Support for running costs and animation – II edition (Q99846): Difference between revisions

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(‎Created claim: summary (P836): Le projet concerne les coûts de fonctionnement et les animations. L’objectif du projet est la mise en œuvre efficace de la DSL, y compris la mise en œuvre du plan de communication. Les frais de fonctionnement sont liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux et comprennent les coûts suivants: personnel, formation, entretien de bureau, etc. L’animation est liée à la mise en œuvre de la s...)
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label / delabel / de
 
Unterstützung für laufende Kosten und Animation – 2. Auflage
Property / summary
 
Das Projekt betrifft laufende Kosten und Animationen. Ziel des Projekts ist die effiziente Umsetzung der LSR, einschließlich der Umsetzung des Kommunikationsplans. Die laufenden Kosten hängen mit der Verwaltung der Umsetzung der CLLD-Strategie zusammen und beinhalten die Kosten für: Personal, Schulung, Büroinstandhaltung usw. Die Animation ist mit der Umsetzung der CLLD-Strategie verknüpft, um die Strategie zu fördern und potenzielle Begünstigte bei der Entwicklung von Maßnahmen und der Ausarbeitung von Vorschlägen zu unterstützen. Die Animation sieht Folgendes vor: Studienbesuche, Informations- und Beratungstreffen, Community-Animationsveranstaltungen usw. Zielgruppe sind die LAG und alle Einrichtungen, einschließlich natürlicher Personen, die eine Tätigkeit im LSR-Gebiet betreiben oder melden. Die wichtigsten Ergebnisse des Projekts, das in Aufgabe 1 des Projekts durchgeführt wird, sind:1. Anzahl der Monate des Betriebs des LAG-Büros – 36 Monate (Projektbüro von Montag bis Freitag geöffnet);2. Anzahl der Monate des Betriebs der LAG-Website – 36 Monate;3. Zahl der Schulungen für Büropersonal/Mitglieder der LAG-Einrichtungen – 6 Ausgaben;4. Die Anzahl der Beratung oder Beratung im LAG-Büro – 50 Beratung oder Beratung.Die wichtigsten Projektergebnisse in Aufgabe 2 des Projekts durchgeführt werden:1. Anzahl der von der LAG organisierten LSR-Förderveranstaltungen – 1 Veranstaltung;2. Zahl der Informations- und Konsultationssitzungen für potenzielle Antragsteller – 8 Sitzungen;3. Zahl der von anderen LAG organisierten Veranstaltungen, die an lokalen Animationen teilnehmen – 8 Veranstaltungen;4 Anzahl der organisierten Studienreisen – 1 Reise.Das Projekt umfasst: Outputindikator (programmspezifisch): Anzahl der für ESF-Maßnahmen unterstützten LAG – 1Ergebnisindikator (projektspezifisch): Die Zahl der von den LAG umgesetzten LSR – 1Der Wert des Projekts beträgt 6303136,32 PLN, wovon die Kofinanzierung 598 800,50 PLN beträgt. Laufzeit des Projekts: vom 01.04.2019 bis zum 31.3./2022 (German)
Property / summary: Das Projekt betrifft laufende Kosten und Animationen. Ziel des Projekts ist die effiziente Umsetzung der LSR, einschließlich der Umsetzung des Kommunikationsplans. Die laufenden Kosten hängen mit der Verwaltung der Umsetzung der CLLD-Strategie zusammen und beinhalten die Kosten für: Personal, Schulung, Büroinstandhaltung usw. Die Animation ist mit der Umsetzung der CLLD-Strategie verknüpft, um die Strategie zu fördern und potenzielle Begünstigte bei der Entwicklung von Maßnahmen und der Ausarbeitung von Vorschlägen zu unterstützen. Die Animation sieht Folgendes vor: Studienbesuche, Informations- und Beratungstreffen, Community-Animationsveranstaltungen usw. Zielgruppe sind die LAG und alle Einrichtungen, einschließlich natürlicher Personen, die eine Tätigkeit im LSR-Gebiet betreiben oder melden. Die wichtigsten Ergebnisse des Projekts, das in Aufgabe 1 des Projekts durchgeführt wird, sind:1. Anzahl der Monate des Betriebs des LAG-Büros – 36 Monate (Projektbüro von Montag bis Freitag geöffnet);2. Anzahl der Monate des Betriebs der LAG-Website – 36 Monate;3. Zahl der Schulungen für Büropersonal/Mitglieder der LAG-Einrichtungen – 6 Ausgaben;4. Die Anzahl der Beratung oder Beratung im LAG-Büro – 50 Beratung oder Beratung.Die wichtigsten Projektergebnisse in Aufgabe 2 des Projekts durchgeführt werden:1. Anzahl der von der LAG organisierten LSR-Förderveranstaltungen – 1 Veranstaltung;2. Zahl der Informations- und Konsultationssitzungen für potenzielle Antragsteller – 8 Sitzungen;3. Zahl der von anderen LAG organisierten Veranstaltungen, die an lokalen Animationen teilnehmen – 8 Veranstaltungen;4 Anzahl der organisierten Studienreisen – 1 Reise.Das Projekt umfasst: Outputindikator (programmspezifisch): Anzahl der für ESF-Maßnahmen unterstützten LAG – 1Ergebnisindikator (projektspezifisch): Die Zahl der von den LAG umgesetzten LSR – 1Der Wert des Projekts beträgt 6303136,32 PLN, wovon die Kofinanzierung 598 800,50 PLN beträgt. Laufzeit des Projekts: vom 01.04.2019 bis zum 31.3./2022 (German) / rank
 
