerkt door een kosteneffectief budget. 2.5.5 Technische, technische resultaten en hun onderhoud (indien van toepassing) Onze verwachte kwantificeerbare resultaten in termen van implementatie: • deelnemers aan georganiseerde danshuizen zijn ten minste 50 personen per keer • het verwachte aantal deelnemers en het publiek van de brandsprong is 500 personen • aantal gevestigde samenwerkingen (met lokale producenten, ambachtslieden) min 5 Resultaten van de onderhoudsperiode: de ondernomen activiteiten worden uitgevoerd in een associatiekader, mits er voldoende middelen beschikbaar zijn, waarvan de resultaten in de huidige fase van het project niet kunnen worden beoordeeld. (Dutch) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Het culturele programma van de stad ondersteunt de noodzaak van het project en biedt een gebrek aan entertainment- en recreatiefaciliteiten die voornamelijk bedoeld zijn om volwassenen en ouderen regelmatig te vermaken. De programmaserie zoals uiteengezet in ons projectplan kan bijdragen aan de vermindering van de bereidheid om te emigreren, omdat de bevolking kan deelnemen aan programma’s die hun gehechtheid aan de stad, lokaal patriottisme en identiteitsgevoel versterken door de kennis van de tradities en de lokale cultuur van de stad en haar regio. 2.5.2 Voorbereiding van het project Tijdens de voorbereiding van de subsidieaanvraag was de beoordeling van de behoeften hoofdzakelijk gebaseerd op mondelinge discussies en werd geen afzonderlijke documentatie overgelegd. De technische basisstudie maakt ook deel uit van de voorbereiding, die zowel elektronisch als in papieren vorm op de dag van indiening beschikbaar is. Ook dit is de status van de voorlopige begroting van het project, ondersteund door offertes. Tijdens de uitvoering zullen de documenten ter staving van de technische uitvoering worden overgelegd. De financiële rekeningen worden later opgesteld op basis van de boekhoudkundige documenten die tijdens de uitvoering zijn opgesteld — in het geval van een succesvolle inschrijving. 2.5.3 De doelgroep(en) waarop het project betrekking heeft, zijn tijdens het onderzoek van de oproep tot het indienen van voorstellen onderzocht om de kenmerken en samenstelling van de in de vereniging uitgevoerde werkzaamheden te bepalen. Als gevolg van het onderzoek konden de volgende vier afzonderlijke groepen worden gescheiden: 1. Voorschoolse doelgroep — kleuterschool 2. Kinderen van schoolgaande leeftijd en jongvolwassenen 3. Volwassen, actieve leeftijd bevolking 4. Met betrekking tot de subsidiabele activiteiten van de interventie waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, zijn wij voornemens: — In het kader van zelfsubsidiabele activiteiten, de programma’s en evenementen voor het revitaliseren en presenteren van lokale en regionale tradities: II. Uitstaande dagen, heridentificatie van volksceremonies, presentatie van traditionele elementen — activiteiten die niet zelfsubsidiabel zijn, a.) projectvoorbereiding, voorbereiding van een professionele stichtingsstudie b) verstrekking van verplichte informatie en publiciteit — Facultatieve, niet-subsidiabele activiteiten a) verwerving van kleine activa en immateriële activa in verband met de activiteiten omschreven in punt 3.1.1.1 b) ontwikkeling van materialen en activa voor het behoud, de overdracht of de economische exploitatie van lokale en regionale tradities in verband met de in punt 3.1.1.1 d) Projectbeheer omschreven activiteiten Volgens punt 3.1. van de oproep is de geschatte kostenverhouding per functie als volgt: — Ongeveer 81,7 % van de kosten van zelfsubsidiabele activiteiten — Ongeveer 7,5 % voor niet-subsidiabele activiteiten — Ongeveer 10,8 % van de kosten van facultatieve, niet-subsidiabele, zelfsubsidiabele activiteiten 10,8 % De geplande projectelementen zijn open, toegankelijk voor iedereen, bevatten elementen van innovatieve ervaring, specifiek leeftijdscategorie, met name voor jongeren en ouderen, behandelt kwetsbare sociale groepen. De evenementen worden uitgevoerd in samenwerking met verschillende organisaties en de programmaserie bestrijkt een langere periode (18 maanden). Het project is ontworpen met inachtneming van de horizontale aspecten, de geplande kosten zijn reële kostengebaseerd, worden vastgesteld met inachtneming van de marktprijzen, zijn realistisch en worden gekenmerkt door een kosteneffectief budget. 2.5.5 Technische, technische resultaten en hun onderhoud (indien van toepassing) Onze verwachte kwantificeerbare resultaten in termen van implementatie: • deelnemers aan georganiseerde danshuizen zijn ten minste 50 personen per keer • het verwachte aantal deelnemers en het publiek van de brandsprong is 500 personen • aantal gevestigde samenwerkingen (met lokale producenten, ambachtslieden) min 5 Resultaten van de onderhoudsperiode: de ondernomen activiteiten worden uitgevoerd in een associatiekader, mits er voldoende middelen beschikbaar zijn, waarvan de resultaten in de huidige fase van het project niet kunnen worden beoordeeld. (Dutch) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 September 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Υποστηρίζοντας την ανάγκη για το έργο, το πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης προσφέρει έλλειψη εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας και αναψυχής που προορίζονται κυρίως για την παροχή τακτικής ψυχαγωγίας σε ενήλικες και ηλικιωμένους. Η σειρά προγραμμάτων που παρουσιάζεται στο σχέδιο του έργου μας μπορεί να συμβάλει στη μείωση της προθυμίας για μετανάστευση, διότι ο πληθυσμός μπορεί να συμμετάσχει σε προγράμματα που ενισχύουν την προσήλωσή του στην πόλη, τον τοπικό πατριωτισμό και την αίσθηση της ταυτότητας μέσα από τη γνώση των παραδόσεων και του τοπικού πολιτισμού της πόλης και της περιοχής της. 2.5.2 Ετοιμότητα του έργου Κατά την προετοιμασία της αίτησης επιχορήγησης, η εκτίμηση των αναγκών βασίστηκε κυρίως σε προφορικές συζητήσεις και δεν συντάχθηκε χωριστή τεκμηρίωση. Η μελέτη του τεχνικού ιδρύματος αποτελεί επίσης μέρος της προετοιμασίας, η οποία είναι διαθέσιμη τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή την ημέρα της υποβολής. Επίσης, αυτή είναι η κατάσταση του προκαταρκτικού προϋπολογισμού του έργου, που υποστηρίζεται από αποσπάσματα. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, θα εκπονηθούν τα έγγραφα που υποστηρίζουν την τεχνική εφαρμογή. Οι χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θα καταρτιστούν αργότερα βάσει των λογιστικών εγγράφων που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση — στην περίπτωση επιτυχούς προσφοράς. 2.5.3 Οι ομάδες-στόχοι που αφορά το έργο εξετάστηκαν κατά την εξέταση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών χαρακτηριστικών και της σύνθεσης των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στην ένωση. Ως αποτέλεσμα της έρευνας, θα μπορούσαν να διαχωριστούν οι ακόλουθοι 4 διακριτοί όμιλοι: 1. Προσχολική ομάδα-στόχος — νηπιαγωγείο 2. Παιδιά σχολικής ηλικίας και νεαροί ενήλικες 3. Ενήλικοι, ενεργός πληθυσμός 4. Όσον αφορά τις επιλέξιμες δραστηριότητες της παρέμβασης που καλύπτεται από την αίτηση επιχορήγησης, σκοπεύουμε: — Στο πλαίσιο των αυτοεπιλέξιμων δραστηριοτήτων, τα προγράμματα και οι εκδηλώσεις για την αναζωογόνηση και την παρουσίαση των τοπικών και περιφερειακών παραδόσεων: Ο ΔΕΎΤΕΡΟΣ. Ανεξόφλητες ημέρες, επαναπροσδιορισμός λαϊκών τελετών, παρουσίαση παραδοσιακών στοιχείων — δραστηριοτήτων που δεν είναι αυτοεπιλέξιμες δραστηριότητες που δεν είναι αυτοεπιλέξιμες, α.) προετοιμασία έργου, εκπόνηση μελέτης επαγγελματικού ιδρύματος β) παροχή υποχρεωτικής ενημέρωσης και δημοσιότητας — Προαιρετικές, μη επιλέξιμες δραστηριότητες α) απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μικρής αξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ορίζονται στο σημείο 3.1.1.1 β) ανάπτυξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων για τη διατήρηση, μεταβίβαση ή οικονομική εκμετάλλευση τοπικών και περιφερειακών παραδόσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ορίζονται στο σημείο 3.1.1.1 δ) Διαχείριση Έργου Σύμφωνα με το σημείο 3.1. της πρόσκλησης, ο κατά προσέγγιση λόγος κόστους ανά λειτουργία έχει ως εξής: — Περίπου 81,7 % των δαπανών των αυτοεπιλέξιμων δραστηριοτήτων — Περίπου 7,5 % για μη επιλέξιμες δραστηριότητες — Περίπου το 10,8 % των δαπανών προαιρετικών, μη επιλέξιμων, αυτοεπιλέξιμων δραστηριοτήτων 10,8 % Τα σχεδιαζόμενα στοιχεία του έργου είναι ανοικτά, προσβάσιμα σε όλους, περιέχουν καινοτόμα στοιχεία εμπειρίας, ειδικά για την ηλικιακή ομάδα, ιδίως για τους νέους και τους ηλικιωμένους, αντιμετωπίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς και η σειρά του προγράμματος καλύπτει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (18 μήνες). Το έργο σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις οριζόντιες πτυχές, το προγραμματισμένο κόστος βασίζεται σε πραγματικό κόστος, καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές της αγοράς, είναι ρεαλιστικές και χαρακτηρίζονται από οικονομικά αποδοτικό προϋπολογισμό. 2.5.5 Τεχνικά, τεχνικά αποτελέσματα και η συντήρησή τους (κατά περίπτωση) Τα αναμενόμενα ποσοτικώς προσδιορίσιμα αποτελέσματα όσον αφορά την εφαρμογή: • οι συμμετέχοντες σε οργανωμένες αίθουσες χορού είναι τουλάχιστον 50 άτομα κάθε φορά • ο αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων και το κοινό του άλματος πυρκαγιάς είναι 500 άτομα • αριθμός καθιερωμένων συνεργασιών (με τοπικούς παραγωγούς, τεχνίτες) min 5 Αποτελέσματα της περιόδου συντήρησης: οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται πραγματοποιούνται εντός ενός πλαισίου σύνδεσης, υπό την προϋπόθεση ότι διατίθενται επαρκείς πόροι, τα αποτελέσματα των οποίων δεν μπορούν να αξιολογηθούν στο παρόν στάδιο του σχεδίου. (Greek) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Υποστηρίζοντας την ανάγκη για το έργο, το πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης προσφέρει έλλειψη εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας και αναψυχής που προορίζονται κυρίως για την παροχή τακτικής ψυχαγωγίας σε ενήλικες και ηλικιωμένους. Η σειρά προγραμμάτων που παρουσιάζεται στο σχέδιο του έργου μας μπορεί να συμβάλει στη μείωση της προθυμίας για μετανάστευση, διότι ο πληθυσμός μπορεί να συμμετάσχει σε προγράμματα που ενισχύουν την προσήλωσή του στην πόλη, τον τοπικό πατριωτισμό και την αίσθηση της ταυτότητας μέσα από τη γνώση των παραδόσεων και του τοπικού πολιτισμού της πόλης και της περιοχής της. 2.5.2 Ετοιμότητα του έργου Κατά την προετοιμασία της αίτησης επιχορήγησης, η εκτίμηση των αναγκών βασίστηκε κυρίως σε προφορικές συζητήσεις και δεν συντάχθηκε χωριστή τεκμηρίωση. Η μελέτη του τεχνικού ιδρύματος αποτελεί επίσης μέρος της προετοιμασίας, η οποία είναι διαθέσιμη τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή την ημέρα της υποβολής. Επίσης, αυτή είναι η κατάσταση του προκαταρκτικού προϋπολογισμού του έργου, που υποστηρίζεται από αποσπάσματα. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, θα εκπονηθούν τα έγγραφα που υποστηρίζουν την τεχνική εφαρμογή. Οι χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θα καταρτιστούν αργότερα βάσει των λογιστικών εγγράφων που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση — στην περίπτωση επιτυχούς προσφοράς. 2.5.3 Οι ομάδες-στόχοι που αφορά το έργο εξετάστηκαν κατά την εξέταση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών χαρακτηριστικών και της σύνθεσης των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στην ένωση. Ως αποτέλεσμα της έρευνας, θα μπορούσαν να διαχωριστούν οι ακόλουθοι 4 διακριτοί όμιλοι: 1. Προσχολική ομάδα-στόχος — νηπιαγωγείο 2. Παιδιά σχολικής ηλικίας και νεαροί ενήλικες 3. Ενήλικοι, ενεργός πληθυσμός 4. Όσον αφορά τις επιλέξιμες δραστηριότητες της παρέμβασης που καλύπτεται από την αίτηση επιχορήγησης, σκοπεύουμε: — Στο πλαίσιο των αυτοεπιλέξιμων δραστηριοτήτων, τα προγράμματα και οι εκδηλώσεις για την αναζωογόνηση και την παρουσίαση των τοπικών και περιφερειακών παραδόσεων: Ο ΔΕΎΤΕΡΟΣ. Ανεξόφλητες ημέρες, επαναπροσδιορισμός λαϊκών τελετών, παρουσίαση παραδοσιακών στοιχείων — δραστηριοτήτων που δεν είναι αυτοεπιλέξιμες δραστηριότητες που δεν είναι αυτοεπιλέξιμες, α.) προετοιμασία έργου, εκπόνηση μελέτης επαγγελματικού ιδρύματος β) παροχή υποχρεωτικής ενημέρωσης και δημοσιότητας — Προαιρετικές, μη επιλέξιμες δραστηριότητες α) απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μικρής αξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ορίζονται στο σημείο 3.1.1.1 β) ανάπτυξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων για τη διατήρηση, μεταβίβαση ή οικονομική εκμετάλλευση τοπικών και περιφερειακών παραδόσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ορίζονται στο σημείο 3.1.1.1 δ) Διαχείριση Έργου Σύμφωνα με το σημείο 3.1. της πρόσκλησης, ο κατά προσέγγιση λόγος κόστους ανά λειτουργία έχει ως εξής: — Περίπου 81,7 % των δαπανών των αυτοεπιλέξιμων δραστηριοτήτων — Περίπου 7,5 % για μη επιλέξιμες δραστηριότητες — Περίπου το 10,8 % των δαπανών προαιρετικών, μη επιλέξιμων, αυτοεπιλέξιμων δραστηριοτήτων 10,8 % Τα σχεδιαζόμενα στοιχεία του έργου είναι ανοικτά, προσβάσιμα σε όλους, περιέχουν καινοτόμα στοιχεία εμπειρίας, ειδικά για την ηλικιακή ομάδα, ιδίως για τους νέους και τους ηλικιωμένους, αντιμετωπίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς και η σειρά του προγράμματος καλύπτει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (18 μήνες). Το έργο σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις οριζόντιες πτυχές, το προγραμματισμένο κόστος βασίζεται σε πραγματικό κόστος, καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές της αγοράς, είναι ρεαλιστικές και χαρακτηρίζονται από οικονομικά αποδοτικό προϋπολογισμό. 2.5.5 Τεχνικά, τεχνικά αποτελέσματα και η συντήρησή τους (κατά περίπτωση) Τα αναμενόμενα ποσοτικώς προσδιορίσιμα αποτελέσματα όσον αφορά την εφαρμογή: • οι συμμετέχοντες σε οργανωμένες αίθουσες χορού είναι τουλάχιστον 50 άτομα κάθε φορά • ο αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων και το κοινό του άλματος πυρκαγιάς είναι 500 άτομα • αριθμός καθιερωμένων συνεργασιών (με τοπικούς παραγωγούς, τεχνίτες) min 5 Αποτελέσματα της περιόδου συντήρησης: οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται πραγματοποιούνται εντός ενός πλαισίου σύνδεσης, υπό την προϋπόθεση ότι διατίθενται επαρκείς πόροι, τα αποτελέσματα των οποίων δεν μπορούν να αξιολογηθούν στο παρόν στάδιο του σχεδίου. (Greek) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Υποστηρίζοντας την ανάγκη για το έργο, το πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης προσφέρει έλλειψη εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας και αναψυχής που προορίζονται κυρίως για την παροχή τακτικής ψυχαγωγίας σε ενήλικες και ηλικιωμένους. Η σειρά προγραμμάτων που παρουσιάζεται στο σχέδιο του έργου μας μπορεί να συμβάλει στη μείωση της προθυμίας για μετανάστευση, διότι ο πληθυσμός μπορεί να συμμετάσχει σε προγράμματα που ενισχύουν την προσήλωσή του στην πόλη, τον τοπικό πατριωτισμό και την αίσθηση της ταυτότητας μέσα από τη γνώση των παραδόσεων και του τοπικού πολιτισμού της πόλης και της περιοχής της. 2.5.2 Ετοιμότητα του έργου Κατά την προετοιμασία της αίτησης επιχορήγησης, η εκτίμηση των αναγκών βασίστηκε κυρίως σε προφορικές συζητήσεις και δεν συντάχθηκε χωριστή τεκμηρίωση. Η μελέτη του τεχνικού ιδρύματος αποτελεί επίσης μέρος της προετοιμασίας, η οποία είναι διαθέσιμη τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή την ημέρα της υποβολής. Επίσης, αυτή είναι η κατάσταση του προκαταρκτικού προϋπολογισμού του έργου, που υποστηρίζεται από αποσπάσματα. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, θα εκπονηθούν τα έγγραφα που υποστηρίζουν την τεχνική εφαρμογή. Οι χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θα καταρτιστούν αργότερα βάσει των λογιστικών εγγράφων που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση — στην περίπτωση επιτυχούς προσφοράς. 2.5.3 Οι ομάδες-στόχοι που αφορά το έργο εξετάστηκαν κατά την εξέταση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών χαρακτηριστικών και της σύνθεσης των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στην ένωση. Ως αποτέλεσμα της έρευνας, θα μπορούσαν να διαχωριστούν οι ακόλουθοι 4 διακριτοί όμιλοι: 1. Προσχολική ομάδα-στόχος — νηπιαγωγείο 2. Παιδιά σχολικής ηλικίας και νεαροί ενήλικες 3. Ενήλικοι, ενεργός πληθυσμός 4. Όσον αφορά τις επιλέξιμες δραστηριότητες της παρέμβασης που καλύπτεται από την αίτηση επιχορήγησης, σκοπεύουμε: — Στο πλαίσιο των αυτοεπιλέξιμων δραστηριοτήτων, τα προγράμματα και οι εκδηλώσεις για την αναζωογόνηση και την παρουσίαση των τοπικών και περιφερειακών παραδόσεων: Ο ΔΕΎΤΕΡΟΣ. Ανεξόφλητες ημέρες, επαναπροσδιορισμός λαϊκών τελετών, παρουσίαση παραδοσιακών στοιχείων — δραστηριοτήτων που δεν είναι αυτοεπιλέξιμες δραστηριότητες που δεν είναι αυτοεπιλέξιμες, α.) προετοιμασία έργου, εκπόνηση μελέτης επαγγελματικού ιδρύματος β) παροχή υποχρεωτικής ενημέρωσης και δημοσιότητας — Προαιρετικές, μη επιλέξιμες δραστηριότητες α) απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μικρής αξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ορίζονται στο σημείο 3.1.1.1 β) ανάπτυξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων για τη διατήρηση, μεταβίβαση ή οικονομική εκμετάλλευση τοπικών και περιφερειακών παραδόσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ορίζονται στο σημείο 3.1.1.1 δ) Διαχείριση Έργου Σύμφωνα με το σημείο 3.1. της πρόσκλησης, ο κατά προσέγγιση λόγος κόστους ανά λειτουργία έχει ως εξής: — Περίπου 81,7 % των δαπανών των αυτοεπιλέξιμων δραστηριοτήτων — Περίπου 7,5 % για μη επιλέξιμες δραστηριότητες — Περίπου το 10,8 % των δαπανών προαιρετικών, μη επιλέξιμων, αυτοεπιλέξιμων δραστηριοτήτων 10,8 % Τα σχεδιαζόμενα στοιχεία του έργου είναι ανοικτά, προσβάσιμα σε όλους, περιέχουν καινοτόμα στοιχεία εμπειρίας, ειδικά για την ηλικιακή ομάδα, ιδίως για τους νέους και τους ηλικιωμένους, αντιμετωπίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς και η σειρά του προγράμματος καλύπτει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (18 μήνες). Το έργο σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις οριζόντιες πτυχές, το προγραμματισμένο κόστος βασίζεται σε πραγματικό κόστος, καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές της αγοράς, είναι ρεαλιστικές και χαρακτηρίζονται από οικονομικά αποδοτικό προϋπολογισμό. 2.5.5 Τεχνικά, τεχνικά αποτελέσματα και η συντήρησή τους (κατά περίπτωση) Τα αναμενόμενα ποσοτικώς προσδιορίσιμα αποτελέσματα όσον αφορά την εφαρμογή: • οι συμμετέχοντες σε οργανωμένες αίθουσες χορού είναι τουλάχιστον 50 άτομα κάθε φορά • ο αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων και το κοινό του άλματος πυρκαγιάς είναι 500 άτομα • αριθμός καθιερωμένων συνεργασιών (με τοπικούς παραγωγούς, τεχνίτες) min 5 Αποτελέσματα της περιόδου συντήρησης: οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται πραγματοποιούνται εντός ενός πλαισίου σύνδεσης, υπό την προϋπόθεση ότι διατίθενται επαρκείς πόροι, τα αποτελέσματα των οποίων δεν μπορούν να αξιολογηθούν στο παρόν στάδιο του σχεδίου. (Greek) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 September 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Remiantis projekto būtinumu, miesto kultūrinė programa siūlo nepakankamą pramogų ir poilsio infrastruktūrą, kuri visų pirma yra skirta reguliarioms pramogoms suaugusiesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms. Mūsų projekto plane pateiktos programos gali padėti sumažinti norą emigruoti, nes gyventojai gali dalyvauti programose, kurios stiprina jų prisirišimą prie miesto, vietinį patriotizmą ir tapatumo jausmą per žinias apie miesto ir jo regiono tradicijas ir vietos kultūrą. 2.5.2 Projekto parengimas Paraiškos dėl dotacijos rengimo metu poreikių vertinimas daugiausia buvo grindžiamas žodinėmis diskusijomis ir nebuvo parengta jokių atskirų dokumentų. Techninio pagrindo tyrimas taip pat yra rengimo dalis, kuri yra prieinama tiek elektroniniu būdu, tiek popierine forma pateikimo dieną. Tai taip pat yra projekto preliminaraus biudžeto statusas, paremtas citatomis. Įgyvendinimo metu bus parengti techninio įgyvendinimo dokumentai. Finansinės ataskaitos bus parengtos vėliau, remiantis įgyvendinimo metu sukauptais apskaitos dokumentais – konkurso laimėtojo atveju. 2.5.3 Konkurso metu buvo nagrinėjama (-os) su projektu susijusi (-os) tikslinė (-ės) grupė (-os), siekiant nustatyti organizacijoje atliekamo darbo charakteristikas ir sudėtį. Atlikus tyrimą buvo galima atskirti šias keturias atskiras grupes: 1. Ikimokyklinio ugdymo tikslinė grupė – vaikų darželis 2. Mokyklinio amžiaus vaikai ir jauni suaugusieji 3. Suaugę, aktyvaus amžiaus gyventojai 4. Kalbant apie reikalavimus atitinkančią veiklą, susijusią su intervencija, kuriai taikoma dotacijos paraiška, ketiname: – Vykdant savarankišką veiklą, programas ir renginius, skirtus vietos ir regionų tradicijoms atgaivinti ir pristatyti: II. Neapmokėtos dienos, liaudies apeigų pakartotinis identifikavimas, tradicinių elementų pateikimas – veikla, kuri nėra savarankiška veikla, a) projekto rengimas, profesinio fondo studijos parengimas, b) privalomos informacijos teikimas ir viešinimas – neprivaloma, netinkama veikla a) mažos vertės turto ir nematerialiojo turto įsigijimas, susijęs su 3.1.1.1 punkto b papunktyje apibrėžta veikla, medžiagų ir turto kūrimas siekiant išsaugoti, perduoti ar ekonomiškai naudoti vietos ir regionų tradicijas, susijusias su 3.1.1.1 punkto d papunktyje apibrėžta veikla. Projektų valdymas Pagal kvietimo 3.1 punkto 1 papunktį apytikslis išlaidų santykis pagal funkciją yra toks: – Apie 81,7 % reikalavimus atitinkančios veiklos išlaidų – apie 7,5 % reikalavimų neatitinkančios veiklos atveju – maždaug 10,8 % neprivalomos, netinkamos finansuoti, savarankiškos veiklos išlaidų 10,8 % planuojamų projektų elementų, kurie yra prieinami visiems, apima novatoriškus patirties elementus, konkrečiai amžiaus grupei, ypač jaunimui ir vyresnio amžiaus žmonėms, gydyti pažeidžiamas socialines grupes. Renginiai vykdomi bendradarbiaujant su keliomis organizacijomis, o programų serija apima ilgesnį laikotarpį (18 mėnesių). Projektas buvo parengtas atsižvelgiant į horizontaliuosius aspektus, planuojamos išlaidos yra pagrįstos realiomis sąnaudomis, nustatomos atsižvelgiant į rinkos kainas, yra realistiškos ir joms būdingas ekonomiškai efektyvus biudžetas. 2.5.5 Techniniai, techniniai rezultatai ir jų priežiūra (jei reikia) Mūsų numatomi kiekybiniai įgyvendinimo rezultatai: • organizuotų šokių namų dalyviai yra ne mažiau kaip 50 žmonių kiekvieną kartą • numatomas gaisro šuolio dalyvių ir auditorijų skaičius yra 500 žmonių • užmegztų bendradarbiavimų (su vietos gamintojais, amatininkais) skaičius min 5 Išlaikymo laikotarpio rezultatai: vykdoma veikla vykdoma asociacijos sistemoje, jei yra pakankamai išteklių, kurių rezultatų negalima įvertinti dabartiniame projekto etape. (Lithuanian) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Remiantis projekto būtinumu, miesto kultūrinė programa siūlo nepakankamą pramogų ir poilsio infrastruktūrą, kuri visų pirma yra skirta reguliarioms pramogoms suaugusiesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms. Mūsų projekto plane pateiktos programos gali padėti sumažinti norą emigruoti, nes gyventojai gali dalyvauti programose, kurios stiprina jų prisirišimą prie miesto, vietinį patriotizmą ir tapatumo jausmą per žinias apie miesto ir jo regiono tradicijas ir vietos kultūrą. 2.5.2 Projekto parengimas Paraiškos dėl dotacijos rengimo metu poreikių vertinimas daugiausia buvo grindžiamas žodinėmis diskusijomis ir nebuvo parengta jokių atskirų dokumentų. Techninio pagrindo tyrimas taip pat yra rengimo dalis, kuri yra prieinama tiek elektroniniu būdu, tiek popierine forma pateikimo dieną. Tai taip pat yra projekto preliminaraus biudžeto statusas, paremtas citatomis. Įgyvendinimo metu bus parengti techninio įgyvendinimo dokumentai. Finansinės ataskaitos bus parengtos vėliau, remiantis įgyvendinimo metu sukauptais apskaitos dokumentais – konkurso laimėtojo atveju. 2.5.3 Konkurso metu buvo nagrinėjama (-os) su projektu susijusi (-os) tikslinė (-ės) grupė (-os), siekiant nustatyti organizacijoje atliekamo darbo charakteristikas ir sudėtį. Atlikus tyrimą buvo galima atskirti šias keturias atskiras grupes: 1. Ikimokyklinio ugdymo tikslinė grupė – vaikų darželis 2. Mokyklinio amžiaus vaikai ir jauni suaugusieji 3. Suaugę, aktyvaus amžiaus gyventojai 4. Kalbant apie reikalavimus atitinkančią veiklą, susijusią su intervencija, kuriai taikoma dotacijos paraiška, ketiname: – Vykdant savarankišką veiklą, programas ir renginius, skirtus vietos ir regionų tradicijoms atgaivinti ir pristatyti: II. Neapmokėtos dienos, liaudies apeigų pakartotinis identifikavimas, tradicinių elementų pateikimas – veikla, kuri nėra savarankiška veikla, a) projekto rengimas, profesinio fondo studijos parengimas, b) privalomos informacijos teikimas ir viešinimas – neprivaloma, netinkama veikla a) mažos vertės turto ir nematerialiojo turto įsigijimas, susijęs su 3.1.1.1 punkto b papunktyje apibrėžta veikla, medžiagų ir turto kūrimas siekiant išsaugoti, perduoti ar ekonomiškai naudoti vietos ir regionų tradicijas, susijusias su 3.1.1.1 punkto d papunktyje apibrėžta veikla. Projektų valdymas Pagal kvietimo 3.1 punkto 1 papunktį apytikslis išlaidų santykis pagal funkciją yra toks: – Apie 81,7 % reikalavimus atitinkančios veiklos išlaidų – apie 7,5 % reikalavimų neatitinkančios veiklos atveju – maždaug 10,8 % neprivalomos, netinkamos finansuoti, savarankiškos veiklos išlaidų 10,8 % planuojamų projektų elementų, kurie yra prieinami visiems, apima novatoriškus patirties elementus, konkrečiai amžiaus grupei, ypač jaunimui ir vyresnio amžiaus žmonėms, gydyti pažeidžiamas socialines grupes. Renginiai vykdomi bendradarbiaujant su keliomis organizacijomis, o programų serija apima ilgesnį laikotarpį (18 mėnesių). Projektas buvo parengtas atsižvelgiant į horizontaliuosius aspektus, planuojamos išlaidos yra pagrįstos realiomis sąnaudomis, nustatomos atsižvelgiant į rinkos kainas, yra realistiškos ir joms būdingas ekonomiškai efektyvus biudžetas. 2.5.5 Techniniai, techniniai rezultatai ir jų priežiūra (jei reikia) Mūsų numatomi kiekybiniai įgyvendinimo rezultatai: • organizuotų šokių namų dalyviai yra ne mažiau kaip 50 žmonių kiekvieną kartą • numatomas gaisro šuolio dalyvių ir auditorijų skaičius yra 500 žmonių • užmegztų bendradarbiavimų (su vietos gamintojais, amatininkais) skaičius min 5 Išlaikymo laikotarpio rezultatai: vykdoma veikla vykdoma asociacijos sistemoje, jei yra pakankamai išteklių, kurių rezultatų negalima įvertinti dabartiniame projekto etape. (Lithuanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Remiantis projekto būtinumu, miesto kultūrinė programa siūlo nepakankamą pramogų ir poilsio infrastruktūrą, kuri visų pirma yra skirta reguliarioms pramogoms suaugusiesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms. Mūsų projekto plane pateiktos programos gali padėti sumažinti norą emigruoti, nes gyventojai gali dalyvauti programose, kurios stiprina jų prisirišimą prie miesto, vietinį patriotizmą ir tapatumo jausmą per žinias apie miesto ir jo regiono tradicijas ir vietos kultūrą. 2.5.2 Projekto parengimas Paraiškos dėl dotacijos rengimo metu poreikių vertinimas daugiausia buvo grindžiamas žodinėmis diskusijomis ir nebuvo parengta jokių atskirų dokumentų. Techninio pagrindo tyrimas taip pat yra rengimo dalis, kuri yra prieinama tiek elektroniniu būdu, tiek popierine forma pateikimo dieną. Tai taip pat yra projekto preliminaraus biudžeto statusas, paremtas citatomis. Įgyvendinimo metu bus parengti techninio įgyvendinimo dokumentai. Finansinės ataskaitos bus parengtos vėliau, remiantis įgyvendinimo metu sukauptais apskaitos dokumentais – konkurso laimėtojo atveju. 2.5.3 Konkurso metu buvo nagrinėjama (-os) su projektu susijusi (-os) tikslinė (-ės) grupė (-os), siekiant nustatyti organizacijoje atliekamo darbo charakteristikas ir sudėtį. Atlikus tyrimą buvo galima atskirti šias keturias atskiras grupes: 1. Ikimokyklinio ugdymo tikslinė grupė – vaikų darželis 2. Mokyklinio amžiaus vaikai ir jauni suaugusieji 3. Suaugę, aktyvaus amžiaus gyventojai 4. Kalbant apie reikalavimus atitinkančią veiklą, susijusią su intervencija, kuriai taikoma dotacijos paraiška, ketiname: – Vykdant savarankišką veiklą, programas ir renginius, skirtus vietos ir regionų tradicijoms atgaivinti ir pristatyti: II. Neapmokėtos dienos, liaudies apeigų pakartotinis identifikavimas, tradicinių elementų pateikimas – veikla, kuri nėra savarankiška veikla, a) projekto rengimas, profesinio fondo studijos parengimas, b) privalomos informacijos teikimas ir viešinimas – neprivaloma, netinkama veikla a) mažos vertės turto ir nematerialiojo turto įsigijimas, susijęs su 3.1.1.1 punkto b papunktyje apibrėžta veikla, medžiagų ir turto kūrimas siekiant išsaugoti, perduoti ar ekonomiškai naudoti vietos ir regionų tradicijas, susijusias su 3.1.1.1 punkto d papunktyje apibrėžta veikla. Projektų valdymas Pagal kvietimo 3.1 punkto 1 papunktį apytikslis išlaidų santykis pagal funkciją yra toks: – Apie 81,7 % reikalavimus atitinkančios veiklos išlaidų – apie 7,5 % reikalavimų neatitinkančios veiklos atveju – maždaug 10,8 % neprivalomos, netinkamos finansuoti, savarankiškos veiklos išlaidų 10,8 % planuojamų projektų elementų, kurie yra prieinami visiems, apima novatoriškus patirties elementus, konkrečiai amžiaus grupei, ypač jaunimui ir vyresnio amžiaus žmonėms, gydyti pažeidžiamas socialines grupes. Renginiai vykdomi bendradarbiaujant su keliomis organizacijomis, o programų serija apima ilgesnį laikotarpį (18 mėnesių). Projektas buvo parengtas atsižvelgiant į horizontaliuosius aspektus, planuojamos išlaidos yra pagrįstos realiomis sąnaudomis, nustatomos atsižvelgiant į rinkos kainas, yra realistiškos ir joms būdingas ekonomiškai efektyvus biudžetas. 2.5.5 Techniniai, techniniai rezultatai ir jų priežiūra (jei reikia) Mūsų numatomi kiekybiniai įgyvendinimo rezultatai: • organizuotų šokių namų dalyviai yra ne mažiau kaip 50 žmonių kiekvieną kartą • numatomas gaisro šuolio dalyvių ir auditorijų skaičius yra 500 žmonių • užmegztų bendradarbiavimų (su vietos gamintojais, amatininkais) skaičius min 5 Išlaikymo laikotarpio rezultatai: vykdoma veikla vykdoma asociacijos sistemoje, jei yra pakankamai išteklių, kurių rezultatų negalima įvertinti dabartiniame projekto etape. (Lithuanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 September 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 În sprijinul necesității proiectului, programul cultural al orașului oferă lipsa facilităților de divertisment și de recreere care sunt destinate în primul rând să ofere divertisment regulat adulților și persoanelor în vârstă. Seria de programe stabilite în planul nostru de proiect poate contribui la reducerea dorinței de a emigra, deoarece populația poate participa la programe care întăresc atașamentul față de oraș, patriotismul local și simțul identității prin cunoașterea tradițiilor și a culturii locale a orașului și a regiunii sale. 2.5.2 Pregătirea proiectului În timpul pregătirii cererii de grant, evaluarea nevoilor s-a bazat în principal pe discuții orale și nu a fost elaborată nicio documentație separată. Studiul de bază tehnică face parte, de asemenea, din pregătire, care este disponibil atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie în ziua depunerii. De asemenea, acesta este statutul bugetului preliminar al proiectului, susținut de cotații. Pe parcursul punerii în aplicare, vor fi elaborate documentele care susțin punerea în aplicare tehnică. Conturile financiare vor fi întocmite ulterior pe baza documentelor contabile generate în timpul punerii în aplicare – în cazul unei oferte câștigătoare. 2.5.3 Grupurile țintă vizate de proiect au fost examinate în cursul examinării cererii de propuneri pentru a determina caracteristicile caracteristice și componența activității desfășurate în cadrul asociației. În urma anchetei, următoarele patru grupuri distincte ar putea fi separate: 1. Grup țintă preșcolar – grădiniță 2. Copiii de vârstă școlară și adulții tineri 3. Populația adultă, activă de 4 ani. În ceea ce privește activitățile eligibile ale intervenției acoperite de cererea de grant, intenționăm: — În cadrul activităților autoeligibile, programele și evenimentele pentru revitalizarea și prezentarea tradițiilor locale și regionale: ÎN AL DOILEA RÂND. Zile restante, reidentificarea ceremoniilor populare, prezentarea elementelor tradiționale – activități care nu sunt autoeligibile o activitate neeligibilă, a) pregătirea proiectului, pregătirea unui studiu de fundație profesională b) furnizarea de informații obligatorii și publicitate – Activități opționale, neeligibile a) achiziționarea de active cu valoare redusă și active necorporale legate de activitățile definite la punctul 3.1 b) dezvoltarea de materiale și active pentru conservarea, transferul sau exploatarea economică a tradițiilor locale și regionale legate de activitățile definite la punctul 3.1.1.1 d) Managementul proiectului Conform punctului 3.1.1.1. din cererea de propuneri, raportul aproximativ pe funcție este după cum urmează: Aproximativ 81,7 % din costurile activităților autoeligibile – aproximativ 7,5 % pentru activitățile neeligibile – aproximativ 10,8 % din costurile activităților opționale, neeligibile, autoeligibile 10,8 % Elementele proiectului planificate sunt deschise, accesibile oricui, conțin elemente de experiență inovatoare, specifice grupei de vârstă, în special pentru tineri și vârstnici, tratează grupurile sociale vulnerabile. Evenimentele se desfășoară în cooperare cu mai multe organizații, iar seria de programe acoperă o perioadă mai lungă (18 luni). Proiectul a fost conceput ținând cont de aspectele orizontale, costurile planificate sunt bazate pe costuri reale, sunt stabilite ținând seama de prețurile pieței, sunt realiste și se caracterizează printr-un buget eficient din punctul de vedere al costurilor. 2.5.5 Rezultatele tehnice, tehnice și întreținerea acestora (dacă este cazul) Rezultatele noastre cuantificabile preconizate în ceea ce privește punerea în aplicare: • participanții la casele de dans organizate sunt de cel puțin 50 de persoane de fiecare dată • numărul preconizat de participanți și audiența saltului la incendiu este de 500 de persoane • numărul de colaborări stabilite (cu producătorii locali, meșterii) min 5 Rezultatele perioadei de întreținere: activitățile întreprinse se desfășoară într-un cadru de asociere, cu condiția să fie disponibile resurse adecvate, ale căror rezultate nu pot fi evaluate în stadiul actual al proiectului. (Romanian) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 În sprijinul necesității proiectului, programul cultural al orașului oferă lipsa facilităților de divertisment și de recreere care sunt destinate în primul rând să ofere divertisment regulat adulților și persoanelor în vârstă. Seria de programe stabilite în planul nostru de proiect poate contribui la reducerea dorinței de a emigra, deoarece populația poate participa la programe care întăresc atașamentul față de oraș, patriotismul local și simțul identității prin cunoașterea tradițiilor și a culturii locale a orașului și a regiunii sale. 2.5.2 Pregătirea proiectului În timpul pregătirii cererii de grant, evaluarea nevoilor s-a bazat în principal pe discuții orale și nu a fost elaborată nicio documentație separată. Studiul de bază tehnică face parte, de asemenea, din pregătire, care este disponibil atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie în ziua depunerii. De asemenea, acesta este statutul bugetului preliminar al proiectului, susținut de cotații. Pe parcursul punerii în aplicare, vor fi elaborate documentele care susțin punerea în aplicare tehnică. Conturile financiare vor fi întocmite ulterior pe baza documentelor contabile generate în timpul punerii în aplicare – în cazul unei oferte câștigătoare. 2.5.3 Grupurile țintă vizate de proiect au fost examinate în cursul examinării cererii de propuneri pentru a determina caracteristicile caracteristice și componența activității desfășurate în cadrul asociației. În urma anchetei, următoarele patru grupuri distincte ar putea fi separate: 1. Grup țintă preșcolar – grădiniță 2. Copiii de vârstă școlară și adulții tineri 3. Populația adultă, activă de 4 ani. În ceea ce privește activitățile eligibile ale intervenției acoperite de cererea de grant, intenționăm: — În cadrul activităților autoeligibile, programele și evenimentele pentru revitalizarea și prezentarea tradițiilor locale și regionale: ÎN AL DOILEA RÂND. Zile restante, reidentificarea ceremoniilor populare, prezentarea elementelor tradiționale – activități care nu sunt autoeligibile o activitate neeligibilă, a) pregătirea proiectului, pregătirea unui studiu de fundație profesională b) furnizarea de informații obligatorii și publicitate – Activități opționale, neeligibile a) achiziționarea de active cu valoare redusă și active necorporale legate de activitățile definite la punctul 3.1 b) dezvoltarea de materiale și active pentru conservarea, transferul sau exploatarea economică a tradițiilor locale și regionale legate de activitățile definite la punctul 3.1.1.1 d) Managementul proiectului Conform punctului 3.1.1.1. din cererea de propuneri, raportul aproximativ pe funcție este după cum urmează: Aproximativ 81,7 % din costurile activităților autoeligibile – aproximativ 7,5 % pentru activitățile neeligibile – aproximativ 10,8 % din costurile activităților opționale, neeligibile, autoeligibile 10,8 % Elementele proiectului planificate sunt deschise, accesibile oricui, conțin elemente de experiență inovatoare, specifice grupei de vârstă, în special pentru tineri și vârstnici, tratează grupurile sociale vulnerabile. Evenimentele se desfășoară în cooperare cu mai multe organizații, iar seria de programe acoperă o perioadă mai lungă (18 luni). Proiectul a fost conceput ținând cont de aspectele orizontale, costurile planificate sunt bazate pe costuri reale, sunt stabilite ținând seama de prețurile pieței, sunt realiste și se caracterizează printr-un buget eficient din punctul de vedere al costurilor. 2.5.5 Rezultatele tehnice, tehnice și întreținerea acestora (dacă este cazul) Rezultatele noastre cuantificabile preconizate în ceea ce privește punerea în aplicare: • participanții la casele de dans organizate sunt de cel puțin 50 de persoane de fiecare dată • numărul preconizat de participanți și audiența saltului la incendiu este de 500 de persoane • numărul de colaborări stabilite (cu producătorii locali, meșterii) min 5 Rezultatele perioadei de întreținere: activitățile întreprinse se desfășoară într-un cadru de asociere, cu condiția să fie disponibile resurse adecvate, ale căror rezultate nu pot fi evaluate în stadiul actual al proiectului. (Romanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 În sprijinul necesității proiectului, programul cultural al orașului oferă lipsa facilităților de divertisment și de recreere care sunt destinate în primul rând să ofere divertisment regulat adulților și persoanelor în vârstă. Seria de programe stabilite în planul nostru de proiect poate contribui la reducerea dorinței de a emigra, deoarece populația poate participa la programe care întăresc atașamentul față de oraș, patriotismul local și simțul identității prin cunoașterea tradițiilor și a culturii locale a orașului și a regiunii sale. 2.5.2 Pregătirea proiectului În timpul pregătirii cererii de grant, evaluarea nevoilor s-a bazat în principal pe discuții orale și nu a fost elaborată nicio documentație separată. Studiul de bază tehnică face parte, de asemenea, din pregătire, care este disponibil atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie în ziua depunerii. De asemenea, acesta este statutul bugetului preliminar al proiectului, susținut de cotații. Pe parcursul punerii în aplicare, vor fi elaborate documentele care susțin punerea în aplicare tehnică. Conturile financiare vor fi întocmite ulterior pe baza documentelor contabile generate în timpul punerii în aplicare – în cazul unei oferte câștigătoare. 2.5.3 Grupurile țintă vizate de proiect au fost examinate în cursul examinării cererii de propuneri pentru a determina caracteristicile caracteristice și componența activității desfășurate în cadrul asociației. În urma anchetei, următoarele patru grupuri distincte ar putea fi separate: 1. Grup țintă preșcolar – grădiniță 2. Copiii de vârstă școlară și adulții tineri 3. Populația adultă, activă de 4 ani. În ceea ce privește activitățile eligibile ale intervenției acoperite de cererea de grant, intenționăm: — În cadrul activităților autoeligibile, programele și evenimentele pentru revitalizarea și prezentarea tradițiilor locale și regionale: ÎN AL DOILEA RÂND. Zile restante, reidentificarea ceremoniilor populare, prezentarea elementelor tradiționale – activități care nu sunt autoeligibile o activitate neeligibilă, a) pregătirea proiectului, pregătirea unui studiu de fundație profesională b) furnizarea de informații obligatorii și publicitate – Activități opționale, neeligibile a) achiziționarea de active cu valoare redusă și active necorporale legate de activitățile definite la punctul 3.1 b) dezvoltarea de materiale și active pentru conservarea, transferul sau exploatarea economică a tradițiilor locale și regionale legate de activitățile definite la punctul 3.1.1.1 d) Managementul proiectului Conform punctului 3.1.1.1. din cererea de propuneri, raportul aproximativ pe funcție este după cum urmează: Aproximativ 81,7 % din costurile activităților autoeligibile – aproximativ 7,5 % pentru activitățile neeligibile – aproximativ 10,8 % din costurile activităților opționale, neeligibile, autoeligibile 10,8 % Elementele proiectului planificate sunt deschise, accesibile oricui, conțin elemente de experiență inovatoare, specifice grupei de vârstă, în special pentru tineri și vârstnici, tratează grupurile sociale vulnerabile. Evenimentele se desfășoară în cooperare cu mai multe organizații, iar seria de programe acoperă o perioadă mai lungă (18 luni). Proiectul a fost conceput ținând cont de aspectele orizontale, costurile planificate sunt bazate pe costuri reale, sunt stabilite ținând seama de prețurile pieței, sunt realiste și se caracterizează printr-un buget eficient din punctul de vedere al costurilor. 2.5.5 Rezultatele tehnice, tehnice și întreținerea acestora (dacă este cazul) Rezultatele noastre cuantificabile preconizate în ceea ce privește punerea în aplicare: • participanții la casele de dans organizate sunt de cel puțin 50 de persoane de fiecare dată • numărul preconizat de participanți și audiența saltului la incendiu este de 500 de persoane • numărul de colaborări stabilite (cu producătorii locali, meșterii) min 5 Rezultatele perioadei de întreținere: activitățile întreprinse se desfășoară într-un cadru de asociere, cu condiția să fie disponibile resurse adecvate, ale căror rezultate nu pot fi evaluate în stadiul actual al proiectului. (Romanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 September 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Unterstützt die Notwendigkeit des Projekts, bietet das Kulturprogramm der Stadt Mangel an Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen, die in erster Linie dazu bestimmt sind, regelmäßige Unterhaltung für Erwachsene und ältere Menschen zu bieten. Die in unserem Projektplan dargelegte Programmreihe kann zur Verringerung der Auswanderungsbereitschaft beitragen, da die Bevölkerung an Programmen teilnehmen kann, die ihre Verbundenheit mit der Stadt, den lokalen Patriotismus und das Gefühl der Identität durch das Wissen über die Traditionen und die lokale Kultur der Stadt und ihrer Region stärken. 2.5.2 Vorbereitung des Projekts Während der Vorbereitung des Finanzhilfeantrags beruhte die Bedarfsermittlung hauptsächlich auf mündlichen Gesprächen und es wurden keine gesonderten Unterlagen vorgelegt. Die technische Grundlagenstudie ist auch Teil der Vorbereitung, die am Tag der Einreichung sowohl elektronisch als auch in Papierform verfügbar ist. Auch dies ist der Status des vorläufigen Budgets des Projekts, unterstützt durch Zitate. Während der Umsetzung werden die Unterlagen erstellt, die die technische Umsetzung unterstützen. Die Finanzrechnung wird später auf der Grundlage der bei der Durchführung erstellten Buchführungsunterlagen – im Falle eines erfolgreichen Angebots – erstellt. 