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Property / summary: Das Projekt betrifft laufende Kosten und Animationen. Ziel des Projekts ist die effiziente Umsetzung der LSR, einschließlich der Umsetzung des Kommunikationsplans. Die laufenden Kosten hängen mit der Verwaltung der Umsetzung der CLLD-Strategie zusammen und beinhalten die Kosten für: Personal, Schulung, Büroinstandhaltung usw. Die Animation ist mit der Umsetzung der CLLD-Strategie verknüpft, um die Strategie zu fördern und potenzielle Begünstigte bei der Entwicklung von Maßnahmen und der Ausarbeitung von Vorschlägen zu unterstützen. Die Animation sieht Folgendes vor: Studienbesuche, Informations- und Beratungstreffen, Community-Animationsveranstaltungen usw. Zielgruppe sind die LAG und alle Einrichtungen, einschließlich natürlicher Personen, die eine Tätigkeit im LSR-Gebiet betreiben oder melden. Die wichtigsten Ergebnisse des Projekts, das in Aufgabe 1 des Projekts durchgeführt wird, sind:1. Anzahl der Monate des Betriebs des LAG-Büros – 36 Monate (Projektbüro von Montag bis Freitag geöffnet);2. Anzahl der Monate des Betriebs der LAG-Website – 36 Monate;3. Zahl der Schulungen für Büropersonal/Mitglieder der LAG-Einrichtungen – 6 Ausgaben;4. Die Anzahl der Beratung oder Beratung im LAG-Büro – 50 Beratung oder Beratung.Die wichtigsten Projektergebnisse in Aufgabe 2 des Projekts durchgeführt werden:1. Anzahl der von der LAG organisierten LSR-Förderveranstaltungen – 1 Veranstaltung;2. Zahl der Informations- und Konsultationssitzungen für potenzielle Antragsteller – 8 Sitzungen;3. Zahl der von anderen LAG organisierten Veranstaltungen, die an lokalen Animationen teilnehmen – 8 Veranstaltungen;4 Anzahl der organisierten Studienreisen – 1 Reise.Das Projekt umfasst: Outputindikator (programmspezifisch): Anzahl der für ESF-Maßnahmen unterstützten LAG – 1Ergebnisindikator (projektspezifisch): Die Zahl der von den LAG umgesetzten LSR – 1Der Wert des Projekts beträgt 6303136,32 PLN, wovon die Kofinanzierung 598 800,50 PLN beträgt. Laufzeit des Projekts: vom 01.04.2019 bis zum 31.3./2022 (German) / qualifier
 
point in time: 7 December 2021
Timestamp+2021-12-07T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0

Revision as of 13:28, 7 December 2021

Project Q99846 in Poland
Language Label Description Also known as
English
Support for running costs and animation – II edition
Project Q99846 in Poland