2.5.3 Bei der Prüfung der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen wurden die vom Projekt betroffenen Zielgruppen untersucht, um die charakteristischen Merkmale und die Zusammensetzung der im Verein durchgeführten Arbeiten zu ermitteln. Infolge der Untersuchung konnten die folgenden vier verschiedenen Gruppen getrennt werden: 1. Vorschulzielgruppe – Kindergarten 2. Kinder im Schulalter und junge Erwachsene 3. Erwachsene, erwerbstätige Bevölkerung 4. In Bezug auf die förderfähigen Tätigkeiten der Intervention, die Gegenstand des Finanzhilfeantrags ist, beabsichtigen wir, — Im Rahmen selbst förderfähiger Aktivitäten die Programme und Veranstaltungen zur Revitalisierung und Darstellung der lokalen und regionalen Traditionen: II. Ausstehende Tage, Wiederidentifizierung von Volkszeremonien, Darstellung traditioneller Elemente – Tätigkeiten, die nicht selbst förderfähig sind, a) Projektvorbereitung, Vorbereitung einer professionellen Stiftungsstudie b) Bereitstellung obligatorischer Informationen und Publizität – Optionale, nicht förderfähige Tätigkeiten a) Erwerb von Vermögenswerten mit geringem Wert und immateriellen Vermögenswerten im Zusammenhang mit den Tätigkeiten gemäß Nummer 3.1 b) Entwicklung von Materialien und Vermögenswerten für die Erhaltung, Übertragung oder wirtschaftliche Nutzung lokaler und regionaler Traditionen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten gemäß Nummer 3.1.1.1 d) Projektmanagement gemäß Punkt 3.1.1.1 der Aufforderung, das ungefähre Kostenverhältnis pro Funktion ist wie folgt: — Ungefähr 81,7 % der Kosten für selbst förderfähige Tätigkeiten – ca. 7,5 % für nicht förderfähige Tätigkeiten – Ungefähr 10,8 % der Kosten für fakultative, nicht förderfähige und selbst förderfähige Tätigkeiten 10,8 % Die geplanten Projektelemente sind offen, für alle zugänglich, enthalten innovative Erfahrungselemente, Altersgruppenspezifisch, insbesondere für junge und ältere Menschen, behandeln schutzbedürftige soziale Gruppen. Die Veranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit mehreren Organisationen durchgeführt, und die Programmreihe erstreckt sich über einen längeren Zeitraum (18 Monate). Das Projekt wurde unter Berücksichtigung der horizontalen Aspekte konzipiert, die geplanten Kosten sind real kostenbasiert, werden unter Berücksichtigung der Marktpreise festgelegt, sind realistisch und zeichnen sich durch ein kosteneffizientes Budget aus. 2.5.5 Technische, technische Ergebnisse und deren Wartung (falls relevant) Unsere erwarteten quantifizierbaren Ergebnisse in Bezug auf die Umsetzung: • Teilnehmer an organisierten Tanzhäusern sind jeweils mindestens 50 Personen • die erwartete Teilnehmerzahl und das Publikum des Feuersprungs betragen 500 Personen • Anzahl der etablierten Kooperationen (mit lokalen Produzenten, Handwerkern) min 5 Ergebnisse der Wartungsperiode: die durchgeführten Tätigkeiten werden innerhalb eines Assoziationsrahmens durchgeführt, sofern ausreichende Ressourcen zur Verfügung stehen, deren Ergebnisse in der gegenwärtigen Phase des Projekts nicht bewertet werden können. (German) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Unterstützt die Notwendigkeit des Projekts, bietet das Kulturprogramm der Stadt Mangel an Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen, die in erster Linie dazu bestimmt sind, regelmäßige Unterhaltung für Erwachsene und ältere Menschen zu bieten. Die in unserem Projektplan dargelegte Programmreihe kann zur Verringerung der Auswanderungsbereitschaft beitragen, da die Bevölkerung an Programmen teilnehmen kann, die ihre Verbundenheit mit der Stadt, den lokalen Patriotismus und das Gefühl der Identität durch das Wissen über die Traditionen und die lokale Kultur der Stadt und ihrer Region stärken. 2.5.2 Vorbereitung des Projekts Während der Vorbereitung des Finanzhilfeantrags beruhte die Bedarfsermittlung hauptsächlich auf mündlichen Gesprächen und es wurden keine gesonderten Unterlagen vorgelegt. Die technische Grundlagenstudie ist auch Teil der Vorbereitung, die am Tag der Einreichung sowohl elektronisch als auch in Papierform verfügbar ist. Auch dies ist der Status des vorläufigen Budgets des Projekts, unterstützt durch Zitate. Während der Umsetzung werden die Unterlagen erstellt, die die technische Umsetzung unterstützen. Die Finanzrechnung wird später auf der Grundlage der bei der Durchführung erstellten Buchführungsunterlagen – im Falle eines erfolgreichen Angebots – erstellt. 2.5.3 Bei der Prüfung der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen wurden die vom Projekt betroffenen Zielgruppen untersucht, um die charakteristischen Merkmale und die Zusammensetzung der im Verein durchgeführten Arbeiten zu ermitteln. Infolge der Untersuchung konnten die folgenden vier verschiedenen Gruppen getrennt werden: 1. Vorschulzielgruppe – Kindergarten 2. Kinder im Schulalter und junge Erwachsene 3. Erwachsene, erwerbstätige Bevölkerung 4. In Bezug auf die förderfähigen Tätigkeiten der Intervention, die Gegenstand des Finanzhilfeantrags ist, beabsichtigen wir, — Im Rahmen selbst förderfähiger Aktivitäten die Programme und Veranstaltungen zur Revitalisierung und Darstellung der lokalen und regionalen Traditionen: II. Ausstehende Tage, Wiederidentifizierung von Volkszeremonien, Darstellung traditioneller Elemente – Tätigkeiten, die nicht selbst förderfähig sind, a) Projektvorbereitung, Vorbereitung einer professionellen Stiftungsstudie b) Bereitstellung obligatorischer Informationen und Publizität – Optionale, nicht förderfähige Tätigkeiten a) Erwerb von Vermögenswerten mit geringem Wert und immateriellen Vermögenswerten im Zusammenhang mit den Tätigkeiten gemäß Nummer 3.1 b) Entwicklung von Materialien und Vermögenswerten für die Erhaltung, Übertragung oder wirtschaftliche Nutzung lokaler und regionaler Traditionen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten gemäß Nummer 3.1.1.1 d) Projektmanagement gemäß Punkt 3.1.1.1 der Aufforderung, das ungefähre Kostenverhältnis pro Funktion ist wie folgt: — Ungefähr 81,7 % der Kosten für selbst förderfähige Tätigkeiten – ca. 7,5 % für nicht förderfähige Tätigkeiten – Ungefähr 10,8 % der Kosten für fakultative, nicht förderfähige und selbst förderfähige Tätigkeiten 10,8 % Die geplanten Projektelemente sind offen, für alle zugänglich, enthalten innovative Erfahrungselemente, Altersgruppenspezifisch, insbesondere für junge und ältere Menschen, behandeln schutzbedürftige soziale Gruppen. Die Veranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit mehreren Organisationen durchgeführt, und die Programmreihe erstreckt sich über einen längeren Zeitraum (18 Monate). Das Projekt wurde unter Berücksichtigung der horizontalen Aspekte konzipiert, die geplanten Kosten sind real kostenbasiert, werden unter Berücksichtigung der Marktpreise festgelegt, sind realistisch und zeichnen sich durch ein kosteneffizientes Budget aus. 2.5.5 Technische, technische Ergebnisse und deren Wartung (falls relevant) Unsere erwarteten quantifizierbaren Ergebnisse in Bezug auf die Umsetzung: • Teilnehmer an organisierten Tanzhäusern sind jeweils mindestens 50 Personen • die erwartete Teilnehmerzahl und das Publikum des Feuersprungs betragen 500 Personen • Anzahl der etablierten Kooperationen (mit lokalen Produzenten, Handwerkern) min 5 Ergebnisse der Wartungsperiode: die durchgeführten Tätigkeiten werden innerhalb eines Assoziationsrahmens durchgeführt, sofern ausreichende Ressourcen zur Verfügung stehen, deren Ergebnisse in der gegenwärtigen Phase des Projekts nicht bewertet werden können. (German) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Unterstützt die Notwendigkeit des Projekts, bietet das Kulturprogramm der Stadt Mangel an Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen, die in erster Linie dazu bestimmt sind, regelmäßige Unterhaltung für Erwachsene und ältere Menschen zu bieten. Die in unserem Projektplan dargelegte Programmreihe kann zur Verringerung der Auswanderungsbereitschaft beitragen, da die Bevölkerung an Programmen teilnehmen kann, die ihre Verbundenheit mit der Stadt, den lokalen Patriotismus und das Gefühl der Identität durch das Wissen über die Traditionen und die lokale Kultur der Stadt und ihrer Region stärken. 2.5.2 Vorbereitung des Projekts Während der Vorbereitung des Finanzhilfeantrags beruhte die Bedarfsermittlung hauptsächlich auf mündlichen Gesprächen und es wurden keine gesonderten Unterlagen vorgelegt. Die technische Grundlagenstudie ist auch Teil der Vorbereitung, die am Tag der Einreichung sowohl elektronisch als auch in Papierform verfügbar ist. Auch dies ist der Status des vorläufigen Budgets des Projekts, unterstützt durch Zitate. Während der Umsetzung werden die Unterlagen erstellt, die die technische Umsetzung unterstützen. Die Finanzrechnung wird später auf der Grundlage der bei der Durchführung erstellten Buchführungsunterlagen – im Falle eines erfolgreichen Angebots – erstellt. 2.5.3 Bei der Prüfung der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen wurden die vom Projekt betroffenen Zielgruppen untersucht, um die charakteristischen Merkmale und die Zusammensetzung der im Verein durchgeführten Arbeiten zu ermitteln. Infolge der Untersuchung konnten die folgenden vier verschiedenen Gruppen getrennt werden: 1. Vorschulzielgruppe – Kindergarten 2. Kinder im Schulalter und junge Erwachsene 3. Erwachsene, erwerbstätige Bevölkerung 4. In Bezug auf die förderfähigen Tätigkeiten der Intervention, die Gegenstand des Finanzhilfeantrags ist, beabsichtigen wir, — Im Rahmen selbst förderfähiger Aktivitäten die Programme und Veranstaltungen zur Revitalisierung und Darstellung der lokalen und regionalen Traditionen: II. Ausstehende Tage, Wiederidentifizierung von Volkszeremonien, Darstellung traditioneller Elemente – Tätigkeiten, die nicht selbst förderfähig sind, a) Projektvorbereitung, Vorbereitung einer professionellen Stiftungsstudie b) Bereitstellung obligatorischer Informationen und Publizität – Optionale, nicht förderfähige Tätigkeiten a) Erwerb von Vermögenswerten mit geringem Wert und immateriellen Vermögenswerten im Zusammenhang mit den Tätigkeiten gemäß Nummer 3.1 b) Entwicklung von Materialien und Vermögenswerten für die Erhaltung, Übertragung oder wirtschaftliche Nutzung lokaler und regionaler Traditionen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten gemäß Nummer 3.1.1.1 d) Projektmanagement gemäß Punkt 3.1.1.1 der Aufforderung, das ungefähre Kostenverhältnis pro Funktion ist wie folgt: — Ungefähr 81,7 % der Kosten für selbst förderfähige Tätigkeiten – ca. 7,5 % für nicht förderfähige Tätigkeiten – Ungefähr 10,8 % der Kosten für fakultative, nicht förderfähige und selbst förderfähige Tätigkeiten 10,8 % Die geplanten Projektelemente sind offen, für alle zugänglich, enthalten innovative Erfahrungselemente, Altersgruppenspezifisch, insbesondere für junge und ältere Menschen, behandeln schutzbedürftige soziale Gruppen. Die Veranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit mehreren Organisationen durchgeführt, und die Programmreihe erstreckt sich über einen längeren Zeitraum (18 Monate). Das Projekt wurde unter Berücksichtigung der horizontalen Aspekte konzipiert, die geplanten Kosten sind real kostenbasiert, werden unter Berücksichtigung der Marktpreise festgelegt, sind realistisch und zeichnen sich durch ein kosteneffizientes Budget aus. 2.5.5 Technische, technische Ergebnisse und deren Wartung (falls relevant) Unsere erwarteten quantifizierbaren Ergebnisse in Bezug auf die Umsetzung: • Teilnehmer an organisierten Tanzhäusern sind jeweils mindestens 50 Personen • die erwartete Teilnehmerzahl und das Publikum des Feuersprungs betragen 500 Personen • Anzahl der etablierten Kooperationen (mit lokalen Produzenten, Handwerkern) min 5 Ergebnisse der Wartungsperiode: die durchgeführten Tätigkeiten werden innerhalb eines Assoziationsrahmens durchgeführt, sofern ausreichende Ressourcen zur Verfügung stehen, deren Ergebnisse in der gegenwärtigen Phase des Projekts nicht bewertet werden können. (German) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 September 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Apoyo a la necesidad del proyecto, antecedentes El programa cultural de la ciudad ofrece la falta de instalaciones de ocio y esparcimiento que se destinan principalmente a proporcionar entretenimiento regular para adultos y personas mayores. La serie de programas que se expone en nuestro plan de proyecto puede contribuir a la reducción de la voluntad de emigrar, porque la población puede participar en programas que fortalezcan su apego a la ciudad, el patriotismo local y el sentido de identidad a través del conocimiento de las tradiciones y la cultura local de la ciudad y su región. 2.5.2 La preparación del proyecto Durante la preparación de la solicitud de subvención, la evaluación de las necesidades se basó principalmente en debates orales y no se elaboró ninguna documentación separada. El estudio de base técnica también forma parte de la preparación, que está disponible tanto en formato electrónico como en papel el día de la presentación. También este es el estado del presupuesto preliminar del proyecto, apoyado por cotizaciones. Durante la ejecución, se elaborarán los documentos que respalden la aplicación técnica. Las cuentas financieras se elaborarán posteriormente sobre la base de los documentos contables generados durante la ejecución, en el caso de una oferta seleccionada. 2.5.3 Los grupos destinatarios afectados por el proyecto se examinaron durante el examen de la convocatoria de propuestas para determinar las características y la composición del trabajo realizado en la asociación. Como resultado de la investigación, podrían separarse los cuatro grupos distintos siguientes: 1. Grupo destinatario preescolar — jardín de infantes 2. Niños en edad escolar y adultos jóvenes 3. Población adulta en edad activa 4. Con respecto a las actividades subvencionables de la intervención cubierta por la solicitud de subvención, tenemos la intención de: — En el marco de actividades autoelegibles, los programas y actos de revitalización y presentación de las tradiciones locales y regionales: II. Días pendientes, re-identificación de ceremonias populares, presentación de elementos tradicionales — actividades que no son autoelegibles o actividades que no son autoelegibles, a.) preparación de proyectos, preparación de un estudio de fundación profesional b) suministro de información y publicidad obligatorias — Actividades opcionales e inelegibles a) adquisición de activos de pequeño valor y activos intangibles relacionados con las actividades definidas en el punto 3.1.1.1 b) desarrollo de materiales y activos para la preservación, transferencia o explotación económica de tradiciones locales y regionales relacionadas con las actividades definidas en el punto 3.1.1.1 d) Gestión de proyectos según el punto 3.1. de la convocatoria, la relación de costos aproximada por función es la siguiente: — Aproximadamente el 81,7 % de los costes de las actividades autoelegibles — Aproximadamente el 7,5 % para actividades no elegibles — Aproximadamente el 10,8 % de los costes de las actividades opcionales, no elegibles y autoelegibles 10,8 % Los elementos del proyecto previstos son abiertos, accesibles para cualquier persona, contienen elementos de experiencia innovadora, específicos para grupos de edad, especialmente para jóvenes y ancianos, tratan a grupos sociales vulnerables. Los eventos se llevan a cabo en cooperación con varias organizaciones, y la serie de programas abarca un período más largo (18 meses). El proyecto se diseñó teniendo en cuenta los aspectos horizontales, los costes previstos se basan en los costes reales, se fijan teniendo en cuenta los precios de mercado, son realistas y se caracterizan por un presupuesto rentable. 2.5.5 Resultados técnicos y técnicos y su mantenimiento (si procede) Nuestros resultados cuantificables esperados en términos de implementación: • los participantes en las casas de baile organizadas son al menos 50 personas cada vez • el número esperado de participantes y audiencias del salto de fuego es de 500 personas • número de cooperaciones establecidas (con productores locales, artesanos) min 5 Resultados del período de mantenimiento: las actividades emprendidas se llevan a cabo en el marco de una asociación, siempre que se disponga de recursos suficientes, cuyos resultados no pueden evaluarse en la fase actual del proyecto. (Spanish) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Apoyo a la necesidad del proyecto, antecedentes El programa cultural de la ciudad ofrece la falta de instalaciones de ocio y esparcimiento que se destinan principalmente a proporcionar entretenimiento regular para adultos y personas mayores. La serie de programas que se expone en nuestro plan de proyecto puede contribuir a la reducción de la voluntad de emigrar, porque la población puede participar en programas que fortalezcan su apego a la ciudad, el patriotismo local y el sentido de identidad a través del conocimiento de las tradiciones y la cultura local de la ciudad y su región. 2.5.2 La preparación del proyecto Durante la preparación de la solicitud de subvención, la evaluación de las necesidades se basó principalmente en debates orales y no se elaboró ninguna documentación separada. El estudio de base técnica también forma parte de la preparación, que está disponible tanto en formato electrónico como en papel el día de la presentación. También este es el estado del presupuesto preliminar del proyecto, apoyado por cotizaciones. Durante la ejecución, se elaborarán los documentos que respalden la aplicación técnica. Las cuentas financieras se elaborarán posteriormente sobre la base de los documentos contables generados durante la ejecución, en el caso de una oferta seleccionada. 2.5.3 Los grupos destinatarios afectados por el proyecto se examinaron durante el examen de la convocatoria de propuestas para determinar las características y la composición del trabajo realizado en la asociación. Como resultado de la investigación, podrían separarse los cuatro grupos distintos siguientes: 1. Grupo destinatario preescolar — jardín de infantes 2. Niños en edad escolar y adultos jóvenes 3. Población adulta en edad activa 4. Con respecto a las actividades subvencionables de la intervención cubierta por la solicitud de subvención, tenemos la intención de: — En el marco de actividades autoelegibles, los programas y actos de revitalización y presentación de las tradiciones locales y regionales: II. Días pendientes, re-identificación de ceremonias populares, presentación de elementos tradicionales — actividades que no son autoelegibles o actividades que no son autoelegibles, a.) preparación de proyectos, preparación de un estudio de fundación profesional b) suministro de información y publicidad obligatorias — Actividades opcionales e inelegibles a) adquisición de activos de pequeño valor y activos intangibles relacionados con las actividades definidas en el punto 3.1.1.1 b) desarrollo de materiales y activos para la preservación, transferencia o explotación económica de tradiciones locales y regionales relacionadas con las actividades definidas en el punto 3.1.1.1 d) Gestión de proyectos según el punto 3.1. de la convocatoria, la relación de costos aproximada por función es la siguiente: — Aproximadamente el 81,7 % de los costes de las actividades autoelegibles — Aproximadamente el 7,5 % para actividades no elegibles — Aproximadamente el 10,8 % de los costes de las actividades opcionales, no elegibles y autoelegibles 10,8 % Los elementos del proyecto previstos son abiertos, accesibles para cualquier persona, contienen elementos de experiencia innovadora, específicos para grupos de edad, especialmente para jóvenes y ancianos, tratan a grupos sociales vulnerables. Los eventos se llevan a cabo en cooperación con varias organizaciones, y la serie de programas abarca un período más largo (18 meses). El proyecto se diseñó teniendo en cuenta los aspectos horizontales, los costes previstos se basan en los costes reales, se fijan teniendo en cuenta los precios de mercado, son realistas y se caracterizan por un presupuesto rentable. 2.5.5 Resultados técnicos y técnicos y su mantenimiento (si procede) Nuestros resultados cuantificables esperados en términos de implementación: • los participantes en las casas de baile organizadas son al menos 50 personas cada vez • el número esperado de participantes y audiencias del salto de fuego es de 500 personas • número de cooperaciones establecidas (con productores locales, artesanos) min 5 Resultados del período de mantenimiento: las actividades emprendidas se llevan a cabo en el marco de una asociación, siempre que se disponga de recursos suficientes, cuyos resultados no pueden evaluarse en la fase actual del proyecto. (Spanish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Apoyo a la necesidad del proyecto, antecedentes El programa cultural de la ciudad ofrece la falta de instalaciones de ocio y esparcimiento que se destinan principalmente a proporcionar entretenimiento regular para adultos y personas mayores. La serie de programas que se expone en nuestro plan de proyecto puede contribuir a la reducción de la voluntad de emigrar, porque la población puede participar en programas que fortalezcan su apego a la ciudad, el patriotismo local y el sentido de identidad a través del conocimiento de las tradiciones y la cultura local de la ciudad y su región. 2.5.2 La preparación del proyecto Durante la preparación de la solicitud de subvención, la evaluación de las necesidades se basó principalmente en debates orales y no se elaboró ninguna documentación separada. El estudio de base técnica también forma parte de la preparación, que está disponible tanto en formato electrónico como en papel el día de la presentación. También este es el estado del presupuesto preliminar del proyecto, apoyado por cotizaciones. Durante la ejecución, se elaborarán los documentos que respalden la aplicación técnica. Las cuentas financieras se elaborarán posteriormente sobre la base de los documentos contables generados durante la ejecución, en el caso de una oferta seleccionada. 2.5.3 Los grupos destinatarios afectados por el proyecto se examinaron durante el examen de la convocatoria de propuestas para determinar las características y la composición del trabajo realizado en la asociación. Como resultado de la investigación, podrían separarse los cuatro grupos distintos siguientes: 1. Grupo destinatario preescolar — jardín de infantes 2. Niños en edad escolar y adultos jóvenes 3. Población adulta en edad activa 4. Con respecto a las actividades subvencionables de la intervención cubierta por la solicitud de subvención, tenemos la intención de: — En el marco de actividades autoelegibles, los programas y actos de revitalización y presentación de las tradiciones locales y regionales: II. Días pendientes, re-identificación de ceremonias populares, presentación de elementos tradicionales — actividades que no son autoelegibles o actividades que no son autoelegibles, a.) preparación de proyectos, preparación de un estudio de fundación profesional b) suministro de información y publicidad obligatorias — Actividades opcionales e inelegibles a) adquisición de activos de pequeño valor y activos intangibles relacionados con las actividades definidas en el punto 3.1.1.1 b) desarrollo de materiales y activos para la preservación, transferencia o explotación económica de tradiciones locales y regionales relacionadas con las actividades definidas en el punto 3.1.1.1 d) Gestión de proyectos según el punto 3.1. de la convocatoria, la relación de costos aproximada por función es la siguiente: — Aproximadamente el 81,7 % de los costes de las actividades autoelegibles — Aproximadamente el 7,5 % para actividades no elegibles — Aproximadamente el 10,8 % de los costes de las actividades opcionales, no elegibles y autoelegibles 10,8 % Los elementos del proyecto previstos son abiertos, accesibles para cualquier persona, contienen elementos de experiencia innovadora, específicos para grupos de edad, especialmente para jóvenes y ancianos, tratan a grupos sociales vulnerables. Los eventos se llevan a cabo en cooperación con varias organizaciones, y la serie de programas abarca un período más largo (18 meses). El proyecto se diseñó teniendo en cuenta los aspectos horizontales, los costes previstos se basan en los costes reales, se fijan teniendo en cuenta los precios de mercado, son realistas y se caracterizan por un presupuesto rentable. 2.5.5 Resultados técnicos y técnicos y su mantenimiento (si procede) Nuestros resultados cuantificables esperados en términos de implementación: • los participantes en las casas de baile organizadas son al menos 50 personas cada vez • el número esperado de participantes y audiencias del salto de fuego es de 500 personas • número de cooperaciones establecidas (con productores locales, artesanos) min 5 Resultados del período de mantenimiento: las actividades emprendidas se llevan a cabo en el marco de una asociación, siempre que se disponga de recursos suficientes, cuyos resultados no pueden evaluarse en la fase actual del proyecto. (Spanish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 September 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
2.5.1 Atbalstot projekta nepieciešamību, pilsētas kultūras programma piedāvā izklaides un atpūtas iespējas, kas galvenokārt paredzētas regulāras izklaides nodrošināšanai pieaugušajiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem. Mūsu projekta plānā noteiktās programmu sērijas var palīdzēt mazināt vēlmi emigrēt, jo iedzīvotāji var piedalīties programmās, kas stiprina viņu piesaisti pilsētai, vietējam patriotismam un identitātes izjūtai, pārzinot pilsētas un tās reģiona tradīcijas un vietējo kultūru. 2.5.2 Projekta sagatavotība granta pieteikuma sagatavošanā galvenokārt balstījās uz mutiskām diskusijām, un atsevišķi dokumenti netika sagatavoti. Arī tehniskā fonda pētījums ir daļa no sagatavošanas, kas iesniegšanas dienā ir pieejama gan elektroniski, gan papīra formā. Tas ir arī projekta provizoriskā budžeta statuss, ko papildina citāti. Īstenošanas laikā tiks sagatavoti dokumenti, kas pamato tehnisko īstenošanu. Finanšu pārskatus sagatavos vēlāk, pamatojoties uz izpildes laikā sagatavotajiem grāmatvedības dokumentiem — veiksmīga piedāvājuma gadījumā. 2.5.3 Projekta skartā(-ās) mērķa grupa(-as) tika pārbaudīta, izskatot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai noteiktu asociācijā veiktā darba raksturīgās iezīmes un sastāvu. Izmeklēšanas rezultātā varēja nodalīt šādas četras atšķirīgas grupas: 1. Pirmsskolas mērķa grupa — bērnudārzs 2. Skolas vecuma bērni un jaunieši 3. Pieaugušie, aktīvā vecuma iedzīvotāji 4. Attiecībā uz atbalsttiesīgajām darbībām, uz kurām attiecas dotācijas pieteikums, mēs plānojam: Pašnodarbināto darbību ietvaros vietējo un reģionālo tradīciju atdzīvināšanas un popularizēšanas programmas un pasākumi: II. Nenokārtotās dienas, tautas ceremoniju atkārtota identificēšana, tradicionālo elementu prezentācija — darbības, kas nav pašnodarbinātās darbības, a) projektu sagatavošana, profesionāla fonda pētījuma sagatavošana b) obligātās informācijas un publicitātes nodrošināšana — fakultatīvas, neattiecināmas darbības a) mazas vērtības aktīvu un nemateriālo aktīvu iegāde saistībā ar 3.1.1.1. punktā definētajām darbībām b) materiālu un aktīvu izstrāde vietējo un reģionālo tradīciju saglabāšanai, nodošanai vai ekonomiskai izmantošanai saistībā ar 3.1.1.1. punkta d) apakšpunktā definētajām darbībām. Aptuveni 81,7 % no pašatbalsttiesīgo darbību izmaksām — aptuveni 7,5 % neattiecināmām darbībām — aptuveni 10,8 % no neobligātu, neattiecināmu darbību izmaksām 10,8 % Iecerētie projekta elementi ir atvērti, pieejami ikvienam, ietver inovatīvus pieredzes elementus, vecuma grupu, jo īpaši jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, izturas pret neaizsargātām sociālajām grupām. Pasākumi tiek veikti sadarbībā ar vairākām organizācijām, un programmu sērija aptver ilgāku laiku (18 mēneši). Projekts tika izstrādāts, ņemot vērā horizontālos aspektus, plānotās izmaksas ir balstītas uz reālajām izmaksām, tās nosaka, ņemot vērā tirgus cenas, tās ir reālistiskas, un tām ir raksturīgs rentabls budžets. 2.5.5 Tehniskie, tehniskie rezultāti un to uzturēšana (ja nepieciešams) Mūsu paredzamie kvantitatīvie rezultāti attiecībā uz īstenošanu: • organizēto deju namu dalībnieki katru reizi ir vismaz 50 cilvēki • paredzamais ugunsdzēsēju lēciena dalībnieku un auditoriju skaits ir 500 cilvēki • izveidoto sadarbību skaits (ar vietējiem ražotājiem, amatniekiem) min 5 uzturēšanas perioda rezultāti: veiktās darbības tiek veiktas asociācijas ietvaros ar nosacījumu, ka ir pieejami pietiekami resursi, kuru rezultātus nevar novērtēt projekta pašreizējā posmā. (Latvian) | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Atbalstot projekta nepieciešamību, pilsētas kultūras programma piedāvā izklaides un atpūtas iespējas, kas galvenokārt paredzētas regulāras izklaides nodrošināšanai pieaugušajiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem. Mūsu projekta plānā noteiktās programmu sērijas var palīdzēt mazināt vēlmi emigrēt, jo iedzīvotāji var piedalīties programmās, kas stiprina viņu piesaisti pilsētai, vietējam patriotismam un identitātes izjūtai, pārzinot pilsētas un tās reģiona tradīcijas un vietējo kultūru. 2.5.2 Projekta sagatavotība granta pieteikuma sagatavošanā galvenokārt balstījās uz mutiskām diskusijām, un atsevišķi dokumenti netika sagatavoti. Arī tehniskā fonda pētījums ir daļa no sagatavošanas, kas iesniegšanas dienā ir pieejama gan elektroniski, gan papīra formā. Tas ir arī projekta provizoriskā budžeta statuss, ko papildina citāti. Īstenošanas laikā tiks sagatavoti dokumenti, kas pamato tehnisko īstenošanu. Finanšu pārskatus sagatavos vēlāk, pamatojoties uz izpildes laikā sagatavotajiem grāmatvedības dokumentiem — veiksmīga piedāvājuma gadījumā. 2.5.3 Projekta skartā(-ās) mērķa grupa(-as) tika pārbaudīta, izskatot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai noteiktu asociācijā veiktā darba raksturīgās iezīmes un sastāvu. Izmeklēšanas rezultātā varēja nodalīt šādas četras atšķirīgas grupas: 1. Pirmsskolas mērķa grupa — bērnudārzs 2. Skolas vecuma bērni un jaunieši 3. Pieaugušie, aktīvā vecuma iedzīvotāji 4. Attiecībā uz atbalsttiesīgajām darbībām, uz kurām attiecas dotācijas pieteikums, mēs plānojam: Pašnodarbināto darbību ietvaros vietējo un reģionālo tradīciju atdzīvināšanas un popularizēšanas programmas un pasākumi: II. Nenokārtotās dienas, tautas ceremoniju atkārtota identificēšana, tradicionālo elementu prezentācija — darbības, kas nav pašnodarbinātās darbības, a) projektu sagatavošana, profesionāla fonda pētījuma sagatavošana b) obligātās informācijas un publicitātes nodrošināšana — fakultatīvas, neattiecināmas darbības a) mazas vērtības aktīvu un nemateriālo aktīvu iegāde saistībā ar 3.1.1.1. punktā definētajām darbībām b) materiālu un aktīvu izstrāde vietējo un reģionālo tradīciju saglabāšanai, nodošanai vai ekonomiskai izmantošanai saistībā ar 3.1.1.1. punkta d) apakšpunktā definētajām darbībām. Aptuveni 81,7 % no pašatbalsttiesīgo darbību izmaksām — aptuveni 7,5 % neattiecināmām darbībām — aptuveni 10,8 % no neobligātu, neattiecināmu darbību izmaksām 10,8 % Iecerētie projekta elementi ir atvērti, pieejami ikvienam, ietver inovatīvus pieredzes elementus, vecuma grupu, jo īpaši jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, izturas pret neaizsargātām sociālajām grupām. Pasākumi tiek veikti sadarbībā ar vairākām organizācijām, un programmu sērija aptver ilgāku laiku (18 mēneši). Projekts tika izstrādāts, ņemot vērā horizontālos aspektus, plānotās izmaksas ir balstītas uz reālajām izmaksām, tās nosaka, ņemot vērā tirgus cenas, tās ir reālistiskas, un tām ir raksturīgs rentabls budžets. 2.5.5 Tehniskie, tehniskie rezultāti un to uzturēšana (ja nepieciešams) Mūsu paredzamie kvantitatīvie rezultāti attiecībā uz īstenošanu: • organizēto deju namu dalībnieki katru reizi ir vismaz 50 cilvēki • paredzamais ugunsdzēsēju lēciena dalībnieku un auditoriju skaits ir 500 cilvēki • izveidoto sadarbību skaits (ar vietējiem ražotājiem, amatniekiem) min 5 uzturēšanas perioda rezultāti: veiktās darbības tiek veiktas asociācijas ietvaros ar nosacījumu, ka ir pieejami pietiekami resursi, kuru rezultātus nevar novērtēt projekta pašreizējā posmā. (Latvian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: 2.5.1 Atbalstot projekta nepieciešamību, pilsētas kultūras programma piedāvā izklaides un atpūtas iespējas, kas galvenokārt paredzētas regulāras izklaides nodrošināšanai pieaugušajiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem. Mūsu projekta plānā noteiktās programmu sērijas var palīdzēt mazināt vēlmi emigrēt, jo iedzīvotāji var piedalīties programmās, kas stiprina viņu piesaisti pilsētai, vietējam patriotismam un identitātes izjūtai, pārzinot pilsētas un tās reģiona tradīcijas un vietējo kultūru. 2.5.2 Projekta sagatavotība granta pieteikuma sagatavošanā galvenokārt balstījās uz mutiskām diskusijām, un atsevišķi dokumenti netika sagatavoti. Arī tehniskā fonda pētījums ir daļa no sagatavošanas, kas iesniegšanas dienā ir pieejama gan elektroniski, gan papīra formā. Tas ir arī projekta provizoriskā budžeta statuss, ko papildina citāti. Īstenošanas laikā tiks sagatavoti dokumenti, kas pamato tehnisko īstenošanu. Finanšu pārskatus sagatavos vēlāk, pamatojoties uz izpildes laikā sagatavotajiem grāmatvedības dokumentiem — veiksmīga piedāvājuma gadījumā. 2.5.3 Projekta skartā(-ās) mērķa grupa(-as) tika pārbaudīta, izskatot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai noteiktu asociācijā veiktā darba raksturīgās iezīmes un sastāvu. Izmeklēšanas rezultātā varēja nodalīt šādas četras atšķirīgas grupas: 1. Pirmsskolas mērķa grupa — bērnudārzs 2. Skolas vecuma bērni un jaunieši 3. Pieaugušie, aktīvā vecuma iedzīvotāji 4. Attiecībā uz atbalsttiesīgajām darbībām, uz kurām attiecas dotācijas pieteikums, mēs plānojam: Pašnodarbināto darbību ietvaros vietējo un reģionālo tradīciju atdzīvināšanas un popularizēšanas programmas un pasākumi: II. Nenokārtotās dienas, tautas ceremoniju atkārtota identificēšana, tradicionālo elementu prezentācija — darbības, kas nav pašnodarbinātās darbības, a) projektu sagatavošana, profesionāla fonda pētījuma sagatavošana b) obligātās informācijas un publicitātes nodrošināšana — fakultatīvas, neattiecināmas darbības a) mazas vērtības aktīvu un nemateriālo aktīvu iegāde saistībā ar 3.1.1.1. punktā definētajām darbībām b) materiālu un aktīvu izstrāde vietējo un reģionālo tradīciju saglabāšanai, nodošanai vai ekonomiskai izmantošanai saistībā ar 3.1.1.1. punkta d) apakšpunktā definētajām darbībām. Aptuveni 81,7 % no pašatbalsttiesīgo darbību izmaksām — aptuveni 7,5 % neattiecināmām darbībām — aptuveni 10,8 % no neobligātu, neattiecināmu darbību izmaksām 10,8 % Iecerētie projekta elementi ir atvērti, pieejami ikvienam, ietver inovatīvus pieredzes elementus, vecuma grupu, jo īpaši jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, izturas pret neaizsargātām sociālajām grupām. Pasākumi tiek veikti sadarbībā ar vairākām organizācijām, un programmu sērija aptver ilgāku laiku (18 mēneši). Projekts tika izstrādāts, ņemot vērā horizontālos aspektus, plānotās izmaksas ir balstītas uz reālajām izmaksām, tās nosaka, ņemot vērā tirgus cenas, tās ir reālistiskas, un tām ir raksturīgs rentabls budžets. 2.5.5 Tehniskie, tehniskie rezultāti un to uzturēšana (ja nepieciešams) Mūsu paredzamie kvantitatīvie rezultāti attiecībā uz īstenošanu: • organizēto deju namu dalībnieki katru reizi ir vismaz 50 cilvēki • paredzamais ugunsdzēsēju lēciena dalībnieku un auditoriju skaits ir 500 cilvēki • izveidoto sadarbību skaits (ar vietējiem ražotājiem, amatniekiem) min 5 uzturēšanas perioda rezultāti: veiktās darbības tiek veiktas asociācijas ietvaros ar nosacījumu, ka ir pieejami pietiekami resursi, kuru rezultātus nevar novērtēt projekta pašreizējā posmā. (Latvian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 September 2022
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
95.0 percent
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 95.0 percent / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
4,000,000.0 forint
| |||||||||||||||
Property / budget: 4,000,000.0 forint / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
11,308.0 Euro
| |||||||||||||||
Property / budget: 11,308.0 Euro / rank | |||||||||||||||
Preferred rank | |||||||||||||||
Property / budget: 11,308.0 Euro / qualifier | |||||||||||||||
exchange rate to Euro: 0.002827 Euro
| |||||||||||||||
Property / budget: 11,308.0 Euro / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 15 February 2022
| |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
3,800,000.0 forint
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 3,800,000.0 forint / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
10,742.6 Euro
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 10,742.6 Euro / rank | |||||||||||||||
Preferred rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution: 10,742.6 Euro / qualifier | |||||||||||||||
exchange rate to Euro: 0.002827 Euro
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 10,742.6 Euro / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 15 February 2022
|
Latest revision as of 14:03, 20 March 2024
Project Q3954722 in Hungary
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | “Heart in drums, boots in drums...” |
Project Q3954722 in Hungary |
Statements
3,800,000.0 forint
0 references
4,000,000.0 forint
0 references
95.0 percent
0 references
15 June 2019
0 references
30 June 2021
0 references
"Forgatós" Táncegyüttes Makó Egyesület
0 references
2.5.1 A projekt szükségességének alátámasztása, előzmények A város kulturális programkínálatában hiányoznak azok a szórakozási, kikapcsolódási lehetőségek, amelyek elsősorban a felnőtt- és idősebb korosztály rendszeres szórakozását szolgálják. A projekttervünkben megfogalmazott programsorozat hozzájárulhat az elvándorlási hajlandóság csökkenéséhez, mert a lakosság olyan programoknak lehet részese, amelyek a városhoz való kötődését, lokálpatriotizmusát és identitástudatát erősíti a város és térsége hagyományainak, lokális kultúrájának megismerésén keresztül. 2.5.2 A projekt előkészítettsége A támogatási kérelem előkészítésekor az igényfelmérés elsősorban szóbeli beszélgetések alapján történt, erről külön dokumentáció nem készült. Szintén az előkészítés részét képezi a szakmai megalapozó tanulmány, mely a benyújtás napján elektronikus és nyomtatott formában is rendelkezésre áll. Szintén ebben a státuszban van a projekt előzetes költségvetése, melyeket árajánlatok támasztanak alá. A megvalósítás során elkészülnek a szakmai végrehajtást alátámasztó dokumentumok. A pénzügyi elszámolások a megvalósítás során keletkezett számviteli dokumentumok alapján a későbbiek során készülnek el – nyertes pályázat esetén. 2.5.3 A projekt által érintett célcsoport(ok) A pályázati felhívás áttanulmányozásakor megvizsgáltuk, hogy az egyesületben végzett munka milyen jellemző tulajdonságú és összetételű lakosságra tud hatni. A vizsgálat eredményeképpen a következő 4, jól elkülöníthető csoportot tudtunk elkülöníteni: 1. Iskoláskort megelőző célcsoport – óvodások 2. Iskoláskorú gyermekek és fiatal felnőttek 3. Felnőtt, aktív korú lakosság 4. Időskorú lakosok 2.5.4 Megvalósítandó tevékenységek A támogatási kérelem tárgyát képező beavatkozás támogatható tevékenységeit tekintve az alábbiakat kívánjuk megvalósítani: - Önállóan támogatható tevékenységek keretén belül a. A helyi és térségi hagyományok felelevenítését, bemutatását szolgáló programok, események: ii. Jeles napok, népünnepélyek újradefiniálása, hagyományos elemek bemutatása - Önállóan nem támogatható tevékenységek o kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek a.) projektelőkészítés, szakmai megalapozó tanulmány elkészítése b.) kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása - Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek a) a 3.1.1.1. pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódóan kisértékű eszközök, immateriális javak beszerzése b) a 3.1.1.1 pontban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó, helyi és térségi hagyományok megőrzését, átörökítését vagy gazdasági hasznosítását szolgáló anyagok, eszközök fejlesztése d) projektmenedzsment A felhívás 3.1. pontja alapján a hozzávetőleges funkciónkénti költséghányad az alábbiak szerint alakul: - Önállóan támogatható tevékenységek hozzávetőleges költséghányada 81,7% - Önállóan nem támogatható tevékenységek hozzávetőleges költséghányada 7,5% - Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek hozzávetőleges költséghányada 10,8% A tervezett projektelemek nyitottak, bárki számára elérhetőek, innovatív-élményelemeket tartalmaznak, korcsoport-specifikusak, különös tekintettel a fiatal és az idős korosztályra, kezeli a sérülékeny társadalmi csoportokat. Az események több szervezet együttműködésében valósulnak meg, a programsorozat hosszabb időtávot (18 hónap) ölel fel. A projektet a horizontális szempontok figyelembe vételével terveztük meg, a tervezett költségek valós költség alapúak, a piaci árak figyelembe vételével kerültek beállításra, reálisak, takarékos költségvetés jellemzi. 2.5.5 Műszaki, szakmai eredmények és azok fenntartása (amennyiben releváns) A megvalósítással kapcsolatos elvárt számszerűsíthető eredményeink: • a szervezett táncházak résztvevői alkalmanként legalább 50 fő • a tűzugrás résztvevői és közönsége várható létszáma min 500 fő • kialakított együttműködések száma (helyi termelőkkel, kézművesekkel) min 5 A fenntartási időszak eredményei: a vállalt tevékenységek folytatása – megfelelő forrás rendelkezésre állása esetén – egyesületi kereten belül zajlik, ezek eredményeit a projekt jelen állásában felmérni nem lehetséges. (Hungarian)
0 references
2.5.1 Supporting the need for the project, antecedents The city’s cultural programme offers lack of entertainment and recreation facilities which are primarily intended to provide regular entertainment for adults and older people. The programme series set out in our project plan can contribute to the reduction of the willingness to emigrate, because the population can participate in programs that strengthen their attachment to the city, local patriotism and sense of identity through the knowledge of the traditions and local culture of the city and its region. 2.5.2 Preparedness of the project During the preparation of the grant application, the needs assessment was mainly based on oral discussions and no separate documentation was produced. The technical foundation study is also part of the preparation, which is available both electronically and in paper form on the day of submission. Also this is the status of the project’s preliminary budget, supported by quotations. During the implementation, the documents supporting the technical implementation will be produced. The financial accounts will be drawn up later on on the basis of the accounting documents generated during the implementation — in the case of a successful tender. 2.5.3 The target group(s) concerned by the project were examined during the examination of the call for proposals to determine the characteristic characteristics and composition of the work carried out in the association. As a result of the investigation, the following 4 distinct groups could be separated: 1. Pre-school target group — kindergarten 2. Children of school age and young adults 3. Adult, active age population 4. With regard to the eligible activities of the intervention covered by the grant application, we intend to: — Within the framework of self-eligible activities, the programmes and events for revitalising and presenting local and regional traditions: II. Outstanding days, re-identification of folk ceremonies, presentation of traditional elements — activities that are not self-eligible o activities that are not self-eligible, a.) project preparation, preparation of a professional foundation study b) provision of mandatory information and publicity — Optional, ineligible activities a) acquisition of small-value assets and intangible assets related to the activities defined in point 3.1.1.1 b) development of materials and assets for the preservation, transfer or economic exploitation of local and regional traditions related to the activities defined in point 3.1.1.1 d) Project management According to point 3.1. of the call, the approximate cost ratio per function is as follows: — Approximately 81.7 % of the costs of self-eligible activities — Approximately 7.5 % for ineligible activities — Approximately 10.8 % of the costs of optional, ineligible, self-eligible activities 10.8 % The planned project elements are open, accessible to anyone, contain innovative-experience elements, age group specific, especially for the young and elderly, treat vulnerable social groups. The events are carried out in cooperation with several organisations, and the programme series covers a longer period (18 months). The project was designed taking into account the horizontal aspects, the planned costs are real cost-based, they are set taking into account market prices, they are realistic and are characterised by a cost-effective budget. 2.5.5 Technical, technical results and their maintenance (if relevant) Our expected quantifiable results in terms of implementation: • participants in organised dance houses are at least 50 people each time • the expected number of participants and audiences of the fire jump is 500 people • number of established cooperations (with local producers, craftsmen) min 5 Results of the maintenance period: the activities undertaken are carried out within an association framework, provided that adequate resources are available, the results of which cannot be assessed at the present stage of the project. (English)