    Statements

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    598,800.5 zloty
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    143,712.12 Euro
    13 January 2020
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    630,316.32 zloty
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    151,275.92 Euro
    13 January 2020
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    95.0 percent
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    1 April 2019
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    31 March 2022
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    STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA INOWROCŁAW
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    52°46'53.4"N, 18°14'46.7"E
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    Projekt dotyczy kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Koszty bieżące związane są z zarządzaniem wdrażania Strategii RLKS i obejmują koszty: personelu, szkoleń, utrzymania biura itp. Animowanie związane jest z realizacją Strategii RLKS w celu propagowania strategii oraz wspierania potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. W ramach animacji przewidziano: wizyty studyjne, spotkanie informacyjno-konsultacyjne, wydarzenia animujące lokalną społeczność itp. Grupę docelową stanowi LGD oraz wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne, działające lub deklarujące działanie na obszarze objętym LSR. Główne produkty projektu zrealizowane w zadaniu 1 projektu to:1. Liczba miesięcy funkcjonowania biura LGD - 36 m-cy (biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku);2. Liczba miesięcy funkcjonowania strony internetowej LGD - 36 m-cy;3. Liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników biura / członków organów LGD- 6 edycji;4. Liczba porad lub konsultacji udzielonych w biurze LGD - 50 porad lub konsultacji.Główne produkty projektu zrealizowane w zadaniu 2 projektu to:1. Liczba wydarzeń promujących LSR zorganizowanych przez LGD - 1 impreza;2. Liczba zorganizowanych spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców - 8 spotkań;3. Liczba imprez organizowanych przez inne podmioty, w których uczestniczy LGD, prowadząc animację lokalną - 8 imprez;4. Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych - 1 wyjazd.W projekcie występują: Wskaźnik produktu (specyficzne dla programu): Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na funkcjonowanie środków EFS – 1Wskaźnik rezultatu (specyficzne dla projektu): Liczba LSR zrealizowanych przez LGD - 1Wartość projektu wyniesie 630.316,32 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 598.800,50 zł. Okres realizacji projektu: od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. (Polish)
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    The project concerns running costs and animation. The aim of the project is to implement the LSR efficiently, including the implementation of the Communication Plan. Running costs are related to the management of the implementation of the CRL Strategy and include the costs of: staff, training, office maintenance, etc. Animation is related to the implementation of the CLL Strategy in order to promote the strategy and support potential beneficiaries to develop operations and prepare proposals. As part of the animation, the following are planned: study visits, information and consultation meetings, animating events of the local community, etc. The target group shall be the LAG and all entities, including individuals, acting or declaring an action in the area covered by the LSR. The main products of the project carried out in task 1 of the project are:1. Number of months of operation of the LAG office – 36 months (project office open Monday to Friday);2. Number of months of operation of the LAG website – 36 months;3. Number of organised training courses for LAG staff/members of LAG bodies – 6 editions;4. The number of advice or consultations provided in the LAG office – 50 advice or consultations.The main project products of the 2 project are:1. Number of LSR promotion events organised by the LAG – 1 event;2. Number of organised information and consultation meetings for potential applicants – 8 meetings;3. Number of events organised by other actors in which the LAG participates with local animation – 8 events;4. Number of organised study trips – 1 trip.The project includes: Product indicator (specific to the programme): Number of LAGs supported for the operation of ESF measures – 1Result ratio (specific to the project): Number of LSRs implemented by LAGs – 1The project value will be PLN 630,316.32, of which the co-financing will amount to PLN 598.800,50. Period of implementation of the project: from 01.04.2019 to 31.03.2022 (English)