9 February 2022
0.4095981194984833
0 references
2.5.1 Soutenir la nécessité du projet, antécédents Le programme culturel de la ville offre un manque d’installations de divertissement et de loisirs qui sont principalement destinées à offrir des divertissements réguliers aux adultes et aux personnes âgées. La série de programmes présentée dans notre plan de projet peut contribuer à réduire la volonté d’émigrer, car la population peut participer à des programmes qui renforcent son attachement à la ville, le patriotisme local et le sens de l’identité à travers la connaissance des traditions et de la culture locale de la ville et de sa région. 2.5.2 Préparation du projet Au cours de la préparation de la demande de subvention, l’évaluation des besoins a été principalement fondée sur des discussions orales et aucune documentation distincte n’a été produite. L’étude technique de la fondation fait également partie de la préparation, disponible sous forme électronique et sur support papier le jour de la soumission, ainsi que l’état d’avancement du budget préliminaire du projet, étayé par des citations. Au cours de la mise en œuvre, les documents à l’appui de la mise en œuvre technique seront produits. Les comptes financiers seront établis ultérieurement sur la base des documents comptables produits au cours de l’exécution — dans le cas d’une offre retenue. 2.5.3 Le ou les groupes cibles concernés par le projet ont été examinés lors de l’examen de l’appel à propositions afin de déterminer les caractéristiques et la composition des travaux réalisés au sein de l’association. À la suite de l’enquête, les quatre groupes distincts suivants ont pu être séparés: 1. Groupe cible préscolaire — maternelle 2. Enfants d’âge scolaire et jeunes adultes 3. Adulte, population active d’âge 4. En ce qui concerne les activités éligibles de l’intervention faisant l’objet de la demande de subvention, nous avons l’intention de: — Dans le cadre d’activités auto-éligibles, les programmes et manifestations de revitalisation et de présentation des traditions locales et régionales: II. Journées en suspens, réidentification des cérémonies populaires, présentation d’éléments traditionnels — activités qui ne sont pas auto-éligibles o activités qui ne sont pas auto-admissibles, a.) préparation de projets, préparation d’une étude de fondation professionnelle b) fourniture d’informations et de publicité obligatoires — Activités facultatives et inéligibles a) acquisition d’actifs de faible valeur et d’actifs incorporels liés aux activités définies au point 3.1.1.1 b) mise au point de matériaux et d’actifs pour la préservation, le transfert ou l’exploitation économique des traditions locales et régionales liées aux activités définies au point 3.1.1.1 d) Gestion du projet Conformément au point 3.1. de l’appel, le rapport de coût approximatif par fonction est le suivant: — Environ 81,7 % des coûts des activités auto-admissibles — Environ 7,5 % pour les activités inéligibles — Environ 10,8 % des coûts des activités optionnelles, inéligibles et auto-admissibles 10,8 % Les éléments du projet planifiés sont ouverts, accessibles à tous, contiennent des éléments d’expérience innovante, spécifiques au groupe d’âge, en particulier pour les jeunes et les personnes âgées, traitent les groupes sociaux vulnérables. Les manifestations sont organisées en coopération avec plusieurs organisations et la série de programmes couvre une période plus longue (18 mois). Le projet a été conçu en tenant compte des aspects horizontaux, les coûts prévus sont basés sur les coûts réels, ils sont fixés en tenant compte des prix du marché, ils sont réalistes et se caractérisent par un budget rentable. 2.5.5 Résultats techniques et techniques et leur maintenance (le cas échéant) Nos résultats quantifiables attendus en termes de mise en œuvre: • les participants aux maisons de danse organisées sont au moins 50 personnes à chaque fois • le nombre attendu de participants et d’auditoires du saut d’incendie est de 500 personnes • nombre de coopérations établies (avec des producteurs locaux, des artisans) min 5 Résultats de la période de maintenance: les activités entreprises sont menées dans le cadre d’une association, pour autant que des ressources suffisantes soient disponibles, dont les résultats ne peuvent être évalués au stade actuel du projet. (French)
10 February 2022
0 references
2.5.1 Potpora potrebi za projektom, prethodnici Gradski kulturni program nudi nedostatak zabavnih i rekreacijskih sadržaja koji su prvenstveno namijenjeni redovitoj zabavi za odrasle i starije osobe. Programska serija sadržana u našem projektnom planu može doprinijeti smanjenju spremnosti na emigraciju, jer stanovništvo može sudjelovati u programima koji jačaju njihovu povezanost s gradom, lokalni patriotizam i osjećaj identiteta kroz poznavanje tradicije i lokalne kulture grada i regije. 2.5.2 Pripravnost projekta Tijekom pripreme zahtjeva za bespovratna sredstva procjena potreba uglavnom se temeljila na usmenim raspravama i nije izrađena zasebna dokumentacija. Tehnička temeljna studija također je dio pripreme, koja je dostupna u elektroničkom i papirnatom obliku na dan podnošenja. To je i status preliminarnog proračuna projekta, podržanog citatima. Tijekom provedbe izradit će se dokumenti kojima se podupire tehnička provedba. Financijski izvještaji sastavljat će se kasnije na temelju računovodstvenih dokumenata nastalih tijekom provedbe – u slučaju uspješne ponude. 2.5.3 Ciljne skupine na koje se odnosi projekt ispitane su tijekom ispitivanja poziva na podnošenje prijedloga kako bi se utvrdile karakteristike i sastav rada koji se obavlja u udruzi. Kao rezultat ispitnog postupka mogle bi se razdvojiti sljedeće četiri različite skupine: 1. Ciljna skupina predškolske dobi – vrtić 2. Djeca školske dobi i mladi 3. Odrasla, aktivna dobna skupina 4. S obzirom na prihvatljive aktivnosti intervencije obuhvaćene zahtjevom za bespovratna sredstva, namjeravamo: — U okviru samoprihvatljivih aktivnosti, programi i događanja za revitalizaciju i predstavljanje lokalnih i regionalnih tradicija: ŠTO SE DOGAĐA? Nepodmireni dani, ponovna identifikacija narodnih svečanosti, predstavljanje tradicionalnih elemenata – aktivnosti koje nisu samoprihvatljive ili aktivnosti koje nisu samoprihvatljive, a.) priprema projekta, izrada stručnog temeljnog studija b) pružanje obveznih informacija i promidžba – neobvezne, neprihvatljive aktivnosti a) stjecanje imovine male vrijednosti i nematerijalne imovine povezane s aktivnostima definiranima u točki 3.1. b) razvoj materijala i imovine za očuvanje, prijenos ili gospodarsko iskorištavanje lokalnih i regionalnih tradicija povezanih s aktivnostima definiranima u točki 3.1.1.1. d) Upravljanje projektom Prema točki 3.1.1.1. b) Približan omjer troškova po funkciji je sljedeći: Oko 81,7 % troškova samoprihvatljivih aktivnosti – približno 7,5 % za neprihvatljive aktivnosti – približno 10,8 % troškova neobveznih, neprihvatljivih i samoprihvatljivih aktivnosti 10,8 % planiranih elemenata projekta su otvoreni, dostupni svima, sadrže elemente inovativnog iskustva, specifične dobne skupine, posebno za mlade i starije osobe, liječe ranjive društvene skupine. Događanja se provode u suradnji s nekoliko organizacija, a serija programa obuhvaća dulje razdoblje (18 mjeseci). Projekt je osmišljen uzimajući u obzir horizontalne aspekte, planirani troškovi temelje se na stvarnim troškovima, utvrđuju se uzimajući u obzir tržišne cijene, realni su i karakterizira ih troškovno učinkovit proračun. 2.5.5 Tehnički, tehnički rezultati i njihovo održavanje (ako je relevantno) Naši očekivani mjerljivi rezultati u smislu provedbe: • sudionici u organiziranim plesnim kućama su najmanje 50 osoba svaki put • očekivani broj sudionika i publike vatrogasnog skoka je 500 osoba • broj uspostavljenih suradnji (s lokalnim producentima, obrtnicima) min 5 Rezultati razdoblja održavanja: poduzete aktivnosti provode se u okviru pridruživanja, pod uvjetom da su dostupna odgovarajuća sredstva, čiji se rezultati ne mogu procijeniti u sadašnjoj fazi projekta. (Croatian)
5 September 2022
0 references
2.5.1 Подкрепяйки необходимостта от проекта, културната програма на града предлага липса на съоръжения за развлечение и отдих, които са предназначени предимно за осигуряване на редовно забавление за възрастни и възрастни хора. Програмната поредица, изложена в нашия проектен план, може да допринесе за намаляване на желанието за емиграция, тъй като населението може да участва в програми, които укрепват привързаността му към града, местния патриотизъм и чувство за идентичност чрез познаване на традициите и местната култура на града и региона. 2.5.2 Подготвеност на проекта По време на подготовката на заявлението за отпускане на безвъзмездни средства оценката на нуждите се основава главно на устни дискусии и не е изготвена отделна документация. Проучването на техническата фондация също е част от подготовката, която е достъпна както по електронен път, така и на хартиен носител в деня на подаване. Това е и състоянието на предварителния бюджет на проекта, подкрепен от котировки. По време на изпълнението ще бъдат изготвени документите, подкрепящи техническото изпълнение. Финансовите отчети ще бъдат изготвени по-късно въз основа на счетоводните документи, генерирани по време на изпълнението — в случай на успешна тръжна процедура. 2.5.3 Целевата(ите) група(и), засегната(и) от проекта, бяха разгледани по време на разглеждането на поканата за представяне на предложения, за да се определят характерните характеристики и съставът на работата, извършена в сдружението. В резултат на разследването могат да бъдат разделени следните четири отделни групи: 1. Предучилищна целева група — детска градина 2. Деца в училищна възраст и младежи 3. Възрастен, активна възрастова група 4. По отношение на допустимите дейности по интервенцията, обхванати от заявлението за отпускане на безвъзмездни средства, възнамеряваме да: — В рамките на самостоятелните дейности, програмите и проявите за съживяване и представяне на местните и регионалните традиции: АЗ СЪМ АЗ. Изключителни дни, повторно идентифициране на народни церемонии, представяне на традиционни елементи — дейности, които не са допустими за самостоятелност, а.) подготовка на проекти, подготовка на професионално проучване на фондация б) предоставяне на задължителна информация и публичност — незадължителни, недопустими дейности а) придобиване на активи с малка стойност и нематериални активи, свързани с дейностите, определени в точка 3.1.1.1, буква б) разработване на материали и активи за съхраняване, прехвърляне или икономическа експлоатация на местни и регионални традиции, свързани с дейностите, определени в точка 3.1.1.1, буква г) Управление на проекти Съгласно точка 3.1. от поканата, приблизителното съотношение на разходите за всяка функция е, както следва: — Приблизително 81,7 % от разходите за самостоятелни дейности — Приблизително 7,5 % за недопустими дейности — Приблизително 10,8 % от разходите за незадължителни, недопустими, самостоятелно допустими дейности 10,8 % Планираните елементи на проекта са отворени, достъпни за всеки, съдържат елементи на иновативен опит, специфични за възрастовата група, особено за младите и възрастните хора, третират уязвими социални групи. Събитията се провеждат в сътрудничество с няколко организации, а поредицата от програми обхваща по-дълъг период (18 месеца). Проектът е разработен, като се вземат предвид хоризонталните аспекти, планираните разходи се основават на реални разходи, те се определят, като се вземат предвид пазарните цени, те са реалистични и се характеризират с разходоефективен бюджет. 2.5.5 Технически, технически резултати и тяхната поддръжка (ако е уместно) Нашите очаквани количествено измерими резултати по отношение на изпълнението: • участниците в организираните танцови къщи са най-малко 50 души всеки път • очакваният брой участници и аудитории на пожарния скок е 500 души • брой установени сътрудничества (с местни производители, занаятчии) мин 5 Резултати от периода на поддръжка: предприетите дейности се извършват в рамките на сдружението, при условие че са налице подходящи ресурси, резултатите от които не могат да бъдат оценени на настоящия етап на проекта. (Bulgarian)
5 September 2022
0 references
2.5.1 Ag tacú leis an ngá atá leis an tionscadal, cuireann clár cultúrtha na cathrach easpa áiseanna siamsaíochta agus caithimh aimsire ar fáil atá ceaptha go príomha chun siamsaíocht rialta a chur ar fáil do dhaoine fásta agus do dhaoine scothaosta. Is féidir leis an tsraith clár atá leagtha amach inár bplean tionscadail cur leis an toilteanas dul ar imirce a laghdú, toisc gur féidir leis an daonra páirt a ghlacadh i gcláir a neartaíonn a gceangal leis an gcathair, tírghrá áitiúil agus braistint féiniúlachta trí eolas ar thraidisiúin agus ar chultúr áitiúil na cathrach agus a réigiúin. 2.5.2 Ullmhacht an tionscadail Le linn an t-iarratas ar dheontas a ullmhú, bhí an measúnú riachtanas bunaithe go príomha ar phlé ó bhéal agus níor cuireadh aon cháipéisíocht ar leithligh ar fáil. Tá staidéar na fondúireachta teicniúla mar chuid den ullmhúchán freisin, atá ar fáil go leictreonach agus i bhfoirm pháipéir ar an lá a chuirtear isteach é. Chomh maith leis sin is é seo stádas réamhbhuiséad an tionscadail, le tacaíocht ó luachanna. Le linn an chur chun feidhme, soláthrófar na doiciméid a thacaíonn leis an gcur chun feidhme teicniúil. Déanfar na cuntais airgeadais a tharraingt suas níos déanaí ar bhonn na ndoiciméad cuntasaíochta a ghintear le linn an chur chun feidhme — i gcás tairisceana a n-éireoidh léi. 2.5.3 Rinneadh scrúdú ar an spriocghrúpa/na spriocghrúpaí lena mbaineann an tionscadal agus scrúdú á dhéanamh ar an nglao ar thograí chun saintréithe saintréithe agus comhdhéanamh na hoibre a rinneadh sa chomhlachas a chinneadh. Mar thoradh ar an imscrúdú, d’fhéadfaí na ceithre ghrúpa ar leith seo a leanas a dheighilt: 1. Spriocghrúpa réamhscoile — kindergarten 2. Leanaí d’aois scoile agus daoine fásta óga 3. Daoine fásta, daonra gníomhach d’aois 4. Maidir le gníomhaíochtaí incháilithe na hidirghabhála a chumhdaítear leis an iarratas ar dheontas, tá sé i gceist againn: — Faoi chuimsiú gníomhaíochtaí féin-incháilithe, na cláir agus na himeachtaí chun traidisiúin áitiúla agus réigiúnacha a athbheochan agus a chur i láthair: II. Laethanta gan íoc, searmanais tíre a ath-aithint, eilimintí traidisiúnta a chur i láthair — gníomhaíochtaí nach gníomhaíochtaí féin-incháilithe iad, a.) ullmhúchán tionscadal, bunstaidéar gairmiúil a ullmhú b) faisnéis éigeantach agus poiblíocht a sholáthar — Gníomhaíochtaí roghnacha, neamh-incháilithe a) sócmhainní ar luach beag agus sócmhainní doláimhsithe a bhaineann leis na gníomhaíochtaí a shainmhínítear i bpointe 3.1.1.1 b) forbairt ábhar agus sócmhainní chun traidisiúin áitiúla agus réigiúnacha a bhaineann leis na gníomhaíochtaí a shainmhínítear i bpointe 3.1.1.1 d a chaomhnú, a aistriú nó a shaothrú go heacnamaíoch a bhaineann leis na gníomhaíochtaí a shainmhínítear i bpointe 3.1.1.1 d) Bainistíocht tionscadail De réir phointe 3.1. den ghlao, is é seo a leanas an cóimheas neaschostais in aghaidh na feidhme: — Tuairim is 81.7 % de na costais a bhaineann le gníomhaíochtaí neamh-incháilithe — thart ar 7.5 % le haghaidh gníomhaíochtaí neamh-incháilithe — thart ar 10.8 % de na costais a bhaineann le gníomhaíochtaí roghnacha, neamh-incháilithe, féin-incháilithe 10.8 % Tá eilimintí an tionscadail atá beartaithe oscailte, inrochtana do dhuine ar bith, tá gnéithe nuálacha taithí acu, atá sonrach don aoisghrúpa, go háirithe do dhaoine óga agus do dhaoine scothaosta, caitheann siad le grúpaí sóisialta leochaileacha. Reáchtáiltear na himeachtaí i gcomhar le roinnt eagraíochtaí, agus clúdaíonn an tsraith clár tréimhse níos faide (18 mí). Dearadh an tionscadal agus na gnéithe cothrománacha á gcur san áireamh, tá na costais atá beartaithe fíorbhunaithe ó thaobh costais de, socraítear iad agus praghsanna margaidh á gcur san áireamh, tá siad réalaíoch agus tá buiséad costéifeachtach mar shaintréith acu. 2.5.5 Torthaí teicniúla, teicniúla agus a gcothabháil (más ábhartha) • is iad na rannpháirtithe i dtithe damhsa eagraithe ná 50 duine ar a laghad gach uair • is é 500 duine an líon rannpháirtithe agus lucht féachana a bhfuiltear ag súil leis sa léim dóiteáin • líon na gcomhoibrithe seanbhunaithe (le léiritheoirí áitiúla, ceardaithe) min 5 Torthaí na tréimhse cothabhála: déantar na gníomhaíochtaí a dhéantar laistigh de chreat comhlachais, ar choinníoll go bhfuil acmhainní leordhóthanacha ar fáil, nach féidir torthaí na n-acmhainní sin a mheasúnú ag an gcéim seo den tionscadal. (Irish)
5 September 2022
0 references
2.5.1 Sostenere la necessità del progetto, antecedenti Il programma culturale della città offre la mancanza di servizi di intrattenimento e ricreazione che sono principalmente destinati a fornire intrattenimento regolare per adulti e anziani. La serie di programmi delineata nel nostro piano di progetto può contribuire alla riduzione della volontà di emigrare, perché la popolazione può partecipare a programmi che rafforzano il loro attaccamento alla città, il patriottismo locale e il senso di identità attraverso la conoscenza delle tradizioni e della cultura locale della città e della sua regione. 2.5.2 Preparazione del progetto Durante la preparazione della domanda di sovvenzione, la valutazione del fabbisogno si è basata principalmente su discussioni orali e non è stata prodotta alcuna documentazione separata. Lo studio di base tecnica fa anche parte della preparazione, che è disponibile sia elettronicamente che in forma cartacea il giorno della presentazione. Anche questo è lo stato del bilancio preliminare del progetto, sostenuto da quotazioni. Durante l'attuazione saranno prodotti i documenti a sostegno dell'attuazione tecnica. I conti finanziari saranno redatti successivamente sulla base dei documenti contabili prodotti durante l'esecuzione — nel caso di un'offerta aggiudicata. 2.5.3 I gruppi destinatari interessati dal progetto sono stati esaminati nel corso dell'esame dell'invito a presentare proposte per determinare le caratteristiche e la composizione dei lavori svolti nell'associazione. A seguito dell'inchiesta, i seguenti 4 gruppi distinti potrebbero essere separati: 1. Gruppo target prescolare — asilo 2. Bambini in età scolare e giovani adulti 3. Popolazione adulta, in età attiva 4. Per quanto riguarda le attività ammissibili dell'intervento oggetto della domanda di sovvenzione, si intende: — Nell'ambito delle attività auto-qualificabili, i programmi e gli eventi per rivitalizzare e presentare le tradizioni locali e regionali: II. Giorni in sospeso, riidentificazione delle cerimonie popolari, presentazione di elementi tradizionali — attività non auto-ammissibili o attività non ammissibili, a.) preparazione del progetto, preparazione di uno studio di fondazione professionale b) fornitura di informazioni obbligatorie e pubblicità — Attività facoltative, non ammissibili a) acquisizione di beni di modesta entità e beni immateriali connessi alle attività di cui al punto 3.1.1.1 b) sviluppo di materiali e beni per la conservazione, il trasferimento o lo sfruttamento economico delle tradizioni locali e regionali relative alle attività definite al punto 3.1.1.1 d) Gestione del progetto Secondo il punto 3.1. del bando, il rapporto costi approssimativo per funzione è il seguente: — Circa l'81,7 % dei costi delle attività autosufficienti — Circa il 7,5 % per attività non ammissibili — Circa il 10,8 % dei costi delle attività facoltative, non ammissibili, autoammissibili 10,8 % Gli elementi progettuali previsti sono aperti, accessibili a chiunque, contengono elementi di esperienza innovativa, specifici per età, soprattutto per giovani e anziani, trattano gruppi sociali vulnerabili. Gli eventi sono realizzati in collaborazione con diverse organizzazioni e la serie di programmi copre un periodo più lungo (18 mesi). Il progetto è stato progettato tenendo conto degli aspetti orizzontali, i costi pianificati sono basati sui costi reali, sono fissati tenendo conto dei prezzi di mercato, sono realistici e sono caratterizzati da un bilancio economicamente vantaggioso. 2.5.5 Risultati tecnici e tecnici e loro manutenzione (se del caso) I nostri risultati quantificabili attesi in termini di attuazione: • i partecipanti alle case da ballo organizzate sono almeno 50 persone ogni volta • il numero previsto di partecipanti e di pubblico del salto di fuoco è di 500 persone • numero di collaborazioni consolidate (con produttori locali, artigiani) min 5 Risultati del periodo di manutenzione: le attività intraprese sono svolte nell'ambito di un quadro associativo, purché siano disponibili risorse adeguate, i cui risultati non possono essere valutati nella fase attuale del progetto. (Italian)
5 September 2022
0 references
2.5.1 Kultúrny program mesta ponúka nedostatok zábavných a rekreačných zariadení, ktoré sú primárne určené na poskytovanie pravidelnej zábavy pre dospelých a starších ľudí. Programová séria stanovená v našom projektovom pláne môže prispieť k zníženiu ochoty emigrovať, pretože obyvateľstvo sa môže zúčastňovať na programoch, ktoré posilňujú ich pripútanosť k mestu, miestnemu vlastenectvu a pocitu identity prostredníctvom poznania tradícií a miestnej kultúry mesta a jeho regiónu. 2.5.2 Pripravenosť projektu Počas prípravy žiadosti o grant sa posúdenie potrieb zakladalo najmä na ústnych diskusiách a nebola vypracovaná žiadna samostatná dokumentácia. Súčasťou prípravy je aj technická základová štúdia, ktorá je v deň predloženia k dispozícii v elektronickej aj papierovej forme. Toto je aj stav predbežného rozpočtu projektu, ktorý je podporený cenovými ponukami. Počas vykonávania sa vypracujú dokumenty na podporu technickej implementácie. Finančné účty sa zostavia neskôr na základe účtovných dokladov vytvorených počas realizácie – v prípade úspešnej ponuky. 2.5.3 Cieľové skupiny, ktorých sa projekt týka, boli preskúmané počas preskúmania výzvy na predkladanie návrhov s cieľom určiť charakteristické vlastnosti a zloženie práce vykonanej v združení. V dôsledku prešetrovania by sa mohli oddeliť tieto štyri odlišné skupiny: 1. Predškolská cieľová skupina – materská škola 2. Deti v školskom veku a mladí dospelí 3. Dospelý, populácia v aktívnom veku 4. Pokiaľ ide o oprávnené činnosti intervencie, na ktorú sa vzťahuje žiadosť o grant, máme v úmysle: — V rámci samooprávnených činností programy a podujatia zamerané na oživenie a prezentáciu miestnych a regionálnych tradícií: II. Zostávajúce dni, opätovná identifikácia ľudových obradov, prezentácia tradičných prvkov – činnosti, ktoré nie sú samovoľne oprávnené, a.) príprava projektu, príprava odbornej nadácie, b) poskytovanie povinných informácií a publicity – voliteľné, neoprávnené činnosti a) nadobúdanie majetku s nízkou hodnotou a nehmotného majetku súvisiaceho s činnosťami vymedzenými v bode 3.1.1.1 písm. b) vývoj materiálov a aktív na zachovanie, prevod alebo ekonomické využitie miestnych a regionálnych tradícií súvisiacich s činnosťami vymedzenými v bode 3.1.1.1. Približne 81,7 % nákladov na samooprávnené činnosti – približne 7,5 % na neoprávnené činnosti – približne 10,8 % nákladov na nepovinné, neoprávnené a samooprávnené činnosti 10,8 %. Plánované prvky projektu sú otvorené, prístupné pre každého, obsahujú prvky inovačnej skúsenosti, špecifickú vekovú skupinu, najmä pre mladých a starších ľudí, zaobchádzajú so zraniteľnými sociálnymi skupinami. Podujatia sa uskutočňujú v spolupráci s viacerými organizáciami a programové série pokrývajú dlhšie obdobie (18 mesiacov). Projekt bol navrhnutý s prihliadnutím na horizontálne aspekty, plánované náklady sú založené na skutočných nákladoch, sú stanovené s prihliadnutím na trhové ceny, sú realistické a vyznačujú sa nákladovo efektívnym rozpočtom. 2.5.5 Technické, technické výsledky a ich údržba (ak je to relevantné) Naše očakávané kvantifikovateľné výsledky z hľadiska implementácie: • účastníci organizovaných tanečných domov sú vždy najmenej 50 ľudí • očakávaný počet účastníkov a divákov požiaru je 500 ľudí • počet zaužívaných kooperácií (s miestnymi producentmi, remeselníkmi) min. 5 Výsledky udržiavacej periódy: vykonávané činnosti sa vykonávajú v rámci pridruženia za predpokladu, že sú k dispozícii primerané zdroje, ktorých výsledky nie je možné posúdiť v súčasnej fáze projektu. (Slovak)
5 September 2022
0 references
2.5.1 Projekti vajalikkuse toetamiseks pakub linna kultuuriprogramm meelelahutus- ja vaba aja veetmise võimalusi, mis on mõeldud eelkõige täiskasvanutele ja eakatele regulaarse meelelahutuse pakkumiseks. Meie projektiplaanis esitatud programmisarjad võivad aidata vähendada emigratsioonivalmidust, sest elanikkond saab osaleda programmides, mis tugevdavad nende seotust linna, kohaliku patriotismi ja identiteeditundega linna ja selle piirkonna traditsioonide ja kohaliku kultuuri tundmise kaudu. 2.5.2 Projekti valmisolek Toetustaotluse koostamise ajal põhines vajaduste hindamine peamiselt suulistel aruteludel ja eraldi dokumente ei esitatud. Tehnilise aluse uuring on samuti osa ettevalmistusest, mis on esitamise päeval kättesaadav nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal. See on ka projekti esialgse eelarve staatus, mida toetavad tsitaadid. Rakendamise ajal koostatakse tehnilist rakendamist toetavad dokumendid. Finantsaruanded koostatakse hiljem rakendamise ajal koostatud raamatupidamisdokumentide alusel – eduka pakkumuse korral. 2.5.3 Projektiga seotud sihtgruppi (sihtrühmi) uuriti konkursikutse läbivaatamise käigus, et teha kindlaks ühingus tehtud töö iseloomulikud tunnused ja koosseis. Uurimise tulemusena võis eristada järgmist nelja rühma: 1. Koolieelne sihtrühm – lasteaed 2. Kooliealised lapsed ja noored täiskasvanud 3. Täiskasvanud, tööealine elanikkond 4. Seoses toetustaotlusega hõlmatud sekkumismeetmete abikõlblike tegevustega kavatseme: – Isetoetuskõlblike tegevuste raames programmid ja üritused kohalike ja piirkondlike traditsioonide taaselustamiseks ja tutvustamiseks: MA EI TEA. Väljapaistvad päevad, rahvatseremooniate taasidentimine, traditsiooniliste elementide tutvustamine – tegevused, mis ei ole ise kõlblikud, a) projekti ettevalmistamine, professionaalse sihtasutuse uuringu ettevalmistamine b) kohustusliku teabe ja reklaami pakkumine – valikuline, abikõlbmatu tegevus a) punktis 3.1.1.1 määratletud tegevustega seotud väikese väärtusega varade ja immateriaalse vara soetamine punktis 3.1.1.1 määratletud tegevustega seotud materjalide ja varade arendamine punktis 3.1.1.1. määratletud tegevustega seotud kohalike ja piirkondlike traditsioonide säilitamiseks, üleandmiseks või majanduslikuks kasutamiseks. Projektijuhtimine Vastavalt konkursikutse punktile 3.1. on ligikaudne kulusuhe funktsiooni kohta järgmine: – Ligikaudu 81,7 % isetoetuskõlblike tegevuste kuludest – ligikaudu 7,5 % rahastamiskõlbmatute tegevuste kuludest – ligikaudu 10,8 % vabatahtlike, rahastamiskõlbmatute ja eneseabikõlblike tegevuste kuludest 10,8 %. Kavandatavad projektielemendid on avatud ja kõigile kättesaadavad, sisaldavad uuenduslikku kogemust, eelkõige noorte ja eakate vanuserühmi, kohtlevad haavatavaid ühiskonnarühmi. Üritused toimuvad koostöös mitme organisatsiooniga ja programmisarjad hõlmavad pikemat perioodi (18 kuud). Projekti kavandamisel võeti arvesse horisontaalseid aspekte, kavandatud kulud on tegelikud kulupõhised, nende kindlaksmääramisel võetakse arvesse turuhindu, need on realistlikud ja neid iseloomustab kulutõhus eelarve. 2.5.5 Tehnilised ja tehnilised tulemused ning nende hooldus (vajaduse korral) Meie eeldatavad mõõdetavad tulemused rakendamise osas: • organiseeritud tantsumajades osalejate arv on iga kord vähemalt 50 inimest • tulekahjuhüppe eeldatav osalejate arv ja vaatajaskond on 500 inimest • väljakujunenud koostöö arv (kohalike tootjate, käsitöölistega) min 5 Hooldusperioodi tulemused: tegevused viiakse ellu assotsiatsiooniraamistikus, tingimusel et on olemas piisavad vahendid, mille tulemusi ei saa projekti praeguses etapis hinnata. (Estonian)
5 September 2022
0 references
2.5.1 Wspierając potrzebę realizacji projektu, program kulturalny miasta oferuje brak obiektów rozrywkowych i rekreacyjnych, które mają przede wszystkim zapewnić regularną rozrywkę dla dorosłych i osób starszych. Seria programowa określona w naszym planie projektu może przyczynić się do zmniejszenia chęci emigracji, ponieważ ludność może uczestniczyć w programach wzmacniających ich przywiązanie do miasta, patriotyzm lokalny i poczucie tożsamości poprzez znajomość tradycji i lokalnej kultury miasta i jego regionu. 2.5.2 Gotowość projektu W trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie ocena potrzeb opierała się głównie na dyskusjach ustnych i nie została sporządzona odrębna dokumentacja. Badanie fundacji technicznej jest również częścią preparatu, które jest dostępne zarówno elektronicznie, jak i w formie papierowej w dniu złożenia wniosku. Jest to również status wstępnego budżetu projektu, popartego cytatami. W trakcie realizacji zostaną opracowane dokumenty potwierdzające realizację techniczną. Sprawozdania finansowe zostaną sporządzone w późniejszym terminie na podstawie dokumentów księgowych wygenerowanych w trakcie realizacji – w przypadku zwycięskiej oferty. 2.5.3 Grupy docelowe, których dotyczy projekt, zostały zbadane podczas badania zaproszenia do składania wniosków w celu określenia cech charakterystycznych i składu prac prowadzonych w stowarzyszeniu. W wyniku dochodzenia można było rozdzielić następujące cztery odrębne grupy: 1. Grupa docelowa przedszkola – przedszkole 2. Dzieci w wieku szkolnym i młodzież 3. Osoby dorosłe, ludność w wieku aktywnym 4. W odniesieniu do kwalifikujących się działań w ramach interwencji objętej wnioskiem o dotację zamierzamy: — W ramach działań samokwalifikujących się programy i wydarzenia mające na celu ożywienie i prezentację tradycji lokalnych i regionalnych: II. Wyjątkowe dni, ponowna identyfikacja uroczystości ludowych, prezentacja tradycyjnych elementów – działań, które nie są samokwalifikującymi się działaniami, a.) przygotowanie projektu, przygotowanie profesjonalnego studium fundacji b) dostarczanie obowiązkowych informacji i promocji – Opcjonalne, niekwalifikowalne działania a) nabywanie aktywów o małej wartości i wartości niematerialnych związanych z działalnością określoną w pkt 3.1.1.1 b) rozwój materiałów i aktywów w celu zachowania, przeniesienia lub eksploatacji gospodarczej tradycji lokalnych i regionalnych związanych z działalnością określoną w pkt 3.1.1.1 lit. d) przybliżony stosunek kosztów na funkcję: — Około 81,7 % kosztów samokwalifikujących się działań – ok. 7,5 % w przypadku działań niekwalifikujących się – ok. 10,8 % kosztów działań fakultatywnej, niekwalifikowalnej, samokwalifikującej się 10,8 % Planowane elementy projektu są otwarte, dostępne dla każdego, zawierają elementy innowacyjnego doświadczenia, specyficzne dla grup wiekowych, zwłaszcza dla młodych i starszych, leczą wrażliwe grupy społeczne. Wydarzenia odbywają się we współpracy z kilkoma organizacjami, a seria programów obejmuje dłuższy okres (18 miesięcy). Projekt został zaprojektowany z uwzględnieniem aspektów horyzontalnych, planowane koszty są oparte na rzeczywistych kosztach, są ustalane z uwzględnieniem cen rynkowych, są realistyczne i charakteryzują się opłacalnym budżetem. 2.5.5 Wyniki techniczne, techniczne i ich utrzymanie (w stosownych przypadkach) Nasze oczekiwane wymierne wyniki w zakresie realizacji: • uczestnicy zorganizowanych domów tanecznych to za każdym razem co najmniej 50 osób • oczekiwana liczba uczestników i widowni skoczni ogniowej wynosi 500 osób • liczba nawiązanych współpracy (z lokalnymi producentami, rzemieślnikami) min. 5 Wyniki okresu konserwacji: działania podejmowane są w ramach stowarzyszenia, pod warunkiem że dostępne są odpowiednie zasoby, których wyników nie można ocenić na obecnym etapie projektu. (Polish)
5 September 2022
0 references
2.5.1 Apoiar a necessidade do projeto, antecedentes O programa cultural da cidade oferece falta de instalações de entretenimento e recreação que se destinam principalmente a proporcionar entretenimento regular para adultos e idosos. A série de programas definida em nosso plano de projeto pode contribuir para a redução da vontade de emigrar, porque a população pode participar de programas que fortalecem seu apego à cidade, patriotismo local e senso de identidade através do conhecimento das tradições e da cultura local da cidade e sua região. 2.5.2 Preparação do projeto Durante a preparação do pedido de subvenção, a avaliação das necessidades baseou-se principalmente em discussões orais e não foi produzida documentação separada. O estudo da fundação técnica também faz parte da preparação, que está disponível tanto eletronicamente quanto em papel no dia da apresentação. Também este é o status do orçamento preliminar do projeto, apoiado por citações. Durante a execução, serão elaborados os documentos comprovativos da execução técnica. As contas financeiras serão elaboradas posteriormente com base nos documentos contabilísticos elaborados durante a execução — no caso de uma proposta selecionada. 2.5.3 O(s) grupo(s)-alvo(s) visado(s) pelo projeto foram examinados durante o exame do convite à apresentação de propostas, a fim de determinar as características e a composição do trabalho realizado na associação. Em resultado do inquérito, puderam ser separados os seguintes quatro grupos distintos: 1. Grupo-alvo pré-escolar — jardim de infância 2. Crianças em idade escolar e jovens adultos 3. População adulta e em idade ativa 4. No que diz respeito às atividades elegíveis da intervenção abrangida pelo pedido de subvenção, pretende-se: — No âmbito de atividades autoelegíveis, os programas e eventos de revitalização e apresentação das tradições locais e regionais: II. Dias pendentes, reidentificação de cerimônias folclóricas, apresentação de elementos tradicionais — atividades que não são autoelegíveis o atividades que não são autoelegíveis, a.) preparação de projetos, preparação de um estudo de fundação profissional b) fornecimento de informação obrigatória e publicidade — Atividades opcionais, inelegíveis a) aquisição de ativos de pequeno valor e ativos incorpóreos relacionados com as atividades definidas no ponto 3.1.1.1, alínea b) desenvolvimento de materiais e ativos para a preservação, transferência ou exploração económica de tradições locais e regionais relacionadas com as atividades definidas no ponto 3.1.1.1 d) Gestão de projetos De acordo com o ponto 3.1. do convite à apresentação de propostas, o rácio de custos aproximado por função é o seguinte: — Cerca de 81,7 % dos custos de atividades autoelegíveis — Aproximadamente 7,5 % para atividades inelegíveis — Aproximadamente 10,8 % dos custos de atividades facultativas, inelegíveis e autoelegíveis 10,8 % Os elementos previstos do projeto estão abertos, acessíveis a qualquer pessoa, contêm elementos de experiência inovadora, específicos da faixa etária, especialmente para os jovens e idosos, tratam grupos sociais vulneráveis. Os eventos são realizados em cooperação com várias organizações e a série de programas abrange um período mais longo (18 meses). O projeto foi concebido tendo em conta os aspetos horizontais, os custos previstos são baseados nos custos reais, são fixados tendo em conta os preços de mercado, são realistas e caracterizam-se por um orçamento eficaz em termos de custos. 2.5.5 Resultados técnicos, técnicos e sua manutenção (se relevante) Os resultados quantificáveis esperados em termos de implementação: • os participantes em casas de dança organizadas são pelo menos 50 pessoas de cada vez • o número esperado de participantes e audiências do salto de fogo é de 500 pessoas • número de colaborações estabelecidas (com produtores locais, artesãos) min 5 Resultados do período de manutenção: as atividades empreendidas são realizadas no âmbito de uma associação, desde que estejam disponíveis recursos adequados, cujos resultados não podem ser avaliados na fase atual do projeto. (Portuguese)
5 September 2022
0 references
2.5.1 Podpora potřeby projektu, předchůdci Kulturní program města nabízí nedostatek zábavních a rekreačních zařízení, která jsou primárně určena k zajištění pravidelné zábavy pro dospělé a starší lidi. Programová řada uvedená v našem projektovém plánu může přispět ke snížení ochoty emigrovat, protože obyvatelstvo se může podílet na programech, které posilují jejich vazbu k městu, místnímu vlastenectví a pocitu identity prostřednictvím znalosti tradic a místní kultury města a jeho regionu. 2.5.2 Příprava projektu Během přípravy žádosti o dotaci bylo posouzení potřeb založeno především na ústních diskusích a nebyla vypracována samostatná dokumentace. Součástí přípravy je také technická nadační studie, která je v den podání k dispozici jak elektronicky, tak v papírové podobě. To je také stav předběžného rozpočtu projektu, který je podpořen citacemi. Během provádění budou vypracovány podklady pro technickou realizaci. Finanční účty budou sepsány později na základě účetních dokladů vytvořených během realizace – v případě úspěšné nabídky. 2.5.3 Cílová skupina (cílové skupiny), jichž se projekt týká, byla zkoumána při posuzování výzvy k předkládání návrhů s cílem určit charakteristické vlastnosti a složení práce provedené ve sdružení. V důsledku šetření by mohly být odděleny tyto čtyři odlišné skupiny: 1. Cílová skupina předškolního věku – mateřská škola 2. Děti školního věku a mladí dospělí 3. Dospělý, aktivní věková populace 4. Pokud jde o způsobilé činnosti intervence, na niž se vztahuje žádost o grant, máme v úmyslu: — V rámci samozpůsobilé činnosti programy a akce zaměřené na revitalizaci a prezentaci místních a regionálních tradic: II. Vynikající dny, re-identifikace lidových obřadů, prezentace tradičních prvků – činnosti, které nejsou samozpůsobilé činnosti, a.) příprava projektu, příprava odborné nadační studie b) poskytování povinných informací a propagace – Volitelné, nezpůsobilé činnosti a) pořízení aktiv nízké hodnoty a nehmotných aktiv souvisejících s činnostmi definovanými v bodě 3.1.1.1 písm. b) vývoje materiálů a aktiv pro zachování, převod nebo ekonomické využití místních a regionálních tradic souvisejících s činnostmi definovanými v bodě 3.1.1.1 písm. d) Projektového řízení Podle bodu 3.1. výzvy je přibližný poměr nákladů na funkci následující: — Přibližně 81,7 % nákladů na samozpůsobilé činnosti – Přibližně 7,5 % na nezpůsobilé činnosti – Přibližně 10,8 % nákladů na volitelné, nezpůsobilé a samozpůsobilé činnosti 10,8 % Plánované prvky projektu jsou otevřené, přístupné všem, obsahují prvky inovačních zkušeností, specifické věkové skupiny, zejména pro mladé a starší osoby, zacházejí se zranitelnými sociálními skupinami. Akce se konají ve spolupráci s několika organizacemi a programová řada pokrývá delší období (18 měsíců). Projekt byl navržen s ohledem na horizontální aspekty, plánované náklady jsou založeny na skutečných nákladech, jsou stanoveny s přihlédnutím k tržním cenám, jsou realistické a vyznačují se nákladově efektivním rozpočtem. 2.5.5 Technické, technické výsledky a jejich údržba (je-li to relevantní) Naše očekávané vyčíslitelné výsledky z hlediska implementace: • účastníci organizovaných tanečních domů mají vždy nejméně 50 osob • očekávaný počet účastníků a diváků požárního skoku je 500 osob • počet zavedených spoluprací (s místními producenty, řemeslníky) min. 5 Výsledky udržovacího období: prováděné činnosti jsou prováděny v rámci přidružení za předpokladu, že jsou k dispozici odpovídající zdroje, jejichž výsledky nelze posoudit v současné fázi projektu. (Czech)
5 September 2022
0 references
2.5.1 Understøttelse af behovet for projektet, forgængere Byens kulturelle program byder på mangel på underholdning og rekreative faciliteter, som primært er beregnet til at give regelmæssig underholdning for voksne og ældre mennesker. Programserien i vores projektplan kan bidrage til at mindske viljen til at udvandre, fordi befolkningen kan deltage i programmer, der styrker deres tilknytning til byen, lokal patriotisme og identitetsfølelse gennem kendskab til traditioner og lokal kultur i byen og dens region. 2.5.2 Under udarbejdelsen af tilskudsansøgningen var behovsvurderingen hovedsagelig baseret på mundtlige drøftelser, og der blev ikke udarbejdet nogen særskilt dokumentation. Den tekniske grundundersøgelse er også en del af forberedelsen, som er tilgængelig både elektronisk og i papirform på dagen for indsendelse. Dette er også status for projektets foreløbige budget, støttet af citater. Under gennemførelsen vil dokumentationen for den tekniske gennemførelse blive fremlagt. Regnskabet udarbejdes senere på grundlag af de regnskabsdokumenter, der er udarbejdet under gennemførelsen — i tilfælde af et antaget bud. 2.5.3 De(n) målgruppe(r), der er berørt af projektet, blev undersøgt i forbindelse med undersøgelsen af indkaldelsen af forslag med henblik på at fastlægge kendetegnene for og sammensætningen af det arbejde, der udføres i sammenslutningen. Som følge af undersøgelsen kunne følgende fire forskellige grupper adskilles: 1. Førskole målgruppe — børnehave 2. Børn i skolealderen og unge 3. Voksen, erhvervsaktiv befolkning 4. Med hensyn til de støtteberettigede aktiviteter i forbindelse med den intervention, der er omfattet af ansøgningen om tilskud, har vi til hensigt at: — Inden for rammerne af aktiviteter, der er støtteberettigede, programmer og arrangementer til revitalisering og præsentation af lokale og regionale traditioner: II. Udestående dage, genidentifikation af folkelige ceremonier, præsentation af traditionelle elementer — aktiviteter, der ikke er selvstøtteberettigede o aktiviteter, der ikke er selvstøtteberettigede, a) projektforberedelse, forberedelse af en faglig fondsundersøgelse b) levering af obligatorisk information og reklame — Valgfri, ikke-støtteberettigede aktiviteter a) erhvervelse af aktiver af mindre værdi og immaterielle aktiver i forbindelse med de aktiviteter, der er defineret i punkt 3.1.1.1 b) udvikling af materialer og aktiver til bevarelse, overførsel eller økonomisk udnyttelse af lokale og regionale traditioner i forbindelse med de aktiviteter, der er defineret i punkt 3.1.1.1 d) Projektforvaltning I henhold til punkt 3.1 i indkaldelsen er det omtrentlige omkostningsforhold pr. funktion som følger: — Ca. 81,7 % af omkostningerne til selvstøtteberettigede aktiviteter — ca. 7,5 % for ikke-støtteberettigede aktiviteter — ca. 10,8 % af omkostningerne til frivillige, ikke-støtteberettigede og selvstøtteberettigede aktiviteter 10,8 % De planlagte projektelementer er åbne, tilgængelige for alle og indeholder innovative erfaringselementer, der er specifikke for aldersgrupper, især for unge og ældre, og behandler sårbare sociale grupper. Arrangementerne gennemføres i samarbejde med flere organisationer, og programserien dækker en længere periode (18 måneder). Projektet blev udformet under hensyntagen til de horisontale aspekter, de planlagte omkostninger er reelle omkostningsbaserede, de fastsættes under hensyntagen til markedspriserne, de er realistiske og er kendetegnet ved et omkostningseffektivt budget. 2.5.5 Tekniske, tekniske resultater og vedligeholdelse heraf (hvis relevant) Vores forventede kvantificerbare resultater med hensyn til implementering: • deltagere i organiserede dansehuse er mindst 50 personer hver gang • det forventede antal deltagere og publikum i brandspringet er 500 personer • antal etablerede samarbejder (med lokale producenter, håndværkere) min 5 Resultater af vedligeholdelsesperioden: de aktiviteter, der gennemføres, gennemføres inden for rammerne af en associering, forudsat at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed, hvis resultater ikke kan vurderes på nuværende tidspunkt af projektet. (Danish)
5 September 2022
0 references