    17 October 2020
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    Le projet concerne les coûts de fonctionnement et les animations. L’objectif du projet est la mise en œuvre efficace de la DSL, y compris la mise en œuvre du plan de communication. Les frais de fonctionnement sont liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux et comprennent les coûts suivants: personnel, formation, entretien de bureau, etc. L’animation est liée à la mise en œuvre de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux afin de promouvoir la stratégie et d’aider les bénéficiaires potentiels à développer des opérations et à préparer des propositions. L’animation prévoit: visites d’étude, réunions d’information et de consultation, animations communautaires, etc. Le groupe cible est le GAL et toutes les entités, y compris les personnes physiques, exerçant ou déclarant une activité dans la zone de la RSL. Les principaux résultats du projet réalisé dans le cadre de la tâche 1 du projet sont: 1. Nombre de mois d’exploitation du bureau du GAL — 36 mois (bureau de projet ouvert du lundi au vendredi);2. Nombre de mois d’exploitation du site web du GAL — 36 mois;3. Nombre de formations organisées pour le personnel de bureau/les membres des organes des GAL — 6 éditions;4. Le nombre de conseils ou de consultations fournis au bureau du GAL — 50 conseils ou consultations.Les principaux résultats du projet réalisés dans le cadre de la tâche 2 du projet sont:1. Nombre d’événements de promotion de la RSS organisés par le GAL — 1 événement;2. Nombre de réunions d’information et de consultation organisées pour les candidats potentiels — 8 réunions;3. Nombre d’événements organisés par d’autres GAL participant à l’animation locale — 8 événements4 Nombre de voyages d’études organisés — 1 voyage.Le projet comprend: Indicateur de réalisation (spécifique au programme): Nombre de GAL soutenus pour les mesures du FSE — 1Indicateur de résultats (spécifique au projet): Le nombre de DSL mis en œuvre par les GAL — 1La valeur du projet sera de 630 316,32 PLN, dont le cofinancement s’élèvera à 598 800,50 PLN. Durée du projet: du 01/04/2019 au 31/03/2022 (French)
    1 December 2021
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    Das Projekt betrifft laufende Kosten und Animationen. Ziel des Projekts ist die effiziente Umsetzung der LSR, einschließlich der Umsetzung des Kommunikationsplans. Die laufenden Kosten hängen mit der Verwaltung der Umsetzung der CLLD-Strategie zusammen und beinhalten die Kosten für: Personal, Schulung, Büroinstandhaltung usw. Die Animation ist mit der Umsetzung der CLLD-Strategie verknüpft, um die Strategie zu fördern und potenzielle Begünstigte bei der Entwicklung von Maßnahmen und der Ausarbeitung von Vorschlägen zu unterstützen. Die Animation sieht Folgendes vor: Studienbesuche, Informations- und Beratungstreffen, Community-Animationsveranstaltungen usw. Zielgruppe sind die LAG und alle Einrichtungen, einschließlich natürlicher Personen, die eine Tätigkeit im LSR-Gebiet betreiben oder melden. Die wichtigsten Ergebnisse des Projekts, das in Aufgabe 1 des Projekts durchgeführt wird, sind:1. Anzahl der Monate des Betriebs des LAG-Büros – 36 Monate (Projektbüro von Montag bis Freitag geöffnet);2. Anzahl der Monate des Betriebs der LAG-Website – 36 Monate;3. Zahl der Schulungen für Büropersonal/Mitglieder der LAG-Einrichtungen – 6 Ausgaben;4. Die Anzahl der Beratung oder Beratung im LAG-Büro – 50 Beratung oder Beratung.Die wichtigsten Projektergebnisse in Aufgabe 2 des Projekts durchgeführt werden:1. Anzahl der von der LAG organisierten LSR-Förderveranstaltungen – 1 Veranstaltung;2. Zahl der Informations- und Konsultationssitzungen für potenzielle Antragsteller – 8 Sitzungen;3. Zahl der von anderen LAG organisierten Veranstaltungen, die an lokalen Animationen teilnehmen – 8 Veranstaltungen;4 Anzahl der organisierten Studienreisen – 1 Reise.Das Projekt umfasst: Outputindikator (programmspezifisch): Anzahl der für ESF-Maßnahmen unterstützten LAG – 1Ergebnisindikator (projektspezifisch): Die Zahl der von den LAG umgesetzten LSR – 1Der Wert des Projekts beträgt 6303136,32 PLN, wovon die Kofinanzierung 598 800,50 PLN beträgt. Laufzeit des Projekts: vom 01.04.2019 bis zum 31.3./2022 (German)
    7 December 2021
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    Identifiers

    RPKP.11.01.00-04-0005/19
    0 references