2.5.1 Stadens kulturprogram stöder projektets behov och erbjuder brist på underhållnings- och rekreationsmöjligheter som i första hand är avsedda att erbjuda regelbunden underhållning för vuxna och äldre. Programserien som beskrivs i vår projektplan kan bidra till att minska viljan att emigrera, eftersom befolkningen kan delta i program som stärker deras anknytning till staden, lokal patriotism och känsla av identitet genom kunskap om traditioner och lokal kultur i staden och dess region. 2.5.2 Projektets beredskap Under utarbetandet av bidragsansökan baserades behovsbedömningen huvudsakligen på muntliga diskussioner och ingen separat dokumentation togs fram. Den tekniska grundstudien är också en del av beredningen, som finns tillgänglig både elektroniskt och i pappersform på inlämningsdagen. Detta är också statusen för projektets preliminära budget, med stöd av offerter. Under genomförandet kommer de dokument som ligger till grund för det tekniska genomförandet att utarbetas. De finansiella räkenskaperna kommer att upprättas senare på grundval av de räkenskapshandlingar som genererats under genomförandet – vid ett angivet anbud. 2.5.3 De målgrupper som berörs av projektet undersöktes vid granskningen av inbjudan att lämna förslag för att fastställa de karakteristiska egenskaperna och sammansättningen av det arbete som utförts i föreningen. Som ett resultat av undersökningen kunde följande fyra olika grupper delas upp: 1. Målgrupp för förskolan – dagis 2. Barn i skolåldern och unga vuxna 3. Vuxen, aktiv ålderspopulation 4. När det gäller de stödberättigande verksamheterna för den intervention som omfattas av bidragsansökan har vi för avsikt att — Inom ramen för självberättigande verksamhet, program och evenemang för att återuppliva och presentera lokala och regionala traditioner: JAG ÄR HÄR. Utestående dagar, återidentifiering av folkceremonier, presentation av traditionella element – aktiviteter som inte är självberättigande overksamheter som inte är självberättigande, a.) projektförberedelser, förberedelse av en professionell stiftelsestudie b) tillhandahållande av obligatorisk information och publicitet – Valfri, icke stödberättigande verksamhet a) förvärv av små tillgångar och immateriella tillgångar i samband med den verksamhet som anges i punkt 3.1.1.1 b) utveckling av material och tillgångar för bevarande, överföring eller ekonomiskt utnyttjande av lokala och regionala traditioner i samband med de verksamheter som definieras i punkt 3.1.1.1 d) Projektledning Enligt punkt 3.1 i inbjudan att lämna anbud är den ungefärliga kostnadskvoten per funktion följande: — Cirka 81,7 % av kostnaderna för självberättigande verksamhet – Ungefär 7,5 % för icke stödberättigande verksamheter – Ungefär 10,8 % av kostnaderna för frivillig, icke stödberättigande, självstödberättigande verksamhet 10,8 % De planerade projektinslagen är öppna, tillgängliga för vem som helst, innehåller innovativa erfarenhetselement, specifika åldersgrupper, särskilt för unga och äldre, behandlar utsatta samhällsgrupper. Evenemangen genomförs i samarbete med flera organisationer och programserien omfattar en längre period (18 månader). Projektet utformades med beaktande av de horisontella aspekterna, de planerade kostnaderna är verkliga kostnadsbaserade, de fastställs med hänsyn till marknadspriserna, de är realistiska och kännetecknas av en kostnadseffektiv budget. 2.5.5 Tekniska, tekniska resultat och underhåll av dem (i förekommande fall) Våra förväntade kvantifierbara resultat när det gäller implementering: • deltagare i organiserade danshus är minst 50 personer varje gång • det förväntade antalet deltagare och publik av brandhoppet är 500 personer • antal etablerade samarbeten (med lokala producenter, hantverkare) min 5 Resultat av underhållsperioden: den verksamhet som bedrivs genomförs inom ramen för associeringen, förutsatt att tillräckliga resurser finns tillgängliga, vars resultat inte kan bedömas i det aktuella skedet av projektet. (Swedish)
5 September 2022
0 references
2.5.1 Kulturni program mesta podpira potrebo po projektu in ponuja pomanjkanje razvedrilnih in rekreacijskih objektov, ki so namenjeni predvsem redni zabavi za odrasle in starejše. Program, določen v našem projektnem načrtu, lahko prispeva k zmanjšanju pripravljenosti za izseljevanje, saj lahko prebivalstvo sodeluje v programih, ki krepijo njihovo povezanost z mestom, lokalni patriotizem in občutek identitete s poznavanjem tradicije in lokalne kulture mesta in njegove regije. 2.5.2 Pripravljenost projekta Med pripravo vloge za nepovratna sredstva je ocena potreb temeljila predvsem na ustnih razpravah in ni bila pripravljena ločena dokumentacija. Tehnična fundacija študija je tudi del pripravka, ki je na voljo v elektronski in papirni obliki na dan predložitve. To je tudi status predhodnega proračuna projekta, podprt s kotacijami. Med izvajanjem bodo pripravljeni dokumenti, ki podpirajo tehnično izvedbo. Finančni izkazi bodo pripravljeni pozneje na podlagi računovodskih listin, pripravljenih med izvajanjem – v primeru uspešne ponudbe. 2.5.3 Pri pregledu razpisa za zbiranje predlogov so bile preučene ciljne skupine, ki jih projekt zadeva, da bi se določile značilnosti in sestava dela, opravljenega v združenju. Na podlagi preiskave je bilo mogoče ločiti naslednje štiri različne skupine: 1. Predšolska ciljna skupina – vrtec 2. Otroci šolskega leta in mlajši odrasli 3. Odraslo, aktivno prebivalstvo 4. V zvezi z upravičenimi dejavnostmi intervencije, ki jo zajema vloga za nepovratna sredstva, nameravamo: — V okviru samostojnih dejavnosti, programov in dogodkov za oživitev in predstavitev lokalnih in regionalnih tradicij: II. Nerešeni dnevi, ponovna opredelitev ljudskih obredov, predstavitev tradicionalnih elementov – dejavnosti, ki niso samoumevne, a.) priprava projekta, priprava strokovne fundacije študije b) zagotavljanje obveznih informacij in obveščanja javnosti – Izbirne, neupravičene dejavnosti a) pridobitev sredstev majhne vrednosti in neopredmetenih sredstev, povezanih z dejavnostmi, opredeljenimi v točki 3.1.1.1 b) razvoj materialov in sredstev za ohranjanje, prenos ali gospodarsko izkoriščanje lokalnih in regionalnih tradicij, povezanih z dejavnostmi, opredeljenimi v točki 3.1.1.1 d) Vodenje projektov V skladu s točko 3.1. razpisa je približno razmerje stroškov na funkcijo naslednje: — Približno 81,7 % stroškov samoupravičenih dejavnosti – približno 7,5 % za neupravičene dejavnosti – Približno 10,8 % stroškov neobveznih, neupravičenih in samoupravičenih dejavnosti 10,8 % Načrtovani elementi projekta so odprti, dostopni vsakomur, vsebujejo inovativne elemente izkušenj, specifične starostne skupine, zlasti za mlade in starejše, obravnavajo ranljive družbene skupine. Dogodki se izvajajo v sodelovanju z več organizacijami, programska serija pa zajema daljše obdobje (18 mesecev). Projekt je bil zasnovan ob upoštevanju horizontalnih vidikov, načrtovani stroški temeljijo na dejanskih stroških, določeni so ob upoštevanju tržnih cen, so realni in zanje je značilen stroškovno učinkovit proračun. 2.5.5 Tehnični, tehnični rezultati in njihovo vzdrževanje (če je ustrezno) Naši pričakovani količinsko opredeljivi rezultati v smislu izvajanja: • udeleženci v organiziranih plesnih hišah so vsakokrat najmanj 50 ljudi • pričakovano število udeležencev in občinstva požarnega skoka je 500 ljudi • število vzpostavljenih sodelovanj (z lokalnimi proizvajalci, obrtniki) min 5 Rezultati obdobja vzdrževanja: dejavnosti, ki se izvajajo, se izvajajo v okviru pridružitve, če so na voljo ustrezna sredstva, katerih rezultatov ni mogoče oceniti v sedanji fazi projekta. (Slovenian)
5 September 2022
0 references
2.5.1 Hankkeen tarpeellisuuden tukemiseksi kaupungin kulttuuriohjelmassa ei ole viihde- ja virkistysmahdollisuuksia, joiden pääasiallisena tarkoituksena on tarjota säännöllistä viihdettä aikuisille ja ikääntyneille. Projektisuunnitelmassamme esitetty ohjelmasarja voi osaltaan vähentää halukkuutta muuttaa maasta, koska väestö voi osallistua ohjelmiin, jotka vahvistavat heidän sitoutumistaan kaupunkiin, paikallista isänmaallisuutta ja identiteettiä tuntemalla kaupungin ja sen alueen perinteitä ja paikallista kulttuuria. 2.5.2 Hankkeen valmistelu Avustushakemuksen valmistelun aikana tarvearviointi perustui pääasiassa suullisiin keskusteluihin eikä erillistä dokumentaatiota toimitettu. Tekninen säätiötutkimus on myös osa valmistelua, joka on saatavilla sekä sähköisesti että paperimuodossa hakupäivänä. Tämä on myös hankkeen alustavan budjetin tila, jota tukevat lainaukset. Toteutuksen aikana laaditaan teknistä toteutusta tukevat asiakirjat. Rahoitustilit laaditaan myöhemmin toteutuksen aikana laadittujen kirjanpitoasiakirjojen perusteella, kun on kyse hyväksytystä tarjouksesta. 2.5.3 Hankkeen kohteena olevat kohderyhmät tutkittiin ehdotuspyyntöä tarkasteltaessa yhdistyksessä tehtävän työn ominaispiirteiden ja koostumuksen määrittämiseksi. Tutkimuksen tuloksena voidaan erottaa seuraavat neljä erillistä ryhmää: 1. Esikoulun kohderyhmä – päiväkoti 2. Kouluikäiset lapset ja nuoret aikuiset 3. Aikuiset, aktiiviväestö 4. Avustushakemuksen kattamien tukitoimien tukikelpoisten toimien osalta aiomme: — Tukikelpoisten toimien puitteissa ohjelmat ja tapahtumat paikallisten ja alueellisten perinteiden elvyttämiseksi ja esittelemiseksi: II. Jäljellä olevat päivät, kansanseremonian uudelleen tunnistaminen, perinteisten elementtien esittäminen – toiminnot, jotka eivät ole itse tukikelpoisia, a.) hankkeen valmistelu, ammattiperustaisen tutkimuksen valmistelu b) pakollisen tiedon ja julkisuuden tarjoaminen – valinnainen, tukeen oikeuttamaton toiminta a) vähäarvoisen omaisuuden ja aineettoman omaisuuden hankinta, joka liittyy 3.1 kohdan b alakohdassa määriteltyihin toimintoihin materiaalien ja omaisuuden kehittämiseksi paikallisten ja alueellisten perinteiden säilyttämiseksi, siirtämiseksi tai taloudelliseksi hyödyntämiseksi 3.1.1.1 kohdan d alakohdassa määriteltyihin toimintoihin liittyvien hankkeiden hallinnointi Kustannusten likimääräinen suhde toimintoa kohti 3.1.1.1. — Noin 81,7 prosenttia itse tukikelpoisista toimista aiheutuvista kustannuksista – Noin 7,5 prosenttia tukeen oikeuttamattomien toimintojen kustannuksista – Noin 10,8 prosenttia vapaaehtoisten, tukeen oikeuttamattomien ja omaehtoisten toimien kustannuksista 10,8 prosenttia suunnitelluista hankkeista, jotka ovat avoimia kaikille, sisältävät innovatiivisia kokemustekijöitä, ikäryhmäkohtaisia, erityisesti nuorille ja ikääntyneille, heikommassa asemassa olevien yhteiskuntaryhmien kohtelua. Tapahtumat toteutetaan yhteistyössä useiden organisaatioiden kanssa, ja ohjelmasarja kattaa pidemmän ajanjakson (18 kuukautta). Hanke suunniteltiin ottaen huomioon horisontaaliset näkökohdat, suunnitellut kustannukset ovat todellisia kustannusperusteisia, niissä otetaan huomioon markkinahinnat, ne ovat realistisia ja niille on ominaista kustannustehokas talousarvio. 2.5.5 Tekniset ja tekniset tulokset ja niiden ylläpito (tarvittaessa) Odotetut määrälliset tulokset toteutuksen osalta: • järjestäytyneiden tanssitalojen osallistujia on joka kerta vähintään 50 henkilöä • palohypyn odotettu osallistujamäärä ja yleisömäärä on 500 henkilöä • vakiintunut yhteistyö (paikallisten tuottajien, käsityöläisten kanssa) min 5 pitoajanjakson tulokset: toteutetut toimet toteutetaan assosiaatiokehyksessä edellyttäen, että käytettävissä on riittävästi resursseja, joiden tuloksia ei voida arvioida hankkeen tässä vaiheessa. (Finnish)
5 September 2022
0 references
2.5.1 Il-programm kulturali tal-belt joffri nuqqas ta’ faċilitajiet ta’ divertiment u rikreazzjoni li primarjament huma maħsuba biex jipprovdu divertiment regolari għall-adulti u l-anzjani. Is-serje tal-programm stabbilita fil-pjan tal-proġett tagħna tista ‘tikkontribwixxi għat-tnaqqis tar-rieda li jemigraw, minħabba li l-popolazzjoni tista’ tipparteċipa fi programmi li jsaħħu r-rabta tagħhom mal-belt, patrijottiżmu lokali u sens ta ‘identità permezz tal-għarfien tat-tradizzjonijiet u l-kultura lokali tal-belt u r-reġjun tagħha. 2.5.2 It-tħejjija tal-proġett Waqt it-tħejjija tal-applikazzjoni għall-għotja, il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet kienet ibbażata prinċipalment fuq diskussjonijiet orali u ma ġiet prodotta l-ebda dokumentazzjoni separata. L-istudju tal-fondazzjoni teknika huwa wkoll parti mit-tħejjija, li hija disponibbli kemm elettronikament kif ukoll f’forma stampata fil-jum tas-sottomissjoni. Dan huwa wkoll l-istatus tal-baġit preliminari tal-proġett, appoġġjat minn kwotazzjonijiet. Matul l-implimentazzjoni, se jiġu prodotti d-dokumenti li jappoġġjaw l-implimentazzjoni teknika. Il-kontijiet finanzjarji se jitfasslu aktar tard fuq il-bażi tad-dokumenti tal-kontabilità ġġenerati matul l-implimentazzjoni — fil-każ ta’ offerta magħżula. 2.5.3 Il-grupp(i) fil-mira kkonċernat(i) mill-proġett ġie/ġew eżaminat(i) waqt l-analiżi tas-sejħa għal proposti sabiex jiġu ddeterminati l-karatteristiċi u l-kompożizzjoni tal-ħidma mwettqa fl-assoċjazzjoni. Bħala riżultat tal-investigazzjoni, l-erba’ gruppi distinti li ġejjin jistgħu jiġu separati: 1. Grupp fil-mira ta’ qabel l-iskola — kindergarten 2. It-tfal ta’ l-età ta’ l-iskola u ż-żgħażagħ 3. Adulti, popolazzjoni ta’ età attiva 4. Fir-rigward tal-attivitajiet eliġibbli tal-intervent koperti mill-applikazzjoni għall-għotja, għandna l-intenzjoni li: — Fil-qafas tal-attivitajiet awtoeliġibbli, il-programmi u l-avvenimenti għar-rivitalizzazzjoni u l-preżentazzjoni tat-tradizzjonijiet lokali u reġjonali: II. Ġranet pendenti, identifikazzjoni mill-ġdid ta’ ċerimonji folkloristiċi, preżentazzjoni ta’ elementi tradizzjonali — attivitajiet li mhumiex awtoeliġibbli ta’ attivitajiet li mhumiex awtoeliġibbli, a.) preparazzjoni ta’ proġett, tħejjija ta’ studju ta’ fondazzjoni professjonali b) għoti ta’ informazzjoni obbligatorja u pubbliċità — Attivitajiet mhux obbligatorji, mhux eliġibbli a) akkwist ta’ assi ta’ valur żgħir u assi intanġibbli relatati mal-attivitajiet definiti fil-punt 3.1.1.1 b) żvilupp ta’ materjali u assi għall-preservazzjoni, trasferiment jew sfruttament ekonomiku ta’ tradizzjonijiet lokali u reġjonali relatati mal-attivitajiet definiti fil-punt 3.1.1.1 d) Ġestjoni tal-proġett Skont il-punt 3.1. tas-sejħa, il-proporzjon tal-ispiża approssimattiva għal kull funzjoni huwa kif ġej: — Madwar 81.7 % tal-ispejjeż ta’ attivitajiet eliġibbli għalihom infushom — Bejn wieħed u ieħor 7.5 % għal attivitajiet ineliġibbli — madwar 10.8 % tal-ispejjeż ta’ attivitajiet mhux obbligatorji, ineliġibbli, awtoeliġibbli 10.8 % L-elementi tal-proġett ippjanati huma miftuħa, aċċessibbli għal kulħadd, fihom elementi ta’ esperjenza innovattiva, grupp ta’ età speċifiku, speċjalment għaż-żgħażagħ u l-anzjani, jittrattaw gruppi soċjali vulnerabbli. L-avvenimenti jitwettqu f’kooperazzjoni ma’ diversi organizzazzjonijiet, u s-serje ta’ programmi tkopri perjodu itwal (18-il xahar). Il-proġett tfassal b’kont meħud tal-aspetti orizzontali, l-ispejjeż ippjanati huma bbażati fuq l-ispejjeż reali, huma stabbiliti billi jitqiesu l-prezzijiet tas-suq, huma realistiċi u huma kkaratterizzati minn baġit kosteffettiv. 2.5.5 Riżultati tekniċi u tekniċi u l-manutenzjoni tagħhom (jekk rilevanti) Ir-riżultati kwantifikabbli mistennija tagħna f’termini ta’ implimentazzjoni: • il-parteċipanti fi djar taż-żfin organizzati huma mill-inqas 50 persuna kull darba • l-għadd mistenni ta’ parteċipanti u udjenzi tal-qabża tan-nar huwa ta’ 500 ruħ • l-għadd ta’ kooperazzjonijiet stabbiliti (ma’ produtturi lokali, nies tas-sengħa) min 5 Riżultati tal-perjodu ta’ manutenzjoni: l-attivitajiet imwettqa jitwettqu fi ħdan qafas ta’ assoċjazzjoni, sakemm ikunu disponibbli riżorsi adegwati, li r-riżultati tagħhom ma jistgħux jiġu vvalutati fl-istadju preżenti tal-proġett. (Maltese)
5 September 2022
0 references
2.5.1 Het culturele programma van de stad ondersteunt de noodzaak van het project en biedt een gebrek aan entertainment- en recreatiefaciliteiten die voornamelijk bedoeld zijn om volwassenen en ouderen regelmatig te vermaken. De programmaserie zoals uiteengezet in ons projectplan kan bijdragen aan de vermindering van de bereidheid om te emigreren, omdat de bevolking kan deelnemen aan programma’s die hun gehechtheid aan de stad, lokaal patriottisme en identiteitsgevoel versterken door de kennis van de tradities en de lokale cultuur van de stad en haar regio. 2.5.2 Voorbereiding van het project Tijdens de voorbereiding van de subsidieaanvraag was de beoordeling van de behoeften hoofdzakelijk gebaseerd op mondelinge discussies en werd geen afzonderlijke documentatie overgelegd. De technische basisstudie maakt ook deel uit van de voorbereiding, die zowel elektronisch als in papieren vorm op de dag van indiening beschikbaar is. Ook dit is de status van de voorlopige begroting van het project, ondersteund door offertes. Tijdens de uitvoering zullen de documenten ter staving van de technische uitvoering worden overgelegd. De financiële rekeningen worden later opgesteld op basis van de boekhoudkundige documenten die tijdens de uitvoering zijn opgesteld — in het geval van een succesvolle inschrijving. 2.5.3 De doelgroep(en) waarop het project betrekking heeft, zijn tijdens het onderzoek van de oproep tot het indienen van voorstellen onderzocht om de kenmerken en samenstelling van de in de vereniging uitgevoerde werkzaamheden te bepalen. Als gevolg van het onderzoek konden de volgende vier afzonderlijke groepen worden gescheiden: 1. Voorschoolse doelgroep — kleuterschool 2. Kinderen van schoolgaande leeftijd en jongvolwassenen 3. Volwassen, actieve leeftijd bevolking 4. Met betrekking tot de subsidiabele activiteiten van de interventie waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, zijn wij voornemens: — In het kader van zelfsubsidiabele activiteiten, de programma’s en evenementen voor het revitaliseren en presenteren van lokale en regionale tradities: II. Uitstaande dagen, heridentificatie van volksceremonies, presentatie van traditionele elementen — activiteiten die niet zelfsubsidiabel zijn, a.) projectvoorbereiding, voorbereiding van een professionele stichtingsstudie b) verstrekking van verplichte informatie en publiciteit — Facultatieve, niet-subsidiabele activiteiten a) verwerving van kleine activa en immateriële activa in verband met de activiteiten omschreven in punt 3.1.1.1 b) ontwikkeling van materialen en activa voor het behoud, de overdracht of de economische exploitatie van lokale en regionale tradities in verband met de in punt 3.1.1.1 d) Projectbeheer omschreven activiteiten Volgens punt 3.1. van de oproep is de geschatte kostenverhouding per functie als volgt: — Ongeveer 81,7 % van de kosten van zelfsubsidiabele activiteiten — Ongeveer 7,5 % voor niet-subsidiabele activiteiten — Ongeveer 10,8 % van de kosten van facultatieve, niet-subsidiabele, zelfsubsidiabele activiteiten 10,8 % De geplande projectelementen zijn open, toegankelijk voor iedereen, bevatten elementen van innovatieve ervaring, specifiek leeftijdscategorie, met name voor jongeren en ouderen, behandelt kwetsbare sociale groepen. De evenementen worden uitgevoerd in samenwerking met verschillende organisaties en de programmaserie bestrijkt een langere periode (18 maanden). Het project is ontworpen met inachtneming van de horizontale aspecten, de geplande kosten zijn reële kostengebaseerd, worden vastgesteld met inachtneming van de marktprijzen, zijn realistisch en worden gekenmerkt door een kosteneffectief budget. 2.5.5 Technische, technische resultaten en hun onderhoud (indien van toepassing) Onze verwachte kwantificeerbare resultaten in termen van implementatie: • deelnemers aan georganiseerde danshuizen zijn ten minste 50 personen per keer • het verwachte aantal deelnemers en het publiek van de brandsprong is 500 personen • aantal gevestigde samenwerkingen (met lokale producenten, ambachtslieden) min 5 Resultaten van de onderhoudsperiode: de ondernomen activiteiten worden uitgevoerd in een associatiekader, mits er voldoende middelen beschikbaar zijn, waarvan de resultaten in de huidige fase van het project niet kunnen worden beoordeeld. (Dutch)
5 September 2022
0 references
2.5.1 Υποστηρίζοντας την ανάγκη για το έργο, το πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης προσφέρει έλλειψη εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας και αναψυχής που προορίζονται κυρίως για την παροχή τακτικής ψυχαγωγίας σε ενήλικες και ηλικιωμένους. Η σειρά προγραμμάτων που παρουσιάζεται στο σχέδιο του έργου μας μπορεί να συμβάλει στη μείωση της προθυμίας για μετανάστευση, διότι ο πληθυσμός μπορεί να συμμετάσχει σε προγράμματα που ενισχύουν την προσήλωσή του στην πόλη, τον τοπικό πατριωτισμό και την αίσθηση της ταυτότητας μέσα από τη γνώση των παραδόσεων και του τοπικού πολιτισμού της πόλης και της περιοχής της. 2.5.2 Ετοιμότητα του έργου Κατά την προετοιμασία της αίτησης επιχορήγησης, η εκτίμηση των αναγκών βασίστηκε κυρίως σε προφορικές συζητήσεις και δεν συντάχθηκε χωριστή τεκμηρίωση. Η μελέτη του τεχνικού ιδρύματος αποτελεί επίσης μέρος της προετοιμασίας, η οποία είναι διαθέσιμη τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή την ημέρα της υποβολής. Επίσης, αυτή είναι η κατάσταση του προκαταρκτικού προϋπολογισμού του έργου, που υποστηρίζεται από αποσπάσματα. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, θα εκπονηθούν τα έγγραφα που υποστηρίζουν την τεχνική εφαρμογή. Οι χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θα καταρτιστούν αργότερα βάσει των λογιστικών εγγράφων που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση — στην περίπτωση επιτυχούς προσφοράς. 2.5.3 Οι ομάδες-στόχοι που αφορά το έργο εξετάστηκαν κατά την εξέταση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών χαρακτηριστικών και της σύνθεσης των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στην ένωση. Ως αποτέλεσμα της έρευνας, θα μπορούσαν να διαχωριστούν οι ακόλουθοι 4 διακριτοί όμιλοι: 1. Προσχολική ομάδα-στόχος — νηπιαγωγείο 2. Παιδιά σχολικής ηλικίας και νεαροί ενήλικες 3. Ενήλικοι, ενεργός πληθυσμός 4. Όσον αφορά τις επιλέξιμες δραστηριότητες της παρέμβασης που καλύπτεται από την αίτηση επιχορήγησης, σκοπεύουμε: — Στο πλαίσιο των αυτοεπιλέξιμων δραστηριοτήτων, τα προγράμματα και οι εκδηλώσεις για την αναζωογόνηση και την παρουσίαση των τοπικών και περιφερειακών παραδόσεων: Ο ΔΕΎΤΕΡΟΣ. Ανεξόφλητες ημέρες, επαναπροσδιορισμός λαϊκών τελετών, παρουσίαση παραδοσιακών στοιχείων — δραστηριοτήτων που δεν είναι αυτοεπιλέξιμες δραστηριότητες που δεν είναι αυτοεπιλέξιμες, α.) προετοιμασία έργου, εκπόνηση μελέτης επαγγελματικού ιδρύματος β) παροχή υποχρεωτικής ενημέρωσης και δημοσιότητας — Προαιρετικές, μη επιλέξιμες δραστηριότητες α) απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μικρής αξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ορίζονται στο σημείο 3.1.1.1 β) ανάπτυξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων για τη διατήρηση, μεταβίβαση ή οικονομική εκμετάλλευση τοπικών και περιφερειακών παραδόσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ορίζονται στο σημείο 3.1.1.1 δ) Διαχείριση Έργου Σύμφωνα με το σημείο 3.1. της πρόσκλησης, ο κατά προσέγγιση λόγος κόστους ανά λειτουργία έχει ως εξής: — Περίπου 81,7 % των δαπανών των αυτοεπιλέξιμων δραστηριοτήτων — Περίπου 7,5 % για μη επιλέξιμες δραστηριότητες — Περίπου το 10,8 % των δαπανών προαιρετικών, μη επιλέξιμων, αυτοεπιλέξιμων δραστηριοτήτων 10,8 % Τα σχεδιαζόμενα στοιχεία του έργου είναι ανοικτά, προσβάσιμα σε όλους, περιέχουν καινοτόμα στοιχεία εμπειρίας, ειδικά για την ηλικιακή ομάδα, ιδίως για τους νέους και τους ηλικιωμένους, αντιμετωπίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς και η σειρά του προγράμματος καλύπτει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (18 μήνες). Το έργο σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις οριζόντιες πτυχές, το προγραμματισμένο κόστος βασίζεται σε πραγματικό κόστος, καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές της αγοράς, είναι ρεαλιστικές και χαρακτηρίζονται από οικονομικά αποδοτικό προϋπολογισμό. 2.5.5 Τεχνικά, τεχνικά αποτελέσματα και η συντήρησή τους (κατά περίπτωση) Τα αναμενόμενα ποσοτικώς προσδιορίσιμα αποτελέσματα όσον αφορά την εφαρμογή: • οι συμμετέχοντες σε οργανωμένες αίθουσες χορού είναι τουλάχιστον 50 άτομα κάθε φορά • ο αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων και το κοινό του άλματος πυρκαγιάς είναι 500 άτομα • αριθμός καθιερωμένων συνεργασιών (με τοπικούς παραγωγούς, τεχνίτες) min 5 Αποτελέσματα της περιόδου συντήρησης: οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται πραγματοποιούνται εντός ενός πλαισίου σύνδεσης, υπό την προϋπόθεση ότι διατίθενται επαρκείς πόροι, τα αποτελέσματα των οποίων δεν μπορούν να αξιολογηθούν στο παρόν στάδιο του σχεδίου. (Greek)
5 September 2022
0 references
2.5.1 Remiantis projekto būtinumu, miesto kultūrinė programa siūlo nepakankamą pramogų ir poilsio infrastruktūrą, kuri visų pirma yra skirta reguliarioms pramogoms suaugusiesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms. Mūsų projekto plane pateiktos programos gali padėti sumažinti norą emigruoti, nes gyventojai gali dalyvauti programose, kurios stiprina jų prisirišimą prie miesto, vietinį patriotizmą ir tapatumo jausmą per žinias apie miesto ir jo regiono tradicijas ir vietos kultūrą. 2.5.2 Projekto parengimas Paraiškos dėl dotacijos rengimo metu poreikių vertinimas daugiausia buvo grindžiamas žodinėmis diskusijomis ir nebuvo parengta jokių atskirų dokumentų. Techninio pagrindo tyrimas taip pat yra rengimo dalis, kuri yra prieinama tiek elektroniniu būdu, tiek popierine forma pateikimo dieną. Tai taip pat yra projekto preliminaraus biudžeto statusas, paremtas citatomis. Įgyvendinimo metu bus parengti techninio įgyvendinimo dokumentai. Finansinės ataskaitos bus parengtos vėliau, remiantis įgyvendinimo metu sukauptais apskaitos dokumentais – konkurso laimėtojo atveju. 2.5.3 Konkurso metu buvo nagrinėjama (-os) su projektu susijusi (-os) tikslinė (-ės) grupė (-os), siekiant nustatyti organizacijoje atliekamo darbo charakteristikas ir sudėtį. Atlikus tyrimą buvo galima atskirti šias keturias atskiras grupes: 1. Ikimokyklinio ugdymo tikslinė grupė – vaikų darželis 2. Mokyklinio amžiaus vaikai ir jauni suaugusieji 3. Suaugę, aktyvaus amžiaus gyventojai 4. Kalbant apie reikalavimus atitinkančią veiklą, susijusią su intervencija, kuriai taikoma dotacijos paraiška, ketiname: – Vykdant savarankišką veiklą, programas ir renginius, skirtus vietos ir regionų tradicijoms atgaivinti ir pristatyti: II. Neapmokėtos dienos, liaudies apeigų pakartotinis identifikavimas, tradicinių elementų pateikimas – veikla, kuri nėra savarankiška veikla, a) projekto rengimas, profesinio fondo studijos parengimas, b) privalomos informacijos teikimas ir viešinimas – neprivaloma, netinkama veikla a) mažos vertės turto ir nematerialiojo turto įsigijimas, susijęs su 3.1.1.1 punkto b papunktyje apibrėžta veikla, medžiagų ir turto kūrimas siekiant išsaugoti, perduoti ar ekonomiškai naudoti vietos ir regionų tradicijas, susijusias su 3.1.1.1 punkto d papunktyje apibrėžta veikla. Projektų valdymas Pagal kvietimo 3.1 punkto 1 papunktį apytikslis išlaidų santykis pagal funkciją yra toks: – Apie 81,7 % reikalavimus atitinkančios veiklos išlaidų – apie 7,5 % reikalavimų neatitinkančios veiklos atveju – maždaug 10,8 % neprivalomos, netinkamos finansuoti, savarankiškos veiklos išlaidų 10,8 % planuojamų projektų elementų, kurie yra prieinami visiems, apima novatoriškus patirties elementus, konkrečiai amžiaus grupei, ypač jaunimui ir vyresnio amžiaus žmonėms, gydyti pažeidžiamas socialines grupes. Renginiai vykdomi bendradarbiaujant su keliomis organizacijomis, o programų serija apima ilgesnį laikotarpį (18 mėnesių). Projektas buvo parengtas atsižvelgiant į horizontaliuosius aspektus, planuojamos išlaidos yra pagrįstos realiomis sąnaudomis, nustatomos atsižvelgiant į rinkos kainas, yra realistiškos ir joms būdingas ekonomiškai efektyvus biudžetas. 2.5.5 Techniniai, techniniai rezultatai ir jų priežiūra (jei reikia) Mūsų numatomi kiekybiniai įgyvendinimo rezultatai: • organizuotų šokių namų dalyviai yra ne mažiau kaip 50 žmonių kiekvieną kartą • numatomas gaisro šuolio dalyvių ir auditorijų skaičius yra 500 žmonių • užmegztų bendradarbiavimų (su vietos gamintojais, amatininkais) skaičius min 5 Išlaikymo laikotarpio rezultatai: vykdoma veikla vykdoma asociacijos sistemoje, jei yra pakankamai išteklių, kurių rezultatų negalima įvertinti dabartiniame projekto etape. (Lithuanian)
5 September 2022
0 references
2.5.1 În sprijinul necesității proiectului, programul cultural al orașului oferă lipsa facilităților de divertisment și de recreere care sunt destinate în primul rând să ofere divertisment regulat adulților și persoanelor în vârstă. Seria de programe stabilite în planul nostru de proiect poate contribui la reducerea dorinței de a emigra, deoarece populația poate participa la programe care întăresc atașamentul față de oraș, patriotismul local și simțul identității prin cunoașterea tradițiilor și a culturii locale a orașului și a regiunii sale. 2.5.2 Pregătirea proiectului În timpul pregătirii cererii de grant, evaluarea nevoilor s-a bazat în principal pe discuții orale și nu a fost elaborată nicio documentație separată. Studiul de bază tehnică face parte, de asemenea, din pregătire, care este disponibil atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie în ziua depunerii. De asemenea, acesta este statutul bugetului preliminar al proiectului, susținut de cotații. Pe parcursul punerii în aplicare, vor fi elaborate documentele care susțin punerea în aplicare tehnică. Conturile financiare vor fi întocmite ulterior pe baza documentelor contabile generate în timpul punerii în aplicare – în cazul unei oferte câștigătoare. 2.5.3 Grupurile țintă vizate de proiect au fost examinate în cursul examinării cererii de propuneri pentru a determina caracteristicile caracteristice și componența activității desfășurate în cadrul asociației. În urma anchetei, următoarele patru grupuri distincte ar putea fi separate: 1. Grup țintă preșcolar – grădiniță 2. Copiii de vârstă școlară și adulții tineri 3. Populația adultă, activă de 4 ani. În ceea ce privește activitățile eligibile ale intervenției acoperite de cererea de grant, intenționăm: — În cadrul activităților autoeligibile, programele și evenimentele pentru revitalizarea și prezentarea tradițiilor locale și regionale: ÎN AL DOILEA RÂND. Zile restante, reidentificarea ceremoniilor populare, prezentarea elementelor tradiționale – activități care nu sunt autoeligibile o activitate neeligibilă, a) pregătirea proiectului, pregătirea unui studiu de fundație profesională b) furnizarea de informații obligatorii și publicitate – Activități opționale, neeligibile a) achiziționarea de active cu valoare redusă și active necorporale legate de activitățile definite la punctul 3.1 b) dezvoltarea de materiale și active pentru conservarea, transferul sau exploatarea economică a tradițiilor locale și regionale legate de activitățile definite la punctul 3.1.1.1 d) Managementul proiectului Conform punctului 3.1.1.1. din cererea de propuneri, raportul aproximativ pe funcție este după cum urmează: Aproximativ 81,7 % din costurile activităților autoeligibile – aproximativ 7,5 % pentru activitățile neeligibile – aproximativ 10,8 % din costurile activităților opționale, neeligibile, autoeligibile 10,8 % Elementele proiectului planificate sunt deschise, accesibile oricui, conțin elemente de experiență inovatoare, specifice grupei de vârstă, în special pentru tineri și vârstnici, tratează grupurile sociale vulnerabile. Evenimentele se desfășoară în cooperare cu mai multe organizații, iar seria de programe acoperă o perioadă mai lungă (18 luni). Proiectul a fost conceput ținând cont de aspectele orizontale, costurile planificate sunt bazate pe costuri reale, sunt stabilite ținând seama de prețurile pieței, sunt realiste și se caracterizează printr-un buget eficient din punctul de vedere al costurilor. 2.5.5 Rezultatele tehnice, tehnice și întreținerea acestora (dacă este cazul) Rezultatele noastre cuantificabile preconizate în ceea ce privește punerea în aplicare: • participanții la casele de dans organizate sunt de cel puțin 50 de persoane de fiecare dată • numărul preconizat de participanți și audiența saltului la incendiu este de 500 de persoane • numărul de colaborări stabilite (cu producătorii locali, meșterii) min 5 Rezultatele perioadei de întreținere: activitățile întreprinse se desfășoară într-un cadru de asociere, cu condiția să fie disponibile resurse adecvate, ale căror rezultate nu pot fi evaluate în stadiul actual al proiectului. (Romanian)
5 September 2022
0 references
2.5.1 Unterstützt die Notwendigkeit des Projekts, bietet das Kulturprogramm der Stadt Mangel an Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen, die in erster Linie dazu bestimmt sind, regelmäßige Unterhaltung für Erwachsene und ältere Menschen zu bieten. Die in unserem Projektplan dargelegte Programmreihe kann zur Verringerung der Auswanderungsbereitschaft beitragen, da die Bevölkerung an Programmen teilnehmen kann, die ihre Verbundenheit mit der Stadt, den lokalen Patriotismus und das Gefühl der Identität durch das Wissen über die Traditionen und die lokale Kultur der Stadt und ihrer Region stärken. 2.5.2 Vorbereitung des Projekts Während der Vorbereitung des Finanzhilfeantrags beruhte die Bedarfsermittlung hauptsächlich auf mündlichen Gesprächen und es wurden keine gesonderten Unterlagen vorgelegt. Die technische Grundlagenstudie ist auch Teil der Vorbereitung, die am Tag der Einreichung sowohl elektronisch als auch in Papierform verfügbar ist. Auch dies ist der Status des vorläufigen Budgets des Projekts, unterstützt durch Zitate. Während der Umsetzung werden die Unterlagen erstellt, die die technische Umsetzung unterstützen. Die Finanzrechnung wird später auf der Grundlage der bei der Durchführung erstellten Buchführungsunterlagen – im Falle eines erfolgreichen Angebots – erstellt. 2.5.3 Bei der Prüfung der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen wurden die vom Projekt betroffenen Zielgruppen untersucht, um die charakteristischen Merkmale und die Zusammensetzung der im Verein durchgeführten Arbeiten zu ermitteln. Infolge der Untersuchung konnten die folgenden vier verschiedenen Gruppen getrennt werden: 1. Vorschulzielgruppe – Kindergarten 2. Kinder im Schulalter und junge Erwachsene 3. Erwachsene, erwerbstätige Bevölkerung 4. In Bezug auf die förderfähigen Tätigkeiten der Intervention, die Gegenstand des Finanzhilfeantrags ist, beabsichtigen wir, — Im Rahmen selbst förderfähiger Aktivitäten die Programme und Veranstaltungen zur Revitalisierung und Darstellung der lokalen und regionalen Traditionen: II. Ausstehende Tage, Wiederidentifizierung von Volkszeremonien, Darstellung traditioneller Elemente – Tätigkeiten, die nicht selbst förderfähig sind, a) Projektvorbereitung, Vorbereitung einer professionellen Stiftungsstudie b) Bereitstellung obligatorischer Informationen und Publizität – Optionale, nicht förderfähige Tätigkeiten a) Erwerb von Vermögenswerten mit geringem Wert und immateriellen Vermögenswerten im Zusammenhang mit den Tätigkeiten gemäß Nummer 3.1 b) Entwicklung von Materialien und Vermögenswerten für die Erhaltung, Übertragung oder wirtschaftliche Nutzung lokaler und regionaler Traditionen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten gemäß Nummer 3.1.1.1 d) Projektmanagement gemäß Punkt 3.1.1.1 der Aufforderung, das ungefähre Kostenverhältnis pro Funktion ist wie folgt: — Ungefähr 81,7 % der Kosten für selbst förderfähige Tätigkeiten – ca. 7,5 % für nicht förderfähige Tätigkeiten – Ungefähr 10,8 % der Kosten für fakultative, nicht förderfähige und selbst förderfähige Tätigkeiten 10,8 % Die geplanten Projektelemente sind offen, für alle zugänglich, enthalten innovative Erfahrungselemente, Altersgruppenspezifisch, insbesondere für junge und ältere Menschen, behandeln schutzbedürftige soziale Gruppen. Die Veranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit mehreren Organisationen durchgeführt, und die Programmreihe erstreckt sich über einen längeren Zeitraum (18 Monate). Das Projekt wurde unter Berücksichtigung der horizontalen Aspekte konzipiert, die geplanten Kosten sind real kostenbasiert, werden unter Berücksichtigung der Marktpreise festgelegt, sind realistisch und zeichnen sich durch ein kosteneffizientes Budget aus. 2.5.5 Technische, technische Ergebnisse und deren Wartung (falls relevant) Unsere erwarteten quantifizierbaren Ergebnisse in Bezug auf die Umsetzung: • Teilnehmer an organisierten Tanzhäusern sind jeweils mindestens 50 Personen • die erwartete Teilnehmerzahl und das Publikum des Feuersprungs betragen 500 Personen • Anzahl der etablierten Kooperationen (mit lokalen Produzenten, Handwerkern) min 5 Ergebnisse der Wartungsperiode: die durchgeführten Tätigkeiten werden innerhalb eines Assoziationsrahmens durchgeführt, sofern ausreichende Ressourcen zur Verfügung stehen, deren Ergebnisse in der gegenwärtigen Phase des Projekts nicht bewertet werden können. (German)
5 September 2022
0 references
2.5.1 Apoyo a la necesidad del proyecto, antecedentes El programa cultural de la ciudad ofrece la falta de instalaciones de ocio y esparcimiento que se destinan principalmente a proporcionar entretenimiento regular para adultos y personas mayores. La serie de programas que se expone en nuestro plan de proyecto puede contribuir a la reducción de la voluntad de emigrar, porque la población puede participar en programas que fortalezcan su apego a la ciudad, el patriotismo local y el sentido de identidad a través del conocimiento de las tradiciones y la cultura local de la ciudad y su región. 2.5.2 La preparación del proyecto Durante la preparación de la solicitud de subvención, la evaluación de las necesidades se basó principalmente en debates orales y no se elaboró ninguna documentación separada. El estudio de base técnica también forma parte de la preparación, que está disponible tanto en formato electrónico como en papel el día de la presentación. También este es el estado del presupuesto preliminar del proyecto, apoyado por cotizaciones. Durante la ejecución, se elaborarán los documentos que respalden la aplicación técnica. Las cuentas financieras se elaborarán posteriormente sobre la base de los documentos contables generados durante la ejecución, en el caso de una oferta seleccionada. 2.5.3 Los grupos destinatarios afectados por el proyecto se examinaron durante el examen de la convocatoria de propuestas para determinar las características y la composición del trabajo realizado en la asociación. Como resultado de la investigación, podrían separarse los cuatro grupos distintos siguientes: 1. Grupo destinatario preescolar — jardín de infantes 2. Niños en edad escolar y adultos jóvenes 3. Población adulta en edad activa 4. Con respecto a las actividades subvencionables de la intervención cubierta por la solicitud de subvención, tenemos la intención de: — En el marco de actividades autoelegibles, los programas y actos de revitalización y presentación de las tradiciones locales y regionales: II. Días pendientes, re-identificación de ceremonias populares, presentación de elementos tradicionales — actividades que no son autoelegibles o actividades que no son autoelegibles, a.) preparación de proyectos, preparación de un estudio de fundación profesional b) suministro de información y publicidad obligatorias — Actividades opcionales e inelegibles a) adquisición de activos de pequeño valor y activos intangibles relacionados con las actividades definidas en el punto 3.1.1.1 b) desarrollo de materiales y activos para la preservación, transferencia o explotación económica de tradiciones locales y regionales relacionadas con las actividades definidas en el punto 3.1.1.1 d) Gestión de proyectos según el punto 3.1. de la convocatoria, la relación de costos aproximada por función es la siguiente: — Aproximadamente el 81,7 % de los costes de las actividades autoelegibles — Aproximadamente el 7,5 % para actividades no elegibles — Aproximadamente el 10,8 % de los costes de las actividades opcionales, no elegibles y autoelegibles 10,8 % Los elementos del proyecto previstos son abiertos, accesibles para cualquier persona, contienen elementos de experiencia innovadora, específicos para grupos de edad, especialmente para jóvenes y ancianos, tratan a grupos sociales vulnerables. Los eventos se llevan a cabo en cooperación con varias organizaciones, y la serie de programas abarca un período más largo (18 meses). El proyecto se diseñó teniendo en cuenta los aspectos horizontales, los costes previstos se basan en los costes reales, se fijan teniendo en cuenta los precios de mercado, son realistas y se caracterizan por un presupuesto rentable. 2.5.5 Resultados técnicos y técnicos y su mantenimiento (si procede) Nuestros resultados cuantificables esperados en términos de implementación: • los participantes en las casas de baile organizadas son al menos 50 personas cada vez • el número esperado de participantes y audiencias del salto de fuego es de 500 personas • número de cooperaciones establecidas (con productores locales, artesanos) min 5 Resultados del período de mantenimiento: las actividades emprendidas se llevan a cabo en el marco de una asociación, siempre que se disponga de recursos suficientes, cuyos resultados no pueden evaluarse en la fase actual del proyecto. (Spanish)
5 September 2022
0 references
2.5.1 Atbalstot projekta nepieciešamību, pilsētas kultūras programma piedāvā izklaides un atpūtas iespējas, kas galvenokārt paredzētas regulāras izklaides nodrošināšanai pieaugušajiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem. Mūsu projekta plānā noteiktās programmu sērijas var palīdzēt mazināt vēlmi emigrēt, jo iedzīvotāji var piedalīties programmās, kas stiprina viņu piesaisti pilsētai, vietējam patriotismam un identitātes izjūtai, pārzinot pilsētas un tās reģiona tradīcijas un vietējo kultūru. 2.5.2 Projekta sagatavotība granta pieteikuma sagatavošanā galvenokārt balstījās uz mutiskām diskusijām, un atsevišķi dokumenti netika sagatavoti. Arī tehniskā fonda pētījums ir daļa no sagatavošanas, kas iesniegšanas dienā ir pieejama gan elektroniski, gan papīra formā. Tas ir arī projekta provizoriskā budžeta statuss, ko papildina citāti. Īstenošanas laikā tiks sagatavoti dokumenti, kas pamato tehnisko īstenošanu. Finanšu pārskatus sagatavos vēlāk, pamatojoties uz izpildes laikā sagatavotajiem grāmatvedības dokumentiem — veiksmīga piedāvājuma gadījumā. 2.5.3 Projekta skartā(-ās) mērķa grupa(-as) tika pārbaudīta, izskatot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai noteiktu asociācijā veiktā darba raksturīgās iezīmes un sastāvu. Izmeklēšanas rezultātā varēja nodalīt šādas četras atšķirīgas grupas: 1. Pirmsskolas mērķa grupa — bērnudārzs 2. Skolas vecuma bērni un jaunieši 3. Pieaugušie, aktīvā vecuma iedzīvotāji 4. Attiecībā uz atbalsttiesīgajām darbībām, uz kurām attiecas dotācijas pieteikums, mēs plānojam: Pašnodarbināto darbību ietvaros vietējo un reģionālo tradīciju atdzīvināšanas un popularizēšanas programmas un pasākumi: II. Nenokārtotās dienas, tautas ceremoniju atkārtota identificēšana, tradicionālo elementu prezentācija — darbības, kas nav pašnodarbinātās darbības, a) projektu sagatavošana, profesionāla fonda pētījuma sagatavošana b) obligātās informācijas un publicitātes nodrošināšana — fakultatīvas, neattiecināmas darbības a) mazas vērtības aktīvu un nemateriālo aktīvu iegāde saistībā ar 3.1.1.1. punktā definētajām darbībām b) materiālu un aktīvu izstrāde vietējo un reģionālo tradīciju saglabāšanai, nodošanai vai ekonomiskai izmantošanai saistībā ar 3.1.1.1. punkta d) apakšpunktā definētajām darbībām. Aptuveni 81,7 % no pašatbalsttiesīgo darbību izmaksām — aptuveni 7,5 % neattiecināmām darbībām — aptuveni 10,8 % no neobligātu, neattiecināmu darbību izmaksām 10,8 % Iecerētie projekta elementi ir atvērti, pieejami ikvienam, ietver inovatīvus pieredzes elementus, vecuma grupu, jo īpaši jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, izturas pret neaizsargātām sociālajām grupām. Pasākumi tiek veikti sadarbībā ar vairākām organizācijām, un programmu sērija aptver ilgāku laiku (18 mēneši). Projekts tika izstrādāts, ņemot vērā horizontālos aspektus, plānotās izmaksas ir balstītas uz reālajām izmaksām, tās nosaka, ņemot vērā tirgus cenas, tās ir reālistiskas, un tām ir raksturīgs rentabls budžets. 2.5.5 Tehniskie, tehniskie rezultāti un to uzturēšana (ja nepieciešams) Mūsu paredzamie kvantitatīvie rezultāti attiecībā uz īstenošanu: • organizēto deju namu dalībnieki katru reizi ir vismaz 50 cilvēki • paredzamais ugunsdzēsēju lēciena dalībnieku un auditoriju skaits ir 500 cilvēki • izveidoto sadarbību skaits (ar vietējiem ražotājiem, amatniekiem) min 5 uzturēšanas perioda rezultāti: veiktās darbības tiek veiktas asociācijas ietvaros ar nosacījumu, ka ir pieejami pietiekami resursi, kuru rezultātus nevar novērtēt projekta pašreizējā posmā. (Latvian)
5 September 2022
0 references
Makó, Csongrád-Csanád
0 references
Identifiers
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00282
0 references